谯城区赵桥乡
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索引号: 113416020031663058/202503-00044 组配分类: 财政预决算
发布机构: 谯城区赵桥乡 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 赵桥乡2025年财政预算表及文字说明 文号:
发文日期: 2025-03-26 发布日期: 2025-03-26
索引号: 113416020031663058/202503-00044
组配分类: 财政预决算
发布机构: 谯城区赵桥乡
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 赵桥乡2025年财政预算表及文字说明
文号:
发文日期: 2025-03-26
发布日期: 2025-03-26
赵桥乡2025年财政预算表及文字说明
发布时间:2025-03-26 15:59 信息来源:谯城区赵桥乡 浏览次数: 字体:[ ]


谯城区赵桥乡人民政府2025单位预算


    20253


 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025单位预算表

1.谯城区赵桥乡人民政府2025年收支总表

2.谯城区赵桥乡人民政府2025年收入总表

3.谯城区赵桥乡人民政府2025年支出总表

4.谯城区赵桥乡人民政府2025年财政拨款收支总表

5.谯城区赵桥乡人民政府2025年一般公共预算支出表

6.谯城区赵桥乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.谯城区赵桥乡人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.谯城区赵桥乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.谯城区赵桥乡人民政府2025年项目支出表

10.谯城区赵桥乡人民政府2025年政府采购支出表

11.谯城区赵桥乡人民政府2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

亳州市谯城区赵桥乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。乡人民政府在区人民政府和乡党委的领导下,承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务的职能。根据《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,亳州市谯城区赵桥乡人民政府的主要职责是:

1、负责执行本级人民代表大会的决议和区人民政府的决定和命令,发布决定和命令;对本级人民代表大会和区人民政府负责并报告工作。

2、贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

3、研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

4、负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农业经济统计工作,保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权,深化农村改革,负责谋划发展思路,营造发展环境,引导农民进行科学化、现代化农业生产,引导农村劳动力转移和就业,加强农村劳动力技能培训,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展公益事业,增加公共产品,提供信息服务和社会救济、求助,及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党群关系,负责执法服务。

5、负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作;负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理,提高人口素质;加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导,负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作,积极培育市场、发展市场经济,保护经营者之间平等竞争;负责本行政区域内的民族宗教、民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。

6、负责本行政区域内的公安、司法行政管理工作,搞好社会治安综合治理,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,保护各种经济组织的合法权益;协助相关单位做好村道路、河道运输、消防、危险化学物品、矿山和非煤矿山、农机、电网等安全监督管理工作,抓好本行政区域内的事故抢救、善后和调查工作,做好安全生产统计工作,定期分析上报安全生产形势,及时公布安全生产情况,负责维护稳定。

7、协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作,负责监督管理下属事业单位的国有资产、监督下属事业单位贯彻执行政策情况。

8、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同筹和婚姻自由等各项权利。

10、根据《安徽省行政机构设置与编制管理办法》的规定,向区人民政府呈报乡政府各工作单位的设置方案。领导和协助管理中央、省、市、区驻本乡机关和企事业单位。

11、负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、负责办理区委区政府交办的其他工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,谯城区赵桥乡人民政府2025年度单位预算仅包括本级预算,无其他下属单位预算。

 

三、2025年度主要工作任务

(一) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,严格落实“四个不摘”要求,进一步强化帮扶责任,严守“脱贫不脱帮扶”纪律,保持帮扶力量不变、帮扶力度不减,常态化、制度化开展“回头看、回头帮”。做好监测预警和动态帮扶,针对性用好政策保障、产业就业扶持、消费扶贫、开发农村公益性岗位等手段,确保不发生规模性返贫致贫。

抓实抓细安全生产

严格落实安全生产“一岗双责”,深入推进安全生产治本攻坚三年行动,加强重大安全风险防控,常态化开展重点领域安全隐患排查整治,强化防汛救灾、消防、交通、食品等重点领域安全宣传和监管,坚决防范遏制重特大事故发生。

力抓好人居环境整治工作

着重针对家禽圈养、非正规垃圾堆放点清理、房前屋后乱堆乱放等人居环境整治工作,利用“最美庭院”“文明卫生户”评选等方式调动群众参与改善人居环境的主动性和积极性。持续抓好农村厕所改造、垃圾收集、污水处理,完善乡村基础设施配套,实现农村垃圾收集转运全覆盖。

