谯城区财政局
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索引号: 113416020031651773/202509-00106 组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区财政局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 亳州市谯城区财政局本级本级2024年度单位决算 文号:
发文日期: 2025-09-26 发布日期: 2025-09-26
索引号: 113416020031651773/202509-00106
组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区财政局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 亳州市谯城区财政局本级本级2024年度单位决算
文号:
发文日期: 2025-09-26
发布日期: 2025-09-26
亳州市谯城区财政局本级本级2024年度单位决算
发布时间:2025-09-26 15:56 信息来源:谯城区财政局 浏览次数: 字体:[ ]

亳州市谯城区财政局本级本级

2024年度单位决算

   

 

2025年9月

 


 

 

第一部分 亳州市谯城区财政局本级本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区财政局本级本级2024年度单位决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区财政局本级2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2024年度项目支出绩效自评表

 

 


第一部分 亳州市谯城区财政局本级概况

一、主要职责

(一)具体办理财政直接支付业务。根据国库科批复的预算单位用款计划,审核预算单位的直接支付申请,及时办理单位财政直接支付业务。

(二)管理和使用国库单一账户体系有关账户,包括财政零余额账户、预算单位零余额账户、特设专户等;负责办理财政零余额账户的开设、变更和撤销等事宜;管理各预算单位直接支付预留印鉴卡。

(三)按照国库科批复的单位用款计划,及时向代理银行发送用款额度,定期与代理银行核对用款额度余额。

(四)负责财政局本级的账务核算;定期与国库科、代理银行、预算单位对账。

(五)负责财政零余额账户、预算单位零余额账户的资金清算工作。每日按规定填制直接支付和授权支付汇总清算额度单,经国库科盖章后,送国库和预算外资金专户实现清算。

(六)集中管理国库集中收付制度使用的各种凭证和票据。

(七)负责财政专户的管理,按照《财政专户资金拨付管理办法》规定的审批程序和手续拨付各类财政资金并进行会计核算等管理工作。

 

二、单位决算构成

亳州市谯城区财政局本级2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

第二部分 亳州市谯城区财政局本级2024年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:亳州市谯城区财政局本级

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

715.45

一、一般公共服务支出

35

594.08

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

47.20

 

9

 

九、卫生健康支出

43

57.88

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

1.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

15.30

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

715.45

本年支出合计

61

715.45

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

715.45

总计

65

715.45

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位亳州市谯城区财政局本级

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

715.45

715.45

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

594.08

594.08

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

14.29

14.29

 

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

14.29

14.29

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

579.79

579.79

 

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

267.63

267.63

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

74.33

74.33

 

 

 

 

 

 

2010604

预算改革业务

128.15

128.15

 

 

 

 

 

 

2010607

信息化建设

96.41

96.41

 

 

 

 

 

 

2010608

财政委托业务支出

8.48

8.48

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

4.80

4.80

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.20

47.20

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

47.20

47.20

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

1.05

1.05

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.75

10.75

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.40

35.40

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

57.88

57.88

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

57.88

57.88

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

57.75

57.75

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.13

0.13

 

 

 

 

 

 

217

金融支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

21702

金融部门监管支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

2170205

金融稽查与案件处理

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.30

15.30

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.30

15.30

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.52

12.52

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

2.78

2.78

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

              

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位亳州市谯城区财政局本级

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

715.45

402.29

313.16

 

 

 

201

一般公共服务支出

594.08

281.91

312.17

 

 

 

20101

人大事务

14.29

14.29

 

 

 

 

2010101

行政运行

14.29

14.29

 

 

 

 

20106

财政事务

579.79

267.63

312.17

 

 

 

2010601

行政运行

267.63

267.63

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

74.33

 

74.33

 

 

 

2010604

预算改革业务

128.15

 

128.15

 

 

 

2010607

信息化建设

96.41

 

96.41

 

 

 

2010608

财政委托业务支出

8.48

 

8.48

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

4.80

 

4.80

 

 

 

208

社会保障和就业支出

47.20

47.20

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

47.20

47.20

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

1.05

1.05

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.75

10.75

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.40

35.40

 

 

 

 

210

卫生健康支出

57.88

57.88

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

57.88

57.88

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

57.75

57.75

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.13

0.13

 

 

 

 

217

金融支出

1.00

 

1.00

 

 

 

21702

金融部门监管支出

1.00

 

1.00

 

 

 

2170205

金融稽查与案件处理

1.00

 

1.00

 

 

 

221

住房保障支出

15.30

15.30

 

 

 

 

22102

住房改革支出

15.30

15.30

 

 

 

 

2210201

住房公积金

12.52

12.52

 

 

 

 

2210202

提租补贴

2.78

2.78

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

715.45

一、一般公共服务支出

30

594.08

594.08

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

47.20

47.20

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

57.88

57.88

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

1.00

1.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

15.30

15.30

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

715.45

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

715.45

715.45

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

715.45

总计

58

715.45

715.45

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

715.45

715.45

 

201

一般公共服务支出

594.08

281.91

312.17

20101

人大事务

14.29

14.29

 

2010101

行政运行

14.29

14.29

 

