| 索引号: | 11341602683628226Q/202509-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 中共亳州市谯城区委政法委员会 | 主题分类: | 其他 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会2024年度部门决算 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-26 | 发布日期: | 2025-09-26 |
| 索引号: | 11341602683628226Q/202509-00001 |
| 组配分类: | 部门决算情况 |
| 发布机构: | 中共亳州市谯城区委政法委员会 |
| 主题分类: | 其他 / 其他 / 其他 |
| 名称: | 安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会2024年度部门决算 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-09-26 |
| 发布日期: | 2025-09-26 |
安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会
2024年度部门决算
2025年9月
目 录
第一部分 安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度综治项目绩效评价报告
第一部分 安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会概况
一、部门职责
(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全区政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
(二)深入贯彻党中央及省委、市委、区委决定,对全区政法工作研究提出全局性部署,推进平安谯城、法治谯城建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
(三)指导推动全区政法系统党的建设和政法队伍建设,协助党委及其组织部门加强政法部门领导班子和干部队伍建设,管理谯城区法学会。
(四)了解掌握和分析研判全区政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
(五)加强对政法工作的督查,统筹协调全区社会治安综合治理、维护社会稳定、有关法律法规政策的实施工作。
(六)组织开展政法领域的调查研究,研究拟定全区政法工作的有关政策和重大措施,及时向区委提出建议。
(七)掌握分析涉谯政法舆情动态,指导协调政法各部门媒体网络宣传工作,指导政法各部门做好涉及全区政法工作的重大宣传工作。
(八)监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,推进严格执法、公正司法。
(九)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。
(十)完成市委政法委和区委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会2024年度部门决算包括:委本级决算和委所属事业单位决算,与预算比较,增加0户。
纳入安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个,具体情况见下表:
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共亳州市谯城区委政法委员会本级 |
|
2 |
亳州市谯城区综治中心 |
第二部分 安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会2024年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:中共亳州市谯城区委政法委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,631.34 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2,551.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
40.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
12.89 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
25.70 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,631.34 |
本年支出合计 |
61 |
2,631.34 |
|
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
2631.34 |
总计 |
65 |
2631.34 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门:中共亳州市谯城区委政法委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
|
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
|
合计 |
2,631.34 |
2,631.34 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,551.85 |
2,551.85 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20101 |
人大事务 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010101 |
行政运行 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,533.03 |
2,533.03 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
180.72 |
180.72 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2013150 |
事业运行 |
62.98 |
62.98 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,289.33 |
2,289.33 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.90 |
40.90 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.69 |
40.69 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.32 |
9.32 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
部门:中共亳州市谯城区委政法委员会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
2,631.34 |
324.02 |
2,307.33 |
|
|
|
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,551.85 |
244.52 |
2,307.33 |
|
|
|
||||
|
20101 |
人大事务 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
||||
|
2010101 |
行政运行 |
0.82 |
0.82 |
|
|
|
|
||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,533.03 |
243.70 |
2,289.33 |
|
|
|
||||
|
2013101 |
行政运行 |
180.72 |
180.72 |
|
|
|
|
||||
|
2013150 |
事业运行 |
62.98 |
62.98 |
|
|
|
|
||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,289.33 |
|
2,289.33 |
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.90 |
40.90 |
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.69 |
40.69 |
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.64 |
18.64 |
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.32 |
9.32 |
|
|
|
|
