谯城区城市管理局
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索引号: 113416027830789540/202402-00034 组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城区城市管理局 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 2024年谯城区城市管理综合执法大队 预算公开 文号:
发文日期: 2024-02-21 发布日期: 2024-02-21
索引号: 113416027830789540/202402-00034
组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城区城市管理局
主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 2024年谯城区城市管理综合执法大队 预算公开
文号:
发文日期: 2024-02-21
发布日期: 2024-02-21
2024年谯城区城市管理综合执法大队 预算公开
发布时间:2024-02-21 09:01 信息来源:谯城区城市管理局 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

2024年谯城区城市管理综合执法大队 预算公开

 

 

 

 

 

 

 

20242

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024单位预算表

1.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年收支总表

2.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年收入总表

3.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年支出总表

4.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年项目支出表

10.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年政府采购支出表

11.亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责辖区内主次干道的市容市貌以及餐饮油烟、市政、渣土车等大气污染防治相关工作。

2.具包括负责:(1) 依法清理整治主次干道的店外 、流动摊贩、乱贴乱画、乱扯乱挂等影响市容市貌的行为,法查处和拆除违规设置或存在安全隐患的户外广告设 门头店招;依法查处违规设置、严重影响行人通行和市容环境的占道亭棚,范非机动车停放;(2) 具体包括负 市政工程、建筑工地和装修工地进行巡查,对城区范围 事建筑渣土运输的车辆进行监管和处罚力度,查处运输 未经审批违规运输渣土、未覆盖车辆、车轮带泥、乱倒 渣土、超限超载和建筑工地未设置冲洗平台、未硬化出 入口道路等违章违规行为;(3) 对辖区内餐饮店的监管 实“两门一 口 ”改造、油烟净化器和油水分离等设施正常 规范使用,油烟净化器定期清洗维护。对餐饮店乱倒污水行 进行治理。

3.做好在管辖范围内的各项工作。

4.完成上级交办的其他任务。

 

二、单位预算构成

算单位构成看,谯城区城市管理综合执法大队系

单位名

单位性

1

城区城市管理综

执法大队

益一类事业单位

区城市管理局二级预算单位,具体情况见下


三、2024年度主要工作任务

1.负责辖区内主次干道的市容市貌以及餐饮油烟、市政 、渣土车等大气污染防治相关工作。

2.具包括负责:(1) 依法清理整治主次干道的店外、流动摊贩、乱贴乱画、乱扯乱挂等影响市容市貌的行为,法查处和拆除违规设置或存在安全隐患的户外广告设 门头店招;依法查处违规设置、严重影响行人通行和市 容环境的占道亭棚,范非机动车停放;(2) 具体包括负 市政工程、建筑工地和装修工地进行巡查,对城区范围 事建筑渣土运输的车辆进行监管和处罚力度,查处运输 未经审批违规运输渣土、未覆盖车辆、车轮带泥、乱倒 渣土、超限超载和建筑工地未设置冲洗平台、未硬化出 入口道路等违章违规行为(3) 对辖区内餐饮店的监管“两门一 口”改造、油烟净化器和油水分离等设施正常 规范使用,油烟净化器定期清洗维护。对餐饮店乱倒污水行 进行治理。

3.做好在管辖范围内的各项工作。

4.完成上级交办的其他任务


第二部分 2024单位预算

 

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年收支总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

657.1

一、一般公共服务支出

 

     其中:转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

     其中:转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

     其中:转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

69.4

 

 

九、社会保险基金支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

十、卫生健康支出

24.8

 

 

十一、节能环保支出

 

五、单位资金收入

 

十二、城乡社区支出

507.8

    事业收入

 

十三、农林水支出

 

    经营收入

 

十四、交通运输支出

 

    上级补助收入

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

    附属单位上缴收入

 

十六、商业服务业等支出

 

    其他

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

六、上年结转

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

55.1

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 


二十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

结转结余

 

收入总计

657.1

支出总计

657.1


亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

 亳州市谯城区城市管理局综合执法大队

657.1

657.1

657.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

657.1

657.1

657.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年支出总表

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

基本支出

项目支出

 

合计

657.1

657.1

 

208

社会保障和就业支出

69.4

69.4

 

20805

 行政事业单位养老支出

68.0

68.0

 

  2080502

  事业单位离退休

0.7

0.7

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.9

44.9

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.5

22.5

 

20899

 其他社会保障和就业支出

1.4

1.4

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

1.4

1.4

 

210

卫生健康支出

24.8

24.8

 

21011

 行政事业单位医疗

24.8

24.8

 

  2101102

  事业单位医疗

24.2

24.2

 

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.6

0.6

 

212

城乡社区支出

507.8

507.8

 

21201

 城乡社区管理事务

507.8

507.8

 

  2120104

  城管执法

507.8

507.8

 

221

住房保障支出

55.1

55.1

 

22102

 住房改革支出

55.1

55.1

 

  2210201

  住房公积金

44.1

44.1

 

  2210202

  提租补贴

11.0

11.0

 

 

 

 

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

    

 项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、本年收入

657.1

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款收入

657.1

二、外交支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

二、上年结转

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

八、社会保障和就业支出

69.4

69.4

 

 

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

24.8

24.8

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

507.8

507.8

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

55.1

55.1

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

二十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

657.1

支 出  总 计

657.1

657.1

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

合计

657.1

657.1

522.3

134.8

 

208

社会保障和就业支出

69.4

69.4

69.4

 

 

20805

 行政事业单位养老支出

68.0

68.0

68.0

 

