谯城区司法局
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索引号: 113416020031652224/202509-00052 组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区司法局 主题分类: 综合政务
名称: 亳州市谯城区法律援助中心2024年度单位决算 文号:
发文日期: 2025-09-26 发布日期: 2025-09-26
索引号: 113416020031652224/202509-00052
组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区司法局
主题分类: 综合政务
名称: 亳州市谯城区法律援助中心2024年度单位决算
文号:
发文日期: 2025-09-26
发布日期: 2025-09-26
亳州市谯城区法律援助中心2024年度单位决算
发布时间:2025-09-26 16:56 信息来源:谯城区司法局 浏览次数: 字体:[ ]
财〔2002〕号

财〔2002〕号

财〔2002〕号

财〔2002〕号

 

亳州市谯城区法律援助中心2024年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20259

 

 

 

 

 

 

第一部分 亳州市谯城区法律援助中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市谯城区法律援助中心2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市谯城区法律援助中心2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:1.2024年度项目支出绩效自评表

 

 


第一部分 亳州市谯城区法律援助中心概况

一、主要职责

组织、管理、协调、监督全区法律援助工作,制定全区法律援助工作计划,对符合《法律援助条例》规定的公民,提供法律咨询、代写法律文书、代理刑事辩护等无偿法律服务,为社会弱势人群提供法律援助,伸张正义,发挥社会正能量。

二、单位决算构成

亳州市谯城区法律援助中心2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 


 

第二部分 亳州市谯城区法律援助中心2024年度单位决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

公开01

部门:亳州市谯城区法律援助中心

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

43.44

一、一般公共服务支出

31

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

32

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

33

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

34

31.52

五、事业收入

5

 

五、教育支出

35

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

36

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

38

5.67

 

9

 

九、卫生健康支出

39

1.65

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

44

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

4.61

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

51

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

52

 

 

23

 

二十三、其他支出

53

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

54

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

55

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

 

本年收入合计

27

43.44

本年支出合计

57

43.44

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

58

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

59

 

总计

30

43.44

总计

60

43.44

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:亳州市谯城区法律援助中心

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

43.44

43.44

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

31.52

31.52

 

 

 

 

 

 

20406

司法

31.52

31.52

 

 

 

 

 

 

2040650

事业运行

31.52

31.52

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.67

5.67

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

5.56

5.56

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.70

3.70

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.85

1.85

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.65

1.65

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.65

1.65

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.60

1.60

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.61

4.61

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.61

4.61

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.65

3.65

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

0.96

0.96

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:亳州市谯城区法律援助中心

 

 

 

 

金额单位:万元

科目
代码

科目名称

本年支出
合计

基本支出

项目支出

上缴上级
支出

经营支出

对附属单位
补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

43.44

43.44

 

 

 

 

204

公共安全支出

31.52

31.52

 

 

 

 

20406

司法

31.52

31.52

 

 

 

 

2040650

事业运行

31.52

31.52

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5.67

5.67

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

5.56

5.56

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.70

3.70

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.85

1.85

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.65

1.65

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.65

1.65

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1.60

1.60

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

 

 

 

 

221

住房保障支出

4.61

4.61

 

 

 

 

22102

住房改革支出

4.61

4.61

 

 

 

 

2210201

住房公积金

3.65

3.65

 

 

 

 

2210202

提租补贴

0.96

0.96

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:亳州市谯城区法律援助中心

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

43.44

一、一般公共服务支出

33

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

31.52

31.52

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

5.67

5.67

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

1.65

1.65

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

4.61

4.61

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

43.44

本年支出合计

59

43.44

43.44

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

43.44

总计

64

43.44

43.44

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:亳州市谯城区法律援助中心

 

金额单位:万元

科目
代码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

43.44

43.44

 

204

公共安全支出

31.52

31.52

 

20406

司法

31.52

31.52

 

2040650

事业运行

31.52

31.52

 

208

社会保障和就业支出

5.67

5.67

 

20805

行政事业单位养老支出

5.56

5.56

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.70

3.70

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.85

1.85

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.11

0.11

 