力推进生态环境保护工作

认真践行“两山”理念,始终把生态文明建设作为重大政治任务来抓。扎实抓好中央、省、市、区生态环保督察反馈问题整改,全力解决群众反映强烈的生态环境问题,加强大气、水、土壤污染防治,以“河长制”为抓手,常态化开展巡河。积极做好秸秆禁烧工作,打好蓝天保卫战;开展河塘专项治理、加强集镇区污水处理设施建设和运行管理,打好碧水保卫战。

(四)深化社会治理

坚持和发展新时代“枫桥经验”,健全城乡基层治理体系。加大“六尺巷工作法”推广力度,推进信访工作法治化,深入开展矛盾纠纷多元化解,推进突出矛盾纠纷排查化解专项行动,因人施策对现有的信访积案逐步进行化解,减存量、控增量切实抓好信访稳定。巩固提升扫黑除恶专项斗争成效,健全群防群治机制,营造风清气正社会环境。

(五)强化民生保障

从就业、民政救济等多渠道加强保障,严格开展低保、五保人员评定,做到应保尽保,完善社会保障体系,提高城乡居民养老保险、医疗保险参保率,扩大社会保险覆盖面。加强社会救助体系建设,加大对低保、五保、残疾人等弱势群体的救助力度,保障困难群众基本生活。加强医疗卫生服务体系建设,提升基层医疗卫生服务能力,推进家庭医生签约服务,提高群众健康水平。加强教育、文化、体育等公共服务设施建设,促进基本公共服务均等化,不断满足人民群众日益增长的美好生活需要。

加强精神文明建设

深入实施文化惠民工程,完善文化体育配套设施,广泛开展乡村春晚、文化进万家、戏曲进乡村等各类群众性文体活动,完善公共文化服务体系,提高公共文化服务效能,不断丰富群众的精神文化生活。持续推进移风易俗,加强农村精神文明建设,完善村规民约,培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。

深入推进依法行政始终做到廉洁从政

深入践行习近平法治思想,加强法治政府建设,坚持依法行政。规范执行重大行政决策程序,坚持民主集中制,自觉接受人大工作、社会公众监督,深入推进政务公开,全面增强政府工作效能。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,持续整治群众身边的腐败和不正之风。坚持过紧日子,严控一般性支出,用政府的“清廉指数”提升群众的“幸福指数”。

 

 

第二部分 2025单位预算表

 

 

单位公开表1

 

 

 

谯城区赵桥乡人民政府2025年收支总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1194.9

一、一般公共服务支出

882.0

     其中:转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

     其中:转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

     其中:转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

131.8

 

 

九、社会保险基金支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

十、卫生健康支出

24.4

 

 

十一、节能环保支出

2.0

五、单位资金收入

 

十二、城乡社区支出

 

    事业收入

 

十三、农林水支出

86.4

    经营收入

 

十四、交通运输支出

 

    上级补助收入

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

    附属单位上缴收入

 

十六、商业服务业等支出

 

    其他

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

六、上年结转

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

68.3

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 


二十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

结转结余

 

收入总计

1194.9

支出总计

1,194.9



单位公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谯城区赵桥乡人民政府2025年收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

亳州市谯城区赵桥乡人民政府

1,194.9

1,194.9

1,194.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


单位公开表3

 

 

 

 

谯城区赵桥乡人民政府2025年支出总表

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

基本支出

项目支出

 

合计

1,194.9

863.1

331.8

201

一般公共服务支出

882.0

638.7

243.4

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

882.0

638.7

243.4

  2010301

  行政运行

715.2

477.0

238.3

  2010302

  一般行政管理事务

5.1

 

5.1

  2010350

  事业运行

161.7

161.7

 

208

社会保障和就业支出

131.8

131.8

 

20805

 行政事业单位养老支出

131.0

131.0

 

  2080501

  行政单位离退休

0.9

0.9

 

  2080502

  事业单位离退休

48.3

48.3

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.5

54.5

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

27.3

27.3

 

20899

 其他社会保障和就业支出

0.8

0.8

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.8

0.8

 

210

卫生健康支出

24.4

24.4

 

21011

 行政事业单位医疗

24.4

24.4

 

  2101101

  行政单位医疗

12.3

12.3

 

  2101102

  事业单位医疗

11.4

11.4

 

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.7

0.7

 

211

节能环保支出

2.0

 

2.0

21103

 污染防治

2.0

 

2.0

  2110301

  大气

2.0

 

2.0

213

 

86.4

 

86.4

21301

 

86.4

 

86.4

  2130126

 

86.4

 

86.4

221

 

68.3

68.3

 

22102

 

68.3

68.3

 

 

 

单位公开表4

 

 

 

谯城区赵桥乡人民政府2025年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

    

 项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

1,194.9

一、一般公共服务支出

882.0

882.0

 

