谯城区司法局
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索引号: 113416020031652224/202509-00054 组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区司法局 主题分类: 综合政务
名称: 亳州市谯城区司法局(部门)2024年度部门决算 文号:
发文日期: 2025-09-26 发布日期: 2025-09-26
索引号: 113416020031652224/202509-00054
组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区司法局
主题分类: 综合政务
名称: 亳州市谯城区司法局(部门)2024年度部门决算
文号:
发文日期: 2025-09-26
发布日期: 2025-09-26
亳州市谯城区司法局(部门)2024年度部门决算
发布时间:2025-09-26 17:02 信息来源:谯城区司法局 浏览次数: 字体:[ ]
财〔2002〕号

 

财〔2002〕号


 

亳州市谯城区司法局2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20259

 

 

 

 

 

 

第一部分 亳州市谯城区司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区司法局2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区司法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度社区矫正项目绩效评价报告

 


第一部分 亳州市谯城区司法局概况

一、部门职责

(一)贯彻的依法国方和国的宪法、法规负责区领导小常工作指导全各系、各单位普法治理工作全区法宣传教和依治区工作划并施。指导领导干、公务普法依法治理考试工作

(二)指导并开展民调工作通过调国家的律、规章和政育公民纪守法遵守会公德,使一些纠纷化在态,护社

(三)协调并组织展对区刑释放和教人员安置工作。在区政府统一领下,靠各有关门和量,对特进行一非强制的引、扶助、育、使其能够业,不重新犯,保社会和谐

(四)协调、指导并组织开展全区社区矫正工作。根据上级有关要求制定全区社区矫正工作计划,制定教育矫正方案,对矫正人员实施法治教育,公益劳动和培训学习等日常监督管理。适时开展一帮一一带一等社会帮教活动,充分利用社会力量和亲情力量,提高矫正人员的教育质量。

(五)组织、管理、协调、监督全区法律援助工作,制定全区法律援助工作计划,对符合《法律援助条例》规定的公民,提供法律咨询、代写法律文书、代理刑事辩护等无偿法律服务,为社会弱势人群提供法律援助,伸张正义,发挥社会正能量。

(六)管理指导和监督检查全区基层法律服务工作,负责基层法律服务工作者执业资格注册工作。

(七)指导、管理全区律师机构和律师队伍建设,负责全区律师事务所及律师执业的注册工作。

(八)参与社会治安综合治理工作。

(九)承办区政府交办的其他各项工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市谯城区司法局2024年度部门决算包括:局本级决算和局所属事业单位决算,与预算比较没有变化。

纳入亳州市谯城区司法局2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市谯城区司法局本级

2

亳州市谯城区法律援助中心

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第二部分 亳州市谯城区司法局2024年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:亳州市谯城区司法局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,769.30

一、一般公共服务支出

31

1.03

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

1,517.82

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

38

114.59

 

9

 

九、卫生健康支出

39

37.26

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

98.60

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

1,769.30

本年支出合计

57

1,769.30

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

59

 

总计

30

1,769.30

总计

60

1,769.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:亳州市谯城区司法局

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,769.30

1,769.30

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.03

1.03

 

 

 

 

 

 

20101

人大事务

1.03

1.03

 

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

1.03

1.03

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,517.82

1,517.82

 

 

 

 

 

 

20406

司法

1,517.82

1,517.82

 

 

 

 

 

 

2040601

行政运行

832.40

832.40

 

 

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

73.42

73.42

 

 

 

 

 

 

2040604

基层司法业务

44.41

44.41

 

 

 

 

 

 

2040605

普法宣传

16.19

16.19

 

 

 

 

 

 

2040607

公共法律服务

193.59

193.59

 

 

 

 

 

 

2040610

社区矫正

152.58

152.58

 

 

 

 

 

 

2040650

事业运行

31.52

31.52

 

 

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

173.71

173.71

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

114.59

114.59

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

114.48

114.48

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.85

67.85

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.49

45.49

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

37.26

37.26

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

37.26

37.26

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

34.82

34.82

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.60

1.60

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.84

0.84

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

98.60

98.60

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

98.60

98.60

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

78.15

78.15

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

20.45

20.45

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:亳州市谯城区司法局

 

