| 索引号: | 11341602003165775Y/202509-00054 | 组配分类: | 本部门决算 |
| 发布机构: | 谯城区统计局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 谯城区统计局2024年度部门决算公开 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-26 | 发布日期: | 2025-09-26 |
| 索引号: | 11341602003165775Y/202509-00054 |
| 组配分类: | 本部门决算 |
| 发布机构: | 谯城区统计局 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 谯城区统计局2024年度部门决算公开 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-26 |
| 发布日期: | 2025-09-26 |
谯城区统计局2024年度部门决算
2025年9月
目 录
第一部分 谯城区统计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 谯城区统计局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 谯城区统计局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度“四上企业”首席统计员岗位补贴项目绩效评价报告
第一部分 谯城区统计局概况
一、部门职责
(一)统一组织全区统计调查,汇总整理全区基本统计资料;对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统一预测和统一监督;向区委区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(二)统一核定、管理和公布全区基本统计资料,定期向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
二、机构设置
从决算单位构成看,谯城区统计局2024年度部门决算包括:局本级决算和局所属事业单位决算,与预算比较,未发生变化。
纳入谯城区统计局2024年度部门决算编制范围的二级单位共4个,具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
谯城区统计局本级 |
|
2 |
谯城区农村抽样调查队 |
|
3 |
谯城区统计计算中心 |
|
4 |
谯城区普查中心 |
第二部分 谯城区统计局2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
873.96 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
797.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
35.20 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
12.43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
28.73 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
873.96 |
本年支出合计 |
61 |
873.96 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
总计 |
31 |
873.96 |
总计 |
65 |
873.96 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
873.96 |
873.96 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
797.60 |
797.60 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20101 |
人大事务 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20105 |
统计信息事务 |
796.47 |
796.47 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010501 |
行政运行 |
89.68 |
89.68 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
303.72 |
303.72 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
238.99 |
238.99 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2010550 |
事业运行 |
144.08 |
144.08 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.20 |
35.20 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.89 |
22.89 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.45 |
11.45 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.73 |
28.73 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.73 |
28.73 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
873.96 |
311.25 |
562.71 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
797.60 |
234.89 |
562.71 |
|
|
|
||||
|
20101 |
人大事务 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
||||
|
2010101 |
行政运行 |
1.13 |
1.13 |
|
|
|
|
||||
|
20105 |
统计信息事务 |
796.47 |
233.76 |
562.71 |
|
|
|
||||
|
2010501 |
行政运行 |
89.68 |
89.68 |
|
|
|
|
||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
303.72 |
|
303.72 |
|
|
|
||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
238.99 |
|
238.99 |
|
|
|
||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
||||
|
2010550 |
事业运行 |
144.08 |
144.08 |
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.20 |
35.20 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.39 |
0.39 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.89 |
22.89 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.45 |
11.45 |
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.73 |
28.73 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.73 |
28.73 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.85 |
22.85 |
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
873.96 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
797.60 |
797.60 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
35.20 |
35.20 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
12.43 |
12.43 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
28.73 |
28.73 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
873.96 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
873.96 |
873.96 |
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
873.96 |
总计 |
58 |
873.96 |
873.96 |
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
873.96 |
311.25 |
562.71 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
797.60 |
234.89 |
562.71 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
1.13 |
1.13 |
|
|||||
|
2010101 |
行政运行 |
1.13 |
1.13 |
|
|||||
|
20105 |
统计信息事务 |
796.47 |
233.76 |
562.71 |
|||||
|
2010501 |
行政运行 |
89.68 |
89.68 |
|
|||||
|
2010505 |
专项统计业务 |
303.72 |
|
303.72 |
|||||
|
2010507 |
专项普查活动 |
238.99 |
|
238.99 |
|||||
|
2010508 |
统计抽样调查 |
20.00 |
|
20.00 |
|||||
|
2010550 |
事业运行 |
144.08 |
144.08 |
|
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
35.20 |
35.20 |
|
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.72 |
34.72 |
|
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.39 |