 

(一)一般公共预算拨款收入

1,194.9

二、外交支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

八、社会保障和就业支出

131.8

131.8

 

 

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

24.4

24.4

 

 

 

 

十一、节能环保支出

2.0

2.0

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

86.4

86.4

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

68.3

68.3

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

二十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1,194.9

支 出  总 计

1,194.9

1,194.9

 

 

 


单位公开表5

 

 

 

 

 

 

谯城区赵桥乡人民政府2025年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

合计

1,194.9

863.1

815.9

47.3

331.8

201

一般公共服务支出

882.0

638.7

591.4

47.3

243.4

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

882.0

638.7

591.4

47.3

243.4

  2010301

  行政运行

715.2

477.0

429.7

47.3

238.3

  2010302

  一般行政管理事务

5.1

 

 

 

5.1

  2010350

  事业运行

161.7

161.7

161.7

 

 

208

社会保障和就业支出

131.8

131.8

131.8

 

 

20805

 行政事业单位养老支出

131.0

131.0

131.0

 

 

  2080501

  行政单位离退休

0.9

0.9

0.9

 

 

  2080502

  事业单位离退休

48.3

48.3

48.3

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

54.5

54.5

54.5

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

27.3

27.3

27.3

 

 

20899

 其他社会保障和就业支出

0.8

0.8

0.8

 

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.8

0.8

0.8

 

 

210

卫生健康支出

24.4

24.4

24.4

 

 

21011

 行政事业单位医疗

24.4

24.4

24.4

 

 

  2101101

  行政单位医疗

12.3

12.3

12.3

 

 

  2101102

  事业单位医疗

11.4

11.4

11.4

 

 

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.7

0.7

0.7

 

 

211

节能环保支出

2.0

 

 

 

2.0

21103

 污染防治

2.0

 

 

 

2.0

  2110301

  大气

2.0

 

 

 

2.0

213

农林水支出

86.4

 

 

 

86.4

21301

 农业农村

86.4

 

 

 

86.4

  2130126

  农村社会事业

86.4

 

 

 

86.4

221

住房保障支出

68.3

68.3

68.3

 

 

22102

 住房改革支出

68.3

68.3

68.3

 

 

  2210201

  住房公积金

54.6

54.6

 

 

 

  2210202

  提租补贴

13.7

13.7

 

 

 

 

注:没有一般公共预算收支预算的单位也要公开此表,并备注说明:谯城区赵桥乡人民政府没有一般公共预算拨款收入,也没有一般公共预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

单位公开表6

 

 

 

谯城区赵桥乡人民政府2025年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

863.1

815.9

47.3

301

工资福利支出

779.7

 

 

30101

 基本工资

216.9

216.9

 

30102

 津贴补贴

108.1

108.1

 

30103

 奖金

199.5

199.5

 

30106

 伙食补助费

41.0

 

41.0

30107

 绩效工资

52.5

52.5

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

54.5

54.5

 

30109

 职业年金缴费

27.3

27.3

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

23.1

23.1

 

30112

 其他社会保障缴费

2.1

2.1

 

30113

 住房公积金

54.6

54.6

 

302

商品和服务支出

26.3

 

 

30201

 办公费

0.4

0.4

 

30228

 工会经费

6.2

 

6.2

30239

 其他交通费用

19.7

19.7

 

303

对个人和家庭的补助

57.1

 

 

30302

 退休费

4.8

4.8

 

30303

 退职(役)费

44.0

44.0

 

30305

 生活补助

8.2

8.2

 

30309

 奖励金

0.1

0.1

 

 

 

单位公开表7

 

 

谯城区赵桥乡人民政府2025年政府性基金支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

功能分类科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:谯城区赵桥乡人民政府没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

  单位公开表8

谯城区赵桥乡人民政府2025年国有资本经营预算支出表


 

 

 

 

单位:万元


科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出


合计

基本支出

项目支出



 

备注:谯城区赵桥乡人民政府没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据

 


单位公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

谯城区赵桥乡人民政府2025年项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

上年结转

一般公共预算

政府性
基金预算

国有资本经营预算

 

 

合计

331.8

331.8

 

 

亳州市谯城区赵桥乡人民政府

331.8

331.8

其他运转类项目(单位运转)

2025年赵桥乡环保工作经费

 亳州市谯城区赵桥乡人民政府

2.0

2.0

其他运转类项目(单位运转)

2025年赵桥乡妇联工作经费

 亳州市谯城区赵桥乡人民政府

1.0

1.0

其他运转类项目(单位运转)

