谯城区汤陵办事处
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索引号: 1134160200316641X9/202509-00029 组配分类: 财政预决算
发布机构: 谯城区汤陵办事处 主题分类: 综合政务
名称: 谯城区汤陵街道办事处(本级)2024年度单位决算 文号:
发文日期: 2025-09-26 发布日期: 2025-09-26
索引号: 1134160200316641X9/202509-00029
组配分类: 财政预决算
发布机构: 谯城区汤陵办事处
主题分类: 综合政务
名称: 谯城区汤陵街道办事处(本级)2024年度单位决算
文号:
发文日期: 2025-09-26
发布日期: 2025-09-26
谯城区汤陵街道办事处(本级)2024年度单位决算
发布时间:2025-09-26 09:57 信息来源:谯城区汤陵办事处 浏览次数: 字体:[ ]

谯城区汤陵街道办事处(本级)2024 年度单位决算

2025 年 9 月

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 谯城区汤陵街道办事处(本级)2024 年度单位决算表

第三部分 谯城区汤陵街道办事处(本级)2024 年度单位决算情况说明


 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2024 年度项目支出绩效自评表


 

 

第一部分 谯城区汤陵街道办事处(本级)概况一、主要职责

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,从实际出发,围绕搞好城市管理、社会服务,保持社会稳定和发展街道经济,以加强领导班子建设、提高干部素质为重点、切实搞好街道党的思想、政治、组织、作风建设,增强党组织的凝聚力和战

斗力,充分发挥党员的先锋模范作用。

(二)统筹辖区发展。发挥好街道统筹辖区发展的基础性作用,对于夯实党执政的组织基础,改进政府提供公共服务方式加强基础社会管理和服务体系建设意义重大而深远。

(三)组织公共服务。汤陵街道组织各社区开展实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、 民政教育、文化体育、卫生健康等领域相关政策。

(四)实施综合治理。汤陵街道体制改革内容多,涉及面广,任务重、时间紧,为了使改革工作与各项目管理工作有条不紊地进行,街道党工委、办事处统一部属,改革领导小组精心安排,认真组织,有计划、有步骤地实施各项改革工作。

(五)指导基层治理。坚持以党的建设为引领。为确保基层治理始终保持正确政治方向,汤陵街道将基层治理工作纳入党建工作的总体布局。通过启动“党建引领、社区吹哨、部门报到”工作模式,解决群众反映强烈、社区无法解决的热点和难点问题,确保基层治理各项工作推向深入和扎实有效。


 

 

 

(六)动员社会参与。汤陵街道党员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和居民小组长等社会力量参与基层治理,整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(七)维护平安稳定。一是街道全面排查化解纠纷。把建设平安街道作为一项重点任务。二是,加强对辖区的巡察力度,维护辖区内治安稳定。

 

 

二、单位决算构成

谯城区汤陵街道办事处 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

纳入谯城区汤陵街道办事处 2024 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个,具体情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市谯城区汤陵街道办事处本级

 

 

 

 

第二部分 谯城区汤陵街道办事处(本级)2024 年度单位决算表收入支出决算总表

公开 01 表

单位:亳州市谯城区汤陵街道办事处(本级)                                  金额单位:万元

收入

支出

 

项目

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,897. 25

一、一般公共服务支出

35

1,081. 47

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

233.58

二、外交支出

36

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

 

 


 

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

87.87

八、社会保障和就业支出

42

97.55

 

9

 

九、卫生健康支出

43

50.90

 

10

 

十、节能环保支出

44

10.50

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

759.80

 

12

 

十二、农林水支出

46

214.14

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

57.06

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

2,218. 69

本年支出合计

61

2,271. 42

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

52.73

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

2,271. 42

总计

65

2271.4

2

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

公开 02 表


 

 

部门:亳州市谯城区汤陵街道办事处(本级)                                   金额单位:万元

 

科目代码

 

科目名称

 

本年收入合计

 

财政拨款收入

 

上级补助收入

事业收入

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

2,218.69

2,130.82

 

 

 

 

 

87.87

201

一般公共服务支出

1,028.74

940.87

 

 

 

 

 

87.87

20103

政府办公厅

(室)及相

关机构事务

722.13

634.26

 

 

 

 

 

87.87

2010301

行政运行

722.13

634.26

 

 

 

 

 

87.87

20105

统计信息事

152.61

152.61

 

 

 

 

 

 

2010550

事业运行

152.61

152.61

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

0.26

0.26

 

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

3.74

3.74

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅

(室)及相

关机构事务

150.00

150.00

 

 

 

 

 

 

 

2013199

其他党委办

公厅(室)

及相关机构事务支出

 

150.00

 

150.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

97.55

97.55

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单

位养老支出

96.82

96.82

 

