索引号: | 11341602003166532D/202309-00008 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组 办公室2022年度决算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-25 | 发布日期: | 2023-09-25 |
索引号: | 11341602003166532D/202309-00008 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组 办公室2022年度决算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-25 |
发布日期: | 2023-09-25 |
中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组
办公室2022年度决算
2023年9月
目 录
第一部分 中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室2022年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室2022年度
决算情况
第一部分 中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室概况
一、主要职责
(一)向区委巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻区委巡察工作领导小组的决策和部署;
(二)统筹、协调、指导巡察组开展工作;
(三)承担政策研究、制度建设等工作;
(四)对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办;
(五)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理;
(六)向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等;
(七)办理区委巡察工作领导小组交办的其他事项。
二、机构设置:
中共亳州市谯城区巡察工作领导小组办公室2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室2022年度单位决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
栏 次 |
|
一、一般公共服务支出 |
448.90 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
491.21 |
二、外交支出 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
四、上级补助收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
五、事业收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
六、经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
七、附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
21.02 |
||
八、其他收入 |
|
九、卫生健康支出 |
5.954 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
15.33 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
本年收入合计 |
491.21 |
本年支出合计 |
491.21 |
||
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
总计 |
491.21 |
总计 |
491.21 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
部门:中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
491.21 |
491.21 |
|
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
448.90 |
448.90 |
|
|
|
|
|
|
||||
20111 |
纪检监察事务 |
429.50 |
429.50 |
|
|
|
|
|
|
||||
2011101 |
行政运行 |
151.33 |
151.33 |
|
|
|
|
|
|
||||
2011106 |
巡视工作 |
297.57 |
297.57 |
|
|
|
|
|
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.02 |
21.02 |
|
|
|
|
|
|
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.02 |
21.02 |
|
|
|
|
|
|
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.94 |
13.94 |
|
|
|
|
|
|
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|
|
||||
210 |
卫生健康支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|
|
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
15.33 |
15.33 |
|
|
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
15.33 |
15.33 |
|
|
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
12.13 |
12.13 |
|
|
|
|
|
|
||||
2210202 |
提租补贴 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
部门:中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
491.21 |
193.64 |
297.57 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
448.90 |
151.33 |
297.57 |
|
|
|
|||||
20111 |
纪检监察事务 |
429.50 |
131.93 |
297.57 |
|
|
|
|||||
2011101 |
行政运行 |
151.33 |
151.33 |
|
|
|
|
|||||
2011106 |
巡视工作 |
297.57 |
|
297.57 |
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.02 |
21.02 |
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.02 |
21.02 |
|
|
|
|
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|||||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.94 |
13.94 |
|
|
|
|
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.97 |
6.97 |
|
|
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.78 |
5.78 |
|
|
|
|
|||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
15.33 |
15.33 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