2025年赵桥乡农村财政工作经费

 亳州市谯城区赵桥乡人民政府

3.0

3.0

 

 

 

 

 

其他运转类项目(单位运转)

2025年赵桥乡基层团建工作经费

 亳州市谯城区赵桥乡人民政府

2.0

2.0

 

 

 

 

 

其他运转类项目(单位运转)

2025年赵桥乡行政运行综合工作经费

 亳州市谯城区赵桥乡人民政府

132.3

132.3

 

 

 

 

 

其他运转类项目(单位运转)

2025年赵桥乡扫黑除恶经费

 亳州市谯城区赵桥乡人民政府

3.0

3.0

 

 

 

 

 

其他运转类项目(单位运转)

2025年赵桥乡党建经费

 亳州市谯城区赵桥乡人民政府

2.0

2.0

 

 

 

 

 

其他运转类项目(单位运转)

2025年赵桥乡城管执法经费及临时人员工资

 亳州市谯城区赵桥乡人民政府

80.0

80.0

 

 

 

 

 

其他运转类项目(单位运转)

2025年赵桥乡消防经费

 亳州市谯城区赵桥乡人民政府

10.0

10.0

 

 

 

 

 

其他运转类项目(单位运转)

2025年赵桥乡基层武装部规划建设经费

 亳州市谯城区赵桥乡人民政府

5.1

5.1

 

 

 

 

 

其他运转类项目(单位运转)

2025年赵桥乡信访维稳经费

 亳州市谯城区赵桥乡人民政府

5.0

5.0

 

 

 

 

 

其他运转类项目(单位运转)

2025年赵桥乡城乡居民组长报酬

 亳州市谯城区赵桥乡人民政府

86.4

86.4

 

 

 

 

 

 

 

单位公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谯城区赵桥乡人民政府2025年政府采购支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

 

 

合计

1.5

1.5

353001

亳州市谯城区赵桥乡人民政府

 

 

1.5

1.5

353001

2025年赵桥乡行政运行综合工作经费

多功能一体机

5

1.5

1.5

 

 

 

单位公开表11

 

 

 

 

谯城区赵桥乡人民政府2025年政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

购买服务项目名称

向社会力量购买
服务指导目录

政府购买服务内容

服务金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注谯城区赵桥乡人民政府没有政府购买服务预算支出,故本表无数据

(上述公开表1、表4收入、支出项目保留样表各项内容,如相关收支预算未安排,请显示空白格,无需显示0值。公开表2、表3、表5、表6、表7、表8、表9、表10、表11公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本单位安排预算的相应内容)。导出的单位预算(单位)公开表共13张表,单位仅需公开前11张。


第三部分 2025单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则,谯城区赵桥乡人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区赵桥乡人民政府2025年收支总预算1194.9万元,收入全部为一般公共预算拨款收入支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

谯城区赵桥乡人民政府2025年收入预算1194.9万元,其中,本年收入1194.9万元,上年结转收入0万元。

(一)本年收入1194.9万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1194.9万元,占100%,比2024年预算增加203.8万元,增长20.5%,增长原因主要是政府性基金未列支,一般公共预算拨款收入增加;政府性基金预算拨款收入0万元,比2024年预算减少159万元,下降100%,下降原因主要是政府性基金支出

三、关于2025年支出总表的说明

谯城区赵桥乡人民政府2025年支出预算1194.9万元,比2024年预算增加44.8万元,增长3.89%,增长原因主要是2025年乡镇财政、农业人员,工资待遇由乡镇发放。其中,基本支出863.1万元,占72.2%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出331.8万元,占27.8%,主要用于消防、信访、妇联、党建等

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

谯城区赵桥乡人民政府2025年财政拨款收支预算1194.9万元。收入全部来源为一般公共预算拨款1194.9万元

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区赵桥乡人民政府2025年一般公共预算支出1194.1万元,比2024年预算增加203.8万元,增长20.56%增长原因主要是政府性基金未列支

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出882万元,占73.8%;社会保障和就业支出131.8万元,占11.1%;卫生健康支24.5万元,占2%节能环保支出2万元,0.1%;农林水支出86.4万元,占7.3%;住房保障支出68.3万元,占5.7%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算715.2万元,比2024年预算增加210.9万元,增长41.8%,增长原因主要是2025年乡镇财政、农业人员,伙食补助、基础绩效奖由乡镇发放,临时人员及执法队工资造预算等

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算5.1万元,2024年预算持平,原因主要是与上年一致,支付人武学校毕业人员工资待遇

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算161.7万元,比2024年预算增加124.5万元,增长334%,增长原因主要是2025年乡镇财政、农业人员,工资待遇由乡镇发放,人员调动等