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

23.32

23.32

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单

位基本养老

保险缴费支

 

46.15

 

46.15

 

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单

位职业年金缴费支出

27.35

27.35

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保

障和就业支

0.74

0.74

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保

0.74

0.74

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

障和就业支

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支

50.90

50.90

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

50.90

50.90

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

40.03

40.03

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医

10.30

10.30

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事

业单位医疗支出

0.56

0.56

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支

10.50

10.50

 

 

 

 

 

 

21103

污染防治

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

2110301

大气

2.50

2.50

 

 

 

 

 

 

21104

自然生态保

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

2110402

农村环境保

8.00

8.00

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支

759.80

759.80

 

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

58.65

58.65

 

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

58.65

58.65

 

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

229.67

229.67

 

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

229.67

229.67

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使

用权出让收

入安排的支

 

233.58

 

233.58

 

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支

233.58

233.58

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

237.91

237.91

 

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

237.91

237.91

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

214.14

214.14

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

214.14

214.14

 

 

 

 

 

 

2130126

农村社会事

214.14

214.14

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支

57.06

57.06

 

 

 

 

 

 

 


 

 

22102

住房改革支

57.06

57.06

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

45.26

45.26

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

11.80

11.80

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

支出决算表

公开 03 表

部门:亳州市谯城区汤陵街道办事处(本级)                                           金额单位:万元

 

科目代码

 

科目名称

 

本年支出合计

 

基本支出

 

项目支出

上缴上级支

 

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,271.42

740.01

1,531.41

 

 

 

201

一般公共

服务支出

1,081.47

534.50

546.97

 

 

 

 

20103

政府办公

厅(室)及相关机构

事务

 

774.86

 

381.89

 

392.97

 

 

 

2010301

行政运行

774.86

381.89

392.97

 

 

 

20105

统计信息事务

152.61

152.61

 

 

 

 

2010550

事业运行

152.61

152.61

 

 

 

 

20106

财政事务

4.00

 

4.00

 

 

 

2010602

一般行政

管理事务

0.26

 

0.26

 

 

 

2010699

其他财政

事务支出

3.74

 

3.74

 

 

 

 

20131

党委办公

厅(室)及相关机构

事务

 

150.00

 

 

150.00

 

 

 

 

 

2013199

其他党委

办公厅

(室)及相关机构事

务支出

 

 

150.00

 

 

 

150.00

 

 

 

208

社会保障

和就业支

97.55

97.55

 

 

 

 

 


 

 

20805

行政事业

单位养老支出

96.82

96.82

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

23.32

23.32

 

 

 

 

 

2080505

机关事业

单位基本

养老保险

缴费支出

 

46.15

 

46.15

 

 

 

 

 

2080506

机关事业

单位职业

年金缴费支出

 

27.35

 

27.35

 

 

 

 

20899

其他社会

保障和就业支出

0.74

0.74

 

 

 

 

2089999

其他社会

保障和就业支出

0.74

0.74

 

 

 

 

210

卫生健康支出

50.90

50.90

 

 

 

 

21011

行政事业

单位医疗

50.90

50.90

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

40.03

40.03

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

10.30

10.30

 

 

 

 

2101199

其他行政

事业单位

医疗支出

0.56

0.56

 

 

 

 

211

节能环保支出

10.50

 

10.50

 

 

 

21103

污染防治

2.50

 

2.50

 

 

 

2110301

大气

2.50

 

2.50

 

 

 

21104

自然生态保护

8.00

 

8.00

 

 

 

2110402

农村环境保护

8.00

 

8.00

 

 

 

212

城乡社区支出

759.80

 

759.80

 

 

 

21203

城乡社区

公共设施

58.65

 

58.65

 

 

 

2120303

小城镇基

础设施建

58.65

 

58.65

 

 

 

21205

城乡社区

环境卫生

229.67

 

229.67

 

 

 

2120501

城乡社区

229.67

 

229.67

 

 

 

 


 

 

 

环境卫生

 

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地

使用权出

让收入安

排的支出

 

233.58

 

 

233.58

 

 

 

2120803

城市建设支出

233.58

 

233.58

 

 

 

21299

其他城乡

社区支出

237.91

 

237.91

 

 

 

2129999

其他城乡

社区支出

237.91

 

237.91

 

 

 

213

农林水支

214.14

 

214.14

 

 

 

21301

农业农村

214.14

 

214.14

 

 

 

2130126

农村社会事业

214.14

 

214.14

 

 

 

221

住房保障支出

57.06

57.06

 

 

 

 

22102

住房改革支出

57.06

57.06

 

 

 

 

2210201

住房公积

45.26

45.26

 

 

 

 

2210202

提租补贴

11.80

11.80

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:亳州市谯城区汤陵街道办事处(本级)                                                   金额单位:万元

