中共亳州市谯城区纪律检查委员会
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索引号: 11341602003166532D/202309-00007 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 主题分类: 其他
名称: 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 2022年度部门决算 文号:
发文日期: 2023-09-25 发布日期: 2023-09-25
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组配分类: 部门决算情况
发布机构: 中共亳州市谯城区纪律检查委员会
主题分类: 其他
名称: 中共亳州市谯城区纪律检查委员会 2022年度部门决算
文号:
发文日期: 2023-09-25
发布日期: 2023-09-25
中共亳州市谯城区纪律检查委员会 2022年度部门决算
发布时间:2023-09-25 16:32 信息来源:中共亳州市谯城区纪律检查委员会 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

中共亳州市谯城区纪律检查委员会

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

第一部分 中共亳州市谯城区纪律检查委员会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中共亳州市谯城区纪律检查委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共亳州市谯城区纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共亳州市谯城区纪律检查委员会2022年度

部门决算情况

 

第一部分  中共亳州市谯城区纪律检查委员会概况

一、主要职责

(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、市委、上级纪委及区委关于纪律检查工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对纪检监察工作的集中统一领导。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定。对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),各乡镇(街道)党委、纪(工)委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉,保障党员的权利。

(三)在区委领导下,配合开展巡视巡察工作,监督推动上级巡视及区委巡察发现问题整改落实。

(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委及区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。

(五)依照法律规定履行监督、调査、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。参与起草有关规范性文件。

(八)负责加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好区纪委监委派驻机构、乡镇(街道)纪检监察机关、区直有关单位内设纪检机构以及区属企业领导班子建设有关工作。组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

(十)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,中共亳州市谯城区纪律检查委员会2022年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较一致。

纳入中共亳州市谯城区纪律检查委员会2022年度单位决算编制范围的下属单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

中共亳州市谯城区纪律检查委员会本级

2

中共亳州市谯城区巡察工作领导小组办公室

3

亳州市谯城区党风廉政教育中心

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第二部分 中共亳州市谯城区纪律检查委员会2022年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:区纪委监委

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

一、一般公共服务支出

2670.59

一、一般公共预算财政拨款收入

3098.9

二、外交支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

四、公共安全支出

 

四、上级补助收入

 

五、教育支出

 

五、事业收入

 

六、科学技术支出

 

六、经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

七、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

237.09

八、其他收入

 

九、卫生健康支出

64.54

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

126.67

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

3098.9

本年支出合计

3098.9

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

总计

3098.9

总计

3098.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:区纪委监委

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

3098.9

3098.9

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2670.59

2670.59

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

2651.19

2651.19

 

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

1364.12

1364.12

 

 

 

 

 

 

2011106

巡察工作

297.57

297.57

 

 

 

 

 

 

2011150

  事业运行

218.65

218.65

 

 

 

 

 

 

2011199

  其他纪检监察事务支出

790.25

790.25

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

237.09

237.09

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

236.38

236.38

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

1.59

1.59

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

130.55

130.55

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

104.25

104.25

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.71

0.71

 

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.71

0.71

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

64.54

64.54

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

64.54

64.54

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

47.78

47.78

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

15.42

15.42

 

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.34

1.34

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

126.67

126.67

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

126.67

126.67

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

100.64

100.64

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

26.03

26.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:区纪委监委

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

3098.9

2011.08

1087.81

 

 

 

201

一般公共服务支出

2670.59

1582.78

1087.81

 

 

 

20111

纪检监察事务

2651.19

1563.38

1087.81

 

 

 

2011101

 行政运行

1364.12

1364.12

 

 

 

 

2011106

巡察工作

297.57

 

297.57

 

 

 

2011150

 事业运行

218.65

218.65

 

 

 

 

2011199

 其他纪检监察事务支出

790.25

 

790.25

 

 

 

208

社会保障和就业支出

237.09

237.09

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

236.38

236.38

 

 

 

 

2080501

 行政单位离退休

1.59

1.59

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

130.55

130.55

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

104.25

104.25

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.71

0.71

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.71

0.71

 

 

 

 

210

卫生健康支出

64.54

64.54

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

64.54

64.54

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

47.78

47.78

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

15.42

15.42

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.34

1.34

 

 

 

 

221

住房保障支出

126.67

126.67

 

 

 

 

22102

住房改革支出

126.67

126.67

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

100.64

100.64

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

26.03

26.03

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:区纪委监委

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3098.9

一、一般公共服务支出

2670.59

2670.59

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

237.09

237.09

 

 

 

 

九、卫生健康支出

64.54

64.54

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

126.67

126.67

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

本年收入合计

3098.9

本年支出合计

3098.9

3098.9

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

总计

3098.9

总计

3098.9

3098.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:区纪委监委                                                        金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

3098.9

2011.08

1087.81

201

一般公共服务支出

2670.59

1582.78

1087.81

20111

纪检监察事务

2651.19

1563.38

1087.81

2011101

  行政运行

1364.12

1364.12

 