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.40 |
20.40 |
|
|
|
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.30 |
5.30 |
|
|
|
|
||||
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门:中共亳州市谯城区委政法委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,631.34 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2,551.85 |
2,551.85 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
40.90 |
40.90 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
25.70 |
25.70 |
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
2,631.34 |
本年支出合计 |
56 |
2,631.34 |
2,631.34 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
2631.34 |
总计 |
58 |
2631.34 |
2631.34 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||
|
部门:中共亳州市谯城区委政法委员会 |
|
金额单位:万元 |
|||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||||
|
合计 |
2,631.34 |
324.02 |
2,307.33 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,551.85 |
244.52 |
2,307.33 |
|||||||
|
20101 |
人大事务 |
0.82 |
0.82 |
|
|||||||
|
2010101 |
行政运行 |
0.82 |
0.82 |
|
|||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
18.00 |
|
18.00 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
18.00 |
|
18.00 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2,533.03 |
243.70 |
2,289.33 |
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
180.72 |
180.72 |
|
|||||||
|
2013150 |
事业运行 |
62.98 |
62.98 |
|
|||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2,289.33 |
|
2,289.33 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.90 |
40.90 |
|
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.69 |
40.69 |
|
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.74 |
12.74 |
|
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.64 |
18.64 |
|
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.32 |
9.32 |
|
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.21 |
0.21 |
|
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
12.89 |
12.89 |
|
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.89 |
12.89 |
|
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.60 |
9.60 |
|
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.06 |
3.06 |
|
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.23 |
0.23 |
|
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.70 |
25.70 |
|
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
20.40 |
20.40 |
|
|||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
5.30 |
5.30 |
|
|||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
部门:中共亳州市谯城区委政法委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
286.44 |
302 |
商品和服务支出 |
19.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|||
|
30101 |
基本工资 |
72.11 |
30201 |
办公费 |
4.90 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
51.69 |
30202 |
印刷费 |
0.44 |
310 |
资本性支出 |
|
|||
|
30103 |
奖金 |
75.71 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
7.92 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|||
|
30107 |
绩效工资 |
17.56 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.64 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.32 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.41 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.70 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||
|
30113 |
住房公积金 |
20.40 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|||
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.58 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|||
|
30301 |
离休费 |
12.68 |
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||
|
30305 |
生活补助 |
4.07 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|||
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|||
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.26 |
31204 |
费用补贴 |
|
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.51 |
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.90 |
399 |
其他支出 |
|
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.32 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|||
|
人员经费合计 |
305.02 |
公用经费合计 |
19 |
||||||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||||
|
