谯城区审计局
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索引号: 11341602003166188E/202407-00018 组配分类: 规划计划
发布机构: 谯城区审计局 主题分类: 综合政务
名称: 谯城区审计局2024年上半年工作总结及下半年工作安排 文号:
发文日期: 2024-07-30 发布日期: 2024-07-30
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发布机构: 谯城区审计局
主题分类: 综合政务
名称: 谯城区审计局2024年上半年工作总结及下半年工作安排
文号:
发文日期: 2024-07-30
发布日期: 2024-07-30
谯城区审计局2024年上半年工作总结及下半年工作安排
发布时间:2024-07-30 15:34 信息来源:谯城区审计局 浏览次数: 字体:[ ]

2024年谯城区审计局计划安排726个审计项目目前完成审计项目12个,正在推进审计项目2,出具审计报告7,移送区纪委问题线索9条,现汇报如下:

一、全面履行职责,扎实开展审计工作

(一)财政审计。

1.完成2023年度区级预算执行情况和决算草案审计。

2.按序时进度计划下半年开展增发国债项目专项审计调查

(二)重大政策落实审计

3.完成科技创新若干政策落实及资金管理使用情况专项审计并出具专项审计报告。

4.正在推进区级产业投资基金专项审计调查。

民生审计。

5.完成老有所养政策落实及资金管理使用情况专项审计并出具专项审计报告。

经济责任审计。

6.安排经济责任审计项目16个,共对25名领导干部进行审计。完成十河镇、赵桥乡、芦庙镇、颜集镇、区农业农村局、区商务局、区委党校等7个单位的领导干部经济责任审计,出具审计报告4份,其中颜集镇采取“1+N”组织方式进行,即同步开展经济责任审计和领导干部自然资源审计,进一步节约审计资源,提高审计效率剩余审计项目按序时进度持续推进。

)公共投资审计。

7.正在推进高标准农田建设管理情况专项审计调查。

8.按序时进度计划下半年,开展政府投资建设项目审计。

专项审计

9.完成区属公立医疗机构医药耗材设备采购管理使用等情况专项审计调查并出具审计报告。审计组围绕医药耗材设备采购合规性、医药耗材设备合同签订与执行、医药耗材设备管理使用等方面进行审计审计发现医药耗材设备采购方面存在采购制度执行不严、行为不规范、招标采购程序不合规等问题如应重新采用询价谈判方式采购未进行、违规询价、招标评标流于形式等医药耗材设备合同签订与执行方面存在合同条款与规定相违背、合同要素不全及未按照合同约定支付医疗耗材设备款及工程款等问题;医药耗材设备管理使用方面存在自立收费项目、超标准收费、重复收费、过度诊疗等问题,如激光胶片等费用非《亳州市医疗服务项目价格目录》收费项目自立项目收费、医疗服务糖类抗原测定(发光法)及医用耗材未按中标价零差率销售等超标准收费、气管切开护理重复收取吸痰护理费用和动态心电图同时收取心率变异分析费用、心脏彩色多普勒超声检查普遍进行左心功能测定检查过度诊疗项目等,涉及问题金额544.10万元,问题正在推进整改中。

10.完成全区工程建设领域招标投标管理情况专项审计调查,拟出具审计报告。审计组分小组进行审计,通过翻阅档案资料、核对有关数据、实地查看等方式,审查各项目工程履行基本建设程序资料、招标投标、造价控制管理、合同管理资料及有关工程管理制度、施工方案等文件资料,核实管理和经营现状及核查工程建设项目相关政策落实等情况,移送审计问题线索6条,有关审计资料进一步汇总中。

(七)审计整改。

2023年度审计发现问题的整改情况进行梳理盘点,建立审计发现问题清单责任清单和任务清单,通过清单化管理提高了审计整改的质效夯实被审单位的整改责任,已分别于3月底、6月底完成一季度、二季度审计整改督察。

、持续总结创新,提升审计工作质效

一是强化审计项目统筹。充分发挥好政策跟踪、预算执行、经济责任审计等平台作用,加强不同类型审计项目的统筹融合和相互衔接,积极探索融合式、嵌入式、“1+N”等审计项目组织方式,努力做到一审多项”“一审多果”“一果多用,最大限度扩展审计覆盖面。是强化审计组织方式统筹。根据审计项目特点,统筹调配审计资源,加强审计成果和信息共享,发挥整体合力,有针对性开展专项审计或审计调查,着力揭示和反映体制机制问题,发挥审计建设性作用。三是推动审计监督与其他各类监督贯通融合认真落实进一步推进三类监督贯通协同高效相关意见措施,深化与各类监督协同配合,区纪委监委、区委巡察办联合印发《关于进一步推进纪检监察监督巡察监督与审计监督贯通协同高效的实施方案》(谯纪发〔20241号),完善监督协同、信息沟通、人员协作等机制。四是进一步规范审计线索移送工作。区审计局研究制定《审计发现问题线索移送工作管理办法(试行)》(谯审发〔20241号),区分不同事项分别移送纪检监察机关、检察机关、公安机关、相关主管部门或监管部门,加大审计线索移送度,提高审计移送线索质量。扎实开展研究型审计。坚持以改革创新理念推动审计工作,以区审计局印发的《研究型审计实施方案》为抓手,针对审计目标、审计对象、审计过程、资源统筹、审研结合、结果运用等提出工作要求,推动筑牢审计工作生命线,把好质量关。六是强化发现问题整改落实。针对审计查出问题,分门别类梳理分析,挖掘共性问题的背后根源以及个性问题潜藏的危机,按照三个区分开来的原则区别对待,强化沟通交流,盯紧整改落实,严格检查督办、跟踪问效,切实推进审计整改全过程覆盖。

    三、下半年工作计划

一是细化2024年下半年岗位责任目标,统筹人力物力,推进下半年审计任务。

二是加强对审计质量的检查考核,督促各审计组边审计边整卷,强化审计质量控制,促进审计项目向优质精品发展。

三是持续跟踪督促整改,按季度督促各整改单位及责任人实现应改尽改,更好实现整改一点、规范一面整改效果,确保整改工作取得实效。

四是着力强化队伍建设,提升履职能力水平。针对审计力量不足、队伍建设不强,积极招录专业人才,开展人才培训,强化引才、育才,构建适应审计发展的人才体系