谯城区城市管理局
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索引号: 113416027830789540/202503-00028 组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城区城市管理局 主题分类: 综合政务
名称: 2025年亳州市谯城区城市管理服务中心 单位预算公开 文号:
发文日期: 2025-03-12 发布日期: 2025-03-12
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组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城区城市管理局
主题分类: 综合政务
名称: 2025年亳州市谯城区城市管理服务中心 单位预算公开
文号:
发文日期: 2025-03-12
发布日期: 2025-03-12
2025年亳州市谯城区城市管理服务中心 单位预算公开
发布时间:2025-03-12 16:34 信息来源:谯城区城市管理局 浏览次数: 字体:[ ]

2025  2  8  


 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算表

1.亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年收支总表

2.亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 收入总表

3.亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年支出总表

4.亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年一般公共预 算基本支出表

7.亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 政府性基金 预算支出表

8.亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年国有资本经 营预算支出表

9.亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年项目支出表

10.亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年政府采购支 出表

11.亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年政府购买服 务支出表

第三部分 2025 年单位预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明

3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明 

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)全面发挥各个数字平台作用,为全区数字化城市 管理工作提供保障。

(二)完成上级交办的其他任务。 

二、单位预算构成

 亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算,具体情况见下表。

 

序号

单位名称

单位性质

1

亳州市谯城区城市管理服务中心

公益一类事业单位

 

 

三、2025 年度主要工作任务

 

2025 年为了更好的促进智慧城管工作的开展,结合服务  中心工作职责,进一步提高数字城管对城市管理精细化水平, 扎实完成区委、区政府下达的目标任务,下一步,重点做好  以下工作:

(一)创新载体、扩大管理范围

细化数字城管案件分配,强化工地冲洗平台监控力度, 完善数字城管监控网络,加强对文明执法、安全施工、市容 市貌、渣土运输、车辆清洗、泔水倒置等环节的监控。

(二)采用多种途径、拓宽信息来源

尝试通过网站、论坛、微博、短信等新渠道,增强与市 民网友的互动性,让市民同样参与到数字城管工作中来,形 成城市管理全民齐互动的模式。

(三)强化责任分工,加强工作人员技能培训

当前部门工作人员虽能熟练并掌握当前工作,但是技能 要求与市局还有一定的差距,而且工作思维模式保守,缺乏 创新,下步将安排新人学习,创新工作思维思路,同时加强 日常培训,及不定期安排人员至市局对应岗位学习交流。

(四)加强队伍间沟通协调、提高及时解决率

进一步增强与各部门、各大队之间的沟通协调,及时有 效的解决城市管理存在的问题,把数字城管、冲洗平台等发 现的问题在第一时间派遣至相关责任部门、大队,并协助跟 进问题进度,及时解决问题。

(五)加强宣传、提高全市影响力

城市管理服务中心将继续加强宣传力度,充分发挥新闻 媒体的舆论引导作用,进一步深化数字城管宣传工作,提高 数字城管在全市的知晓度,不定期的开展形式多样的数字城 管主题宣传活动,如数字城管开放日、数字城管志愿者等, 让市民以更加方便直观的方式知晓和参与数字城管工作,同 时,注重实效要切实解决市民所反映的城市管理问题,宣传 与实效并进。

 

第二部分 2025 年单位预算表


 

 

 

 

 

 

 

单位公开表1

亳州市谯城区城市管理服务中心2025年收支总表

   单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

29.9

一、一般公共服务支出

 

其中:转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、 国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

其中:转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、 国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

其中:转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

3.7

 

 

九、社会保险基金支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

十、卫生健康支出

1.1

 

 

十一、节能环保支出

 

五、单位资金收入

 

十二、城乡社区支出

22.0

事业收入

 

十三、农林水支出

 

经营收入

 

十四、交通运输支出

 

上级补助收入

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

附属单位上缴收入

 

十六、商业服务业等支出

 

其他

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

六、上年结转

 

十九、 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

3.1

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

二十九、 国有资本经营预算支出

 

 

 

结转结余

 

收入总计

29.9

支出总计

29.9

 


 

单位公开表2

亳州市谯城区城市管理服务中心 2025年收入总表

单位:万元

 

部门(单位)名称

 

合计

本年收入

 