部门:中共亳州市谯城区委政法委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:中共亳州市谯城区委政法委员会部门没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
|||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门: 中共亳州市谯城区委政法委员会 金额单位:万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:中共亳州市谯城区委政法委员会部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
||||||
第三部分 安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2631.34万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2631.34万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少47.04万元,下降1.8%,主要原因::随乡镇分流人员退休,项目资金有所减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2631.34万元,其中:财政拨款收入2631.34万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2631.34万元,其中:基本支出324.02万元,占12.3%;项目支出2307.33万元,占87.7%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计2631.34万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2631.34万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少47.04万元,下降1.8%,主要原因:随乡镇分流人员退休,项目资金有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2631.34万元,占本年支出的100%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少,47.04万元,下降1.8%,主要原因:随乡镇分流人员退休,项目资金有所减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2631.34万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2551.85万元,占97%;社会保障和就业(类)支出40.9万元,占1.6%;卫生健康(类)支出12.89万元,占0.5%;住房保障(类)支出25.7万元,占1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2547.8万元,支出决算为2631.34万元,完成年初预算的103.3%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员增加,人员经费增加。其中:基本支出324.02万元,占12.3%;项目支出2307.33万元,占87.7%。具体情况如下:
1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为165.5万元,支出决算为180.72万元,完成年初预算的109.2%,决算数大于预算数的主要原因是:随人员变动,人员经费增加。
2. 1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为51.8万元,支出决算为62.98万元,完成年初预算的121.6%,决算数大于预算数的主要原因是在编在职人员增加,人员经费增加。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为2324.5万元,支出决算为2289.33万元,完成年初预算的98.5%,决算数小于预算数的主要原因是:有乡镇分流人员退休,工资保险项目支出减少。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18万元,决算数大于预算数的主要原因是追加春节送温暖项目支出。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.82万元,决算数大于预算数的主要原因是:追加人员经费。
6.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休 (项)。年初预算为11.7万元,支出决算为12.74万元,完成年初预算的108.9%,决算数大于预算数的主要原因:增加退休人员2人。
7.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为18.4万元,支出决算为18.64万元,完成年初预算的101.3%,决算数大于预算数的主要原因是:在编在职人员增加,单位基本养老保险缴费支出增加。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.2万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的101.3%,决算数大于预算数的主要原因是在编在职人员增加,单位职业年金缴费支出增加。
9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.5万元,支出决算为0.21万元,完成年初预算的42%,决算数小于预算数的主要原因是在编在职人员变动,其他社会保障支出随之变动。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项)。年初预算为11.2万元,支出决算为9.6万元,完成年初预算的85.7%,决算数小于预算数的主要原因是随人员变动,医疗保险随之变动 。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为2.5万元,支出决算为3.06万元,完成年初预算的122.4%,决算数大于预算数的主要原因是在事业在编在职人员增加,事业单位医疗支出增加。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.3万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的76.7%,决算数小于预算数的主要原因是随人员变动,其他行政事业单位医疗支出变动。
13.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金支出(项)。年初预算为16.2万元,支出决算为20.4万元,完成年初预算的125.9%,决算数大于预算数的主要原因是随人员及工资增加,住房公积金增加。
14.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴支出(项)。年初预算为4.1万元,支出决算为5.3万元,完成年初预算的129.3%,决算数大于预算数的主要原因是随人员增加,提租补贴增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出324.02万元,其中:人员经费305.02万元,主要包括::基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费19万元,主要包括:办公费、印刷费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
中共亳州市谯城区委政法委员会部门没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
中共亳州市谯城区委政法委员会部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会机关运行经费支出17.2万元,比2023年减少6.17万元,下降22.5%,主要原因是厉行节约,压缩单位运行经费支出。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会政府采购支出总额1.22万元,其中:政府采购货物支出1.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,安徽省中共亳州市谯城区委政法委员会共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金2168.61万元。从评价情况看,中共亳州市谯城区委政法委员会项目生态效益指标、时效指标、经济效益指标、成本指标、数量指标等均达到了预期目标
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,部门整体绩效目标实施情况、预算资金使用情况、项目管理情况,达到了预期目标,评价等级“优”