15.33 |
15.33 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
12.13 |
12.13 |
|
|
|
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||||||
部门:中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
一、一般公共预算财政拨款 |
491.21 |
一、一般公共服务支出 |
448.90 |
448.90 |
|
|
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
21.02 |
21.02 |
|
|
||||
|
|
九、卫生健康支出 |
5.95 |
5.95 |
|
|
||||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
十九、住房保障支出 |
15.33 |
15.33 |
|
|
||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||||
本年收入合计 |
491.21 |
本年支出合计 |
491.21 |
491.21 |
|
|
||||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
||||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||||
总计 |
491.21 |
总计 |
491.21 |
491.21 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||
部门:中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室 金额单位:万元 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
491.21 |
193.64 |
297.57 |
201 |
一般公共服务支出 |
448.90 |
151.33 |
297.57 |
||
20111 |
纪检监察事务 |
429.50 |
131.93 |
297.57 |
||
2011101 |
行政运行 |
151.33 |
151.33 |
|
||
2011106 |
巡视工作 |
297.57 |
0.00 |
297.57 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
21.02 |
21.02 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
21.02 |
21.02 |
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.11 |
0.11 |
|
||
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.94 |
13.94 |
|
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.97 |
6.97 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
5.95 |
5.95 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.78 |
5.78 |
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
15.33 |
15.33 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
15.33 |
15.33 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
12.13 |
12.13 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
3.20 |
3.20 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||
部门:中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
||||||
301 |
工资福利支出 |
157.53 |
302 |
商品和服务支出 |
36.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||||||
30101 |
基本工资 |
66.75 |
30201 |
办公费 |
19.40 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||
30102 |
津贴补贴 |
43.11 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
||||||
30103 |
奖金 |
4.53 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||||||
30106 |
伙食补助费 |
4.14 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
13.94 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||
30109 |
职业年金缴费 |
6.97 |
30207 |
邮电费 |
0.99 |
31002 |
办公设备购置 |
|
||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.69 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||
30113 |
住房公积金 |
12.13 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.11 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2.70 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||
30305 |
生活补助 |
0.11 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||||||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
||||||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.21 |
312 |
对企业补助 |
|
||||||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
11.70 |
31204 |
费用补贴 |
|
||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
||||||
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
||||||
人员经费合计 |
157.64 |
公用经费合计 |
36.00 |
|
|
|
|
203.04 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门: 中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室 金额单位:万元 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
说明:中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