 

 

 

金额单位:万元

科目
代码

科目名称

本年支出
合计

基本支出

项目支出

上缴上级
支出

经营支出

对附属单位
补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,769.30

1,115.40

653.91

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.03

1.03

 

 

 

 

20101

人大事务

1.03

1.03

 

 

 

 

2010101

行政运行

1.03

1.03

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,517.82

863.91

653.91

 

 

 

20406

司法

1,517.82

863.91

653.91

 

 

 

2040601

行政运行

832.40

832.40

 

 

 

 

2040602

一般行政管理事务

73.42

 

73.42

 

 

 

2040604

基层司法业务

44.41

 

44.41

 

 

 

2040605

普法宣传

16.19

 

16.19

 

 

 

2040607

公共法律服务

193.59

 

193.59

 

 

 

2040610

社区矫正

152.58

 

152.58

 

 

 

2040650

事业运行

31.52

31.52

 

 

 

 

2040699

其他司法支出

173.71

 

173.71

 

 

 

208

社会保障和就业支出

114.59

114.59

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

114.48

114.48

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

1.13

1.13

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.85

67.85

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.49

45.49

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

 

 

 

210

卫生健康支出

37.26

37.26

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

37.26

37.26

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

34.82

34.82

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.60

1.60

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.84

0.84

 

 

 

 

221

住房保障支出

98.60

98.60

 

 

 

 

22102

住房改革支出

98.60

98.60

 

 

 

 

2210201

住房公积金

78.15

78.15

 

 

 

 

2210202

提租补贴

20.45

20.45

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:亳州市谯城区司法局

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,769.30

一、一般公共服务支出

33

1.03

1.03

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

1,517.82

1,517.82

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

114.59

114.59

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

37.26

37.26

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

98.60

98.60

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

1,769.30

本年支出合计

59

1,769.30

1,769.30

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,769.30

总计

64

1,769.30

1,769.30

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:亳州市谯城区司法局

 

金额单位:万元

科目
代码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,769.30

1,115.40

653.91

201

一般公共服务支出

1.03

1.03

 

20101

人大事务

1.03

1.03

 

2010101

行政运行

1.03

1.03

 

204

公共安全支出

1,517.82

863.91

653.91

20406

司法

1,517.82

863.91

653.91

2040601

行政运行

832.40

832.40

 

2040602

一般行政管理事务

73.42

 

73.42

2040604

基层司法业务

44.41

 

44.41

2040605

普法宣传

16.19

 

16.19

2040607

公共法律服务

193.59

 

193.59

2040610

社区矫正

152.58

 

152.58

2040650

事业运行

31.52

31.52

 

2040699

其他司法支出

173.71

 

173.71

208

社会保障和就业支出

114.59

114.59

 

20805

行政事业单位养老支出

114.48

114.48

 

2080501

行政单位离退休

1.13

1.13

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

67.85

67.85

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

45.49

45.49

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

210

卫生健康支出

37.26

37.26

 

21011

行政事业单位医疗

37.26

37.26

 

2101101

行政单位医疗

34.82

34.82

 

2101102

事业单位医疗

1.60

1.60

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.84

0.84

 

221

住房保障支出

98.60

98.60

 

22102

住房改革支出

98.60

98.60

 

2210201

住房公积金

78.15

78.15

 

2210202

提租补贴

20.45

20.45

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:亳州市谯城区司法局

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
代码

科目名称

决算数

科目
代码

科目名称

决算数

科目
代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,011.05

302

商品和服务支出

78.25

30703

国内债务发行费用

 

30101

基本工资

263.57

30201

办公费

19.73

30704

国外债务发行费用

 

30102

津贴补贴

291.65

30202

印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

奖金

166.92

30203

咨询费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30106

伙食补助费

31.11

30204

手续费

 

31002

办公设备购置

 

30107

绩效工资

8.94

30205

水费

 

