| 索引号: | 1134160200316641X9/202509-00026 | 组配分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 谯城区汤陵办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 谯城区汤陵街道办事处2024年度部门决算 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-26 | 发布日期: | 2025-09-26 |
| 索引号: | 1134160200316641X9/202509-00026 |
| 组配分类: | 财政预决算 |
| 发布机构: | 谯城区汤陵办事处 |
| 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 谯城区汤陵街道办事处2024年度部门决算 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-26 |
| 发布日期: | 2025-09-26 |
第三部分 谯城区汤陵街道办事处 2024 年度部门决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2024 年度项目支出绩效自评表
2.2024 年度汤陵街道信访经费项目绩效评价报告
第一部分 谯城区汤陵街道办事处概况
一、部门职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,从实际出发,围绕搞好城市管理、社会服务,保持社会稳定和发展街道经济,以加强领导班子建设、提高干部素质为重点、切实搞好街道党的思想、政治、组织、作风建设,增强党组织的凝聚力和战
斗力,充分发挥党员的先锋模范作用。
(二)统筹辖区发展。发挥好街道统筹辖区发展的基础性作用,对于夯实党执政的组织基础,改进政府提供公共服务方式加强基础社会管理和服务体系建设意义重大而深远。
(三)组织公共服务。汤陵街道组织各社区开展实施与居民生活密切相关的社区公共服务,落实人力资源和社会保障、 民政教育、文化体育、卫生健康等领域相关政策。
(四)实施综合治理。汤陵街道体制改革内容多,涉及面广,任务重、时间紧,为了使改革工作与各项目管理工作有条不紊地进行,街道党工委、办事处统一部属,改革领导小组精心安排,认真组织,有计划、有步骤地实施各项改革工作。
(五)指导基层治理。坚持以党的建设为引领。为确保基层治理始终保持正确政治方向,汤陵街道将基层治理工作纳入党建工作的总体布局。通过启动“党建引领、社区吹哨、部门报到”工作模式,解决群众反映强烈、社区无法解决的热点和难点问题,确保基层治理各项工作推向深入和扎实有效。
(六)动员社会参与。汤陵街道党员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和居民小组长等社会力量参与基层治理,整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。
(七)维护平安稳定。一是街道全面排查化解纠纷。把建设平安街道作为一项重点任务。二是,加强对辖区的巡察力度,维护辖区内治安稳定。
二、机构设置
从决算单位构成看,谯城区汤陵街道办事处 2024 年度部门决算包括街道本级决算,与预算比较,无变化。
纳入谯城区汤陵街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 1 个,具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市谯城区汤陵街道办事处本级 |
第二部分 谯城区汤陵街道办事处 2024 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表
部门:谯城区汤陵街道办事处 金额单位:万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1897.2 5 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1081.47 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
233.58 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
87.87 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
97.55 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
50.90 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
10.50 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
759.80 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
214.14 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
57.06 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2218.6 9 |
本年支出合计 |
61 |
2271.42 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
52.73 |
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2271.4 2 |
总计 |
65 |
2271.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开 02 表
部门:亳州市谯城区汤陵街道办事处 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,218.69 |
2,130.82 |
|
|
|
|
|
87.87 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,028.74 |
940.87 |
|
|
|
|
|
87.87 |
||
|
20103 |
政府办公厅 (室)及相 关机构事务 |
722.13 |
634.26 |
|
|
|
|
|
87.87 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
722.13 |
634.26 |
|
|
|
|
|
87.87 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
152.61 |
152.61 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010550 |
事业运行 |
152.61 |
152.61 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.74 |
3.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公厅 (室)及相 关机构事务 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委办 公厅(室) 及相关机构事务支出 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.55 |
97.55 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单 位养老支出 |
96.82 |
96.82 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单 位基本养老 保险缴费支出 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单 位职业年金缴费支出 |
27.35 |
27.35 |
|
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保 障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保 障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
50.90 |
50.90 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.90 |
50.90 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.03 |
40.03 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.30 |
10.30 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事 业单位医疗支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