组织对“综治专项”、“乡镇综合治理平台项目”等7个项目开展了部门评价,共涉及资金2168.6万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,中共亳州市谯城区委政法委员会项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,达到了预期目标。
组织对“中共亳州市谯城区委政法委员会”、“谯城区综治中心”等2个单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金2631.34万元。从评价情况看,2024年全年预算数2894.35万元,全年执行数2631.34万元,其中基本支出执行数324.02万元,主要用于单位公用经费、人员经费;项目支出2307.33万元,主要用于着力推进矛盾纠纷排查化解,提升人民群众安全感和满意度;加强严重精神病障碍患者救治救助和服务管理;推进治安突出问题和治安混乱地区排查整治;常态化开展扫黑除恶斗争;落实社会稳定风险评估制度;做好重大节日及敏感时期安全稳定工作;完善维稳应急处置机制建设;抓好预防未成年人违法犯罪专项行动工作;加强依法治访工作;加强执法监督工作;加强政法干部队伍建设。通过组织对 2024年度部门整体支出开展了绩效自评,评价结果显示,自评综合得分 99.09分,评价等级“优”。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我委在2024年度部门决算中反映综治项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
综治项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.19分。全年预算数为36万元,执行数为33.07万元,完成预算的91.86%。项目绩效目标完成情况:一是通过对全区24个乡镇(街道)群众安全感、满意度调查,群众安全感满意度99.25%,全年开展综治年度考核2次,开展政法工作大宣讲2次,政法培训2次,常态化开展综治宣传,排查矛盾纠纷16042件,化解15553件,化解率96.95%,经费支出及时合规,完成年初目标;二是通过项目实施,持续推动平安谯城建设,矛盾纠纷多元化解,提升群众安全感、满意度,促进社会和谐稳定,为经济社会高质量发展保驾护航。完成年初目标。
发现的主要问题及原因:绩效评价内容有待进一步完善,加强评价结果的运用。
下一步改进措施:一是加强绩效运行监管,提高资金的使用效益;二是结合工作实际,更加科学、合理设置绩效目标。
综治项目的《项目支出绩效自评表》。
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
综治专项 |
|||||||||
|
主管部门 |
009-中共亳州市谯城区委政法委员会 |
实施单位 |
009001-中共亳州市谯城区委政法委员会 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
36.00 |
36.00 |
33.07 |
10 |
91.86% |
9.19 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
36.00 |
36.00 |
33.07 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
提升群众安全感满意度, 组织协调辖区内社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、突出问题综合整治、社会心理服务、平安创建、法制宣传教育,涉法涉诉信访群体劝接访等工作,扎实推进平安谯城建设,确保社会大局稳定。 |
通过项目实施,提升群众安全感满意度, 组织协调辖区内社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、突出问题综合整治、社会心理服务、平安创建、法制宣传教育,涉法涉诉信访群体劝接访等工作,扎实推进平安谯城建设,确保社会大局稳定。。开展政法工作大宣讲2次,综治年度考核2次,排查矛盾纠纷16042件,化解15553件,化解率96.95%,群众安全感指数99.25%。较好的完成了年初目标。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
群众安全感、满意度调查对象数量 |
全区24个乡镇(街道) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
开展综治年度考核 |
≥2次 |
2次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
开展综治宣传 |
常态化 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
开展政法工作宣讲 |
≥2次 |
2次 |
5 |
5 |
|
|||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
群众安全感满意度 |
≥90% |
99.25% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
2024年12月前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
项目经费使用 |
不超预算 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
为经济社会高质量发展保驾护航 |
影响明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
群众安全感满意度指数 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
|
生态效益 |
本指标不适合 |
不适合 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|
||||
|
可持续影响 |
持续推进平安谯城建设 |
影响明显 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
96.53% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
99.19 |
|
||||||
所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。
(3)部门评价结果
《2024年度综治项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度综治项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表(涉密除外)
|
(2024年度) |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
综治专项 |
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|
主管部门 |
009-中共亳州市谯城区委政法委员会 |
实施单位 |
009001-中共亳州市谯城区委政法委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
36.00 |
36.00 |
33.07 |
10 |
91.86% |
9.19 |
||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
36.00 |
36.00 |
33.07 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
提升群众安全感满意度, 组织协调辖区内社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、突出问题综合整治、社会心理服务、平安创建、法制宣传教育,涉法涉诉信访群体劝接访等工作,扎实推进平安谯城建设,确保社会大局稳定。 |
通过项目实施,提升群众安全感满意度, 组织协调辖区内社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、突出问题综合整治、社会心理服务、平安创建、法制宣传教育,涉法涉诉信访群体劝接访等工作,扎实推进平安谯城建设,确保社会大局稳定。。开展政法工作大宣讲2次,综治年度考核2次,排查矛盾纠纷16042件,化解15553件,化解率96.95%,群众安全感指数99.25%。较好的完成了年初目标。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
群众安全感、满意度调查对象数量 |
全区24个乡镇(街道) |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
开展综治年度考核 |
≥2次 |
2次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
开展综治宣传 |
常态化 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
开展政法工作宣讲 |
≥2次 |
2次 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
