市自然资源和规划局谯城分局
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索引号: 11341602003165150B/202511-00117 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市自然资源和规划局谯城分局 主题分类: 国土资源、能源
名称: 2024年度亳州市自然资源和规划局谯城分局单位决算公开 文号:
发文日期: 2025-11-18 发布日期: 2025-11-18
索引号: 11341602003165150B/202511-00117
组配分类: 本部门决算
发布机构: 市自然资源和规划局谯城分局
主题分类: 国土资源、能源
名称: 2024年度亳州市自然资源和规划局谯城分局单位决算公开
文号:
发文日期: 2025-11-18
发布日期: 2025-11-18
2024年度亳州市自然资源和规划局谯城分局单位决算公开
发布时间:2025-11-18 10:45 信息来源:市自然资源和规划局谯城分局 浏览次数: 字体:[ ]

亳州市自然资源和规划局谯城分局2024年度单位

决算

202510


 

第一部分 亳州市自然资源和规划局谯城分局概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市自然资源和规划局城分局2024年度决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市自然资源和规划局谍城分局2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:  1.2024年度项目支出绩效自评表


2.2024年度项目绩效评价报告


第一部分 亳州市自然资源和规划局谯城分局单位概况

一、单位职责

( )按 照规 定权      所有       林业  湿  水等 自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责,负 责全区林业及其生态保护修复的监督管理,拟订林业及其生态保 护修复的规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市自然资源和国 土空间规划及测绘等法律法规政策。

(二)负责 自然资源调查监测评价 。贯彻执行 自然资源调查监测 价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查 监测,负责 自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责 自然资源统一确权登记工作 。实施各类 自然资源和不 产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应 相关制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记 息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集整理、 享、汇交管理等,开展全区自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责 自然资源资产有偿使用工作 。组织实施全民所有 自然 源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民  自然资源资产负债表,拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然 资源资产划拨、 出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理 置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理, 法收缴相关资产收益。

(五)负责 自然资源的合理开发利用 。组织拟订全区 自然资源发 规划和战略,执行自然资源开发利用标准并组织实施,建立政 公示 自然资源价格体系,组织开展 自然资源分等定级价格评估, 开展自然资源利用评价考核,开展节约集约利用。负责自然


资源 市场监管。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施 ,推进主体功能区战略 制度,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开 国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估 预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发 界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空 布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施,研究拟订 乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度 用计划。负责土地等国土空间用途转用工作,负责土地征收征 管理。

(七)负责统筹国土空间生态修复 。配合编制国土空间生态修复 划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土 整理复垦、地质环境恢复治理、林业生态修复等工作。牵头建 和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修 的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组  实施 最严格 的耕地保护制度  实施耕地保护政策, 负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考 核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度,监督 占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全区地质工作 编制地质勘查规 并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区级重 大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下 水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的 督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求 ,配合市级编制地质


害防治规划和防护标准并实施。开展地质灾害调查评价及隐患 普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警 工作,指导开展地质灾害工程治理工作,承担地质灾害应急救

的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作 。负责矿产资源储量管理及压矿 资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的 定矿种、优势矿产相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用 保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作 。负责基础测绘和测绘行业 理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安 和市场秩序 。负责地理信息公共服务管理 。负责测量标志保护。 (十三)查处自然资源、林业开发利用和国土空间规划及测绘违法 案件。

(十四)开展全区林业生态保护修复和造林绿化工作 。开展林业 害生物防治、检疫、预测预报工作。承担林业应对气候变化的 关工作。负责推进全区林业改革相关工作,开展农村林地承包 营工作,拟订全区林业资源优化配置及木材利用政策和产业标 并监督实施。开展退耕还林、沙化地治理工作。

(十五)负责全区林业 、湿地资源的监督管理 。负责推进林长制 作。负责全区陆生野生动植物资源监督管理。负责区政府直接 使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管 。组织林木种子 、草种种质资源普查 ,建立资源库 ,负责良 选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为。监督管理林业 物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。


(十六)指导全区森林公安工作 ,监督管理森林公安队伍 ,指导 区林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作。负 落实综合防灾救灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和 防护标准并指导实施,指导开展全区森林防火巡护火源管理、 火宣传、防火设施建设等工作。