第三部分 中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室2022年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计491.21万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计491.21万元(含结余分配和年末结转结余)。因2021年没有公开,所以无法对比。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计491.21万元,其中:财政拨款收入491.21万元,占100%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计491.21万元,其中:其中:基本支出193.64万元,占39.4%;项目支出297.57万元,占60.5%。经营支出0万元,占比0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计491.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计491.21万元(含年末财政拨款结转和结余)。因2021年没有公开,所以无法对比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出491.21万元,占本年支出的100%。因2021年没有公开,所以无法对比。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出491.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出448.90万元,占91.4%;社会保障和就业(类)支出21.02万元,占4.3%;卫生健康(类)支出5.95万元,占1.2%;住房保障(类)支出15.33万元,占3.1%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算没有单独列项,支出决算为491.21万元。 其中:基本支出193.64万元,占39.4%;项目支出297.57万元,占60.5%。具体情况如下:
一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项),2022年初预算没有单独列项,支出决算为131.93万元。
一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项),2022年初预算没有单独列项,支出决算为297.57万元。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项),2022年初预算没有单独列项,支出决算为19.40万元。
4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),2022年初预算没有单独列项,支出决算为0.11万元。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2022年初预算没有单独列项,支出决算为13.94万元。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金保险缴费支出(项),2022年初预算没有单独列项,支出决算为6.97万元。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2022年初预算没有单独列项,支出决算为5.78万元。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),2022年初预算没有单独列项,支出决算为0.17万元。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2022年初预算没有单独列项,支出决算为12.13万元。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),2022年初预算没有单独列项,支出决算为3.20万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出193.64万元,其中人员经费157.64万元,主要包括:基本工资66.75万元、津贴补贴43.11万元、奖金4.53万元、伙食补助费4.14万元、机关事业单位基本养老保险费13.94万元、职业年金缴费6.97万元、职工基本医疗保险缴费5.69万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金12.13万元、对个人和家庭的补助0.11万元、生活补助0.11万元;公用经费36万元,主要包括:办公费19.40万元、邮电费0.99万元、差旅费0.00万元、培训费2.70万元、工会经费1.21万元、其他交通费用11.70万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室2022年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室机关运行经费支出36万元,因2021年没有公开,所以无法对比。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室没有车辆。
(四)关于2022年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金297.57万元,占项目预算总额的90.2%。从评价情况看,中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室始终牢固树立绩效意识,不断加强组织领导,持续完善绩效管理制度,优化工作流程,推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化。严格按照全过程预算绩效管理相关制度规定,加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控件,严格按照规定程序组织实施,提高绩效管理工作质量,达到设定的绩效目标值。
通过“巡察工作经费”项目的实施,2022年区委巡察办(组)按照年初任务,开展十三届区委第一轮至第三轮巡察,常规巡察27家单位党组织,并延伸巡察71个基层所,发现问题765个、移交问题线索17件、移交信访件10件。组织开展十三届区委第四轮巡察,常规巡察4家乡镇党委及所辖61个村级党组织。深入做好巡察“后半篇文章”,对集体“三资”提级监督试点村(社区)专项巡察、涉粮问题专项巡察、十三届区委第一、二轮巡察发现问题的整改情况开展监督检查,涉及巡察反馈的876个问题已完成整改864个,整改完成率98.63%。
组织开展2022年度单位整体支出绩效评价。评价结果显示,各项绩效管理制度合法、合规,制度执行约束机制完整,各项工作高效高质开展,预算编制全面、科学、合理,预算管理规范,资金支出符合部门预算批复的用途。绩效目标、绩效指标和评价标准科学、客观、公正,较好的完成了各项目标任务。
单位决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评分为 100分。全年预算数为330万元,执行数为297.57万元,完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况:对集体“三资”提级监督试点村(社区)专项巡察、涉粮问题专项巡察、十三届区委第一、二轮巡察发现问题的整改情况开展监督检查,涉及巡察反馈的876个问题已完成整改864个,整改完成率98.63%。
项目支出绩效自评表 |
|||||
( 2022年度) |
|||||
项目名称 |
巡察经费 |
||||
主管部门及代码 |
|
实施单位 |
区委巡察办 |
||
项目预算 |
预算数:330万元 |
执行数: |
297.57万元 |
||
其中:财政拨款 |
其中:财政拨款 |
297.57万元 |
|||
其他资金 |
其他资金 |
|
|||
年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
|
||||
年 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
产 |
数量指标 |
指标1: |
组织三轮常规巡察和一轮专项巡察,完成十三届区委巡察工作全覆盖。 |