2011106

巡察工作

297.57

 

297.57

2011150

  事业运行

218.65

218.65

 

2011199

其他纪检监察事务支出

790.25

 

790.25

208

社会保障和就业支出

237.09

237.09

 

20805

行政事业单位养老支出

236.38

236.38

 

2080501

  行政单位离退休

1.59

1.59

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

130.55

130.55

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

104.25

104.25

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.71

0.71

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.71

0.71

 

210

卫生健康支出

64.54

64.54

 

21011

行政事业单位医疗

64.54

64.54

 

2101101

  行政单位医疗

47.78

47.78

 

2101102

  事业单位医疗

15.42

15.42

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.34

1.34

 

221

住房保障支出

126.67

126.67

 

22102

住房改革支出

126.67

126.67

 

2210201

  住房公积金

100.64

100.64

 

2210202

  提租补贴

26.03

26.03

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:区纪委监委

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1620.20

302

商品和服务支出

188.78

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

432.36

30201

  办公费

97.15

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

300.66

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

369.09

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

36.54

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

40.88

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

130.55

30206

  电费

3.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

104.25

30207

  邮电费

3.99

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

63.63

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

1.80

30211

  差旅费

10.00

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

100.64

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

39.81

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

202.10

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

2.70

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

0.77

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

3.38

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

8.31

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

198.72

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

45.45

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

11.70

31204

  费用补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

30299

其他商品和服务支出

5.70

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

1822.31

公用经费合计

188.78

 

 

 

 

203.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门:区纪委监委

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:中共亳州市谯城区纪律检查委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

公开08表

部门: 区纪委监委                                              金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:中共亳州市谯城区纪律检查委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 中共亳州市谯城区纪律检查委员会2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3098.90万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计3098.90万元(含结余分配和年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计增加了151.82万元,增加5.15%,主要原因:2022年12月在职人数比2021年12月在职人数多了9人,增加了人员经费、办公经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3098.9万元,其中:财政拨款收入3098.9万元,占100%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3098.9万元,其中:其中:基本支出2011.08万元,占64.9%;项目支出1087.81万元,占35.1%。经营支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计3098.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3098.9万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加了151.82万元,增加5.15%,主要原因:2022年12月在职人数比2021年12月在职人数多了9人,增加了人员经费、办公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3098.9万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加了328.76万元,增加11.9%。主要原因:2022年12月在职人数比2021年12月在职人数多了9人,增加了人员经费、办公经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出3098.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2670.59万元,占86.2%;社会保障和就业(类)支出237.09万元,占7.7%;卫生健康(类)支出64.54万元,占2.1%;住房保障(类)支出126.67万元,占4.1%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2551.82万元,支出决算为3098.9万元,完成年初预算的121.1%。决算数于预算数的主要原因:2022年12月在职人数比2021年12月在职人数多了9人,增加了人员经费、办公经费。 其中:基本支出2011.08万元,占64.9%;项目支出1087.81万元,占35.1%。具体情况如下:

  1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项),年初预算为891.05万元,支出决算为1344.72万元,完成年初预算数的150.9%,决算数大于预算数的原因是:人员增加,人员经费增加。

  2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。年初预算为113.84万元,支出决算为218.65万元,完成年初预算的192.1%,决算数于预算数的主要原因是:人员增加,人员经费增加。

  3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。年初预算为330万元,支出决算为297.57万元,完成年初预算的90.2%,决算数于预算数的主要原因是:压缩开支。

    4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项),年初预算为930万元,支出决算为790.25万元,完成年初预算的84.9%,决算数于预算数的主要原因是:压缩开支

    5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),年初预算为2.18万元,支出决算为1.59万元,完成年初预算的72.9%,决算数于预算数的主要原因是:老干部活动费未支出。

    6社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为97.97万元,支出决算为130.55万元,完成年初预算数的133.3%,决算数于预算数的主要原因是:人员增加,人员经费增加

    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为48.19万元,支出决算为47.78万元,完成年初预算数的99.1%,决算数于预算数的主要原因是:人员调动

    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为2.92万元,支出决算为15.42万元,完成年初预算数的528.1%决算数大于预算数的主要原因是:科目调剂

    9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为1.14万元,支出决算为1.34万元,完成年初预算数的117.5%,决算数于预算数的主要原因是:人员增加,人员经费增加

    10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为68.44万元,支出决算为100.64万元,完成年初预算数的147%,决算数大于预算数的主要原因是:一是人员增加;二是正常涨资。

