| 索引号: | 113416027830789540/202509-00033 | 组配分类: | 本部门决算 |
| 发布机构: | 谯城区城市管理局 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 亳州市谯城区城市管理服务中心2024 年度单位决算 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-26 | 发布日期: | 2025-09-26 |
| 索引号: | 113416027830789540/202509-00033 |
| 组配分类: | 本部门决算 |
| 发布机构: | 谯城区城市管理局 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 亳州市谯城区城市管理服务中心2024 年度单位决算 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-26 |
| 发布日期: | 2025-09-26 |
亳州市谯城区城市管理服务中心
2024 年度单位决算
2025 年 9 月
目 录
第二部分 亳州市谯城区城市管理服务中心 2024 年度单 位决算表
第三部分 亳州市谯城区城市管理服务中心 2024 年度单 位决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 亳州市谯城区城市管理服务中心概况
一、主要职责
(一)全面发挥各个数字平台作用,为全区数字化城市管理 工作提供保障。
(二)完成上级交办的其他任务。
二、单位决算构成
亳州市谯城区城市管理服务中心2024 年度单位决算仅包括 单位本级决算,无其他下属单位决算。具体情况如下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市谯城区城市管理服务中心 |
第二部分 亳州市谯城区城市管理服务中心 2024 年度单位决 算表
收入支出决算总表
部门:亳州市谯城区城市管理服务中心
公开01表 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28.48 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
3.72 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1.04 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
20.75 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
2.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
28.48 |
本年支出合计 |
57 |
28.48 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
28.48 |
总计 |
60 |
28.48 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:亳州市谯城区城市管理服务中心 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中:教育收 费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
部门:亳州市谯城区城市管理服务中心
公开03表 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.65 |
3.65 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.22 |
1.22 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.01 |
1.01 |
|
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.39 |
2.39 |
|
|
|
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:亳州市谯城区城市管理服务中心 金额单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财 政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
20.75 |
20.75 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
2.96 |
2.96 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
28.48 |
本年支出合计 |
59 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
28.48 |
总计 |
64 |
28.48 |
28.48 |
|
|
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
28.48 |
28.48 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3.72 |
3.72 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3.65 |
3.65 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2.43 |
2.43 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.22 |
1.22 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
0.07 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.07 |
0.07 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.04 |
1.04 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.04 |
1.04 |
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.01 |
1.01 |
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.03 |
0.03 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
20.75 |
20.75 |
|
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
20.75 |
20.75 |
|
||
|
2120104 |
城管执法 |
20.75 |
20.75 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
2.96 |
2.96 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
2.96 |
2.96 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
2.39 |
2.39 |
|
||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.57 |
0.57 |
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门:亳州市谯城区城市管理服务中心
公开06表 金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目 代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
28.48 |
302 |
商品和服务支出 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
8.51 |
30201 |
办公费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.57 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
5.08 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7.15 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2.43 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.22 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.99 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
2.39 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30308 |
助学金 |
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30228 |
工会经费 |
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31204 |
费用补贴 |
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30309 |
奖励金 |
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30229 |
福利费 |
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31205 |
利息补贴 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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31299 |
其他对企业补助 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
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399 |
其他支出 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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39909 |
经常性赠与 |
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30701 |
国内债务付息 |
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39910 |
资本性赠与 |
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30702 |
国外债务付息 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
28.48 |
公用经费合计 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:亳州市谯城区城市管理服务中心
公开07表 金额单位:万元
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科目 代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出 结转 |
项目支出 结转和结 余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出 结转 |
项目支出 结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:亳州市谯城区城市管理服务中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:亳州市谯城区城市管理服务中心
公开08表 金额单位:万元
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
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|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:亳州市谯城区城市管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分 亳州市谯城区城市管理服务中心 2024 年度单位决 算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024 年度收入总计28.48 万元(含使用非财政拨款结余、年 初结转和结余)、支出总计28.48 万元(含结余分配、年末结转 和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各减少0.7 万元,下降 2.5%, 主要原因是压缩基本支出。
二、收入决算情况说明
2024 年度收入合计 28.48 万元,其中:财政拨款收入 28.48 万元, 占 100%;事业收入 0 万元, 占 0%;经营收入 0 万元, 占 0%;其他收入 0 万元, 占 0%。
三、支出决算情况说明
2024 年度支出合计 28.48 万元,其中:基本支出 28.48 万元, 占 100%;项目支出 0 万元, 占 0%;经营支出 0 万元, 占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收入总计28.48万元(含年初财政拨款结 转和结余),支出总计 28.48 万元(含年末财政拨款结转和结余)。 与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各减少0.7 万元,下降 2.5%, 主要原因是压缩基本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出28.48 万元,占本年支
出的 100%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少0.7 万元,下降2.5%,主要原因是压缩基本支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出28.48 万元,主要用于 以下方面:社会保障和就业(类)支出 3.72 万元,占 13.1%;卫 生健康(类)支出 1.04 万元,占 3.7%;城乡社区(类)支出 20.75 万元, 占 72.9%;住房保障(类)支出 2.96 万元, 占 10.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为29.9 万元, 支出决算为28.48 万元,完成年初预算的95.3%。决算数小于预 算数的主要原因是压缩基本支出。其中:基本支出28.48 万元, 占 100%;项目支出 0 万元, 占 0%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机 关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为2.4 万元, 支出决算为2.43 万元,完成年初预算的 101.3%,决算数大于预 算数的主要原因是缴费基数的调整。
2.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 1.2 万元, 支出决算为 1.22 万元,完成年初预算的 101.7%,决算数大于预 算数的主要原因是缴费基数的调整。
3. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 ( 类 ) 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 (款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.07
万元,支出决算为0.07 万元,完成年初预算的 100%。
4.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位 医疗 (项) 。年初预算为 1.1 万元,支出决算为 1.01 万元, 完成年初预算的91.8%,决算数小于预算数的主要原因是数据尾 数取数问题。
5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政 事业单位医疗支出 (项)。年初预算为0 万元,支出决算为 1.01 万元,决算数大于预算数的主要原因是数据尾数取数问题。
6.城乡社区支出 (类) 城乡社区管理事务 (款) 城管执 法 (项) 。年初预算为 22 万元,支出决算为 20.75 万元,完 成年初预算的94.3%,决算数小于预算数的主要原因是压缩基本 支出。
7.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。年初预算为2.5 万元,支出决算为 2.39 万元,完成年 初预算的95.6%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数的调 整。
8.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)。 年初预算为0.6 万元,支出决算为0.57 万元,完成年初预算的 95%,决算数小于预算数的主要原因是缴费基数的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度财政拨款基本支出 28.48 万元,其中:人员经费 28.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、
机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗 保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
亳州市谯城区城市管理服务中心没有政府性基金预算收入, 也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
亳州市谯城区城市管理服务中心没有使用国有资本经营预 算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024 年度,亳州市谯城区城市管理服务中心为亳州市谯城区 城市管理局下属二级事业机构,按照财政部部门决算机关运行经 费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况。
2024 年度,亳州市谯城区城市管理服务中心政府采购支出总 额 0 万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0 万 元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万 元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同 金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工 程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金 额的 0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日,亳州市谯城区城市管理服务中心 共有车辆0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台 (套)。
(四)关于2024 年度绩效评价情况的说明。
亳州市谯城区城市管理服务中心2024 年度无项目支出的预 算安排。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算 资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公 ”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公 务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路
费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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