群众安全感满意度 |
≥90% |
99.25% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
2024年12月前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目经费使用 |
不超预算 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
为经济社会高质量发展保驾护航 |
影响明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
群众安全感满意度指数 |
明显提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
本指标不适合 |
不适合 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
持续推进平安谯城建设 |
影响明显 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
96.53% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
99.19 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
机构改革分流人员工资及保险项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
009-中共亳州市谯城区委政法委员会 |
实施单位 |
009001-中共亳州市谯城区委政法委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
2000.00 |
2000.00 |
1975.16 |
10 |
98.76% |
9.88 |
||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
2000.00 |
2000.00 |
1975.16 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
协助公安机关加强治安防范,加强外来人口和公共复杂场所、重点区域、路段、居民区的整治与管理,推动社区管理和安全文明社区创建工作的发展。 |
通过项目实施,及时发放分流安置人员工资、购买保险,提高了工作积极性,协助公安机关加强治安防范,打击犯罪,抓获现行犯罪分子,推动社区管理和安全文明社区创建工作的发展。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
预算人数 |
≤550人 |
548人 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支出时效性 |
每月及时支出 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经费使用情况 |
不超过预算数 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
为经济社会发展保驾护航 |
影响明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
促进和谐社会建设的改善或提升程度 |
明显 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
本指标不适合 |
不适合 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
为公共服务、保障人民利益提供长期保障 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
97% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
99.88 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
乡镇综合治理平台项目 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
009-中共亳州市谯城区委政法委员会 |
实施单位 |
009001-中共亳州市谯城区委政法委员会 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额: |
135.00 |
135.00 |
131.00 |
10 |
97.04% |
9.70 |
||||||||||||||||||||||||||
|
其中:本年财政拨款 |
135.00 |
135.00 |
131.00 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
依靠新技术手段,创新社会治理方法,有效解决乡村综合治理的实时动态管理,有利于提高社会乡村综合治理的能力和水平,加快社会治安综合治理信息化进程,深化社会治安防控和综合管理体系。 |
依靠新技术手段,创新社会治理方法,有效解决乡村综合治理的实时动态管理,有利于提高社会乡村综合治理的能力和水平,加快社会治安综合治理信息化进程,深化社会治安防控和综合管理体系。实现视频综合治理管理调度从区到庄的分层级覆盖的要求,有力震慑不法分子,有效提升群众安全感,真正做到综合治理,群防群治。同时助力村干部第一时间掌握村内安全隐患、环境卫生、突发事故纠纷等情况,推动村居综治平安管理水平的进一步提升,视频监控点位9620个,覆盖全区246个行政村. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖全区行政村 |
<246个 |
246个 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
视频监控点位 |
≤10000个 |
9620个 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
系统正常使用 |
正常使用 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
系统维护及时 |
及时维护 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
项目成本 |
不超过预算数 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益 |
为经济社会高质量发展保驾护航 |
进一步提升 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
社会效益 |
对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 |
进一步提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
本指标不适合 |
不适合 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
信息化系统建设为大数据分析提供长期技术支撑 |
搭建区、乡镇、行政村三级综合治理平台,对视频资源进行共享、显示、控制和存储 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会公众满意度 |
≥90% |
90% |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
总分 |
|
100 |
99.70 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
综治信息化运行维护项目 |
|||||||||
|
主管部门 |
009-中共亳州市谯城区委政法委员会 |
实施单位 |
009001-中共亳州市谯城区委政法委员会 |
|||||||
|
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额: |
13.46 |
13.46 |
6.92 |
10 |
51.41% |
5.14 |
||||
|
其中:本年财政拨款 |
13.46 |
13.46 |
6.92 |
— |
|
|
||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
|
||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
区综治信息化平台、视联网雪亮工程、乡镇综合平台正常运转。 |
通过项目实施,确保区综治信息化平台、视联网雪亮工程、乡镇综合平台正常运转。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
实现区乡村视频音频互联互通 |
=100% |
100% |
15 |
15 |
|
|||
|
召开视频会议次数 |
≥6次 |
15次 |
10 |
10 |
|
|||||
|
质量指标 |
系统正常运行满意度 |
≥90% |
98% |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