(十七)推动自然资源、林业领域科技发展。制定并实施全区自然

资源 、林业领城科技创新发展和人才培养战略 、规划和计划。 进自然资源、林业管理信息化和信息资料的公共服务。

( 十八)完      源和规  局和区   区政府   的其他 务。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,亳州市自然资源和规划局谯城分局2024年度决算包括:单位本级决算和单位所属事业单位决算,与预算比较,减少一个,其中亳州市自然资源和规划局谯城分局执法监察大队并入谯城区土地储备中心。

纳入亳州市自然资源和规划局谯城分局单位2024年度决算编制范围的下属单位共17个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市自然资源和规划局谯城分局

2

谯城区土地储备中心

3

亳州市谯城区不动产登记中心

4

亳州市自然资源和规划局谯城分局十八里中心所

5

亳州市自然资源和规划局谯城分局观堂中心所

6

亳州市自然资源和规划局谯城分局华佗中心所

7

亳州市自然资源和规划局谯城分局古井中心所


8

亳州市自然资源和规划局谯城分局双沟中心所

9

亳州市自然资源和规划局谯城分局古城中心所

10

亳州市自然资源和规划局谯城分局大杨中心所

11

亳州市自然资源和规划局谯城分局牛集中心所

12

亳州市自然资源和规划局谯城分局十九里中心所

13

亳州市自然资源和规划局谯城分局五马中心所

14

亳州市谯城区绿化服务中心

15

林长制办公室

16

亳州市谯城区土地整理中心

17

亳州市谯城区国土资源局土地规划设计室


第二部分 亳州市自然资源和规划局谯城分局2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:亳州市自然资源和规划局谯城分局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3035.95

一、一般公共服务支出

31

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

69.96

二、外交支出

32

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

33

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

34

五、事业收入

5

五、教育支出

35

六、经营收入

6

六、科学技术支出

36

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

37

八、其他收入

8

1575.04

八、社会保障和就业支出

38

652.64

9

九、卫生健康支出

39

124.93

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

69.96

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探工业信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、 自然资源海洋气象等支出

48

3704.69

19

十九、住房保障支出

49

209.63

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、国有资本经营预算支出

51

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

23

二十三、其他支出

53

24

二十四、债务还本支出

54

25

二十五、债务付息支出

55

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

本年收入合计

27

4680.95

本年支出合计

57

4761.85

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

结余分配

58

年初结转和结余

29

114.54

年末结转和结余

59

33.64

总计

30

4795.49

总计

60

4795.49

:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

单位:亳州市自然资源和规划局谯城分局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合

财政拨款收

上级

补助

收入

事业收入

经营收

附属单

位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育经费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