2.50 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
759.80 |
759.80 |
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.65 |
58.65 |
|
|
|
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
58.65 |
58.65 |
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
229.67 |
229.67 |
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
229.67 |
229.67 |
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使 用权出让收 入安排的支出 |
233.58 |
233.58 |
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
233.58 |
233.58 |
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
237.91 |
237.91 |
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
237.91 |
237.91 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
214.14 |
214.14 |
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
214.14 |
214.14 |
|
|
|
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
214.14 |
214.14 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支 |
57.06 |
57.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.06 |
57.06 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开 03 表
部门:亳州市谯城区汤陵街道办事处 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,271.42 |
740.01 |
1,531.41 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共 服务支出 |
1,081.47 |
534.50 |
546.97 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公 厅(室)及相关机构 事务 |
774.86 |
381.89 |
392.97 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
774.86 |
381.89 |
392.97 |
|
|
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
152.61 |
152.61 |
|
|
|
|
||
|
2010550 |
事业运行 |
152.61 |
152.61 |
|
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
||
|
2010602 |
一般行政 管理事务 |
0.26 |
|
0.26 |
|
|
|
||
|
2010699 |
其他财政 事务支出 |
3.74 |
|
3.74 |
|
|
|
||
|
20131 |
党委办公 厅(室)及相关机构 事务 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
||
|
2013199 |
其他党委 办公厅 (室)及相关机构事 务支出 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
||
![]()

![]()
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.82 |
96.82 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.32 |
23.32 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出 |
46.15 |
46.15 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业 单位职业 年金缴费支出 |
27.35 |
27.35 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会 保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会 保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
50.90 |
50.90 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业 单位医疗 |
50.90 |
50.90 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.03 |
40.03 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.30 |
10.30 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政 事业单位 医疗支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.50 |
|
10.50 |
|
|
|
|
21103 |
污染防治 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
|
2110301 |
大气 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
759.80 |
|
759.80 |
|
|
|
|
21203 |
城乡社区 公共设施 |
58.65 |
|
58.65 |
|
|
|
|
2120303 |
小城镇基 础设施建设 |
58.65 |
|
58.65 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区 环境卫生 |
229.67 |
|
229.67 |
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区 环境卫生 |
229.67 |
|
229.67 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 |
233.58 |
|
233.58 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
233.58 |
|
233.58 |
|
|
|
|
21299 |
其他城乡 社区支出 |
237.91 |
|
237.91 |
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡 社区支出 |
237.91 |
|
237.91 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
214.14 |
|
214.14 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
214.14 |
|
214.14 |
|
|
|
|
2130126 |
农村社会事业 |
214.14 |
|
214.14 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
57.06 |
57.06 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.06 |
57.06 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.26 |
45.26 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.80 |
11.80 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
部门:亳州市谯城区汤陵街道办事处 金额单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
小计 |
一般公 共预算 财政拨款 |
政府性基 金预算财政拨款 |
国有资 本经营 预算财 政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,897 .25 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