0.39 |
|
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
22.89 |
22.89 |
|
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.45 |
11.45 |
|
|||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.48 |
0.48 |
|
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.43 |
12.43 |
|
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.43 |
12.43 |
|
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.51 |
5.51 |
|
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.64 |
6.64 |
|
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.28 |
0.28 |
|
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
28.73 |
28.73 |
|
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
28.73 |
28.73 |
|
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
22.85 |
22.85 |
|
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.88 |
5.88 |
|
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
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|
公开06表 |
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|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
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|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
294.88 |
302 |
商品和服务支出 |
14.36 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
90.17 |
30201 |
办公费 |
6.20 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
23.43 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
65.82 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
7.50 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
37.87 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
22.89 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.45 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.93 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.97 |
30211 |
差旅费 |
0.56 |
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
22.85 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.01 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.29 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
1.71 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.27 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.30 |
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.96 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
296.89 |
公用经费合计 |
14.36 |
||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:谯城区统计局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门: 金额单位:万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:谯城区统计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
||||||
第三部分 谯城区统计局2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计873.96万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计873.96万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加114.91万元,增长15.1%,主要原因:一是专项统计业务费用的增加;二是第五次全国经济普查项目经费的增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计873.96万元,其中:财政拨款收入873.96万元,占100%;事业收入为0,占0%;经营收入为0,占0%;其他收入为0,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计873.96万元,其中:基本支出311.25万元,占35.6%;项目支出562.71万元,占64.4%;经营支出为0,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计873.96万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计873.96万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加114.91万元,增长15.1%,主要原因:一是专项统计业务费用的增加;二是第五次全国经济普查项目经费的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出873.96万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加114.91万元,增长15.1%,主要原因:一是专项统计业务费用的增加;二是第五次全国经济普查项目经费的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出873.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出797.60万元,占91.3%;社会保障和就业(类)支出35.20万元,占4.0%;卫生健康(类)支出12.43万元,占1.4%;住房保障(类)支出28.73万元,占3.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为761.67万元,支出决算为873.96万元,完成年初预算的114.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加了第五次全国经济普查经费;二是人员增加,导致相应开支增加。其中:基本支出311.25万元,占35.6%;项目支出562.71万元,占64.4%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0,支出决算为1.13万元,决算数大于预算数的主要原因是指标调剂,追加了13月奖金与绩效。
2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为81.30万元,支出决算为89.68万元,完成年初预算的110.3%,决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资基数上涨,导致相应开支增加。
3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为305万元,支出决算为303.72万元,完成年初预算的99.6%,决算数小于预算数的主要原因是年底有未来及支付的专项统计业务经费。
4.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为150万元,支出决算为238.99万元,完成年初预算的159.3%,决算数大于预算数的主要原因是追加了第五次全国经济普查经费。
5.一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。
6.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。年初预算为133.6万元,支出决算为144.08万元,完成年初预算的107.9%,决算数大于预算数的主要原因是新增加一名事业单位工作人员,导致相应开支增加。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.39万元,完成年初预算的77.4%,决算数小于预算数的主要原因是年底有未支付的离退休费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为21.0万元,支出决算为22.89万元,完成年初预算的109.3%,决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员养老基数的提高导致机关事业单位养老保险缴费的提高;二是事业编制人员的增加导致相应支出增加。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为10.5万元,支出决算为11.45万元,完成年初预算的109.3%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加以及职业年金缴费基数的提高导致机关事业单位职业年金缴费的提高。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.48万元,完成年初预算的98.4%,决算数小于预算数的主要原因是一名养老基数大的人员调出,一名养老基数小的人员调入,导致其他社会保障和就业支出存在未完全支付的差额。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.1万元,支出决算为5.51万元,完成年初预算的89.8%,决算数小于预算数的主要原因是年底有未来及支付的医疗资金。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.5万元,支出决算为6.64万元,完成年初预算的101.8%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员的增加以及养老基数的提高导致事业单位医疗的提高。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)。年初预算为0.27万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的104.5%,决算数大于预算数的主要原因是其他行政事业单位基数的提高导致相应开支增加。
