谯城区城市管理局
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索引号: 113416027830789540/202503-00036 组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城区城市管理局 主题分类: 综合政务
名称: 2025年谯城区市场服务中心 单位预算公开 文号:
发文日期: 2025-03-13 发布日期: 2025-03-13
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组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城区城市管理局
主题分类: 综合政务
名称: 2025年谯城区市场服务中心 单位预算公开
文号:
发文日期: 2025-03-13
发布日期: 2025-03-13
2025年谯城区市场服务中心 单位预算公开
发布时间:2025-03-13 15:04 信息来源:谯城区城市管理局 浏览次数: 字体:[ ]

2025  2  8  


 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1.谯城区市场服务中心2025 年收支总表

2.谯城区市场服务中心2025 年收入总表

3.谯城区市场服务中心2025 年支出总表

4.谯城区市场服务中心2025 年财政拨款收支总表

5.谯城区市场服务中心2025 年一般公共预算支出表

6.谯城区市场服务中心2025 年一般公共预算基本支出

7.谯城区市场服务中心2025 年政府性基金预算支出表

8.谯城区市场服务中心2025 年国有资本经营预算支出

9.谯城区市场服务中心2025 年项目支出表

10.谯城区市场服务中心2025 年政府采购支出表

11.谯城区市场服务中心2025 年政府购买服务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明 

2.关于 2025 年收入总表的说明 

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明 

7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明 

9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明 

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)负责人民路、和平路、汽车站农贸市场管理工作。

(二)市场建设维修维护等工作,配合有关部门做好文 明创建工作,完成上级交办的其他任务。

二、单位预算构成

 谯城区市场服务中心2025 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

 

序号

单位名称

单位性质

1

谯城区市场服务中心本级

公益一类事业单位

 

 

三、2025 年度主要工作任务

(一)负负责人民路、和平路、汽车站农贸市场扩建、管理工作。

(二)市场建设保洁、维修维护等工作。

(三)配合有关部门做好文明创建、服务工作。

四)完成上级交办的其他任务。

 

 第二部分 2025 年单位预算表


单位公开表1

谯城区市场服务中心2025年收支总表

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,343.5

一、一般公共服务支出

 

其中:转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、 国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

其中:转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、 国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

其中:转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

170.1

 

 

九、社会保险基金支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

十、卫生健康支出

49.4

 

 

十一、节能环保支出

 

五、单位资金收入

 

十二、城乡社区支出

990.1

事业收入

 

十三、农林水支出

 

经营收入

 

十四、交通运输支出

 

上级补助收入

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

附属单位上缴收入

 

十六、商业服务业等支出

 

其他

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

六、上年结转

 

十九、 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

133.9

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

二十九、 国有资本经营预算支出

 

 

 

结转结余

 

收入总计

1,343.5

支出总计

1,343.5

 


 

 

单位公开表2

谯城区市场服务中心2025年收入总表

单位:万元

 

部门(单位)名称

 

合计

本年收入

 

上年结转结余

 

小计

一般公共预算拨 款收入

政府性

基金预算拨款收

国有资本经营预 算拨款收入

财政专户管理资 金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

1,343.5

1,343.5

1,343.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市谯城区城市管理局

1,343.5

1,343.5

1,343.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市谯城区市场服务中心

1,343.5

1,343.5

1,343.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

单位公开表3

谯城区市场服务中心2025年支出总表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

   

基本支出

项目支出

 

合计

1,343.5

1,343.5

 

208

社会保障和就业支出

170.1

170.1

 

20805

行政事业单位养老支出

166.7

166.7

 

2080502

事业单位离退休

1.1

1.1

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.4

110.4

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.2

55.2

 

20899

其他社会保障和就业支出

3.4

3.4

 

2089999

其他社会保障和就业支出

3.4

3.4

 

210

卫生健康支出

49.4

49.4

 

21011

行政事业单位医疗

49.4

49.4

 

2101102

事业单位医疗

48.1

48.1

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.4

1.4

 

212

城乡社区支出

990.1

990.1

 

21201

城乡社区管理事务

990.1

990.1

 

2120104

城管执法

990.1

990.1

 