210

卫生健康支出

1.65

1.65

 

21011

行政事业单位医疗

1.65

1.65

 

2101102

事业单位医疗

1.60

1.60

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.05

0.05

 

221

住房保障支出

4.61

4.61

 

22102

住房改革支出

4.61

4.61

 

2210201

住房公积金

3.65

3.65

 

2210202

提租补贴

0.96

0.96

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:亳州市谯城区法律援助中心

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
代码

科目名称

决算数

科目
代码

科目名称

决算数

科目
代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

43.44

302

商品和服务支出

 

30703

国内债务发行费用

 

30101

基本工资

14.66

30201

办公费

 

30704

国外债务发行费用

 

30102

津贴补贴

0.96

30202

印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

奖金

6.48

30203

咨询费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30106

伙食补助费

1.44

30204

手续费

 

31002

办公设备购置

 

30107

绩效工资

8.94

30205

水费

 

31003

专用设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.70

30206

电费

 

31005

基础设施建设

 

30109

职业年金缴费

1.85

30207

邮电费

 

31006

大型修缮

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.57

30208

取暖费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31008

物资储备

 

30112

其他社会保障缴费

0.18

30211

差旅费

 

31009

土地补偿

 

30113

住房公积金

3.65

30212

因公出国(境)费用

 

31010

安置补助

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31012

拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31013

公务用车购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31019

其他交通工具购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31022

无形资产购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31099

其他资本性支出

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31201

资本金注入

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

 

31204

费用补贴

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31205

利息补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31299

其他对企业补助

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

399

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

43.44

公用经费合计

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:亳州市谯城区法律援助中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:亳州市谯城区法律援助中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:亳州市谯城区法律援助中心                                                        

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:亳州市谯城区法律援助中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 亳州市谯城区法律援助中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计43.44万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计43.44万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少5.37万元,减少11%,主要原因是年度平均在职人员数量减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计43.44万元,其中:财政拨款收入43.44万元,占100%

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计43.44万元,其中:基本支出43.44万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计43.44万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计43.44万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少5.37万元,减少11%,主要原因是年度平均在职人员数量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出43.44万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加减少5.37万元,减少11%,主要原因是年度平均在职人员数量减少。        

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出43.44万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出31.52万元,占72.6%社会保障和就业支出(类)支出5.67万元,占13.1%卫生健康支出(类)支出1.65万元,占3.8%住房保障支出(类)支出4.61万元,占10.5%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为51.1万元,支出决算为43.44万元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是年度平均在职人员数量减少。其中:基本支出43.44万元,占100%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)司法(款)事业运行(项)年初预算为38.50万元,支出决算为31.52万元,完成年初预算的81.9%,决算数小于预算数的主要原因年度平均在职人员数量减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为3.90万元,支出决算为3.70万元,完成年初预算的94.9%,决算数小于预算数的主要原因是年度平均在职人员数量减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为2万元,支出决算为1.85万元,完成年初预算的92.5%,决算数小于预算数的主要原因是年度平均在职人员数量减少。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.1万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的110%,决算数小于预算数的主要原因是原因低估失业保险缴费额。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1.70万元,支出决算为1.60万元,完成年初预算的94.1%决算数小于预算数的主要原因是年度平均在职人员数量减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元(预算时四舍五入后保留1位小数后的结果,实际值并非0万元),支出决算为0.05万元,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。

年初预算为3.90万元,支出决算为3.65万元,完成年初预算的93.6%,决算数小于预算数的主要原因是年度平均在职人员数量减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。

年初预算为1万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的96%,决算数小于预算数的主要原因年度平均在职人员数量减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出43.44万元,其中人员经费43.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区法律援助中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区法律援助中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年度,亳州市谯城区法律援助中心机关运行经费支出0万元,与2023年持平。

(二)政府采购支出情况。

    2024年度,亳州市谯城区法律援助中心无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20241231日,亳州市谯城区法律援助中心共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2024年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

亳州市谯城区法律援助中心无项目支出,故无项目绩效评价报告和项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释                                                       

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。