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2025年预算0.9万元,比2024年预算增加0.1万元,增长12.5%,增长原因主要是小数点保留问题

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算48.3万元,比2024年预算增加1.1万元,增长2.3%,增长原因主要是2024年事业退休1人,预算增加

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算54.5万元,比2024年预算增加9万元,增长19.8%,增长原因主要是社保基数调整、乡镇财政、农业人员待遇乡镇发放,预算增加

 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算27.3万元,比2024年预算增加4.6万元,增长20.2%,增长原因主要是社保基数调整、乡镇财政、农业人员待遇乡镇发放,预算增加

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算0.8万元,比2024年预算增加0.2万元,增长33.3%,增长原因主要是社保基数调整、乡镇财政、农业人员待遇乡镇发放,预算增加

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算12.3万元,比2024年预算减少11.1万元,下降47.4%下降原因主要是退休人员符合免缴医疗的未做预算

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算11.4万元,比2024年预算减少7.2万元,下降38.7%下降原因主要是退休人员符合免缴医疗的未做预算

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算0.7万元,比2024年预算增加0.1万元,增长16.6%增长原因主要是小数点问题

12.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2025年预算2万元,2024年预算持平,原因主要环保相关支出

13.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)2025年预算86.4万元,2024年预算持平,原因主要居民小组长报酬

14.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算54.6万元,比2024年预算减少2.8万元,下降4.8%下降原因主要是人员调动

 

15.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算13.7万元,比2024年预算增加2.2万元,增长19%增长原因主要是人员调动、公积金基数调整

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区赵桥乡人民政府2025年一般公共预算基本支出863.1万元,其中,人员经费815.9万元,公用经费47.2万元。

(一)人员经费815.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费住房公积金、办公费、其他交通费、 退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金

(二)公用经费47.2万元,主要包括:伙食补助费、工会经费等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

谯城区赵桥乡人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区赵桥乡人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

谯城区赵桥乡人民政府2025年预算共安排项目支出331.8万元,比2024年预算减少46.7万元,下降12.3%,下降原因主要是部分项目未安排预算。主要包括:本年财政拨款安排331.8万元收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

谯城区赵桥乡人民政府2025年预算安排政府采购支出1.5万元,比2024年预算增加1.5万元,增长100%,增长(原因主要是计划采购办公设备收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

谯城区赵桥乡人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.2025年赵桥乡城乡居民组长报酬项目。

(1)项目概述。

为推深做实“四季菜单,暖心走访”工作,夯实村级巩固拓展脱贫攻坚成果工作力量,按照《关于印发<关于建立“四季菜单.暖心走访”行动联席会议制度的方案>5个配套子方案的通知》(谯走访办发【20231号)文件要求,我乡现申请城乡居民组长报酬86.4万元

(2)立项依据。

根据2025年各乡镇街道预算安排计划表,申请我乡2025年城乡居民组长报酬86.4万元

(3)实施主体。

亳州市谯城区赵桥乡人民政府。

4)起止时间。

202511-20251231日。

5项目内容。

2025年居民小组长共80人,工资报酬86.4万元。

6年度预算安排。

2025年城乡居民组长报酬86.4万元

7绩效目标。

按照上级领导要求,安全高效使用此项资金。

 

 

 

项目支出绩效目标表

 2025年度)                                

项目名称

2025年赵桥乡城乡居民组长报酬

主管单位及代码

353

实施单位

赵桥乡人民政府

项目来源

本级申报项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 年度资金总额:

86.4

   其中:财政拨款

86.4

         上年结转

 

         其他资金

 

年度
目标

 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:

95%

...

 

质量指标

指标1:

95%

...

 

时效指标

指标1:

95%

...

 

成本指标

指标1:

86.4万元

...

 

...

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:

良好

...

 

社会效益指标

指标1:

良好

...

 

生态效益指标

指标1:

良好

...

 

可持续影响指标

指标1:

良好

...

 

...

 

 

满意度指标

满意度指标

指标1:

群众满意

...

 

 

 

(二)机关运行经费。

谯城区赵桥乡人民政府2025年机关运行经费财政拨款预算133.7万元,比2024年预算增加50.8万元,增长61.2%,增长主要原因是人员增加支出增大

(三)政府采购情况。

谯城区赵桥乡人民政府2025年政府采购预算1.5万元。其中:政府采购货物预算1.5万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20241231日,谯城区赵桥乡人民政府共有车辆4辆,其中:主要领导干部用车2辆、其他用车2辆。2025单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025年,谯城区赵桥乡12个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款331.8万元

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。