索引号: | 113416020031651773/202402-00144 | 组配分类: | 本部门预算 |
发布机构: | 谯城区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 亳州市谯城区绩效评价中心2024年单位预算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2024-02-07 | 发布日期: | 2024-02-07 |
索引号: | 113416020031651773/202402-00144 |
组配分类: | 本部门预算 |
发布机构: | 谯城区财政局 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 亳州市谯城区绩效评价中心2024年单位预算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2024-02-07 |
发布日期: | 2024-02-07 |
亳州市谯城区绩效评价中心2024年单位预算
2024年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.谯城区绩效评价中心预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年单位预算表
1.亳州市谯城区绩效评价中心2024年收支总表
2.亳州市谯城区绩效评价中心2024年收入总表
3.亳州市谯城区绩效评价中心2024年支出总表
4.亳州市谯城区绩效评价中心2024年财政拨款收支总表
5.亳州市谯城区绩效评价中心2024年一般公共预算支出表
6.亳州市谯城区绩效评价中心2024年一般公共预算基本支出表
7.亳州市谯城区绩效评价中心2024年政府性基金预算支出表
8.亳州市谯城区绩效评价中心2024年国有资本经营预算支出表
9.亳州市谯城区绩效评价中心2024年项目支出表
10.亳州市谯城区绩效评价中心2024年政府采购支出表
11.亳州市谯城区绩效评价中心2024年政府购买服务支出表
第三部分 2024年单位预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)加强预算编制评审工作。承担部门预算编制项目审核工作,对纳入评审范围的区级部门预算编制项目的真实性、合理性、准确性进行评估;配合相关股室制订、修订区本级项目支出标准,提出完善区本级项目支出标准的意见和建议。开展专项转移支付定期评估,研究制定预算评审操作规程等工作。
(二)加强财政绩效管理工作。协助制定有关财政预算绩效评价制度、规程、标准,配合完善绩效评价指标体系;负责全县财政预算绩效评价工作。
(三)加强全区会计信息质量和财经纪律执行工作。负责全县会计信息质量、财经纪律执行情况检查工作。
(四)加强全区行政事业单位的内控制度建设工作。协助制定完善有关内控制度,负责部门内部控制制度检查及评价工作。
(五)负责财政局内部控制管理,承担财政局内部控制委员会日常工作;负责财政局内部审计工作,监督财经纪律执行情况;承担监督检查会计信息质量和注册会计师行业执业质量的有关工作;监督检查全县财政系统及局内各股室单位执行财政法规、政策、制度和预算的执行情况。
二、单位预算构成
从预算单位构成看,谯城区绩效评价中心2024年单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
谯城区绩效评价中心 |
公益一类事业单位 |
三、2024年度主要工作任务
(一)配合相关股室研究财税政策,参与拟订财税规划、政策和改革方案并督促组织实施。
(二)分析预测宏观经济形势,参与制定宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。
第二部分 2024年单位预算表
单位公开表1 |
|
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|
亳州市谯城区绩效评价中心2024年收支总表 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
70.3 |
一、一般公共服务支出 |
51.2 |
其中:转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
其中:转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
8.9 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
3.1 |
|
|
十一、节能环保支出 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
事业收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
经营收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
上级补助收入 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、商业服务业等支出 |
|
其他 |
|
十七、金融支出 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
六、上年结转 |
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
7.1 |
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
结转结余 |
|
收入总计 |
70.3 |
支出总计 |
70.3 |
单位公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区绩效评价中心2024年收入总表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
||||||||
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||
合计 |
70.3 |
70.3 |
70.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区财政局 |
70.3 |
70.3 |
70.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区绩效评价中心 |
70.3 |
70.3 |
70.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位公开表3 |
|
|
|
|
亳州市谯城区绩效评价中心2024年支出总表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
70.3 |
70.3 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.2 |
51.2 |
|
20106 |
财政事务 |
51.2 |
51.2 |
|
2010650 |
事业运行 |
51.2 |
51.2 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.9 |
8.9 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.7 |
8.7 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.8 |
5.8 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.9 |
2.9 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.2 |
0.2 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.2 |
0.2 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.1 |
3.1 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.0 |
3.0 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.1 |
0.1 |
|
221 |
住房保障支出 |
7.1 |
7.1 |
|
22102 |
住房改革支出 |
7.1 |
7.1 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.7 |
5.7 |
|
2210202 |
提租补贴 |
1.4 |
1.4 |
|
单位公开表4 |
|
|
|
||||
亳州市谯城区绩效评价中心2024年财政拨款收支总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
70.3 |
一、一般公共服务支出 |
51.2 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款收入 |
70.3 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
8.9 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
3.1 |
|
|
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
70.3 |
支 出 总 计 |
70.3 |
|
|
|
单位公开表5 |
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区绩效评价中心2024年一般公共预算支出表 |
||||||
|
|
|
|
单位: |
万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
70.3 |
70.3 |
70.3 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
51.2 |
51.2 |
51.2 |
|
|
20106 |
财政事务 |
51.2 |
51.2 |
51.2 |
|
|
2010650 |
事业运行 |
51.2 |
51.2 |
51.2 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.9 |
8.9 |
8.9 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.7 |
8.7 |
8.7 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.8 |
5.8 |
5.8 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.9 |
2.9 |
2.9 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.1 |