940.87 |
940.87 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
233.5 8 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
97.55 |
97.55 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
50.90 |
50.90 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
10.50 |
10.50 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
759.80 |
526.23 |
233.58 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
214.14 |
214.14 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
57.06 |
57.06 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2130. 82 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
2,130.8 2 |
1,897.2 5 |
233.58 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门:亳州市谯城区汤陵街道办事处 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,897.25 |
740.01 |
1,157.24 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
940.87 |
534.50 |
406.37 |
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
634.26 |
381.89 |
252.37 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
634.26 |
381.89 |
252.37 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
152.61 |
152.61 |
|
||
|
2010550 |
事业运行 |
152.61 |
152.61 |
|
||
|
20106 |
财政事务 |
4.00 |
|
4.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
0.26 |
|
0.26 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
3.74 |
|
3.74 |
||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
150.00 |
|
150.00 |
||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
150.00 |
|
150.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
97.55 |
97.55 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
96.82 |
96.82 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
23.32 |
23.32 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.15 |
46.15 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
27.35 |
27.35 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.74 |
0.74 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
50.90 |
50.90 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
50.90 |
50.90 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
40.03 |
40.03 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.30 |
10.30 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.56 |
0.56 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
10.50 |
|
10.50 |
|
21103 |
污染防治 |
2.50 |
|
2.50 |
|
2110301 |
大气 |
2.50 |
|
2.50 |
|
21104 |
自然生态保护 |
8.00 |
|
8.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
8.00 |
|
8.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
526.23 |
|
526.23 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
58.65 |
|
58.65 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
58.65 |
|
58.65 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
229.67 |
|
229.67 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
229.67 |
|
229.67 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
237.91 |
|
237.91 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
237.91 |
|
237.91 |
|
213 |
农林水支出 |
214.14 |
|
214.14 |
|
21301 |
农业农村 |
214.14 |
|
214.14 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
214.14 |
|
214.14 |
|
221 |
住房保障支出 |
57.06 |
57.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
57.06 |
57.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.26 |
45.26 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
11.80 |
11.80 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开 06 表
部门:亳州市谯城区汤陵街道办事处 金额单位:万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
686.06 |
302 |
商品和服务支出 |
18.20 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30101 |
基本工资 |
179.85 |
30201 |
办公费 |
0.03 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.56 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30103 |
奖金 |
192.68 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
17.83 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
58.74 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
46.15 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
27.35 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