    

     

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共

预算财政拨款

政府性基

金预算财政拨款

国有

经营预算

财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1897.2

5

一、一般公共服务支出

30

940.87

940.87

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

233.58

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 


 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

97.55

97.55

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

50.90

50.90

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

10.50

10.50

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

759.80

526.23

233.58

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

214.14

214.14

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

57.06

57.06

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

2130.8

2

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨

27

 

本年支出合计

56

2130.82

1897.25

233.58

 

国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

2130.8

2

总计

58

2130.82

1897.25

233.58

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:亳州市谯城区汤陵街道办事处(本级)                                金额单位:万元

 

 

科目代码

 

 

科目名称

本年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,897.25

740.01

1,157.24

201

一般公共服务支出

940.87

534.50

406.37

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

634.26

381.89

252.37

 


 

 

2010301

行政运行

634.26

381.89

252.37

20105

统计信息事务

152.61

152.61

 

2010550

事业运行

152.61

152.61

 

20106

财政事务

4.00

 

4.00

2010602

一般行政管理事务

0.26

 

0.26

2010699

其他财政事务支出

3.74

 

3.74

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

150.00

 

150.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

150.00

 

150.00

208

社会保障和就业支出

97.55

97.55

 

20805

行政事业单位养老支

96.82

96.82

 

2080501

行政单位离退休

23.32

23.32

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

46.15

46.15

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.35

27.35

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.74

0.74

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.74

0.74

 

210

卫生健康支出

50.90

50.90

 

21011

行政事业单位医疗

50.90

50.90

 

2101101

行政单位医疗

40.03

40.03

 

2101102

事业单位医疗

10.30

10.30

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.56

0.56

 

211

节能环保支出

10.50

 

10.50

21103

污染防治

2.50

 

2.50

2110301

大气

2.50

 

2.50

21104

自然生态保护

8.00

 

8.00

2110402

农村环境保护

8.00

 

8.00

212

城乡社区支出

526.23

 

526.23

21203

城乡社区公共设施

58.65

 

58.65

2120303

小城镇基础设施建设

58.65

 

58.65

21205

城乡社区环境卫生

229.67

 

229.67

2120501

城乡社区环境卫生

229.67

 

229.67

21299

其他城乡社区支出

237.91

 

237.91

2129999

其他城乡社区支出

237.91

 

237.91

213

农林水支出

214.14

 

214.14

21301

农业农村

214.14

 

214.14

2130126

农村社会事业

214.14

 

214.14

221

住房保障支出

57.06

57.06

 

 


 

 

22102

住房改革支出

57.06

57.06

 

2210201

住房公积金

45.26

45.26

 

2210202

提租补贴

11.80

11.80

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:亳州市谯城区汤陵街道办事处(本级)                                         金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

 

科目名称

 

金额

科目代码

 

科目名称

 

金额

科目代码

 

科目名称

 

金额

301

工资福利支出

686.06

302

商品和服务支出

18.20

30703

国内债务发行费用

 

30101

基本工资

179.85

30201

办公费

0.03

30704

国外债务发行费用

 

30102

津贴补贴

66.56

30202

印刷费

 

310

资本性支出

 

30103

奖金

192.68

30203

咨询费

 

31001

房屋建筑物购建

 

30106

伙食补助费

17.83

30204

手续费

 

31002

办公设备购置

 

30107

绩效工资

58.74

30205

水费

 

31003

专用设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

46.15

30206

电费

 

31005

基础设施建设

 

30109

职业年金缴费

27.35

30207

邮电费

 

31006

大型修缮

 

30110

职工基本医疗保险缴费

49.60

30208

取暖费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

 

31008

物资储备

 

30112

其他社会保障缴费

2.03

30211

差旅费

 

31009

土地补偿

 

30113

住房公积金

45.26

30212

因公出国(境)费用

 

31010

安置补助

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30214

租赁费

 

31012

拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

35.75

30215

会议费

 

31013

公务用车购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

 

31019

其他交通工具购置

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31022

无形资产购置

 

30304

抚恤金

21.49

30224

被装购置费

 

31099

其他资本性支出

 

30305

生活补助

14.26

30225

专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31201

资本金注入

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

 

31203

政府投资基金股权投资

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

4.78

31204

费用补贴

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31205

利息补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31299

其他对企业补助

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

13.39

399

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

经常性赠与

 

 


 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

721.81

公用经费合计

18.2

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:亳州市谯城区汤陵街道办事处(本级)                                   金额单位:万元

 

 

 

 

 

科目代码

 

 

 

 

 

科目名称

年初结转和结

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

支出结转和结余

合计

基本支出

支出

合计

基本支出

支出

合计

基本支出结转

项目支出

结转和结

支出结转

支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

233

.58

 

233.