4680.95

3105.91

1575.04

208

社会保障和就业支出

652.64

652.64

20805

行政事业单位养老支出

627.35

627.35

2080501

行政单位离退休

222.60

222.60

2080502

事业单位离退休

1.42

1.42

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

278.17

278.17

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

125.16

125.16

20808

抚恤

22.40

22.40

2080801

死亡抚恤

22.40

22.40

20899

其他社会保障和就业支出

2.89

2.89

2089999

其他社会保障和就业支出

2.89

2.89

210

卫生健康支出

124.93

124.93

21011

行政事业单位医疗

124.93

124.93

2101101

行政单位医疗

6.93

6.93

2101102

事业单位医疗

115.88

115.88

2101103

公务员医疗补助

1.29

1.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.83

0.83

212

城乡社区支出

69.96

69.96

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

69.96

69.96

2120806

土地出让业务支出

69.96

69.96

220

自然资源海洋气象等支出

3623.79

2048.75

1575.04

22001

自然资源事务

3623.79

2048.75

1575.04

2200101

行政运行

838.53

838.53

2200150

事业运行

787.47

787.47

2200199

其他自然资源事务支出

1997.79

422.75

1575.04

221

住房保障支出

209.63

209.63

22102

住房改革支出

209.63

209.63

2210201

住房公积金

174.34

174.34

2210202

提租补贴

35.29

35.29

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

单位:亳州市自然资源和规划局谯城分局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支

经营支出

对附属单位补助

支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4761.85

3116.55

1645.30

208

社会保障和就业支出

652.64

599.50

53.14

20805

行政事业单位养老支出

627.35

599.50

27.85

2080501

行政单位离退休

222.60

222.60

2080502

事业单位离退休

1.42

1.42

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

278.17

250.32

27.85

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

125.16

125.16

20808

抚恤

22.40

22.40

2080801

死亡抚恤

22.40

22.40

20899

其他社会保障和就业支出

2.89

2.89

2089999

其他社会保障和就业支出

2.89

2.89

210

卫生健康支出

124.93

124.93

21011

行政事业单位医疗

124.93

124.93

2101101

行政单位医疗

6.93

6.93

2101102

事业单位医疗

115.88

115.88

2101103

公务员医疗补助

1.29

1.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.83

0.83

212

城乡社区支出

69.96

69.96

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

69.96

69.96

2120806

土地出让业务支出

69.96

69.96

220

自然资源海洋气象等支出

3704.69

2182.49

1522.20

22001

自然资源事务

3704.69

2182.49

1522.20

2200101

行政运行

838.53

838.53

2200150

事业运行

787.47

787.47

2200199

其他自然资源事务支出

2078.70

556.49

1522.20

221

住房保障支出

209.63

209.63

22102

住房改革支出

209.63

209.63

2210201

住房公积金

174.34

174.34

2210202

提租补贴

35.29

35.29

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:亳州市自然资源和规划局谯城分局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基

金预算财政拨款

国有资

本经营

预算财

政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3035.95

一、一般公共服务支出

33.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

69.96

二、外交支出

34.00

三、国有资本经营财政拨款

3

三、国防支出

35.00

4

四、公共安全支出

36.00

5

五、教育支出

37.00

6

六、科学技术支出

38.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39.00

8

八、社会保障和就业支出

40.00

652.64

652.64

9

九、卫生健康支出

41.00

124.93

124.93

10

十、节能环保支出

42.00

11

十一、城乡社区支出

43.00

69.96

69.96

12

十二、农林水支出

44.00

13

十三、交通运输支出

45.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46.00

15

十五、商业服务业等支出

47.00

16

十六、金融支出

48.00

17

十七、援助其他地区支出

49.00

18

十八、 自然资源海洋气象等支出

50.00

2048.75

2048.75

19

十九、住房保障支出

51.00

209.63

209.63

20

二十、粮油物资储备支出

52.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54.00

23

二十三、其他支出

55.00

24

二十四、债务还本支出

56.00

25

二十五、债务付息支出

57.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58.00

本年收入合计

27

3105.91

本年支出合计

59.00

3105.91

3035.95

69.96

年初财政拨款结转和结

28

年末财政拨款结转和结余

60.00

一般公共预算财政拨

29

61.00

政府性基金预算财政拨款

30

62.00

国有资本经营预算财政拨款

31

63.00

收入总计

32

3105.91

总计

64.00

3105.91

3035.95

69.96

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:亳州市自然资源和规划局谯城分局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

3035.95

2560.05

475.89

208

社会保障和就业支出

652.64

599.50

53.14

20805

行政事业单位养老支出

627.35

599.50

27.85

2080501

行政单位离退休

222.60

222.60

2080502

事业单位离退休

1.42

1.42

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

278.17

250.32

27.85

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

125.16

125.16

20808

抚恤

22.40

22.40

2080801

死亡抚恤

22.40

22.40

20899

其他社会保障和就业支出

2.89

2.89

2089999

其他社会保障和就业支出

2.89

2.89

210

卫生健康支出

124.93

124.93

21011

行政事业单位医疗

124.93

124.93

2101101

行政单位医疗

6.93

6.93

2101102

事业单位医疗

115.88

115.88

2101103

公务员医疗补助

1.29

1.29

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.83

0.83

220

自然资源海洋气象等支出

2048.75

1626.00

422.75

22001

自然资源事务

2048.75

1626.00

422.75

2200101

行政运行

838.53

838.53

2200150

事业运行

787.47

787.47

2200199

其他自然资源事务支出

422.75

422.75

221

住房保障支出

209.63

209.63

22102

住房改革支出

209.63

209.63

2210201

住房公积金

174.34

174.34

2210202

提租补贴

35.29

35.29

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:亳州市自然资源和规划局谯城分局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代