49.60 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.03 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.75 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
21.49 |
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30305 |
生活补助 |
14.26 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.78 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.39 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
721.81 |
公用经费合计 |
18.20 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开 07 表
部门:亳州市谯城区汤陵街道办事处 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出 结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
233 .58 |
|
233 .58 |
23 3. 58 |
|
23 3. 58 |
|
|
|
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
233 .58 |
|
233 .58 |
23 3. 58 |
|
23 3. 58 |
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 |
|
|
|
233 .58 |
|
233 .58 |
23 3. 58 |
|
23 3. 58 |
|
|
|
|
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
|
|
|
233 .58 |
|
233 .58 |
23 3. 58 |
|
23 3. 58 |
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础 设施建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120815 |
农村社会 事业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有 土地使用 权出让收 入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门:亳州市谯城区汤陵街道办事处 金额单位:万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:亳州市谯城区汤陵街道办事处没有使用国营资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分 谯城区汤陵街道办事处 2024 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024 年度收入总计 2271.42 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 2271.42 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比,收、支总计各增加 533.97 万元,增长 30.73%,主要原因:一是一般性公共预算财政拨款收入增加;二是一般公共服务支出增加;三是农林水支出增加。
二、收入决算情况说明
2024 年度收入合计 2218.69 万元 ,其中:财政拨款收入2130.82 万元, 占 96.03%;事业收入 0 万元, 占 0%;经营收入 0万元, 占 0%;其他收入 87.87 万元, 占 3.97%。
三、支出决算情况说明
2024 年度支出合计 2271.42 万元,其中:基本支出 740.01万元,占 32.57%;项目支出 1531.41 万元,占 67.43%;经营支出0 万元, 占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024 年度财政拨款收入总计 2130.82 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2130.82 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 393.37 万元,增长 22.64%,主要原因:一是一般性公共预算财政拨款收入增加;二是一般公共服务支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1897.25 万元,占本年
支出的 83.53%。与 2023 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 468.09 万元,增长 32.75%。主要原因一是一般性公共预算财政拨款收入增加;二是追加相关指标。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1897.25 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 940.87 万元, 占 49.59%社会保障和就业(类)支出 97.55 万元,占 5.15%;农林水(类)支出 214.14 万元,占 11.28%;卫生健康(类)支出 50.90 万元,占 2.68%;节能环保(类)支出 10.50 万元, 占 0.55%;城乡社区(类)支出 526.23 万元,占 27.74%;住房保障(类)支出 57.06万元, 占 3.01%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1228.4 万元,支出决算为 1897.25 万元,完成年初预算的 154.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动;二是业务工作任务增加,追加相关指标。其中:基本支出 740.01 万元, 占 39%;项目支出 1157.24 万元, 占 61%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 725.8 万元,支出决算为 643.26万元,完成年初预算的 88.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动等。
2.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。
年初预算为 141.8 万元,支出决算为 152.61 万元,完成年初预算的 107.62%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是基数调整,追加工资等指标。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.26 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加 2024年乡镇助征员和财政退休干部困难补助指标。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.74 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转 2023 年度乡镇财政资金监管工作经费。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为 150 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转汤陵街道 2022 年财权与事权结算。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2 万元,支出决算为 23.32万元,完成年初预算的 1166%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整、支出增加。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 44.5万元,支出决算为 46.15 万元,完成年初预算的 103.71%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整、支出增加。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 22.3 万元,支出决算为 27.35 万元,完成年初预算的 122.65%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整、支出增加。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.8 万元,支出决算为 0.74 万元,完成年初预算的 92.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动、支出减少。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 32 万元,支出决算为 40.03 万元,完成年初预算的 125.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整、支出增加。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 32.6 万元,支出决算为 10.3 万元,完成年初预算的 31.59%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出。年初预算为 0.6 万元,支出决算为 0.56 万元,完成年初预算的 93.33%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