58

233

.58

 

233

.58

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

233

.58

 

233

.58

23

3.

58

 

23

3.

58

 

 

 

 

 

 

21208

国有土

地使用

权出让

收入安

排的支

 

 

 

 

233

.58

 

 

233

.58

23

3.

58

 

23

3.

58

 

 

 

 

 

2120803

城市建设支出

 

 

 

233

.58

 

233

.58

23

3.

58

 

23

3.

58

 

 

 

 

 

2120804

农村基

础设施

建设支

 

 

 

233

.58

 

233

.58

23

3.

58

 

23

3.

58

 

 

 

 

2120815

农村社

会事业支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

2120899

其他国

有土地

使用权

出让收

入安排

的支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:亳州市谯城区汤陵街道办事处(本级)                         金额单位:万元

 

 

 

科目代码

 

 

科目名称

本年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:亳州市谯城区汤陵街道办事处(本级)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 谯城区汤陵街道办事(本级)2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 2271.42 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2271.42 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各增加 822.09 万元,增长 56.72%,主要原因:一是一般性公共预算财政拨款收入增加;


 

 

 

二是一般公共服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2218.69 万元 ,其中:财政拨款收入2130.82 万元, 占 96.03%;事业收入 0 万元, 占 0%;经营收入 0万元, 占 0%;其他收入 87.87 万元, 占 3.97%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2271.42 万元,其中:基本支出 740.01万元,占 32.57%;项目支出 1531.41 万元,占 67.43%;经营支出0 万元, 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 2130.82 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2130.82 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 681.49 万元,增长 47.02%,主要原因:一是一般性公共预算财政拨款收入增加;二是二级机构不再单独做决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1897.25 万元,占本年支出的 83.53%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 756.21 万元,增长 66.27%。主要原因一是一般性公共预算财政拨款收入增加;二是二级机构不再单独做决算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。


 

 

 

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1897.25 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 940.87 万元, 占 49.59%社会保障和就业(类)支出 97.55 万元,占 5.15%;农林水(类)支出 214.14 万元,占 11.28%;卫生健康(类)支出 50.90 万元,占 2.68%;节能环保(类)支出 10.50 万元, 占 0.55%;城乡社区(类)支出 526.23 万元,占 27.74%;住房保障(类)支出 57.06万元, 占 3.01%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1228.4 万元,支出决算为 1897.25 万元,完成年初预算的 154.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动;二是业务工作任务增加,追加相关指标。其中:基本支出 740.01 万元, 占 39%;项目支出 1157.24 万元, 占 61%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 725.8 万元,支出决算为 643.26万元,完成年初预算的 88.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。

2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项。年初预算为 141.8 万元,支出决算为 152.61 万元,完成年初预算的 107.62%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是基数调整,追加工资等指标。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)


 

 

 

年初预算为 0 万元,支出决算为 0.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加 2024年乡镇助征员和财政退休干部困难补助指标。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.74 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转 2023 年度乡镇财政资金监管工作经费。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 150 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转汤陵街道 2022 年财权与事权结算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 23.32万元,完成年初预算的 1166%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整、支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 44.5万元,支出决算为 46.15 万元,完成年初预算的 103.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整、支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.3 万元,支出决算为 27.35 万元,完成年初预算的 122.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整、支出增加。


 

 

 

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.8 万元,支出决算为 0.74 万元,完成年初预算的 92.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动、支出减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 32 万元,支出决算为 40.03 万元,完成年初预算的 125.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整、支出增加。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 32.6 万元,支出决算为 10.3 万元,完成年初预算的 31.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.6 万元,支出决算为 0.56 万元,完成年初预算的 93.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

13.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 2.0 万元,支出决算为 2.5 万元,完成年初预算的 125%,决算数大于预算数的主要原因是追加 2024年秋季秸秆禁烧和综合利用资金支出指标。

14.节能环保支出(类) 自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8 万元,决算数大于预


 

 

 

算数的主要原因是上年结转 2023 年度秋季秸秆禁烧资金。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 58.65 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加文明城市创建工作经费。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 229.67 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加文明城市创建工作经费。

17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 237.91 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加文明城市创建工作经费。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 168.5 万元,支出决算为 214.14 万元,完成年初预算的 127.09%,决算数大于预算数的主要原因是追加城乡居民小组长报酬。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 44.4 万元,支出决算为 45.26 万元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整、支出增加。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.1 万元,支出决算为 11.8 万元,完成年初预算的106.31%,决算数大于预算数的主要原因是追加城乡居民小组长报酬。


 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 740.01 万元,其中:人员经费 721.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助;公用经费 18.2 万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 233.58 万元,本年支出 233.58 万元,年末结转和结余0 万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为233.58 万元,完成年初预算的 389.3%,决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建工作经费支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下:

亳州市谯城区汤陵街道办事处(本级)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明


 

 

 

(一)机关运行经费支出情况。

2024 年度,谯城区汤陵街道办事处(本级)机关运行经费支出 18.2 万元, 比 2023 年增加 3.24 万元,增长 21.66%,主要原因一是机关运行经费增加,二是二级机构不再单独做决算。

(二)政府采购支出情况。

2024 年度,谯城区汤陵街道办事处(本级)政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,亳州市谯城区汤陵街道办事处(本级)共有车辆 6 辆,其中:主要领导干部用车 2 辆、其他用车 4辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(四)关于 2024年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 10 个项目,涉及资金 565.48


 

 

 

万元。从评价情况看,2024 年汤陵街道办事处(本级)主要完成了街道的正常运行、文明创建工作、基层团建工作、妇联工作等。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2024 年预算批复下达后,全部用于汤陵街道范围内项目。信访、环保、创城工作项目等资金采取预算一体化管理信息直授权支付形式完成,确保项目资金专款专用。

2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映信访工作项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

妇联工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障信访工作正常运行。发现的主要问题及原因:一是预算编制缺乏科学性;二是绩效评价认识不足。下一步改进措施:一是科学编制预算内容;二是加强绩效评价学习培训。

信访工作项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

项目支出绩效自评表2024 年度)

 

项目名称

汤陵街道办事处信访经费

主管部门

330-亳州市谯城区汤陵街道

办事处

实施单

330001-亳州市谯城区汤陵街

道办事处

 


 

 

 

 

 

 

 

项目资金(万元)

 

年初

预算

全年

预算

全年执行数

 

分值

 

执行率

 

得分

年度资金总

额:

5.00

5.00

5.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

5.00

5.00

5.00

 

 

 

上年结转资

0.00

0.00

0.00

 

 

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

保障信访工作进行

 

完成

 

 

绩效指标

   

 

二级指标

 

三级指标

年度

指标

 

实际完成值

 

分值

 

得分

偏差原因分

析及改进措

产出指标

数量

指标

覆盖社区数量

=9

9 

15

15

 

 

质量指标

 

 

经费支出合规性

严格

按照

法律

法规

执行

 

达成预期指标

 

 

10

 

 

10

 

时效

指标

经费支出时效性

及时

拨付

达成预

期指标

15

15

 

 

成本指标

 

项目投入

严格

按照

预算

执行

 

达成预期指标

 

10

 

10

 

效益指标

经济

效益

经济效益

不适

达成预

期指标

5

5

 

社会

效益

保障信访工作进行

较高

达成预

期指标

15

15

 

生态

效益

生态效益

不适

达成预

期指标

5

5

 

 


 

 

 

 

可持

续影

 

可持续影响

不适

达成预期指标

 

5

 

5

 

满意度指标

服务

对象

满意

 

 

主管部门满意度

 

 

≥95%

 

 

95%

 

 

10

 

 

10

 

总分

 

100

100.00

 

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件:2024年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收


 

 

 

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公


 

 

 

务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:2024 年度项目支出绩效自评表


项目支出绩效自评表

2024 年度)

 

项目名称

汤陵街道办事处信访经费

主管部门

330亳州市谯城区汤陵街道

办事处

实施单

330001亳州市谯城区汤陵街

道办事处

 

 

 

 

 

项目资金(万元)

 

年初

预算

全年

预算

全年执行数

分值

 

执行率

 

得分

年度资金总

额:

5.00

5.00

5.00

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

5.00

5.00

5.00

 

 

 

上年结转资

0.00

0.00

0.00

 

 

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

年度总体目标

 

预期目标

实际完成情况

 

 

保障信访工作正常进行

 

完成

 

 

 

绩效指标

   

 

二级指标

 

三级指标

年度

指标

 

实际完成值

 

 

得分

偏差原因分

析及改进措

   

数量

指标

覆盖社区数量

=9

9 

15

15

 

 

质量指标

 

 

经费支出合规性

严格

按照

法律

法规

执行

 

达成预期指标

 

 

10

 

 

10

 

时效

指标

经费支出时效性

及时

拨付

达成预

期指标

15

15

 

 

成本指标

 

项目投入

严格

按照

预算

执行

 

达成预期指标

 

10

 

10

 

效益

经济

效益

经济效益

不适

达成预

期指标

5

5

 

 


 

 

指标

社会

效益

保障信访工作进行

较高

达成预

期指标

15

15

 

生态

效益

生态效益

不适

达成预

期指标

5

5

 

可持

续影

 

可持续影响

不适

达成预期指标

 

5

 

5

 

满意度指标

服务

对象

满意

 

 

主管部门满意度

 

 

≥95%

 

 

95%

 

 

10

 

 