上年结转结余

小计

一般公共预算拨 款收入

政府性

基金预算拨款收

国有资本经营预 算拨款收入

财政专户管理资 金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

29.9

29.9

29.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市谯城区城市管理局

29.9

29.9

29.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市谯城区城市管理服务中心

29.9

29.9

29.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

单位公开表3

亳州市谯城区城市管理服务中心2025年支出总表

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

   

基本支出

项目支出

 

合计

29.9

29.9

 

208

社会保障和就业支出

3.7

3.7

 

20805

行政事业单位养老支出

3.7

3.7

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.4

2.4

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.2

1.2

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.1

0.1

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.1

0.1

 

210

卫生健康支出

1.1

1.1

 

21011

行政事业单位医疗

1.1

1.1

 

2101102

事业单位医疗

1.1

1.1

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.0

0.0

 

212

城乡社区支出

22.0

22.0

 

21201

城乡社区管理事务

22.0

22.0

 

2120104

城管执法

22.0

22.0

 

221

住房保障支出

3.1

3.1

 

22102

住房改革支出

3.1

3.1

 

2210201

住房公积金

2.5

2.5

 

2210202

提租补贴

0.6

0.6

 

 


 

 

单位公开表4

亳州市谯城区城市管理服务中心 2025年财政拨款收支总表

单位:万元

    

     

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

29.9

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款收入

29.9

二、外交支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

(三) 国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

八、社会保障和就业支出

3.7

3.7

 

 

(三) 国有资本经营预算拨款收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

1.1

1.1

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

22.0

22.0

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、 自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

3.1

3.1

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

二十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

29.9

      

29.9

29.9

 

 

 


 

单位公开表5

亳州市谯城区城市管理服务中心2025年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

合计

29.9

29.9

27.7

2.2

 

208

社会保障和就业支出

3.7

3.7

3.7

 

 

20805

行政事业单位养老支出

3.7

3.7

3.7

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.4

2.4

2.4

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1.2

1.2

1.2

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.1

0.1

0.1

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.1

0.1

0.1

 

 

210

卫生健康支出

1.1

1.1

1.1

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.1

1.1

1.1

 

 

2101102

事业单位医疗

1.1

1.1

1.1

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.0

0.0

0.0

 

 

212

城乡社区支出

22.0

22.0

19.8

2.2

 

21201

城乡社区管理事务

22.0

22.0

19.8

2.2

 

2120104

城管执法

22.0

22.0

19.8

2.2

 

221

住房保障支出

3.1

3.1

3.1

 

 

22102

住房改革支出

3.1

3.1

3.1

 

 

2210201

住房公积金

2.5

2.5

2.5

 

 

2210202

提租补贴

0.6

0.6

0.6

 

 

 


 

单位公开表6

亳州市谯城区城市管理服务中心2025年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

29.9

27.7

2.2

301

工资福利支出

28.7

 

 

30101

基本工资

9.1

9.1

 

30102

津贴补贴

0.6

0.6

 

30103

奖金

5.3

5.3

 

30106

伙食补助费

1.1

 

1.1

30107

绩效工资

5.4

5.4

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

2.4

2.4

 

30109

职业年金缴费

1.2

1.2

 

30110

职工基本医疗保险缴费

1.0

1.0

 

30112

其他社会保障缴费

0.1

0.1

 

30113

住房公积金

2.5

2.5

 

302

商品和服务支出

1.1

 

 

30201

办公费

0.9

 

0.9

30228

工会经费

0.2

 

0.2

303

对个人和家庭的补助

0.0

 

 

30309

奖励金

0.0

0.0

 

 


 

单位公开表7

亳州市谯城区城市管理服务中心2025年政府性基金支出表

单位:万元

 

科目编码

 

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:亳州市谯城区城市管理服务中心没有国有政府性基金预算支出,故本表无数据。


 

单位公开表8

亳州市谯城区城市管理服务中心2025年国有资本经营预算支出表

单位:万元  

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

注:亳州市谯城区城市管理服务中心没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。


单位公开表9

亳州市谯城区城市管理服务中心2025年项目支出表

单位:万元

 

类型

 

项目名称

 

项目单位

 

总计

本年财政拨款

 

财政专户 管理资金

 

单位资金

 

上年结转结 

一般公共预算

政府性  基金预算

国有资本 经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:亳州市谯城区城市管理服务中心没有项目预算支出,故本表无数据。


单位公开表10

亳州市谯城区城市管理服务中心2025年部门政府采购支出预算表

单位:万元

 

 