开展十三届区委第一轮至第三轮巡察,常规巡察27家单位党组织,并延伸巡察71个基层所,发现问题765个、移交问题线索17件、移交信访件10件。组织开展十三届区委第四轮巡察,常规巡察4家乡镇党委及所辖61个村级党组织。深入做好巡察“后半篇文章”,对集体“三资”提级监督试点村(社区)专项巡察、涉粮问题专项巡察、十三届区委第一、二轮巡察发现问题的整改情况开展监督检查,涉及巡察反馈的876个问题已完成整改864个,整改完成率98.63%。 |
|
社会效益 |
指标: |
通过巡察工作开展,切实发挥巡察政治监督作用,狠抓 整改落实,以巡察实效切实增强人民群众获利感。 |
高质量推进巡察工作。推深做实“巡纪联动”机制,得到上级的充分认可。 |
||
可持续影响 |
指标: |
营造良好政治生态 |
进下严肃党内政治生活,全面净化党内政治生态,为推进各项工作高质量发展营造良好氛围。 |
||
满意度 |
服务对象 |
指标: |
人民群众满意度幸福感 |
持续提升人民群众满意度幸福感 |
|
|
|
|
|
|
|
中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室在2022年单位决算中反映“巡察经费”项目绩效自评结果。
“巡察经费”项目绩效自评综述:中共亳州市谯城区委巡察工作领导小组办公室始终牢固树立绩效意识,不断加强组织领导,持续完善绩效管理制度,优化工作流程,推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化。严格按照全过程预算绩效管理相关制度规定,加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控件,严格按照规定程序组织实施,提高绩效管理工作质量,达到设定的绩效目标值。
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评分为 100分。全年预算数为330万元,执行数为297.57万元,完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况:2022年区委巡察办(组)按照年初任务,开展十三届区委第一轮至第三轮巡察,常规巡察27家单位党组织,并延伸巡察71个基层所,发现问题765个、移交问题线索17件、移交信访件10件。组织开展十三届区委第四轮巡察,常规巡察4家乡镇党委及所辖61个村级党组织。深入做好巡察“后半篇文章”,对集体“三资”提级监督试点村(社区)专项巡察、涉粮问题专项巡察、十三届区委第一、二轮巡察发现问题的整改情况开展监督检查,涉及巡察反馈的876个问题已完成整改864个,整改完成率98.63%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件1
2022年度“巡察经费”项目绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。
依据中央、省、市巡视巡察相关文件,按照区本级相关巡察文件精神。区委实行巡察制度,建立专职巡察机构,在一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察。
全年预算数为330万元,执行数为297.57万元,完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况:2022年区委巡察办(组)按照年初任务,开展十三届区委第一轮至第三轮巡察,常规巡察27家单位党组织,并延伸巡察71个基层所,发现问题765个、移交问题线索17件、移交信访件10件。组织开展十三届区委第四轮巡察,常规巡察4家乡镇党委及所辖61个村级党组织。深入做好巡察“后半篇文章”,对集体“三资”提级监督试点村(社区)专项巡察、涉粮问题专项巡察、十三届区委第一、二轮巡察发现问题的整改情况开展监督检查,涉及巡察反馈的876个问题已完成整改864个,整改完成率98.63%。
(二)项目绩效目标。
总体目标:通过“巡察经费”项目实施,促进巡察工作扎实开展,进一步推动全区各级党组织和党员领导干部在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。管党治党责任全面落实,党中央重大决策及省委、市委、区委工作部署落地生根,党内政治生活严肃规范,党内政治文化积极健康,党内政治生态风清气正。
阶段性目标:贯彻落实省委巡视办反馈指导督导意见,针对省委巡视办反馈的5方面16个具体问题,制定43项整改任务;针对省委巡视办对亳州市委巡察工作指导督导反馈问题,主动对照检查,认领2个具体问题,制定5项整改任务,已全部完成整改。推深做实“巡纪联动”,探索建立“巡纪审”联动机制,推动监督质效叠加提升。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。目的是通过项目的绩效评价总结经验,发现主要存在的问题,对下步工作提出意见建议,进一步促进纪检监察工作高质量发展。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔2019〕11号)文件要求,根据绩效评价的基本原理,坚持公开、公平、公正的原则,对项目做有据可依的评价和建议。根据项目实际,设立3个一级指标,9个二级指标,9个三级指标体系,在确定评价指标的基础上,各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值,标准值分为定性和定量两种,合理反映各个指标的影响和作用,并逐级分解,形成了改项目总体评价的体系。
(三)绩效评价工作过程。一是明确组织实施主体,明确项目实施人具体负责。二是制定指标评价体系,结合我委工作实际,经充分讨论研究,制定该项目专项绩效评价体系。三是形成报告,对各分项完成情况进行综合分析,完成绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为330万元,执行数为297.57万元,完成预算的90.2%。
从评价情况看,该项目紧紧围绕年初预算安排和中心工作有序开展活动,达到了预期绩效目标。
从评价结果显示,该项目完成了年初工作目标和阶段性中心工作,经费使用严格,专款专用,拨付及时,达到了预期绩效目标。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。通过清晰、可衡量的指标评价,该项目绩效指标体系细化,明确合理。
(二)项目过程情况。明确主体,规范程序,加强专项资金的管理,明确专项资金用途,不得扩大开支范围,严禁挤占、挪用和截留,不得提取工作经费,不得用于与巡察工作无关的支出。
(三)项目产出情况。产出数量指标:2022年区委巡察办(组)按照年初任务,开展十三届区委第一轮至第三轮巡察,常规巡察27家单位党组织,并延伸巡察71个基层所,发现问题765个、移交问题线索17件、移交信访件10件。组织开展十三届区委第四轮巡察,常规巡察4家乡镇党委及所辖61个村级党组织。深入做好巡察“后半篇文章”,对集体“三资”提级监督试点村(社区)专项巡察、涉粮问题专项巡察、十三届区委第一、二轮巡察发现问题的整改情况开展监督检查,涉及巡察反馈的876个问题已完成整改864个,整改完成率98.63%。
(四)项目效益情况。通过此项目扎实开展,坚持“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的方针,聚焦“六围绕一加强”和“四个落实”监督重点,始终把践行“两个维护”作为巡察的根本政治任务,扎实推动区委巡察工作向基层延伸、向纵深发展,在全面从严治党中充分发挥了“利剑”作用。
五、主要经验及做法
一是进一步制定完善经费保障制度的具体实施方案,明确责任、分级管理,确保工作经费落到实处;二是建立健全资金安排、使用全过程预算绩效管理机制,加强对资金绩效目标落实情况的监控跟踪,完善绩效评价和信息公开,提高资金使用效益。三是是明确主体,规范程序,加强专项资金的管理,明确专项资金用途,不得扩大开支范围,严禁挤占、挪用和截留,不得提取工作经费,不得用于与巡察工作无关的支出。
六、有关建议
有关建议:一是加强专项资金的管理,明确专项资金用途,专款专用,提高使用效率;二是切实加强统筹财政资金能力,及时保障到位,确保巡察工作的顺利进行。
七、其他需要说明的问题
无。
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
皖公网安备 34160202000005号
皖ICP备12007396号-1 网站标识码:3416020010 本站已支持IPv6访问