13.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 2.0 万元,支出决算为 2.5 万元,完成年初预算的 125%,
决算数大于预算数的主要原因是追加 2024年秋季秸秆禁烧和综合利用资金支出指标。
14.节能环保支出(类) 自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8 万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转 2023 年度秋季秸秆禁烧资金。
15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 58.65 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加文明城市创建工作经费。
16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 229.67 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加文明城市创建工作经费。
17.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 237.91 万元,决算数大于预算数的主要原因是追加文明城市创建工作经费。
18.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为 168.5 万元,支出决算为 214.14 万元,完成年初预算的 127.09%,决算数大于预算数的主要原因是追加城乡居民小组长报酬。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 44.4 万元,支出决算为 45.26 万元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、基数调整、支出增加。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 11.1 万元,支出决算为 11.8 万元,完成年初预算的106.31%,决算数大于预算数的主要原因是追加城乡居民小组长报酬。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024 年度财政拨款基本支出 740.01 万元,其中:人员经费 721.81 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助;公用经费 18.2 万元,主要包括:办公费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 233.58 万元,本年支出 233.58 万元,年末结转和结余0 万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为 60 万元,支出决算为233.58 万元,完成年初预算的 389.3%,决算数大于预算数的主要原因是文明城市创建工作经费支出增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。
具体情况说明如下:
亳州市谯城区汤陵街道办事处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024 年度,安徽省亳州市谯城区汤陵街道办事处机关运行经费支出 18.2 万元,比 2023 年增加 1.33 万元,增长 7.88%,主要原因是相关业务增加,机关运行经费上升。
(二)政府采购支出情况。
2024 年度,安徽省亳州市谯城区汤陵街道办事处政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0X%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至 2024 年 12 月 31 日,亳州市谯城区汤陵街道办事处共有车辆 6 辆,其中:主要领导干部用车 2 辆、其他用车 4 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。
(四)关于 2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 10 个项目,涉及资金565.48 万元。从评价情况看,2024 年汤陵街道办事处主要完成了街道的正常运行、文明创建工作、基层团建工作、妇联工作等。
组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2024 年预算批复下达后,全部用于汤陵街道范围内项目。信访、环保、创城工作项目等资金采取预算一体化管理信息直授权支付形式完成,确保项目资金专款专用。
组织对 “城市文明创建经费” 、 “环保经费”等 10 个项目开展了部门评价,共涉及资金 565.48 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,截止 2024 年 12 月 31 日,按要求完成了街道的正常运行、文明创建、妇联、基层团建等各项工作,共计投入资金 565.48 万元。
组织对 “谯城区汤陵街道办事处”1 个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金 568.48 万元。从评价情况看,项目资金由谯城区汤陵街道办事处具体管理,按项目实施计划,制定管理制度,严格专项资金审核、规范支出,按要求完成了阶段性工作任务。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
谯城区汤陵街道办事处在 2024 年度部门决算中反映信访工
作项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
信访工作项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障信访工作顺利开展,及时解决群众诉求,化解群众矛盾。发现的主要问题及原因:一是预算编制缺乏科学性;二是绩效评价认识不足。下一步改进措施:一是科学编制预算内容;二是加强绩效评价学习培训。
信访工作项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。
(3)部门评价结果。
《2024 年度汤陵街道办事处信访经费项目绩效评价报告》详见“附件 2:2024 年度汤陵街道办事处信访经费项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本
年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.2024 年度项目支出绩效自评表
2.2024 年度汤陵街道办事处信访经费项目绩效评价报告
项目支出绩效自评表
(2024 年度)
|
项目名称 |
汤陵街道办事处信访经费 |
||||||||
|
主管部门 |
330-亳州市谯城区汤陵街道 办事处 |
实施单位 |
330001-亳州市谯城区汤陵街 道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总 额: |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
|
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
|
保障信访工作进行 |
完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分 值 |
得分 |
偏差原因分 析及改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
覆盖社区数量 |
=9个 |
9 个 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格 按照 法律 法规 执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效 指标 |
经费支出时效性 |
及时 拨付 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