14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为21.2万元,支出决算为22.85万元,完成年初预算的108.0%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金基数的上涨导致扣缴公积金增多。
15.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为5.3万元,支出决算为5.88万元,完成年初预算的111.1%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资基数增加,导致提租补贴支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出311.25万元,其中:人员经费296.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金;公用经费14.36万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
谯城区统计局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
谯城区统计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,谯城区统计局机关运行经费支出14.36万元,比2023年增加3.81万元,增长36.1%,主要原因是2023年有未来及支付的办公费,2024年正常报账,所以比2023年有所增长。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,谯城区统计局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,谯城区统计局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金562.71万元。从评价情况看,项目总体执行情况良好,绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,整体支出绩效自评较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。
组织对“‘四上企业’首席统计员岗位补贴”、“统计局抽样调查经费”、“‘12340’调查热线宣传费”、“第五次全国经济普查”等4个项目开展了部门评价,共涉及资金562.71万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,上述项目绩效评价情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。
组织对“谯城区统计局本级”、“谯城区统计计算中心”、“谯城区普查中心”、“谯城区农村抽样调查队”等4个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金562.71万元。从评价情况看,生态效益指标、时效指标、经济效益指标、成本指标、数量指标等均达到了预期效果。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。我局在2024年度部门决算中反映反映“‘四上企业’首席统计员岗位补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“四上企业”首席统计员岗位补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为300万元,执行数为298.72万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,稳定“四上企业”统计人员队伍,使全区统计网上直报工作顺利进行,目标实际完成较好。发现的主要问题及原因:首席统计员补助一年发放两次,间隔长,因为资金发放前要严格审核企业资料,所以发放次数不宜过多。下一步改进措施:提高工作效率,保证统计员补贴及时兑现。
“四上企业”首席统计员岗位补贴项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
“四上企业”首席统计员岗位补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
025-亳州市谯城区统计局 |
实施单位 |
025001-亳州市谯城区统计局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
300.00 |
300.00 |
298.72 |
10 |
99.6% |
9.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
300.00 |
300.00 |
298.72 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
稳定“四上企业”统计人员队伍,使全区统计联网直报工作顺利进行,及时准确反映谯城区经济发展状况,为区委、区政府领导经济政策提供参考。用于给“四上企业”首席统计员发放补助,达到全区联网直报顺利进行的效果。 |
稳定“四上企业”统计人员队伍,使全区统计联网直报工作顺利进行,及时准确反映谯城区经济发展状况,为区委、区政府领导经济政策提供参考。用于给“四上企业”首席统计员发放补助,达到全区联网直报顺利进行的效果。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年联网直报的次数 |
≥10次 |
12次 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
报表通过率 |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
联网直报报表上报时间 |
每月月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
不高于文件规定标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对引导行业发展的影响程度 |
显著影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
四上企业首席统计员的满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.00 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。
(3)部门评价结果。
《2024年度“四上企业”首席统计员岗位补贴项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度“四上企业”首席统计员岗位补贴项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
六、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度“四上企业”首席统计员岗位补贴项目绩效评价报告
附件1:2024年度项目支出绩效自评表
2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 亳州市谯城区统计局部门绩效自评项目清单
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序号 |
项目名称 |
备注 |
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1 |
统计局抽样调查经费项目绩效目标自评表 |
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2 |
“四上企业”首席统计员岗位补贴项目绩效目标自评表 |
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3 |
第五次全国经济普查项目绩效目标自评表 |
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4 |
“12340”调查热线宣传费项目绩效目标自评表 |
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1. 统计局抽样调查经费项目绩效目标自评表
|
项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
统计局抽样调查经费 |
|||||||||
|
主管部门 |
025-亳州市谯城区统计局 |
实施单位 |
025001-亳州市谯城区统计局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
监测宏观经济运行、就业形势变化、粮食产量数据、人口变动数据等,改善民生。为区委区政府决策提供重要科学依据。用于完成粮食调查、人口抽样调查、劳动力调查、住户调查、聘用统计调查人员经费等项目,确保顺利完成粮食调查、人口抽样调查、劳动力调查、住户调查、聘用人员经费等抽样调查工作。 |
监测宏观经济运行、就业形势变化、粮食产量数据、人口变动数据等,改善民生。为区委区政府决策提供重要科学依据。用于完成粮食调查、人口抽样调查、劳动力调查、住户调查、聘用统计调查人员经费等项目,确保顺利完成粮食调查、人口抽样调查、劳动力调查、住户调查、聘用人员经费等抽样调查工作。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
举行培训会的场次 |
≥12场次 |
12场次 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
培训合格率 |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
数据上报时限 |
年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
每人每天培训成本 |
≤200元 |