科目名称

金额

301

工资福利支出

2268.46

302

商品和服务支出

64.30

30703

国内债务发行费用

30101

基本工资

518.88

30201

办公费

25.11

30704

国外债务发行费用

30102

津贴补贴

75.04

30202

印刷费

310

资本性支出

30103

奖金

701.28

30203

咨询费

31001

房屋建筑物购建

30106

伙食补助费

38.52

30204

手续费

31002

办公设备购置

30107

绩效工资

255.18

30205

水费

31003

专用设备购置

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

250.32

30206

电费

31005

基础设施建设

30109

职业年金缴费

125.16

30207

邮电费

1.50

31006

大型修缮

30110

职工基本医疗保险缴费

122.81

30208

取暖费

31007

信息网络及软件购置更新

30111

公务员医疗补助缴费

1.29

30209

物业管理费

1.20

31008

物资储备

30112

其他社会保障缴费

5.66

30211

差旅费

31009

土地补偿

30113

住房公积金

174.34

30212

因公出国(境)费用

31010

安置补助

30114

医疗费

30213

维修(护)费

31011

地上附着物和青苗补偿

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31012

拆迁补偿

303

对个人和家庭的补助

227.30

30215

会议费

31013

公务用车购置

30301

离休费

12.42

30216

培训费

31019

其他交通工具购置

30302

退休费

211.43

30217

公务接待费

31021

文物和陈列品购置

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31022

无形资产购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31099

其他资本性支出

30305

生活补助

3.40

30225

专用燃料费

312

对企业补助

30306

救济费

30226

劳务费

31201

资本金注入

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31203

政府投资基金股权投资

30308

助学金

30228

工会经费

24.87

31204

费用补贴

30309

奖励金

0.05

30229

福利费

31205

利息补贴

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31299

其他对企业补助

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

11.62

399

其他支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39907

国家赔偿费用支出

30299

其他商品和服务支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

307

债务利息及费用支出

39909

经常性赠与

30701

国内债务付息

39910

资本性赠与

30702

国外债务付息

39999

其他支出

人员经费合计

2495.75

公用经费合计

64.30

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:亳州市自然资源和规划局谯城分局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

结转

目出转结

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

结转

项目支出结转和结余

项目

支出

结转

项目

支出

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

69.96

69.96

69.96

69.96

212

城乡社区支出

69.96

69.96

69.96

69.96

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

69.96

69.96

69.96

69.96

2120806

土地出让业务支出

69.96

69.96

69.96

69.96

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:亳州市自然资源和规划局谯城分局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:亳州市自然资源和规划局谯城分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 亳州市自然资源和规划局谯城分局2024年度单位决算情

况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计4795.49万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余) 、支出总计4795.49万元(含结余分配、年末结转和结余) 。与2023年相比,收、支总计各增加304.83万元,增长6.8%,主要原因:一是人员工资基数增加;二是预算项目增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4680.95万元,其中:财政拨款收入3105.91万元, 66.4%;事业收入0万元, 0%;经营收入0万元, 0%;其他收入1575.04万元, 33.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4761.85万元,其中: 基本支出3116.55万元, 65.4%;项目支出1645.3万元, 34.6%;经营支出0万元,0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收入总计3105.91万元(含年初财政拨款结转 结余    总计3105.91万元(含 年末财政拨款 结转和 余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少117.97万元,下3.7%,主要原因:一是厉行节约,压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3035.95万元, 占本年支 63.8%  2023 年相比  一般  共预算财政拨款支 出增加275.25万元,增长10.0%。主要原因:一是人员工资基数增加;二是预算项目增加。


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3035.95万元,主要用于以     社会保障和就业支出  (类)   652.64    21.5%;卫生健康支出  (类)  支出124.93万元 4.1%; 自然资源海洋气象等支出  (类)  支出2048.75万元 67.5%;住房保障支出 (类) 支出209.63万元, 6.9%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2855.9万元,支出决算为3035.95万元,完成年初预算的106.3%。决算数大于预算数的主要原因是:一是人员工资基数增加;二是预算项目增加。其中:基本支出2560.05万元, 84.3%;项目支出475.89万元, 

15.7%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出  ()  行

政单位离退休 (项)  年初预算为190.96万元,支出决算为222.6万元,完成年初预算的116.6%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员考核奖增加。

2.社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出  (款) 

业单位离退休 (项)  年初预算为1.43万元,支出决算为1.42万元,完成年初预算的99.3%。

3.社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出  (款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出  (项)  年初预算为230.83万元支出决算为278.17万元,完成年初预算的120.5%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员退休人数增加。

4.社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出  (款)  机关事业单位职业年金缴费支出  (项)  年初预算为98.91万元支出