成本指标 |
项目投入 |
严格 按照 预算 执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益 |
经济 效益 |
经济效益 |
不适用 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
|
指标 |
社会 效益 |
保障信访工作进行 |
较高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|
生态 效益 |
生态效益 |
不适用 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
可持 续影响 |
可持续影响 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务 对象 满意度 |
主管部门满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024 年度)
|
项目名称 |
汤陵街道办事处 2024 年城乡居民小组报酬 |
||||||
|
主管部门 |
330-亳州市谯城区汤陵街道办事 处 |
实施单位 |
330001-亳州市谯城区汤陵街道办 事处 |
||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额: |
168.48 |
168.48 |
168.48 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|
|
其中:本年财政拨款 |
168.48 |
168.48 |
168.48 |
— |
|
|
|
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|
|
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障城乡居民小组工作正常开展 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
覆盖社区数量 |
=9个 |
9 个 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按 照法律 法规执行 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时拨付 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目投入 |
严格按 照预算执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济效益 |
经济效益 |
不适用 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
社会效益 |
保障城乡居民小组工作正常开展 |
较高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益 |
生态效益 |
不适用 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持续影响 |
可持续影响 |
不适用 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对 象满意 度 |
主管部门满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
|||||
项目支出绩效自评表
(2024 年度)
|
项目名称 |
汤陵街道办事处城市文明创建经费 |
||||||||
|
主管部门 |
330-亳州市谯城区汤陵街道 办事处 |
实施单位 |
330001-亳州市谯城区汤陵街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总 额: |
60.00 |
60.00 |
59.74 |
10 |
99.57% |
9.96 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
60.00 |
60.00 |
59.74 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障文明创建工作得正常开展 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
覆盖社区数量 |
=9个 |
9 个 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格 按照 法律 法规 执行 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
|
|
时效 指标 |
经费支出时效性 |
及时 拨付 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
项目投入 |
严格 按照 预算 执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
效 益 指 标 |
经济 效益 |
经济效益 |
不适用 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|
|
社会 效益 |
保障文明创建工作得正常开展 |
较高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
||
|
生态 效益 |
生态效益 |
不适用 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
可持 续影响 |
可持续影响 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
满 意 度 指 标 |
服务 对象 满意度 |
主管部门满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
99.96 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024 年度)
|
项目名称 |
汤陵街道办事处党建经费 |
||||||
|
主管部门 |
330-亳州市谯城区汤陵街道办事处 |
实施 单位 |
330001-亳州市谯城区汤陵街道办事处 |
||||
|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总 额: |
2.00 |
2.00 |
0.46 |
10 |
23.23% |
2.32 |
||
|
其中:本年财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
0.46 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障党建工作进行 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
覆盖社区数量 |
=9个 |
9 个 |
10 |
10 |
|
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格 按照 法律 法规 执行 |
达成预期 指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时拨付 |
达成 预期 指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
成本指标 |
项目投入 |
严格 按照 预算 执行 |
达成 预期 指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
||
|
社会效益 |
保障党建工作进行 |
较高 |
达成 预期 指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态效益 |
生态效益 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持 续影 |
可持续影响 |
不适用 |
达成 预期 |
5 |
5 |
|
|||
|
|
|
响 |
|
|
指标 |
|
|
|
|
满意度指标 |
服务 对象 满意度 |
主管部门满意度 |
≥ 95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
92.32 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024 年度)
|
项目名称 |
汤陵街道办事处妇联经费 |
|||||||
|
主管部门 |
330-亳州市谯城区汤陵街道办事处 |
实施单位 |
330001-亳州市谯城区汤陵街道办事处 |
|||||
|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分 值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额: |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
10 |
100 .00 % |
10.00 |
||
|