20106

财政事务

579.79

267.63

312.17

2010601

行政运行

267.63

267.63

 

2010602

一般行政管理事务

74.33

 

74.33

2010604

预算改革业务

128.15

 

128.15

2010607

信息化建设

96.41

 

96.41

2010608

财政委托业务支出

8.48

 

8.48

2010699

其他财政事务支出

4.80

 

4.80

208

社会保障和就业支出

47.20

47.20

 

20805

行政事业单位养老支出

47.20

47.20

 

2080501

行政单位离退休

1.05

1.05

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.75

10.75

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

35.40

35.40

 

210

卫生健康支出

57.88

57.88

 

21011

行政事业单位医疗

57.88

57.88

 

2101101

行政单位医疗

57.75

57.75

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.13

0.13

 

217

金融支出

1.00

 

1.00

21702

金融部门监管支出

1.00

 

1.00

2170205

金融稽查与案件处理

1.00

 

1.00

221

住房保障支出

15.30

15.30

 

22102

住房改革支出

15.30

15.30

 

2210201

住房公积金

12.52

12.52

 

2210202

提租补贴

2.78

2.78

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:亳州市谯城区财政局本级

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

377.08

302

商品和服务支出

10.24

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

45.02

30201

  办公费

1.44

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

29.15

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

  奖金

184.14

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

2.22

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.75

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

35.40

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

57.06

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

0.82

30211

  差旅费

 

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

12.52

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

14.97

30215

  会议费

0.45

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

14.52

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.05

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

0.45

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

7.31

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

392.05

公用经费合计

10.24

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:亳州市谯城区财政局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:亳州市谯城区财政局本级没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位亳州市谯城区财政局本级                                 金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:亳州市谯城区财政局本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 亳州市谯城区财政局本级2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计715.45万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计715.45万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少27.63万元,下降3.72%,主要原因:一是优化支出结构;二是严控公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计715.45万元,其中:财政拨款收入715.45万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 715.45 万元,其中:基本支出 402.29 万元,占 56.23%;项目支出 313.16 万元,占 43.77%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 715.45 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 715.45 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少 27.63 万元,下降 3.72%,主要原因:一是根据区级财政预算统筹安排,结合 2024 年工作任务量调整,对财政拨款规模进行精准测算,减少非必需资金拨付;二是严格落实预算绩效管理要求,进一步压缩低效支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 715.45 万元,占本年支出的 100%。与 2023 年(一般公共预算财政拨款支出 743.08 万元)相比,减少 27.63 万元,下降 3.72%,主要原因:一是优化支出结构;二是严控公用经费开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出715.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出594.08万元,占83.04%;社会保障和就业(类)支出47.20万元,占6.60%;卫生健康支出(类)支出57.88万元,占8.09%;住房保障(类)支出15.30万元,占2.14%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1005.9 万元,支出决算为 715.45 万元,完成年初预算的 71.09%。决算数小于预算数的主要原因:一是年度内部分工作计划调整,;二是动态监控预算执行,开展绩效监控,避免资源浪费。其中:基本支出 402.29 万元,占 56.23%;项目支出 313.16 万元,占 43.77%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 213.7 万元,支出决算为 267.63 万元,完成年初预算的 125.24%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年新增 2 名工作人员,人员经费增加 35.93 万元,导致支出超预算。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 202.0 万元,支出决算为 74.33 万元,完成年初预算的 36.80%,决算数小于预算数的主要原因是:优化工作方式,减少线下开展的培训。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):年初预算为 120.0 万元,支出决算为 96.41 万元,完成年初预算的 80.34%,决算数小于预算数的主要原因是:与软件供应商协商降低维护服务费。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):年初预算为 30.0 万元,支出决算为 8.48 万元,完成年初预算的 28.27%,决算数小于预算数的主要原因是:缩减委托第三方开展的财政绩效评价项目

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):年初预算为 204.8 万元,支出决算为 4.80 万元,完成年初预算的 2.34%,决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约,减少其他支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):年初预算为 2.8 万元,支出决算为 1.05 万元,完成年初预算的 37.50%,决算数小于预算数的主要原因是:退休人员去世,减少离退休经费 。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为 9.7 万元,支出决算为 10.75 万元,完成年初预算的 110.82%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年工作人员工资上调,养老保险缴费基数增加,新增支出 1.05 万元。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年初预算为 4.9 万元,支出决算为 35.40 万元,完成年初预算的 722.45%,决算数大于预算数的主要原因是:做实职业年金,导致支出大幅增加。

 

 

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为 25.9 万元,支出决算为 57.75 万元,完成年初预算的 222.97%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年医保缴费基数上调,同时新增 1 名重病人员医疗补助支出 31.85 万元。

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):年初预算为 0.1 万元,支出决算为 0.13 万元,完成年初预算的 130.00%,决算数大于预算数的主要原因是:新增 “公务员医疗补助” 支出 0.03 万元,系政策调整导致。

11.金融(类)金融部门监管支出(款)金融稽查与案件处理(项):年初预算为 30.0 万元,支出决算为 1.00 万元,完成年初预算的 3.33%,决算数小于预算数的主要原因是:2024 年辖区内金融案件数量减少,仅开展 1 次专项检查,减少支出 29.00 万元。