221

住房保障支出

133.9

133.9

 

22102

住房改革支出

133.9

133.9

 

2210201

住房公积金

107.2

107.2

 

2210202

提租补贴

26.8

26.8

 

 


 

 

单位公开表4

谯城区市场服务中心 2025年财政拨款收支总表

单位:万元

    

     

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

1,343.5

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款收入

1,343.5

二、外交支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

(三) 国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

八、社会保障和就业支出

170.1

170.1

 

 

(三) 国有资本经营预算拨款收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

49.4

49.4

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

990.1

990.1

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

133.9

133.9

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

二十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

1,343.5

      

1,343.5

1,343.5

 

 

 


 

单位公开表5

谯城区市场服务中心2025年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

合计

1,343.5

1,343.5

1,292.3

51.2

 

208

社会保障和就业支出

170.1

170.1

170.1

 

 

20805

行政事业单位养老支出

166.7

166.7

166.7

 

 

2080502

事业单位离退休

1.1

1.1

1.1

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

110.4

110.4

110.4

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

55.2

55.2

55.2

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

3.4

3.4

3.4

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

3.4

3.4

3.4

 

 

210

卫生健康支出

49.4

49.4

49.4

 

 

21011

行政事业单位医疗

49.4

49.4

49.4

 

 

2101102

事业单位医疗

48.1

48.1

48.1

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.4

1.4

1.4

 

 

212

城乡社区支出

990.1

990.1

938.9

51.2

 

21201

城乡社区管理事务

990.1

990.1

938.9

51.2

 

2120104

城管执法

990.1

990.1

938.9

51.2

 

221

住房保障支出

133.9

133.9

133.9

 

 

22102

住房改革支出

133.9

133.9

133.9

 

 

2210201

住房公积金

107.2

107.2

107.2

 

 

2210202

提租补贴

26.8

26.8

26.8

 

 

 


单位公开表6

谯城区市场服务中心2025年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1,343.5

1,292.3

51.2

301

工资福利支出

1,329.7

 

 

30101

基本工资

449.3

449.3

 

30102

津贴补贴

27.5

27.5

 

30103

奖金

278.4

278.4

 

30106

伙食补助费

40.3

 

40.3

30107

绩效工资

208.7

208.7

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

110.4

110.4

 

30109

职业年金缴费

55.2

55.2

 

30110

职工基本医疗保险缴费

46.9

46.9

 

30112

其他社会保障缴费

5.9

5.9

 

30113

住房公积金

107.2

107.2

 

302

商品和服务支出

11.5

 

 

30201

办公费

0.6

0.6

 

30228

工会经费

10.9

 

10.9

303

对个人和家庭的补助

2.3

 

 

30302

退休费

0.5

0.5

 

30305

生活补助

1.7

1.7

 

30309

奖励金

0.1

0.1

 

 


 

单位公开表7

谯城区市场服务中心2025年政府性基金支出表

单位:万元

 

科目编码

 

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:谯城区市场服务中心没有政府性基金预算支出 ,故本表无数据。


 

单位公开表8

谯城区市场服务中心2025年国有资本经营预算支出表

单位:万元

 

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:谯城区市场服务中心没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


单位公开表9

谯城区市场服务中心2025年项目支出表

单位:万元

 

类型

 

项目名称

 

项目单位

 

总计

本年财政拨款

财政专户管 理资金

 

单位资金

 

上年结转结余

一般公 共预算

政府性  基金预算

国有资本 经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:谯城区市场服务中心没有项目预算支出 ,故本表无数据。


单位公开表10

谯城区市场服务中心2025年部门政府采购支出预算表

单位:万元

 

 

单位编码

 

 

单位、采购项目名称

 

 

采购品目

 

 

采购数量

 

 

合计

 

一般公共预 算收入

 

政府性基 金收入

 

财政专户管 理资金收入

单位资金

单位资金 小计

事业收入

经营收入

上级补 助收入

附属单位 上缴收入

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:谯城区市场服务中心没有部门政府采购预算支出,故本表无数据。


单位公开表11

谯城区市场服务中心2025年政府购买服务支出表

单位:万元

 

单位编码

 

部门名称

 