31003

专用设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

67.85

30206

电费

 

31005

基础设施建设

 

30109

职业年金缴费

45.49

30207

邮电费

0.42

31006

大型修缮

 

30110

职工基本医疗保险缴费

35.76

30208

取暖费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31008

物资储备

 

30112

其他社会保障缴费

1.62

30211

差旅费

2.73

31009

土地补偿

 

30113

住房公积金

78.15

30212

因公出国(境)费用

 

31010

安置补助

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30199

其他工资福利支出

20.00

30214

租赁费

 

31012

拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

26.09

30215

会议费

 

31013

公务用车购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31019

其他交通工具购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

0.52

31021

文物和陈列品购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31022

无形资产购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31099

其他资本性支出

 

30305

生活补助

23.39

30225

专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

0.10

31201

资本金注入

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

5.31

31204

费用补贴

 

30309

奖励金

2.70

30229

福利费

 

31205

利息补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

6.67

31299

其他对企业补助

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

42.77

399

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

1,037.14

公用经费合计

78.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:亳州市谯城区司法局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:亳州市谯城区司法局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:亳州市谯城区司法局                                                         

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:亳州市谯城区司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 亳州市谯城区司法局2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1769.30万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计1769.30万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各增加114.32万元,增长6.9%,主要原因:一是群众工作服务专员经费支出增加;二是支付2023年未发放的乡镇工作补贴和选派干部补助;三是支付2023年未发放的辅助人员工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1769.30万元,其中:财政拨款收入1769.30万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1769.30万元,其中:基本支出1115.40万元,占63%;项目支出653.91万元,占37%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1769.30万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1769.30万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加114.32万元,增长6.9%,主要原因:一是群众工作服务专员经费支出增加;二是支付2023年未发放的乡镇工作补贴和选派干部补助;三是支付2023年未发放的辅助人员工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1769.30万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加114.32万元,增长6.9%主要原因:一是群众工作服务专员经费支出增加;二是支付2023年未发放的乡镇工作补贴和选派干部补助;三是支付2023年未发放的辅助人员工资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1769.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出1.03万元,占0.1%;公共安全支出(类)支出1517.82万元,占85.8%社会保障和就业支出(类)支出114.59万元,占6.5%卫生健康支出(类)支出37.26万元,占2.1%住房保障支出(类)支出98.60万元,占5.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1612.70万元,支出决算为1769.30万元,完成年初预算的109.7%。决算数大于预算数的主要原因:一是群众工作服务专员经费支出增加;二是支付2023年未发放的乡镇工作补贴和选派干部补助;三是支付2023年未发放的辅助人员工资。其中:基本支出1115.40万元,占63%;项目支出653.91万元,占37%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.03万元,决算数大于预算数的主要原因是科目名称调整,2023年退休的人员应享受的202313月工资科目名称由公共安全支出调整为一般公共服务支出。

2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)年初预算为911.30万元,支出决算为832.40万元,完成年初预算的91.3%,决算数小于预算数的主要原因;一是减少要开支;二是年度平均在职人员数量减少。

3.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为73.42万元,决算数大于预算数的主要原因是科目名称调整,部分经费支出科目名称由其他司法支出调整为一般行政管理事务。

4.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)

年初预算为103万元,支出决算为44.41万元,完成年初预算的43.1%,决算数小于预算数的主要原因是财政紧张,经费拨付滞后。

5.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)

年初预算为10万元,支出决算为16.19万元,完成年初预算的161.9%,决算数大于预算数的主要原因是普法宣传用品不足,需印制普法宣传用品。

6.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)

年初预算为88万元,支出决算为193.59万元,完成年初预算的220%,决算数大于预算数的主要原因是法律援助属于民生工程项目,上级拨付法律援助专项资金,用于法律援助业务支出增加。

7.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)

年初预算为90万元,支出决算为152.58万元,完成年初预算的169.5%,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支付用于社区矫正项目执行。

8.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)

年初预算为38.50万元,支出决算为31.52万元,完成年初预算的81.9%,决算数大于预算数的主要原因是年度平均在职人员数量减少。

9.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)

