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序号 |
责任单位 |
考核指标 |
序时进度 |
完成情况 |
备注 |
1 |
区审计局 |
按照区委、区政府安排做好全区2025年专项审计调查。 |
完成做好全区2025年专项审计调查。 |
暂未接到专项审计调查任务 |
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2 |
区审计局 |
做好2024年度区级预算执行审计工作。 |
认真做好前期谋划工作,全力做好2024年度区级预算执行审计工作。 |
区级预算执行审计,项目正在推进中,预计7月初结束现场审计;区发改委预算执行审计现场审计已完成,正在征求意见;区卫健委、区农业农村局、区科技局预算执行审计已完成。 |
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3 |
区审计局 |
做好党政主要领导干部经济责任审计工作。 |
根据区委审计委员会批准的审计工作计划对区管党政领导干部进行经济责任审计。 |
区发改委现场审计已完成,正在征求意见;区卫健委、魏武国控、古井镇项目正在推进中;区公安分局、区科技局、区总工会项目已完成;谯东镇项目已进点。 |
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4 |
区审计局 |
做好公共投资重大项目审计工作。 |
区委区政府本年交办的公共投资重大项目审计。 |
暂未接到公共投资重大项目审计任务 |
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5 |
区审计局 |
做好上级审计部门安排的专项审计工作。 |
根据上级审计机关安排及时间要求完成专项审计工作。 |
“四好农村路”专项审计已完成现场审计调查工作,正在核对、汇总审计资料,撰写审计调查报告(征求意见稿) |
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6 |
区审计局 |
加大对审计发现问题整改的督查力度。 |
每季度进行1次审计发现问题整改督查,3月底完成第一季度审计整改督查;6月底完成第二季度审计整改督查;9月底完成第三季度审计整改督查;12月底完成第四季度审计整改督查。 |
分别于2025年3月25日、2025年6月20日向市审计局整改监督科更新报送2022年、2023年、2024年年度审计发现问题整改台账。 |
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7 |
区审计局 |
加强与上级审计部门沟通对接,牵头做好上级审计机关对我区审计反馈问题整改工作。 |
积极牵头做好上级审计机关对我区审计反馈问题的整改工作,按进度情况向区领导进行汇报。 |
牵头做好审计署对安徽省党政领导干部经责审计和自然资源审计发现问题中涉及谯城区的问题进行整改。6月27日到区政府参加审计反馈问题专题调度会。 |
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8 |
区审计局 |
做好区委巡察区审计局党组反馈意见整改工作。 |
根据区委巡察反馈的问题,明确问题整改措施、整改责任人及整改时限,梳理形成整改方案及整改台账,逐项落实整改,8月底完成各项整改。 |
巡察整改各项工作持续推进,反馈的41个问题中,已完成整改39个,剩余2个问题正在积极推进整改。 |
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9 |
区审计局 |
做好区委审计委员会会议召开工作。 |
按照上级审计机关有关要求,做好会议召开。 |
3月11日召开十三届区委审计委员会第七次会议,相关会议资料整理成册。 |
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2025年6月30日 |
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