160元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
≥1年 |
1年 |
30 |
30 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对工作的满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||
2. “四上企业”首席统计员岗位补贴项目绩效目标自评表
|
项目支出绩效自评表 |
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|
(2024年度) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
“四上企业”首席统计员岗位补贴 |
|||||||||
|
主管部门 |
025-亳州市谯城区统计局 |
实施单位 |
025001-亳州市谯城区统计局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
300.00 |
300.00 |
298.72 |
10 |
99.6% |
9.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
300.00 |
300.00 |
298.72 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
稳定“四上企业”统计人员队伍,使全区统计联网直报工作顺利进行,及时准确反映谯城区经济发展状况,为区委、区政府领导经济政策提供参考。用于给“四上企业”首席统计员发放补助,达到全区联网直报顺利进行的效果。 |
稳定“四上企业”统计人员队伍,使全区统计联网直报工作顺利进行,及时准确反映谯城区经济发展状况,为区委、区政府领导经济政策提供参考。用于给“四上企业”首席统计员发放补助,达到全区联网直报顺利进行的效果。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年联网直报的次数 |
≥10次 |
12次 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
报表通过率 |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
联网直报报表上报时间 |
每月月底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
政策补助补贴标准 |
不高于文件规定标准 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对引导行业发展的影响程度 |
显著影响 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
四上企业首席统计员的满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.00 |
|
||||||
3. 第五次全国经济普查项目绩效目标自评表
|
项目支出绩效自评表 |
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|
(2024年度) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
第五次全国经济普查 |
|||||||||
|
主管部门 |
025-亳州市谯城区统计局 |
实施单位 |
025001-亳州市谯城区统计局 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
150 |
239 |
239 |
10 |
100% |
10 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
150 |
239 |
239 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
第五次全国经济普查对全面准确反映经济高质量发展具有重要作用,为研究制定相关政策和发展规划提供依据。用于购买普查用品、发放两员补贴、购买设备等用途,保障第五次全国经济普查顺利进行。 |
第五次全国经济普查对全面准确反映经济高质量发展具有重要作用,为研究制定相关政策和发展规划提供依据。用于购买普查用品、发放两员补贴、购买设备等用途,保障第五次全国经济普查顺利进行。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办培训班的班次 |
≥1次 |
3次 |
20 |
20 |
|
|||
|
质量指标 |
培训合格率 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
数据调查完成时限 |
年底前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
成本指标 |
每本资料平均成本 |
≤100元 |
20元 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对培训人员综合素质的改善影响程度 |
显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
≥1年 |
1年 |
15 |
15 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对工作的满意度 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100 |
|
||||||
4. “12340”调查热线宣传费项目绩效目标自评表
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
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(2024年度) |
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
“12340”调查热线宣传费 |
|||||||||
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主管部门 |
025-亳州市谯城区统计局 |
实施单位 |
025001-亳州市谯城区统计局 |
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|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
为了提高全区群众对政府目标管理考核满意度,由我局统筹做好“12340”的宣传工作。用于购买宣传服务以及印刷宣传册,确保“12340”宣传工作。 |
为了提高全区群众对政府目标管理考核满意度,由我局统筹做好“12340”的宣传工作。用于购买宣传服务以及印刷宣传册,确保“12340”宣传工作。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
合作运营商的数量 |
≤3个 |
3个 |
25 |
25 |
|
|||
|
质量指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
时效指标 |
完成时限 |
年底前 |
达成预期指标 |
25 |
25 |
|
||||
|
成本指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
|
社会效益指标 |
对政府满意度调查工作促进作用 |
显著 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
|
可持续影响指标 |
项目持续发挥作用的期限 |
≥1年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众对工作的满意度 |
≥85% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
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附件2:2024年度“四上企业”首席统计员岗位补贴项目绩效评价报告
2024年度“四上企业”首席统计员岗位补贴项目
绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。为了使全区统计联网直报工作顺利进行,及时兑现“四上企业”首席统计员岗位补贴,根据二0一二年亳州市谯城区政府第8次常务会议纪要,同意为全区四上企业首席统计员每月发放补助,项目预算300万元,支出298.72万元。
(二)项目绩效目标。总体目标:稳定“四上企业”统计人员队伍,使全区统计网上直报工作顺利进行,及时准确反映谯城区经济发展状况,为区委、区政府领导经济政策提供长期参考。阶段性目标:及时准确反映谯城区经济发展状况,反映每月、每季度、当年经济指标数据,为区委、区政府领导经济政策提供阶段性参考。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的:查看资金使用情况,加强预算绩效管理,强化支出责任,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,提高财政资金使用效益。绩效评价对象:谯城区统计局,范围:“四上企业”首席统计员岗位补贴项目财政预算资金。
(二)绩效评价原则:经济性、效率性、效益性。评价指标体系:经济效益、社会效益、可持续影响及服务对象满意程度。评价方法:开展自我评价。评价标准:查看数量、质量、成本、时效等是否达到预期。
(三)绩效评价工作过程。1.成立绩效评价工作组,组织开展绩效评价各环节工作;2.收集和审核材料,查看基础数据;3.设计调查问卷,对服务对象进行满意度调查;4.召开评价会进行打分,并出具评价意见;5.出具绩效评价报告,及时将资料归档整理。
三、综合评价情况及评价结论
“四上企业”首席统计员岗位补贴项目以较少的财政资金投入达到预期目标,投入与产出比也达到了成本效益最大化,服务对象满意度达到95%,绩效评价情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。项目严格按照亳州市谯城区人民政府第8次常务会议纪要要求,对四上企业首席统计员发放补贴。
(二)项目过程情况。对首席统计员进行每月催报相关报表,严格审理各种资料,归档后发放每月补助。
(三)项目产出情况。526家规上企业按时按成联网直报工作,报表验收通过率100%。
(四)项目效益情况。及时准确反映谯城区经济发展状况,为区委、区政府领导经济政策提供参考。
五、主要经验及做法
对统计员进行严格管理,建立台账制度,及时更换调整统计员,同时加大对统计员的培训,提高业务水平。
六、存在问题及原因分析
个别统计员报表较晚,需要多次催报,有些未按照要求填报,原因是企业统计员流动性大,业务交接存在问题。
七、有关建议
加强对统计员的培训指导,建立严格的管理台账制度,加大资金的使用发放监督。
八、其他需要说明的问题
暂无其他需要说明的问题。
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
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谯城区统计局