年初预算为122.40万元,支出决算为173.71万元,完成年初预算的141.9%,决算数大于预算数的主要原因是支付群众工作服务专员经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.30万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的86.9%,决算数小于预算数的主要原因是增加一名退休人员在202411月退休,实际支出金额不足年初预算金额。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为82.50万元,支出决算为67.85万元,完成年初预算的82.2%,决算数小于预算数的主要原因是年度平均在职人员数量减少。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为41.30万元,支出决算为45.49万元,完成年初预算的110.1%,决算数大于预算数的主要原因是单位人员调出及退休,做实职业年金。

13.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.10万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的110%,决算数大于预算数的主要原因低估失业保险缴费额。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为36.80万元,支出决算为34.82万元,完成年初预算的94.6%,决算数小于预算数的主要原因是年度平均在职人员数量减少。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.70万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的94.1%,决算数小于预算数的主要原因是年度平均在职人员数量减少。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.80万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的105%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动;二是社保基数调整。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为67.90万元,支出决算为78.15万元,完成年初预算的115.1%,决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整,补缴住房公积金。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。

年初预算为17万元,支出决算为20.45万元,完成年初预算的120.3%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动;二是工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1115.40万元,其中人员经费1037.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金;公用经费78.25万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区司法局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,亳州市谯城区司法局机关运行经费支出78.25万元,比2023年减少12.56万元,下降13.8%,主要原因是厉行节俭,减少不必要支出。

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,亳州市谯城区司法局无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20241231日,亳州市谯城区司法局共有车辆12辆,其中:执法执勤用车12辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2024年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金309.62万元。从评价情况看,2024年社区矫正全年列管社区矫正对象1069人,社区矫正对象违纪率和社区矫正对象再犯罪率均为0%,推动社会治理水平提高,促进社会和谐稳定;通过线下发放法律知识手册、为群众解答法律问题等活动开展普法宣传,同时线上发布普法作品;人民调解工作全年共服务9563人,以非诉讼化解矛盾纠纷、减少诉讼,促进和谐;2024年,一乡镇一团队、一村(社区)一顾问覆盖全区所有乡镇(街道),较好地提高了群众生活水平,促进和谐社会建设;2024年,城乡困难群体法律援助项目共提供司法援助1683件,群众满意度高;全面依法治区工作对持续营造良好法治环境,提供坚强法治保障起到重要作用;2024年,严格按照政策依据及时向引进的人才拨付补贴;群众工作服务专员项目共计完成调解案件1019件,较好地达到了预期。整体看,8个项目达到了预期绩效目标。

组织对社区矫正、城乡困难群体法律援助8个项目开展了部门评价,共涉及资金309.62万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,8个项目预算绩效评价结果皆良好,达到了预期绩效目标。

组织对亳州市谯城区司法局亳州市谯城区法律援助中心等两个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金309.62万元。从评价情况看,各项目绩效目标完成情况均在85%以上,均达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2024年度部门决算中反映社区矫正项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

社区矫正项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.97分。全年预算数为90万元,执行数为80.72万元,完成预算的89.7%。项目绩效目标完成情况:一是适用社区矫正委托调查评估案件年办理数为389件;二是社区矫正对象报到入矫率均为100%。发现的主要问题及原因:一是预算编制工作不够细化;二是内部控制制度不完善。下一步改进措施:一是逐步优化预算编制工作,不断提高预算质量;二是从实际出发,逐步完善社区矫正内部控制制度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社区矫正项目的《项目支出绩效自评表》。

       项目支出绩效自评表

 

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

社区矫正

 

主管部门

023-亳州市谯城区司法局

实施单位

023001-亳州市谯城区司法局

 

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

90.00

90.00

80.72

10

89.68%

8.97

其中:本年财政拨款

90.00

90.00

80.72

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

     其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。   

严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。   

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

列管社区矫正对象总数

≥400

1069

10

10

 

适用社区矫正委托调查评估案件年办理数

≥200

389

10

10

 