其中:本年财政拨款 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
— |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
总体 |
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
|
保障妇联工作进行 |
完成 |
|||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量 指标 |
覆盖社区数量 |
=9个 |
9 个 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按照 法律法规执行 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效 指标 |
经费支出时效性 |
及时拨付 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本 指标 |
项目投入 |
严格按照 预算执行 |
达成预 期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效 益 指 标 |
经济 效益 |
经济效益 |
不适用 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
社会 效益 |
保障妇联工作进行 |
较高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态 效益 |
生态效益 |
不适用 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持 续影响 |
可持续影响 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指标 |
服务 对象 满意度 |
主管部门满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
|
总分 |
|
10 0 |
100 .00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024 年度)
|
项目名称 |
汤陵街道办事处行政运行工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
330-亳州市谯城区汤陵街道办 事处 |
实施 单位 |
330001-亳州市谯城区汤陵街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分 值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总 额: |
312.0 0 |
312.0 0 |
224.8 7 |
10 |
72.07 % |
7.21 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
312.0 0 |
312.0 0 |
224.8 7 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障日常工作正常开展 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖社区数量 |
=9个 |
9 个 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格 按照 法律 法规 |
达成 预期 指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
|
|
|
|
执行 |
|
|
|
|
|
时 效 指 标 |
经费支出时效性 |
及时拨付 |
达成 预期 指标 |
10 |
10 |
|
||
|
成 本 指 标 |
项目投入 |
严格 按照 预算 执行 |
达成 预期 指标 |
10 |
10 |
|
||
|
效 益 指 标 |
经 济 效 益 |
经济效益 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
|
|
社 会 效 益 |
保障日常工作正常开展 |
较高 |
达成 预期 指标 |
15 |
15 |
|
||
|
生 态 效 益 |
生态效益 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
||
|
可 持 续 影 响 |
可持续影响 |
不适用 |
达成预期 指标 |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
主管部门满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
总分 |
|
|
10 0 |
97.21 |
|
(2024 年度)
|
项目名称 |
汤陵街道办事处环保经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
330-亳州市谯城区汤陵街道办 事处 |
实施 单位 |
330001-亳州市谯城区汤陵街道办事处 |
||||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总 额: |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障环保工作进行 |
完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标 |
数量 指标 |
覆盖社区数量 |
=9个 |
9 个 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格 按照 法律 法规 执行 |
达成预期 指标 |
15 |
15 |
|
|||||
|
|
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时拨付 |
达成 预期 指标 |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
项目投入 |
严格 按照 预算 执行 |
达成 预期 指标 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益 |
保障环保工作进行 |
较高 |
达成 预期 指标 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 |
生态效益 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
||
|
可持 续影响 |
可持续影响 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
||
|
满 意 度 指 标 |
服务 对象 满意度 |
主管部门满意度 |
≥ 95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
90.00 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024 年度)
|
项目名称 |
汤陵街道办事处农村财政工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
330-亳州市谯城区汤陵街道办事处 |
实施 单位 |
330001-亳州市谯城区汤陵街道办事处 |
||||||
|
项目资金(万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总 额: |
3.00 |
3.00 |
1.03 |
10 |
34.23% |
3.42 |
|||
|
其中:本年财政拨款 |
3.00 |
3.00 |
1.03 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障农村财政工作进行 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
覆盖社区数量 |
=9个 |
9 个 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格 按照 法律 法规 执行 |
达成预期 指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时拨付 |
达成 预期 指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
成本指标 |
项目投入 |
严格 按照 预算 执行 |
达成 预期 指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
|
效益指标 |
经济效益 |
经济效益 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
|
社会效益 |
保障农村财政工作进行 |
较高 |
达成 预期 指标 |
15 |
15 |
|
||
|
生态效益 |
生态效益 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
||