10

 

总分

 

100

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024 年度)

 

项目名称

汤陵街道办事处 2024 年城乡居民小组报酬

主管部门

330亳州市谯城区汤陵街道办事

实施单

330001-亳州市谯城区汤陵街道办

事处

 

 

 

 

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

168.48

168.48

168.48

10

100.00%

10.00

其中:本年财政拨款

168.48

168.48

168.48

 

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 


 

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

保障城乡居民小组工作正常开展

 

 

完成

绩效指标

   

 

二级指

 

三级指标

 

年度指标值

 

实际完成值

 

分值

 

得分

 

偏差原因分析及改进措施

   

数量指

覆盖社区数量

=9个

9 

15

15

 

 

质量指

 

经费支出合规性

严格按

照法律

法规执

 

达成预期指标

 

15

 

15

 

时效指

经费支出时效性

及时拨

达成预

期指标

10

10

 

成本指

 

项目投入

严格按

照预算执行

达成预期指标

 

10

 

10

 

   

经济效

经济效益

不适用

达成预

期指标

5

5

 

社会效

保障城乡居民小组工作正常开展

较高

达成预

期指标

15

15

 

生态效

生态效益

不适用

达成预

期指标

5

5

 

可持续影响

可持续影响

不适用

达成预

期指标

5

5

 

满意度指标

 

服务对

象满意

 

 

主管部门满意度

 

 

≥95%

 

 

95%

 

 

10

 

 

10

 

总分

 

100

100.00

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024 年度)

 

项目名称

汤陵街道办事处城市文明创建经费

主管部门

330亳州市谯城区汤陵街道

办事处

实施单

330001-亳州市谯城区汤陵街道办事处

 

 

 

 

 

项目资金(万元)

 

年初

预算

全年

预算

全年执行数

 

分值

 

执行率

 

得分

年度资金总

额:

60.00

60.00

59.74

10

99.57%

9.96

其中:本年财政拨款

60.00

60.00

59.74

 

 

 

上年结转资

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

保障文明创建工作正常开展

 

 

完成

绩效指标

   

 

二级指标

 

三级指标

年度

指标

 

实际完成值

 

分值

 

得分

 

偏差原因分析及改进措施

   

数量

指标

覆盖社区数量

=9

9 

15

15

 

 

质量指标

 

 

经费支出合规性

严格

按照

法律

法规

执行

 

达成预期指标

 

 

15

 

 

15

 

 


 

 

 

时效

指标

经费支出时效性

及时

拨付

达成预

期指标

10

10

 

 

成本指标

 

项目投入

严格

按照

预算

执行

 

达成预期指标

 

10

 

10

 

   

经济

效益

经济效益

不适

达成预

期指标

5

5

 

社会

效益

保障文明创建工作得正常开展

较高

达成预

期指标

15

15

 

生态

效益

生态效益

不适

达成预

期指标

5

5

 

可持

续影

 

可持续影响

不适

达成预期指标

 

5

 

5

 

    

服务

对象

满意

 

 

主管部门满意度

 

 

≥95%

 

 

95%

 

 

10

 

 

10

 

总分

 

100

99.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024 年度)

 

项目名称

汤陵街道办事处党建经费

主管部门

330亳州市谯城区汤陵街道办事处

实施

单位

330001-亳州市谯城区汤陵街道办事处

项目资金(万元)

 

年初

预算

全年

预算

全年

执行

 

分值

 

执行率

 

得分

 


 

 

年度资金总

额:

2.00

2.00

0.46

10

23.23%

2.32

其中:本年财政拨款

2.00

2.00

0.46

 

 

 

上年结转资

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

保障党建工作进行

 

 

完成

绩效指标

   

 

二级指标

 

三级指标

年度

指标

实际

完成

 

分值

 

得分

 

偏差原因分析及改进措施

   

数量

指标

覆盖社区数量

=9

9 

10

10

 

 

质量指标

 

 

经费支出合规性

严格

按照

法律

法规

执行

 

达成预期

指标

 

 

15

 

 

15

 

时效指标

 

经费支出时效性

及时拨付

达成

预期

指标

 

15

 

15

 

 

成本指标

 

项目投入

严格

按照

预算

执行

达成

预期

指标

 

10

 

10

 

效益指标

经济效益

 

经济效益

不适

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

社会效益

 

保障党建工作进行

 

较高

达成

预期

指标

 

15

 

15

 

生态效益

 

生态效益

不适

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

可持

续影

可持续影响

不适

达成

预期

5

5

 

 


 

 

 

 

 

指标

 

 

 

满意度指标

服务

对象

满意

 

 

主管部门满意度

 

95%

 

 

95%

 

 

10

 

 

10

 

总分

 

100

92.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024 年度)

 