 

  2080502

  事业单位离退休

0.7

0.7

0.7

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.9

44.9

44.9

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

22.5

22.5

22.5

 

 

20899

 其他社会保障和就业支出

1.4

1.4

1.4

 

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

1.4

1.4

1.4

 

 

210

卫生健康支出

24.8

24.8

24.8

 

 

21011

 行政事业单位医疗

24.8

24.8

24.8

 

 

  2101102

  事业单位医疗

24.2

24.2

24.2

 

 

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.6

0.6

0.6

 

 

212

城乡社区支出

507.8

507.8

373.0

134.8

 

21201

 城乡社区管理事务

507.8

507.8

373.0

134.8

 

  2120104

  城管执法

507.8

507.8

373.0

134.8

 

 

 

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

657.1

522.3

134.8

301

工资福利支出

536.3

 

 

30101

 基本工资

181.2

181.2

 

30102

 津贴补贴

11.2

11.2

 

30103

 奖金

103.4

103.4

 

30106

 伙食补助费

16.6

 

16.6

30107

 绩效工资

86.3

86.3

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

44.9

44.9

 

30109

 职业年金缴费

22.5

22.5

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

23.8

23.8

 

30112

 其他社会保障缴费

2.4

2.4

 

30113

 住房公积金

44.1

44.1

 

302

商品和服务支出

118.4

 

 

30201

 办公费

10.1

0.1

10.0

30205

 水费

0.1

 

0.1

30206

 电费

3.7

 

3.7

30228

 工会经费

4.5

 

4.5

30231

 公务用车运行维护费

100.0

 

100.0

303

对个人和家庭的补助

2.4

 

 

30302

 退休费

0.5

0.5

 

30305

 生活补助

1.7

1.7

 

30309

 奖励金

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年政府性基金支出表

部门(单位)名称:

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

注:谯城区城市管理局综合执法大队没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

注:谯城区城市管理局综合执法大队没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 


亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年项目支出表

部门(单位)名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

合计

 

 

 

注:谯城区城市管理局综合执法大队没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据。


亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年政府采购支出预算表

部门(单位)名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

注:谯城区城市管理局综合执法大队没有政府采购预算支出,故本表无数据。


亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年政府购买服务支出表

部门(单位)名称:

 

 

 

单位:万元

单位编码

部门名称

购买服务项目名称

向社会力量购买

服务指导目录

政府购买服务内容

服务金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:谯城区城市管理局综合执法大队没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。


第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则,亳州市谯城区城市管理局综合执法大队有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年收支总预算657.1万元,收入包括一般公共预算拨款收入。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年收入预算657.1万元,其中,本年收入657.1万元,上年结转收入0万元。

本年收入657.1万元,主要包括:一般公共预算拨款收入657.1万元,占100%,比2023年预算增加28.23万元,增加4.49%增加的原因是人员增加

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年支出预算657.1万元,比2023年预算增加28.23万元,增加4.49%增加的原因是人员增加

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年财政拨款收支预算657.1万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款657.1万元支出按功能分类分为:社会保障和就业支出69.4万元,占10.56%;卫生健康支出24.8万元,占3.77%城乡社区支出 507.8万元, 77.28%; 住房保障支出55.1万元,占8.39%

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年一般公共预算支出657.1万元,比2023年预算增加28.23万元,增加4.49%增加的原因是人员增加

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出69.4万元,占10.56%;卫生健康支出24.8万元,占3.77%城乡社区支出 507.8万元, 77.28%; 住房保障支出55.1万元,占8.39%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算0.7万元,比2023年预算增加0.03万元,增长4.48%增加的原因是人员增加

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算44.9元,比2023年预算下降8.88万元,下降16.51%,下降原因主要是节省开支。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出项)2024年预算22.5元,比2023年预算下降4.39万元,下降16.32%,下降原因主要是节省开支。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出项)2024年预算1.4元,比2023年预算下降0.3万元,下降17.64%,下降原因主要是厉行节约,减少开支

5. 生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业医疗(项)2024年预算24.2万元,比2023年预算减少3.81万元,下降13.6%,下降原因主要是节省开支。

6. 生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)   其他行政事业单位医疗支出 (项)2024年预算0.6万元,比2023年预算减少0.1万元,下降14.28%,下降原因主要是节省开支。

7. 城乡社区支出 () 城乡社区管理事务()城管执法 ()2024年预算507.8万元,比2023年预算增加41万元,增加了8.78%,增加的原因是人员增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算44.1万元,比2023年预算增加3.8万元,增长9.42%,增加的原因是人员增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算11万元,比2023年预算增加0.9万元,增长8.91%,增加的原因是人员增加

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区城市管理局综合执法大队2024年一般公共预算基本支出657.1万元,其中,人员经费522.3万元,公用经费134.8万元。

  1. 人员经费522.3万元,主要包括:基本工资、津 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房积金、办公费、退休费、生活补助、奖励金。

    (二)公用经费134.8万元,主要包括:伙食补助费、 公费、水费、 电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

表无数据。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

表无数据。

九、关于2024年项目支出表的说明

表无数据。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

表无数据。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

表无数据。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

单位无项目支出经费,支出主要用于人员经费保障。

 

(二)机关运行经费。

表无数据。

(三)政府采购情况。

表无数据。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20231231日,亳州市谯城区城市管理局综合执法大队共有车辆62辆,其中:轿车7辆、其他用车55         

(五)绩效目标设置情况。

单位无项目支出经费,支出主要用于人员经费保障。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。