|
可持 续影响 |
可持续影响 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
||
|
满 意 度 指 标 |
服务 对象 满意度 |
主管部门满意度 |
≥ 95% |
95% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
|
100 |
93.42 |
|
||||
项目支出绩效自评表
(2024 年度)
|
项目名称 |
汤陵街道办事处团建经费 |
||||||
|
主管部门 |
330-亳州市谯城区汤陵街道办事处 |
实施单位 |
330001-亳州市谯城区汤陵街道 办事处 |
||||
|
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额: |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
10 |
0.00% |
0.00 |
|
|
|
其中:本年财政拨款 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
保障团建工作进行 |
完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
一 级 指 标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产 出 指 标 |
数量 指标 |
覆盖社区数量 |
=9个 |
9 个 |
15 |
15 |
|
||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按 照法律 法规执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
时效 指标 |
经费支出时效性 |
及时拨付 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
成本指标 |
项目投入 |
严格按 照预算执行 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济 效益 |
经济效益 |
不适用 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
||
|
社会 效益 |
保障团建工作进行 |
较高 |
达成预 期指标 |
15 |
15 |
|
|||
|
生态 效益 |
生态效益 |
不适用 |
达成预 期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
可持 续影响 |
可持续影响 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||
|
满意度指 |
服务 对象 满意度 |
主管部门满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
||
|
|
标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总分 |
|
|
100 |
90.00 |
|
项目支出绩效自评表
(2024 年度)
|
项目名称 |
汤陵街道办事处消防经费 |
|||||||
|
主管部门 |
330-亳州市谯城区汤陵街道 办事处 |
实施 单位 |
330001-亳州市谯城区汤陵街道办事处 |
|||||
|
项目资 金 (万元) |
|
年 初 预 算 数 |
全年预算数 |
全年 执行 数 |
分 值 |
执 行 率 |
得分 |
|
|
年度资金总额: |
10. 00 |
10.00 |
5.35 |
1 0 |
53. 47% |
5.35 |
||
|
其中:本年财政拨款 |
10. 00 |
10.00 |
5.35 |
— |
|
|
||
|
上年结转资金 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
其他资金 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||
|
|
|
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||
|
年度总体目标 |
|
保障消防工作进行 |
完成 |
|||||
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分 值 |
得 分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
|
数量 指标 |
覆盖社区数量 |
=9个 |
9 个 |
1 5 |
15 |
|
|
|
质量 指标出 |
经费支出合规性 |
严格按 照法律 法规执行 |
达成 预期 指标 |
1 5 |
15 |
|
|
|
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时拨付 |
达成 预期 指标 |
1 0 |
10 |
|
|
|
绩效 |
成本指标 |
项目投入 |
严格按 照预算执行 |
达成 预期 指标 |
1 0 |
10 |
|
|
|
指标 |
|
经济效益 |
经济效益 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
|
|
社会效益 |
保障消防工作进行 |
较高 |
达成 预期 指标 |
1 5 |
15 |
|
|
|
|
生态效益 |
生态效益 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
|
|
|
可持 续影响 |
可持续影响 |
不适用 |
达成 预期 指标 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
服务 对象 满意度 |
主管部门满意度 |
≥95% |
95% |
1 0 |
10 |
|
|
总分 |
|
1 0 0 |
95. 35 |
|
||||
目 录
一、项目基本情况
二、绩效评价工作开展情况
三、综合评价情况及评价结论
四、绩效评价指标分析
五、主要经验及做法
六、存在问题及原因分析
七、有关建议
八、其他需要说明的问题
一、项目基本情况
(一)项目概况。
为贯彻落实中央、省、市、区关于加强和改进人民信访工作的重要指示,有效防范、化解及妥善处置部分利益诉求人员信访突出问题,根据年初单位预算,安排财政资金 5 万元,保障信访维稳工作的顺利开展,及时解决群众信访问题。
(二)项目绩效目标。
保障了信访工作的顺利开展 ,及时解决群众诉求 ,有效化解群众矛盾 ,维护社会治安 ,促进社会和谐稳定。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
目的:进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。
对象 :2024 年度汤陵街道办事处信访经费 5 万元。
范围:对汤陵街道办事处信访经费项目决策、过程、产出和效益等。
(二)绩效评价工作过程。
根据讨论通过的绩效评价工作方案,收集项目实施过程中的基础数据,并在核实的基础上作为项目评价定量指标的数据来源。对于定性指标,我们以项目需求申请、预算申请及批复,项目运行和管理各个环节为切入点,收集项目实施效果方面的相关数据资料,并以结果作为评价依据。
三、综合评价情况及评价结论
依据文件《项目支出绩效评价报告》的规定,该项目综合评价得分为 100分。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
通过清晰、可衡量的指标评价 ,该项目绩效指标体系细化 ,明确合理。
(二)项目过程情况。
明确主体 ,规范程序 ,加强专项资金的管理, 明确专项资金用途 ,不得扩大开支范围,严禁挤占、挪用和截留,不得提取工作经费,不得用于与此项目工作无关的支出。
(三)项目产出情况
数量、质量、成本、时效等产出均达到了预期 ,完成较好。
(四)项目效益情况。
提高了社会的稳定和谐程度。
五、主要经验及做法
1.建立完善常态化化解矛盾纠纷机制,深化干部接访下访,通过信访工作倾听群众呼声、了解群众需求,及时解决群众急难愁盼问题,维护群众合法权益,减少信访上行。
2.加强宣传引导 ,用通俗易懂的语言对信访群众进行耐心细致的政策解释,让群众知道如何快速、高效地解决问题。
六、存在问题及原因分析
问题:群众的信访诉求不能及时得到受理 ,回复告知不及时;解决问题不够高效 ,存在重程序办结、轻实体化解的现象。
原因:工作人员的业务能力和水平有待进一步提高,工作方式方法缺乏创新,未建立信访监督问责机制。
七、有关建议
1.科学编制预算项目,优化项目执行计划与安排,保证项目执行进度,提高预算执行率。
2.根据项目内容设置科学合理的绩效目标和指标,避免绩效指标不切实际。
3.提高工作人员的业务能力和水平,端正工作态度,提高工作效率,面对来访群众,创新方式方法,耐心解决群众的信访诉求,建立信访监督问责机制。
八、其他需要说明的问题
无。
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
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谯城区汤陵办事处