2023年12月前 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
不超过预算数 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益 |
通过召开视频会议,节约了时间成本和差旅成本。 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
社会效益 |
对提高公共服务能力和效率的改善或提升程度 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
|
工作效率 |
影响明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
本指标不适合 |
不适合 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|
||||
|
可持续影响 |
智能化办公,提高工作效率 |
影响明显 |
达成预期指标 |
9 |
9 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
|
总分 |
|
100 |
95.14 |
|
||||||
2.2024年度综治项目绩效评价报告
目 录
摘要
正文
一、项目基本情况
二、绩效评价工作开展情况
三、综合评价情况及评价结论
四、绩效评价指标分析
五、主要经验及做法
六、存在问题及原因分析
七、有关建议
八、其他需要说明的问题
附:1.综治项目绩效评价指标体系
2.综治项目绩效目标完成清单
3.综治项目绩效评价问题清单
4.综治项目绩效评价评分情况表
摘 要
项目基本情况
根据中央办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的意见》(中办发〔2014〕69号)文件;省委、省政府、市委、市政府和谯城区委、区政府《关于推进综治中心标准化建设与管理的实施意见》的通知(厅〔2018〕44号、亳办〔2018〕89号、谯办〔2018〕106号)及区主要领导批示,要求将社会治安防控体系建设经费列入年度财政预算,从人力物力财力上保证综治工作顺利开展。
绩效目标完成情况
2024年综治项目资金预算安排 36 万元,实际审核支付资金 33.069698 万元,预算执行率91.86%。
通过项目实施,提升群众安全感满意度, 组织协调辖区内社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、突出问题综合整治、社会心理服务、平安创建、法制宣传教育,涉法涉诉信访群体劝接访等工作,扎实推进平安谯城建设,确保社会大局稳定。较好的完成了年初目标。
综合评价情况及评价结论
经自评,实现预期效益,财政资金发挥了应有的效益,综合评价得分为 99.19分,整体评价为“优”
存在的问题
进一步加强预算绩效管理,提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。绩效评价内容有待进一步完善,加强评价结果的运用。
有关建议
1.加强绩效运行监管,提高资金的使用效益。
2.结合工作实际,更加科学、合理设置绩效目标。
正文部分
一、项目基本情况
(一)项目概况。
为提升群众安全感满意度, 组织协调辖区内社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、突出问题综合整治、社会心理服务、平安创建、法制宣传教育,涉法涉诉信访群体劝接访等工作,扎实推进平安谯城建设,确保社会大局稳定。根据中央办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的意见》(中办发〔2014〕69号)文件;省委、省政府、市委、市政府和谯城区委、区政府《关于推进综治中心标准化建设与管理的实施意见》的通知(厅〔2018〕44号、亳办〔2018〕89号、谯办〔2018〕106号)及区主要领导批示,要求将社会治安防控体系建设经费列入年度财政预算,从人力物力财力上保证综治工作顺利开展。综治专项年初预算数36万元,全年预算数36万元,执行数33.069698万元,执行率91.86%,通过项目实施,持续推动平安谯城建设,矛盾纠纷多元化解,提升群众安全感、满意度,促进社会和谐稳定。
(二)项目绩效目标。
项目总体目标:提升群众安全感满意度, 组织协调辖区内社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、突出问题综合整治、社会心理服务、平安创建、法制宣传教育,涉法涉诉信访群体劝接访等工作,扎实推进平安谯城建设,确保社会大局稳定。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
评价目的:根据项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程规定,对项目决策、过程、产出和效益等进行客观、公正的衡量、分析和评判,为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。
评价对象和范围:区委政法委综治专项资金36万元。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。
本次绩效评价遵循以下基本原则:
1.科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法。
2.公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求,依法公开并接受监督。
3.绩效相关原则。本次绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。
评价指标体系(附表说明):本次绩效评价指标共设置决策、过程、产出、效益4个一级指标,10个二级指标、18 个三级指标。
评价方法和标准:本次评价采用资料审查、问卷调查和综合评价相结合的方式,详细了解政法综治专项产出、效益、满意度等全过程情况。评价综合采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等方法,比较全面、客观和公正地对2024年综治项目绩效情况进行了评价。
(三)绩效评价工作过程。
本次绩效评价由区委政法委组织实施。为提高本次绩效评价的质量,我单位由分管负责人负责,政治部、办公室参加,通过查阅资料的方式,对项目整体实施情况、资金使用情况、项目管理情况进行全面评价。
三、综合评价情况及评价结论
(一)绩效目标完成情况。
综治专项年初预算数36万元,全年预算数36万元,执行数33.069698万元,执行率91.86%,通过项目实施,持续推动平安谯城建设,矛盾纠纷多元化解,提升群众安全感、满意度,促进社会和谐稳定。开展政法工作宣讲,综治工作督查考核,排查矛盾纠纷16042件,化解15553件,化解率96.95%,诉前调解成功率94.17%,群众安全感满意度96.53%。较好的完成了年初目标。
(二)综合评价结论。(附相关评分表)
自评分数99.19分,自评结果为优。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。为提升群众安全感满意度, 组织协调辖区内社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、突出问题综合整治、社会心理服务、平安创建、法制宣传教育,涉法涉诉信访群体劝接访等工作,扎实推进平安谯城建设,确保社会大局稳定。根据中央办公厅《关于加强社会治安防控体系建设的意见》(中办发〔2014〕69号)文件;省委、省政府、市委、市政府和谯城区委、区政府《关于推进综治中心标准化建设与管理的实施意见》的通知(厅〔2018〕44号、亳办〔2018〕89号、谯办〔2018〕106号)及区主要领导批示,要求将社会治安防控体系建设经费列入年度财政预算,从人力物力财力上保证综治工作顺利开展。
(二)项目过程情况。综治专项年初预算数36万元,全年预算数36万元,执行数33.069698万元,执行率91.86%。
(三)项目产出情况。开展政法工作宣讲,综治工作督查考核,全面开展矛盾纠纷大排查、大化解,排查矛盾纠纷16042件,化解15553件,化解率96.95%,诉前调解成功率94.17%,通过对全区24个乡镇(街道)群众安全感、满意度调查,群众安全感满意度96.53%。较好的完成了年初目标。
(四)项目效益情况。通过项目实施,提升群众安全感满意度, 组织协调辖区内社会治安防控体系建设、矛盾纠纷多元化解、网格化服务管理、突出问题综合整治、社会心理服务、平安创建、法制宣传教育,涉法涉诉信访群体劝接访等工作,扎实推进平安谯城建设,确保社会大局稳定。较好的完成了年初目标。
五、主要经验及做法
单位领导高度重视,定期召开项目负责人绩效评价讨论会议,积极引导各股室增强绩效评价意识,提高项目绩效指标的科学性,项目执行过程中加强监管,督促进度,确保项目按时按质完成。
六、存在问题及原因分析
进一步加强预算绩效管理,提高部门预算绩效目标管理的科学性、规范性和有效性。绩效评价内容有待进一步完善,加强评价结果的运用。
七、有关建议
1.加强绩效运行监管,提高资金的使用效益。
2.结合工作实际,更加科学、合理设置绩效目标。
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