决算为125.16万元,完成年初预算的126.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

5.社会保障和就业支出  (类) 抚恤 (款) 死亡抚恤 (项)  年初预算为0万元,支出决算为22.4万元,决算数大于预算数的主要原因是追加1名人员的抚恤金及丧葬费预算。

6.社会保障和就业支出  (类) 其他社会保障和就业支出  (款)

其他社会保障和就业支出  (项)  年初预算为11.1万元支出决算为2.89万元,完成年初预算的26.0%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人保障金在年底以实际数为准。

7.卫生健康支出  (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗

(项) 年初预算为6.93万元,支出决算为6.93万元,完成年初预算100.0%。

8.卫生健康支出  (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗

(项) 年初预算为119.67万元,支出决算为115.88万元,完成年初预算的96.8%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休人数增加。

9.卫生健康支出  (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补

 (项)  年初预算为0.42万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的307.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

10.卫生健康支出  (类)  行政事业单位医疗 (款) 其他行政事

业单位医疗支出  (项)  年初预算为0.66万元,支出决算0.83万元,完成年初预算的125.8%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

11. 自然资源海洋气象等支出  (类)  自然资源事务  (款)  行政

运行 (项)  年初预算为803.62万元,支出决算为838.53万元,完成


年初预算的104.3%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资基数增加。

12. 自然资源海洋气象等支出  (类)  自然资源事务  (款)  事业

运行 (项)  年初预算为776.26万元,支出决算为787.47万元,完成年初预算的101.4%,决算数大于预算数的主要原因是追加工资指标和基础绩效奖金。

13. 自然资源海洋气象等支出  (类)  自然资源事务  (款)  其他

自然资源事务支出  (项)  年初预算为425万元,支出决算为422.75万元,完成年初预算的99.5%。

14.住房保障支出  (类)  住房改革支出  (款)  住房公积金

(项) 年初预算为152.37万元,支出决算为174.34万元,完成年初预算的114.4%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

15.住房保障支出  (类)  住房改革支出  (款)  提租补贴 (项)

年初预算为37.74万元,支出决算为35.29万元,完成年初预算的93.5%,决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2560.05万元 ,其中: 人员经费2495.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金;公用经费64.3万元,主要包括:办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入69.96万元,本年支出69.96万元,年末结转和结余0万元。


具体情况如下:118厉行节约,进一步压缩支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市自然资源和规划局谯城分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024年度,亳州市自然资源和规划局谯城分局机关运行经费支64.3万元, 2023年减少28.44万元,下降30.7%,主要原因是厉行节约,进一步压缩支出。

(二)政府采购支出情况。

2024年度,亳州市自然资源和规划局谯城分局政府采购支出总额2.3万元,其中:政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.3万元,占政府采购支出总额的100.0%;其中:授予小微企业合同金额0万元, 占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0%。

(三)  国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,亳州市自然资源和规划局谯城分局单位共有车辆24辆,其中:执法执勤用车10辆、其他用车14辆;单价100万元(含) 以上的设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2024年度绩效评价情况的说明。

(1) 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共12个项目,涉及资589.2万


 。从评价情况看 2023年年初预算数631.1万元 全年预算数653.5万元,全年执行数589.2万元,其中11个项目预算执行率都达95%以上, 自评结果为优;1个项目自评结果为良,基本达到了预期绩效目标  我单位未单独对2024年度整体支出开展绩效 评。

(2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映谯城分局自然资源规划管理工作经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

谯城分局自然资源规划管理工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.93分。全年预算数324.1万元,执行数为321.87万元,完成年初预算的99.3%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,保障我单位日常工作运行,提高政府公信力,较好的实现了项目预期绩效目标。

发现的主要问题及原因:绩效理念有待加强,绩效目标设置不够清晰具体,项目库建设滞后。绩效评价指标细化程度不够高,无明确具体绩效目标。

下一步改进措施: 进一步加强预算管理意识,切实提高项目预算编制的科学性、准确性,从源头上抓好预算执行工作;加强预算执行管理,在预算金额内严格控制费用支出,控制超支现象的发生;加快推进项目实施进度,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。



所有项目绩效自评表详见 附件1:2024年度项目支出绩效自评表 ”。


第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:  指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:  指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:  指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:  指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:  指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余 (含专用结余)  :  指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:  指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目 已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:  指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余:  指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:  指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


十二、项目支出:  指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、 "三公"经费:  纳入财政预决算管理的“三公 ”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:  指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。