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):年初预算为 9.6 万元,支出决算为 12.52 万元,完成年初预算的 130.42%,决算数大于预算数的主要原因是:2024 年工作人员工资上调,住房公积金缴费基数增加,新增支出 2.92 万元。

 

 

13.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):年初预算为 2.4 万元,支出决算为 2.78 万元,完成年初预算的 115.83%,决算数大于预算数的主要原因是:根据调整,新增支出 0.38 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出715.45万元,其中:人员经费284.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费2.84万元,主要包括:办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区财政局本级没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区财政局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,亳州市谯城区财政局本级机关运行经费支出0万元,与2023年持平。

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,亳州市谯城区财政局本级政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202412月31日,亳州市谯城区财政局本级共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
   (四)关于2024年度绩效评价情况说明

亳州市谯城区财政局本级无项目支出,故无项目绩效评价报告和项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余)指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2024年度项目支出绩效自评表

项目基础信息

具体内容

项目名称

信息化建设经费

主管部门

亳州市谯城区财政局本级

实施单位

亳州市谯城区财政局本级

项目属性

常年项目(保障财政信息系统运行,支撑财政业务数字化转型)

项目期

2024 1 1 - 2024 12 31

项目资金(万元)

年度资金总额:120.00其中:财政拨款 120.00其他资金:0.00

年度目标

1. 保障财政信息系统稳定运行,全年系统故障响应时间≤24 小时,运行稳定率≥98%2. 完成 1 套预算管理一体化系统升级上线,优化 3 项核心功能模块;3. 开展 3 次系统维护服务,覆盖全区 86 家预算单位,提升财政业务处理效率

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值

得分(100 分制)

指标说明

产出指标(50 分)

数量指标

系统升级上线数量

≥1

1 套(预算管理一体化系统 V2.0 版)

10

升级后系统新增 预算智能预警”“电子支付对账功能,已在全区预算单位启用

 

 

核心功能模块优化数量

≥3

3 项(预算编制模块、资金拨付模块、绩效数据模块)

10

优化后模块处理速度提升 30%,减少人工操作环节 15 个,降低出错率

 

 

系统维护服务次数

≥3

3 次(分别在 3 月、7 月、11 月开展)

10

每次维护覆盖服务器巡检、数据备份、安全漏洞修复,保障系统全周期稳定

 

质量指标

系统运行稳定率

≥98%

99%(全年系统故障停机时长≤8 小时)

10

故障主要为 2 次短时网络波动,均在 12 小时内修复,未影响核心业务开展

 

 

预算单位系统覆盖达标率

100%86 家单位全部覆盖)

100%86 家单位均完成系统适配及人员培训)

10

针对 2 家技术基础薄弱单位,提供上门指导服务,确保系统正常使用

效益指标(30 分)

经济效益

业务处理效率提升率

≥25%(较人工处理模式)

32%(预算编制周期从 30 天缩短至 20 天)

8

效率提升减少人力成本投入,全年节约人工核算工时约 1200 小时

 

 

系统运行成本降低率

≥2%(较 2023 年)

3%(通过服务器资源复用,减少硬件采购支出 3.6 万元)

8

与软件供应商协商长期维护协议,单次年维护费降低 5%

 

社会效益

预算单位系统使用满意度

≥88%(抽样调查)

92%(抽样 45 家预算单位,41 家满意)

7

满意度集中在 操作便捷性”“问题响应速度3 家反馈的功能适配问题已解决

 

 

财政数据安全保障程度

无重大数据安全事件

无重大数据安全事件(完成 6 次安全漏洞扫描,拦截 2 次异常访问)

7

建立数据备份双机制(本地 + 云端),确保财政数据不丢失、不泄露

满意度指标(20 分)

服务对象满意度

预算单位操作人员满意度

≥90%

94%(线上问卷回收有效样本 120 份)

10

高满意度项为 系统操作培训”“技术支持响应速度,平均评分 4.7/5

 

 

财政内部技术科室满意度

≥92%

96%(覆盖信息科、预算科等 5 个科室)

10

科室反馈系统升级后,数据共享效率提升 45%,减少跨科室数据核对工作量

 

总分

评价等级

主要问题及原因

下一步改进措施

93

优(90-100 分)

1. 经费执行率 80.34%(实际支出 96.41 万元),因与供应商协商降低维护服务费(节约 12.59 万元)及复用现有服务器设备(减少硬件采购支出 11 万元),导致实际支出低于预算;2. 部分预算单位操作人员对新系统高级功能掌握不足,15% 的操作人员仅能完成基础业务,高级功能使用率仅 60%

1. 2025 年根据系统升级需求精准测算经费,优先保障核心硬件更新及安全防护支出,确保经费执行率达 92% 以上;2. 2025 年分批次开展系统高级功能专项培训,计划培训 6 场,覆盖 200 人次,配套制作操作手册及短视频教程;3. 建立 一对一技术帮扶机制,为技术基础薄弱单位指派专属联络员,定期上门指导,提升系统功能使用率