单位编码

 

 

单位、采购项目名称

 

 

采购品目

 

 

采购数量

 

 

合计

 

一般公共预 算收入

 

政府性基 金收入

 

财政专户管 理资金收入

单位资金

单位资 金小计

事业收入

经营收入

上级补 助收入

附属单位 上缴收入

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:亳州市谯城区城市管理服务中心没有部门政府采购预算支出,故本表无数据。


单位公开表11

亳州市谯城区城市管理服务中心2025年政府购买服务支出表

单位:万元

单位编码

 部门名称

 购买服务项目名称 

 向社会力量购买 服务指导目录

 政府购买服务内容

 服务金额

 

 

 

 

 

 

注:亳州市谯城区城市管理服务中心没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。


第三部分 2025 年单位预算情况说明

 

 

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,亳州市谯城区城市管理服务中心 所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区城市管 理服务中心 2025 年收支总预算 29.9 万元,收入全部为一般 公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生 健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年收入预算 29.9 万元,其中,本年收入 29.9 万元,上年结转收入 0 万元。

(一)本年收入 29.9 万元,收入全部为一般公共预算拨 款收入,  2024 年预算增加 0 万元,增长 0%

(二)上年结转收入 0 万元,  2024 年预算增加 0  元,增长 0%

三、关于 2025 年支出总表的说明

亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年支出预算 29.9 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,增长 0% 。其中,基本支  29.9 万元,  100.0% ,主要用于保障机构 日常运转、完  日常工作任务等;项目支出 0 万元,  0%

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年财政拨款收支  预算 29.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;按资金年度分为:本年财政拨款收入 29.9 万元。支出按功能 分类分为:社会保障和就业支出 3.7 万元,  12.5% ;卫生 健康支出 1.1 万元,  3.6% ;城乡社区支出 22.0 万元,  73.6%;住房保障支出 3.1 万元,  10.3%

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年一般公共预算 支出 29.9 万元,  2024 年预算增加 0 万元,增长 0%

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 3.7 万元,  12.5% ;卫生健康支  1.1 万元,  3.6% ;城乡社区支出 22.0 万元,  73.6%; 住房保障支出 3.1 万元,  10.3%

1.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 2.4      万元,  2024 年预算增加 0 万元,增长 0%

2.  社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算 1.2 万元,   2024 年预算增加 0 万元,增长 0%

3.  社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出  (款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算 0.1 万元,  2024 年预算增加 0 万元,增长 0%

4.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项)2025 年预算 1.1 万元,  2024 年预算增加 0


万元,增长 0%

5.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行 政事业单位医疗支出(项)2025 年预算 0.03 万元,  2024  年预算增加 0 万元,增长 0%

6.  城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执  法(项)2025 年预算 22.0 万元,比 2024 年预算增加 0 万元, 增长 0%

7.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2025 年预算 2.5 万元,  2024 年预算增加 0 万元, 增长 0%

8.  住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 0.6 万元,比 2024 年预算增加 0 万元,增长 0%

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年一般公共预算 基本支出 29.9 万元,其中,人员经费 27.7 万元,公用经费 2.2 万元。

(一)人员经费 27.7 万元,主要包括:基本工资、津贴 补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、生活补助。

(二)公用经费 2.2 万元,主要包括:伙食补助费、办 公费、工会经费等。


七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年没有政府性基 金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年没有国有资本 经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排 的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年没有使用一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款、财政专户管理资金、单位资金和上年结转安排的项目支 出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年没有使用一般 公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨 款、财政专户管理资金和和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

    亳州市谯城区城市管理服务中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

    亳州市谯城区城市管理服务中心预算只保障人员基本支出,不涉及绩效目标公开。

(二)机关运行经费。

亳州市谯城区城市管理服务中心为非参照公务员法管 理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025 年无 机关运行经费财政拨款预算。

(三)政府采购情况。

亳州市谯城区城市管理服务中心2025 年政府采购预算0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

 四) 国有资产占有使用情况。

截至 2024  12  31  日,亳州市谯城区城市管理服务 中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0  (套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费0 万元; 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套  置费 0 万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0  (套),购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025 年,亳州市谯城区城市管理服务中心预算只保障人 员基本支出,不涉及绩效目标管理。

第四部分 名词解释

 

 

   一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资 金。

五、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。

八、三公经费:纳入财政预决算管理的经费, 是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反


映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修 费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。