质量指标

社区矫正对象月度考核合格率

≥95%

95%

5

5

 

社区矫正对象教育率

≥95%

95%

5

5

 

时效指标

社区矫正对象报到入矫率

100%

100%

10

10

 

委托调查评估案件及时率

100%

100%

5

5

 

成本指标

项目投入

240万元/

89万元/

5

4

240万元为3年项目金额,指标值设置错误

效益指标

经济效益

经济效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

社会效益

社区矫正对象违纪率

≤1%

0%

5

5

 

社区矫正对象再犯罪率

≤0.2%

0%

5

5

 

生态效益

生态效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

可持续影响

推动社会治理水平,促进社会和谐稳定

较高

达成预期指标

5

5

 

社区矫正对象遵法守法意识有效提升

较高

达成预期指标

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度

社区矫正对象满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

 

100

97.97

 

 

 

 

    所有项目绩效自评表详见附件12024年度项目支出绩效自评表

    3.部门评价结果。

2024年度社区矫正项目绩效评价报告》详见附件22024年度社区矫正项目绩效评价报告

第四部分 名词解释                                                       

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:1.2024年度项目支出绩效自评表

1社区矫正项目

       项目支出绩效自评表

 

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

社区矫正

 

主管部门

023-亳州市谯城区司法局

实施单位

023001-亳州市谯城区司法局

 

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

90.00

90.00

80.72

10

89.68%

8.97

其中:本年财政拨款

90.00

90.00

80.72

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

     其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。   

严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。   

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

产出指标

数量指标

列管社区矫正对象总数

≥400

1069

10

10

 

适用社区矫正委托调查评估案件年办理数

≥200

389

10

10

 

质量指标

社区矫正对象月度考核合格率

≥95%

95%

5

5

 

社区矫正对象教育率

≥95%

95%

5

5

 

时效指标

社区矫正对象报到入矫率

100%

100%

10

10

 

委托调查评估案件及时率

100%

100%

5

5

 

成本指标

项目投入

240万元/

89万元/

5

4

240万元为3年项目金额,指标值设置错误

效益指标

经济效益

经济效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

社会效益

社区矫正对象违纪率

≤1%

0%

5

5

 

社区矫正对象再犯罪率

≤0.2%

0%

5

5

 

生态效益

生态效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

可持续影响

推动社会治理水平,促进社会和谐稳定

较高

达成预期指标

5

5

 

社区矫正对象遵法守法意识有效提升

较高

达成预期指标

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度

社区矫正对象满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

 

100

97.97

 

 

 

 

2普法宣传项目

项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

普法宣传

主管部门

023-亳州市谯城区司法局

实施单位

023001-亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

10.00

10.00

0.00

10

0.00%

0.00

其中:本年财政拨款

10.00

10.00

0.00

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

          其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

保障八五普法顺利看展

保障八五普法顺利开展

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

产出指标

 

 

 

 

 

 

 

产出指标

数量指标

年法治广场宣传举办场次

≥1

3

10

10

 

年法治文艺作品创作、展播数量

≥20

20

5

5

 

质量指标

普法微信工作日更新率

≥90%

95%

5

5

 

经费支出合规性

严格按照法律法规执行

达成预期指标

5

5

 

群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率

≥95%

95%

5

5

 

时效指标

项目完成及时性

及时完成

达成预期指标

5

5

 

每月法治宣传活动开展率

100%

100%

5

5

 

成本指标

项目投入

≤20万元/

17万元/

10

10

 

效益指标

经济效益

经济效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

社会效益

保障我区普法工作正常开展

较高

达成预期指标

10

10

 

生态效益

生态效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

可持续影响

可持续影响指标

不适用

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

 

100

90.00

 


3人民调解项目

    项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

人民调解

主管部门

023-亳州市谯城区司法局

实施单位

023001-亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

50.00

50.00

28.90

10

57.81%

5.78

其中:本年财政拨款

50.00

50.00

28.90

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

缓解社会矛盾,预防犯罪,化解信访案件纠纷。

缓解社会矛盾,预防犯罪,化解信访案件纠纷。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

产出指标

数量指标

年调解服务人群数

≥1000

9563

10

10

 