项目名称

汤陵街道办事处妇联经费

主管部门

330-亳州市谯城区汤陵街道办事处

实施单

330001-亳州市谯城区汤陵街道办事处

 

 

 

 

 

 

项目资金(万元)

 

年初

预算

 

全年预算数

全年执行数

 

执行率

 

得分

 

年度资金总额:

 

1.00

 

1.00

 

1.00

 

10

100

.00

%

 

10.00

其中:本年财政拨款

1.00

1.00

1.00

 

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

总体

 

预期目标

实际完成情况

 


 

 

 

 

保障妇联工作进行

 

 

完成

绩效指标

   

 

二级指标

 

三级指标

 

年度指标

 

实际完成值

分值

 

得分

 

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

覆盖社区数量

=9个

9 

15

15

 

质量指标

 

经费支出合规性

严格按照

法律法规执行

达成预期指标

 

15

 

15

 

时效

指标

经费支出时效性

及时拨付

达成预

期指标

10

10

 

成本

指标

项目投入

严格按照

预算执行

达成预

期指标

10

10

 

   

经济

效益

经济效益

不适用

达成预

期指标

5

5

 

社会

效益

保障妇联工作进行

较高

达成预

期指标

15

15

 

生态

效益

生态效益

不适用

达成预

期指标

5

5

 

可持

续影

 

可持续影响

 

不适用

达成预期指标

 

5

 

5

 

满意度指标

服务

对象

满意

 

 

主管部门满意度

 

 

≥95%

 

 

95%

 

 

10

 

 

10

 

 

总分

 

10

0

100

.00

 

 


 

 

 

项目支出绩效自评表

2024 年度)

 

项目名称

汤陵街道办事处行政运行工作经费

主管部门

330亳州市谯城区汤陵街道办

事处

实施

单位

330001-亳州市谯城区汤陵街道办事处

 

 

 

 

 

 

项目资金(万元)

 

年初

预算

全年

预算

全年

执行

 

执行

 

得分

年度资金总

额:

312.0

0

312.0

0

224.8

7

10

72.07

%

7.21

其中:本年财政拨款

312.0

0

312.0

0

224.8

7

 

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

 

保障日常工作正常开展

 

 

 

完成

绩效指标

   

二级指标

 

三级指标

年度

指标

实际

完成

分值

 

得分

 

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

 

覆盖社区数量

 

=9个

 

9 

 

15

 

15

 

质量指标

 

经费支出合规性

严格

按照

法律

法规

达成

预期

指标

 

15

 

15

 

 


 

 

 

 

 

执行

 

 

 

 

   

 

经费支出时效性

 

及时拨付

达成

预期

指标

 

10

 

10

 

   

 

项目投入

严格

按照

预算

执行

达成

预期

指标

 

10

 

10

 

   

   

 

经济效益

 

不适

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

   

 

保障日常工作正常开展

 

较高

达成

预期

指标

 

15

 

15

 

   

 

生态效益

 

不适

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

    

 

 

可持续影响

 

不适

 

达成预期

指标

 

 

5

 

 

5

 

满意度指标

服务对象满意度

 

 

 

主管部门满意度

 

 

 

≥95%

 

 

 

95%

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

总分

 

 

10

0

97.21

 

 


2024 年度)

 

项目名称

汤陵街道办事处环保经费

主管部门

330-亳州市谯城区汤陵街道办

事处

实施

单位

330001亳州市谯城区汤陵街道办事处

 

 

 

 

 

 

项目资金(万元)

 

年初

预算

全年预算

全年

执行

 

分值

 

执行率

 

得分

年度资金总

额:

2.00

2.00

0.00

10

0.00%

0.00

其中:本年财政拨款

2.00

2.00

0.00

 

 

 

上年结转资

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

 

保障环保工作进行

 

 

 

完成

 

绩效指标

   

 

二级指标

 

三级指标

年度

指标

实际

完成

 

分值

 

得分

 

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量

指标

覆盖社区数量

=9

9 

15

15

 

 

质量指标

 

 

经费支出合规性

严格

按照

法律

法规

执行

 

达成预期

指标

 

 

15

 

 

15

 

 


 

 

 

 

 

 

时效指标

 

经费支出时效性

及时拨付

达成

预期

指标

 

10

 

10

 

 

成本指标

 

项目投入

严格

按照

预算

执行

达成

预期

指标

 

10

 

10

 

效益指标

经济效益

 

经济效益

不适

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

社会效益

 

保障环保工作进行

 

较高

达成

预期

指标

 

15

 

15

 

生态效益

 

生态效益

不适

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

可持

续影

 

可持续影响

不适

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

    

服务

对象

满意

 

 

主管部门满意度

 

95%

 

 

95%

 

 

10

 

 

10

 

总分

 

100

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024 年度)