3.1 |
3.1 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.1 |
0.1 |
0.1 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.1 |
7.1 |
7.1 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.7 |
5.7 |
5.7 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
1.4 |
1.4 |
1.4 |
|
|
单位公开表6 |
|
|
|
|
亳州市谯城区绩效评价中心2024年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
70.3 |
66.4 |
3.9 |
301 |
工资福利支出 |
68.2 |
|
|
30101 |
基本工资 |
24.0 |
24.0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1.4 |
1.4 |
|
30103 |
奖金 |
12.6 |
12.6 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.8 |
|
1.8 |
30107 |
绩效工资 |
10.7 |
10.7 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.8 |
5.8 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.9 |
2.9 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.9 |
2.9 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.3 |
0.3 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.7 |
5.7 |
|
302 |
商品和服务支出 |
2.1 |
|
|
30201 |
办公费 |
1.5 |
0.0 |
1.5 |
30228 |
工会经费 |
0.6 |
|
0.6 |
单位公开表7
|
|
|||
亳州市谯城区绩效评价中心2024年政府性基金支出表 |
||||
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能分类科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“亳州市谯城区绩效评价中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
单位公开表8
亳州市谯城区绩效评价中心2024年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
注:“亳州市谯城区绩效评价中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。
单位公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区绩效评价中心2024年项目支出表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
上年结转 |
||
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“亳州市谯城区绩效评价中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据”。
单位公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区绩效评价中心2024年政府采购支出预算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
|||||
单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“亳州市谯城区绩效评价中心没有政府采购预算支出,故本表无数据”。
单位公开表11 |
|
|
|
|
|
亳州市谯城区绩效评价中心2024年政府购买服务支出表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 服务指导目录 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“亳州市谯城区绩效评价中心没有政府购买服务预算支出,故本表无数据”。
第三部分 2024年单位预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则,谯城区绩效评价中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。谯城区绩效评价中心2024年收支总预算70.3万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
谯城区绩效评价中心2024年收入预算70.3万元,其中,本年收入70.3万元。
本年收入70.3万元,收入全部为一般公共预算拨款收入70.3万元,占100%,比2023年预算增加12万元,增加41.52%,增加原因主要是是部分支出标准调整。
三、关于2024年支出总表的说明
谯城区绩效评价中心2024年支出预算70.3万元,比2023年预算增加1.6万元,增加2.33%,增加原因主要是是部分支出标准调整。
基本支出70.3万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
谯城区绩效评价中心2024年财政拨款收支预算70.3万元。收入全部为一般公共预算拨款收入70.3万元,按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出51.2万元,占72.90%;社会保障和就业支出8.9万元,占12.69%;卫生健康支出3.1万元,占4.35%;住房保障支出7.1万元,占10.07%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
谯城区绩效评价中心2024年支出预算70.3万元,比2023年预算增加1.6万元,增加2.33%,增加原因主要是是部分支出标准调整。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出51.2万元,占72.90%;社会保障和就业支出8.9万元,占12.69%;卫生健康支出3.1万元,占4.35%;住房保障支出7.1万元,占10.07%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)2024年预算51.2万元,比2023年预算增加2.73万元,增加5.62%,增加原因主要是支出结构调整。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
2024年预算5.8万元,比2023年预算减少1.12万元,下降16.13%,下降的原因主要是社保基数的调整。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
2024年预算2.9万元,比2023年预算减少0.56万元,下降16.13%,下降的原因主要是社保基数的调整。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
2024年预算0.2万元,与2023年预算持平,持平的原因主要是无人员变化。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
2024年预算3.0万元,与2023年预算持平,持平的原因主要是无人员变化。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)
2024年预算0.1万元,与2023年预算持平,持平的原因主要是无人员变化。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2024年预算5.7万元,比2023年增加0.46万元,增加8.87%,增加的原因主要是基数的调整。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
2024年预算1.4万元,比2023年增加0.1万元,增加8.87%,增加的原因主要是基数的调整。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
谯城区绩效评价中心2024年一般公共预算基本支出70.3万元,其中,人员经费66.4万元,公用经费3.9万元。
(一)人员经费66.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
(二)公用经费3.9万元,主要包括:伙食补助费、办公费、水费、电费、会议费、公务接待费、工会经费。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
谯城区绩效评价中心2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
谯城区绩效评价中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
谯城区绩效评价中心2024年预算共安排项目支出0万元,比2023年预算持平,持平的原因主要是两年均无项目支出。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
谯城区绩效评价中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
谯城区绩效评价中心2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
本单位没有编制项目预算,故没有设置项目预算绩效目标。
(二)机关运行经费。
谯城区绩效评价中心2024年机关运行经费财政拨款预算0万元,与2023年预算持平,持平主要原因是机关运行经费为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。本单位为公益一类事业单位,不是参照公务员法管理的事业单位,故没有编制机关运行费有预算。
(三)政府采购情况。
谯城区绩效评价中心2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
谯城区政府国库支付中心为财政局二级机构,其国有资产由局机关统一登记,二级机构不单独进行登记。
(五)绩效目标设置情况。
2024年,谯城区绩效评价中心没有项目预算,其中0个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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