年受理纠纷数

≥1000

9563

10

10

 

质量指标

达成书面协议率

≥10%

80%

5

5

 

调解成功率

≥98%

98%

5

5

 

时效指标

以案定补经费支出时效性

≥95%

95%

10

10

 

在规定时限完成调解案件占比

≥90%

90%

5

5

 

成本指标

条件不成功补助金额

≥100/

500/

5

5

 

效益指标

经济效益

经济效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

社会效益

预防矛盾升级激化

较高

达成预期指标

5

5

 

提高纠纷调解服务覆盖率

较高

达成预期指标

5

5

 

生态效益

生态效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

可持续影响

对构建和谐社会的促进和影响

较高

达成预期指标

5

5

 

对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少诉讼的促进和影响

较高

达成预期指标

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度

纠纷当事人满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

95.78

 


4一乡镇一团队、一村(社区)一顾问项目

       项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

一乡镇一团队、一村(社区)一顾问

主管部门

023-亳州市谯城区司法局

实施单位

023001-亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

53.00

53.00

15.51

10

29.26%

2.93

其中:本年财政拨款

53.00

53.00

15.51

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全区法律服务一乡镇一团队,一村(社区)一顾问覆盖率达100%,基层干部群众的法律意识显著增加,基层社会治理法治化水平明显提高。 

全区法律服务一乡镇一团队,一村(社区)一顾问覆盖率达100%,基层干部群众的法律意识显著增加,基层社会治理法治化水平明显提高。 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

    产出指标

 

 

 

产出指标

数量指标

覆盖乡镇数

≥24

25

20

20

 

质量指标

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度等规定

达成预期指标

10

10

 

时效指标

经费支出时效性

按时拨付

达成预期指标

10

10

 

成本指标

项目投入

53万元/

53万元/

10

10

 

效益指标

经济效益

经济效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

社会效益

对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善

较高

达成预期指标

5

5

 

生态效益

生态效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

可持续影响

补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障

较高

达成预期指标

10

10

 

健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障

较高

达成预期指标

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

 

100

92.93

 


5城乡困难群体法律援助项目

       项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

城乡困难群体法律援助

主管部门

023-亳州市谯城区司法局

实施单位

023001-亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

88.00

88.00

79.18

10

89.98%

9.00

其中:本年财政拨款

88.00

88.00

79.18

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为城乡困难群体提供法律援助。

为城乡困难群体提供法律援助

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

 

产出指标

 

 

 

 

产出指标

数量指标

提供司法援助次数

≥1600

1683

20

20

 

质量指标

困难群体提供司法援助覆盖率

100%

89.98%

10

9

因财政紧张,支出进度未达100%

时效指标

提供司法援助及时性

及时

达成预期指标

10

10

 

成本指标

项目投入

严格按照预算执行

达成预期指标

10

10

 

效益指标

经济效益

经济效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

社会效益

为困难群体提供司法援

较高

达成预期指标

10

10

 

生态效益

生态效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

可持续影响

提高社会和谐度

较高

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

收益群众满意度

≥95%

95%

10

10

 

总分

 

100

98.00

 


6全面依法治区工作项目

       项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

全面依法治区工作

主管部门

023-亳州市谯城区司法局

实施单位

023001-亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

20.00

20.00

2.91

10

14.55%

1.46

其中:本年财政拨款

20.00

20.00

2.91

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

          其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

营造良好法治环境,提供坚强法治保障

营造良好法治环境,提供坚强法治保障

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

 

 

产出指标

 

 

 

 

 

产出指标

数量指标

政策补助补贴律师事务所数量

≥2

2

20

20

 

质量指标

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度等规定

达成预期指标

10

10

 

时效指标

项目时长

2

2

10

10

 

成本指标

项目投入

20万元/

2.91万元/

10

8

财政紧张,资金投入不足

效益指标

经济效益

经济效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

社会效益

对促进和谐社会建设的改善

较高

达成预期指标

10

10

 