 

 

 

 

项目名称

汤陵街道办事处农村财政工作经费

主管部门

330亳州市谯城区汤陵街道办事处

实施

单位

330001亳州市谯城区汤陵街道办事处

 

 

 

 

 

 

项目资金(万元)

 

年初

预算

全年

预算

全年

执行

 

分值

 

执行率

 

得分

年度资金总

额:

3.00

3.00

1.03

10

34.23%

3.42

其中:本年财政拨款

3.00

3.00

1.03

 

 

 

上年结转资

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

 

保障农村财政工作进行

 

 

 

完成

绩效指标

   

 

二级指标

 

三级指标

年度

指标

实际

完成

 

分值

 

得分

 

偏差原因分析及改进措施

   

数量

指标

覆盖社区数量

=9

9 

15

15

 

 

质量指标

 

 

经费支出合规性

严格

按照

法律

法规

执行

 

达成预期

指标

 

 

15

 

 

15

 

时效指标

 

经费支出时效性

及时拨付

达成

预期

指标

 

10

 

10

 

 

成本指标

 

项目投入

严格

按照

预算

执行

达成

预期

指标

 

10

 

10

 

 


 

 

 

 

 

效益指标

经济效益

 

经济效益

不适

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

社会效益

保障农村财政工作进

 

较高

达成

预期

指标

 

15

 

15

 

生态效益

 

生态效益

不适

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

可持

续影

 

可持续影响

不适

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

    

服务

对象

满意

 

 

主管部门满意度

 

95%

 

 

95%

 

 

10

 

 

10

 

总分

 

100

93.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024 年度)

 

项目名称

汤陵街道办事处团建经费

主管部门

330亳州市谯城区汤陵街道办事处

实施单

330001亳州市谯城区汤陵街道

办事处

 

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行

得分

年度资金总额:

2.00

2.00

0.00

10

0.00%

0.00

 


 

 

 

 

 

其中:本年财政拨款

2.00

2.00

0.00

 

 

 

上年结转资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

其他资金

0.00

0.00

0.00

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

 

 

 

保障团建工作进行

 

 

 

完成

绩效指标

   

 

二级指标

 

三级指标

 

年度指标值

 

实际完成值

 

分值

 

得分

 

偏差原因分析及改进措施

   

数量

指标

覆盖社区数量

=9个

9 

15

15

 

 

质量指标

 

经费支出合规性

严格按

照法律

法规执

 

达成预期指标

 

10

 

10

 

时效

指标

经费支出时效性

及时拨

达成预

期指标

15

15

 

成本指标

 

项目投入

严格按

照预算执行

达成预期指标

 

10

 

10

 

效益指标

经济

效益

经济效益

不适用

达成预

期指标

5

5

 

社会

效益

保障团建工作进行

较高

达成预

期指标

15

15

 

生态

效益

生态效益

不适用

达成预

期指标

5

5

 

可持

续影

 

可持续影响

 

不适用

达成预期指标

 

5

 

5

 

满意度指

服务

对象

满意

 

主管部门满意度

 

≥95%

 

95%

 

10

 

10

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总分

 

 

100

90.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2024 年度)

 

项目名

汤陵街道办事处消防经费

主管部

330亳州市谯城区汤陵街道

办事处

实施

单位

330001亳州市谯城区汤陵街道办事处

 

 

 

 

 

 

项目资

(万元)

 

    

 

全年预算数

 

全年

执行

 

  

 

 

得分

年度资金总额:

10.

00

10.00

5.35

1

0

53.

47%

5.35

其中:本年财政拨款

10.

00

10.00

5.35

 

 

 

上年结转资金

0.0

0

0.00

0.00

 

 

 

 

其他资金

0.0

0

0.00

0.00

 

 

 

 

 

预期目标

实际完成情况

年度总体目标

 

 

 

 

保障消防工作进行

 

 

 

完成

 


 

 

 

 

 

 

三级指标

 

年度指标值

实际完成

 

 

 

偏差原因分析及改进措施

 

覆盖社区数量

=9个

9 

1

5

15

 

 

 

经费支出合规性

严格按

照法律

法规执

达成

预期

指标

 

1

5

 

15

 

 

 

经费支出时效性

及时拨

达成

预期

指标

1

0

 

10

 

 

项目投入

严格按

照预算执行

达成

预期

指标

1

0

 

10

 

指标

 

经济效益

 

不适用

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

 

 

保障消防工作进行

 

较高

达成

预期

指标

1

5

 

15

 

 

 

生态效益

 

不适用

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

 

 

可持续影响

 

不适用

达成

预期

指标

 

5

 

5

 

 

 

 

主管部门满意度

 

 

≥95%

 

 

95%

 

1

0

 

 

10

 

 

1

0

0

95.

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