购买服务项目名称

 

向社会力量购买 服务指导目录

 

政府购买服务内容

 

服务金额

 

 

 

 

 

 

 

注:谯城区市场服务中心没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。


第三部分 2025 年单位预算情况说明

 

 

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,谯城区市场服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区市场服务中心2025 年收支总预算 1,343.5 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

谯城区市场服务中心2025 年收入预算 1,343.5 万元,其中,本年收入1,343.5 万元,上年结转收入 0 万元。

(一)本年收入 1,343.5 万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2024 年预算增加 22.6 万元,增长 1.7% ,增长原因主要是工资基数的调整。

(二)上年结转收入0 万元,2024 年预算增加 0 元,增长 0%

三、关于 2025 年支出总表的说明

谯城区市场服务中心2025 年支出预算 1,343.5 万元,比 2024 年预算增加 22.6 万元,增长 1.7% ,增长原因主要是工资基数的调整。其中,基本支出1,343.5 万元,100.0% 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

    谯城区市场服务中心2025 年财政拨款收支预算1,343.5  万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入 1,343.5 万元,上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出170.1  元,占12.7%;卫生健康支出 49.4 万元,占 3.7%;城乡社区支出 990.1 万元, 73.7% ;住房保障支出133.9 万元,10.0%

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区市场服务中心 2025 年一般公共预算支出 1,343.5 万元,比 2024 年预算增加 22.6 万元,增长 1.7% ,增长原因主要是工资基数的调整。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 170.1 万元, 12.7% ;卫生健康 支出 49.4 万元,占 3.7%;城乡社区支出 990.1 万元,占 73.7% 住房保障支出 133.9 万元, 10.0%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算 1.1 万元, 2024 年预算增加 0.2 万元,增长 17.2% ,增长原因主要是在职人员转退休。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 110.4万元, 2024 年预算减少 3.2 万元,下降 2.8% ,下降原因主要是在职人员转退休,新入职人员缴费工资基数较低。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 55.2 元, 2024 年预算减少 1.6 万元,下降 2.8% ,下降原因主要是在职人员转退休,新入职人员缴费工资基数较低。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算 3.4 万元, 2024 年预算减少 0.万元,下降 2.8% ,下降原因主要是在职人员转退休,新入职人员缴费工资基数较低。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)2025 年预算 48.1 万元,比 2024 年预算减少 21.3 万元,下降 30.7% ,下降原因主要是在职人员转退休,新入 职人员缴费工资基数较低,部分退休人员达到医保政策规定的免缴年限免缴医保。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行 政事业单位医疗支出(项)2025 年预算 1.4 万元,  2024 年预算减少万元,下降 0%

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执 法(项)2025 年预算 990.1 万元,  2024 年预算增加 50.7 万元,增长 5.4% ,增长原因主要是工资基数的调整。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金  (项)2025 年预算 107.2 万元,比 2024 年预算减少 2.8 万元,下降 2.5%,下降原因主要是在职人员转退休,新入职人员缴费工资基数较低。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

       2025 年预算 26.8 万元, 2024 年预算减少 0.7 万元,下降 2.5%,下降原因主要是在职人员转退休,新入职人,工资基数较低。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区市场服务中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,343.5 万元,其中,人员经费 1,292.3 万元,公用经费 51.2  万元。

(一)人员经费 1,292.3 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

(二)公用经费 51.2 万元,主要包括:伙食补助费、工会经费等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区市场服务中心 2025 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区市场服务中心2025 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


九、关于 2025 年项目支出表的说明

谯城区市场服务中心2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

谯城区市场服务中心2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

谯城区市场服务中心2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

谯城区市场服务中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支出,不设置绩效目标。

(二)机关运行经费。

谯城区市场服务中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025 年无机关运行经 费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

谯城区市场服务中心 2025 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

 四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024  12  31  日,谯城区市场服务中心共有车  0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套 位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025年单位预算安排购置公务用车 0辆,购置费0万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套 置费 0 万元;安排购置单位价值100 万元以上专用设备 0  (套),购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025 年,谯城区市场服务中心无项目,无需实行绩效目标管理。

 

 

第四部分 名词解释

 

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。