生态效益

生态效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

可持续影响

持续对促进和谐社会建设的改善

较高

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥93%

95%

10

10

 

总分

 

100

89.46

 


7公开引进人才补贴项目

       项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

公开引进人才补贴

主管部门

023-亳州市谯城区司法局

实施单位

023001-亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

2.40

2.40

2.40

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

2.40

2.40

2.40

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

          其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

招才引智

完成招才引智补贴发放工作

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

人数

2

2

20

20

 

质量指标

经费支出合规性

严格按照法律法规执行

达成预期指标

10

10

 

时效指标

项目完成及时性

按时完成

达成预期指标

10

10

 

成本指标

按照预算执行

按照预算资金拨付

达成预期指标

10

10

 

效益指标

经济效益

经济效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

社会效益

保障人员补贴正常发放

较高

达成预期指标

10

10

 

生态效益

生态效益指标

不适用

达成预期指标

10

8

不适用生态效益指标

可持续影响

提高招才引智人员生活水平

较高

达成预期指标

5

5

 

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

95%

99%

10

10

 

总分

 

100

98.00

 


8群众工作服务专员项目

       项目支出绩效自评表

2024年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

群众工作服务专员

主管部门

023-亳州市谯城区司法局

实施单位

023001-亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

100.00

100.00

100.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

100.00

100.00

100.00

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

群众工作服务专员依法按时调处化解社会矛盾纠纷案件

群众工作服务专员依法按时调处化解社会矛盾纠纷案件

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

调解案件数

≥500

1019

20

20

 

质量指标

调解成功率

≥90%

90%

10

10

 

时效指标

调解时效

不超过规定调解时效

达成预期指标

10

10

 

成本指标

项目投入

≤350万元/

100万元/

10

5

经费保障不足,预算不能满足实际需求

效益指标

经济效益

经济效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

社会效益

成功调处化解社会矛盾

≥90%

90%

10

10

 

生态效益

生态效益指标

不适用

达成预期指标

5

5

 

可持续影响

可持续影响指标

不适用

达成预期指标

10

10

 

满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥90%

90%

10

10

 

总分

 

100

95.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2024年度社区矫正项目绩效评价报告

1)项目基本情况

项目概况

 社区矫正是指针对被判处管制、宣告缓刑、裁定假释、暂予监外执行的这四类犯罪行为较轻的对象所实施的非监禁性矫正刑罚或考验。本项目在我单位实际工作包含案卷评估工作、社区服刑人员管教工作等,2024年我单位社区矫正工作投入资金使用情况:全年预算数为90万元,执行数为80.72万元,完成预算的89.7%

项目绩效目标

   严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。

2)绩效评价工作开展情况

绩效评价目的是为了更加合理的使用社区矫正资金,绩效评价对象和范围为部门预算管理的财政性资金和上级政法转移支付资金。   

3)绩效评价指标分析

    数量指标:全年列管社区服刑人员总数1069人,重新犯罪0人,适用社区矫正委托调查评估案件年办理数为389件。

质量指标:社区矫正对象月度考核合格率达95%、社区矫正对象教育率达95%

时效指标:社区矫正对象报到入矫率达100%、委托调查评估案件及时率达100%

成本指标:项目总投入完成值89万元。

社会效益指标:社区矫正对象违纪率为0%、社区矫正对象再犯罪率为0%

可持续影响指标:推动社会治理水平,促进社会和谐稳定、社区矫正对象遵法守法意识有效提升。

服务对象满意度指标:社区矫正对象满意度达95%

4)存在问题及原因分析

存在的主要问题一是财政紧张,经费支出滞后;二是制度建设相对滞后,部分制度的落实还停留在纸面上,与实际工作相结合需要付出更大的努力。

5)有关建议

一是科学预算、严格资金用途、层层把关支出,不断提高资金使用效率,切实保障社区矫正实际需求;二是建设与本单位业务息息相关的内部控制制度,坚持制度落实到实际工作中,落实到各个环节。

6)其他需要说明的问题