    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为17.11万元,支出决算为26.03万元,完成年初预算数的152.1%,决算数大于预算数的主要原因是:一是人员增加;二是正常涨资。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度财政拨款基本支出2011.08万元,其中人员经费1822.31万元,主要包括:基本工资432.36万元、津贴补贴300.66万元、奖金369.09万元、伙食补助费36.54万元、绩效工资40.88万元、机关事业单位基本养老保险费130.55万元、职业年金缴费104.25万元、职工基本医疗保险缴费63.63万元、其他社会保障缴费1.80万元、住房公积金100.64万元、其他工资福利支出39.81、对个人和家庭的补助202.10万元、生活补助3.38万元、奖励金198.72万元;公用经费188.78万元,主要包括:办公费97.15万元、电费3万元、邮电费3.99万元、差旅费10.00万元、培训费2.70万元、公务接待费0.77万元、工会经费8.31万元、公务用车运行维护费45.45万元、其他交通费用11.70万元、其他商品和服务支出5.70万元等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    中共亳州市谯城区纪律检查委员会2022年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    中共亳州市谯城区纪律检查委员会2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2022年度,中共亳州市谯城区纪律检查委员会机关运行经费支出188.87万元,比2021减少70.15万元,减少27.1%,主要原因是压减开支

    (二)政府采购支出情况。

    2022年度,中共亳州市谯城区纪律检查委员会无政府采购支出。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至202212月31日,中共亳州市谯城区纪律检查委员会共有车辆9辆,其中:执法执勤车辆8辆,事业单位用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
       (四)关于2022年度预算绩效情况说明。

    1.预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金1087.81万元占项目预算总额的86.3%。从评价情况看,区纪委监委始终牢固树立绩效意识,不断加强组织领导,持续完善绩效管理制度,优化工作流程,推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化。严格按照全过程预算绩效管理相关制度规定,加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控件,严格按照规定程序组织实施,提高绩效管理工作质量,达到设定的绩效目标值。

    通过“办案经费”项目的实施,2022年,区处置问题线索1271件,立案397件,给予党纪政务处分362人,其中乡科级干部43人;办理留置手续16起,涉嫌犯罪移送司法机关处理10人。通过一批案件的查办,推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

    通过“巡察工作经费”项目的实施,2022年区委巡察办(组)按照年初任务,开展十三届区委第一轮至第三轮巡察,常规巡察27家单位党组织并延伸巡察71个基层所,发现问题765个、移交问题线索17、移交信访件10件。组织开展十三届区委第轮巡察,常规巡察4家乡镇党委及所辖61个村级党组织深入做好巡察“后半篇文章”,对集体“三资”提级监督试点村(社区)专项巡察、涉粮问题专项巡察、十三届区委第一、二轮巡察发现问题的整改情况开展监督检查,涉及巡察反馈的876个问题已完成整改864个,整改完成率98.63%。

    组织开展2022年度单位整体支出绩效评价。评价结果显示,各项绩效管理制度合法、合规,制度执行约束机制完整,各项工作高效高质开展,预算编制全面、科学、合理,预算管理规范,资金支出符合部门预算批复的用途。绩效目标、绩效指标和评价标准科学、客观、公正,较好的完成了各项目标任务。

  1. 单位决算中项目绩效自评结果

    中共亳州市谯城区纪律检查委员会在2022年单位决算中反映“办案经费”项目绩效自评结果。

    “办案经费”项目绩效自评综述:区纪委监委始终牢固树立绩效意识,不断加强组织领导,持续完善绩效管理制度,优化工作流程,推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化。严格按照全过程预算绩效管理相关制度规定,加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控件,严格按照规定程序组织实施,提高绩效管理工作质量,达到设定的绩效目标值。

    根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评分为 100分。全年预算数为1260万元,执行数为1087.81万元,完成预算的86.3%。项目绩效目标完成情况:区处置问题线索1271件,立案397件,给予党纪政务处分362人,其中乡科级干部43人;办理留置手续16起,涉嫌犯罪移送司法机关处理10人。通过一批案件的查办,推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

     

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

  2022 年度)

项目名称

办案经费

主管部门及代码

实施单位

区纪委监委

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:1260万元

 执行数:

1087.81万元

       其中:财政拨款

       其中:财政拨款

1087.81万元

             其他资金

             其他资金










预期目标

目标实际完成情况


 目标:深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,推动全面从严治党。
 

 目标完成情况:全区纪检监察机关坚定不移正风肃纪反腐,围绕现代化建设大局充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用,纪检监察工作高质量发展取得新成效。










一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

 指标:

深入开展党风廉政建设和反腐败斗争,推动全面从严治党。

区处置问题线索1271件,立案397件,给予党纪政务处分362人,其中乡科级干部43人;办理留置手续16起,涉嫌犯罪移送司法机关处理10人。通过一批案件的查办,推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

 

社会效益
指标

 指标:

通过案件查办,形成强大震慑作用,有效促进全区党风廉政建设健康发展。

 

 

可持续影响
指标

 指标:

逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的反腐败工作格局

逐步形成不敢腐、不能腐、不想腐的反腐败工作格局

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标:

持续提升人民群众满意度幸福感

持续提升人民群众满意度幸福感

 

 

 

 

 

 

 

中共亳州市谯城区纪律检查委员会在2022年单位决算中反映“巡察经费”项目绩效自评结果。

“巡察经费”项目绩效自评综述:区纪委监委始终牢固树立绩效意识,不断加强组织领导,持续完善绩效管理制度,优化工作流程,推动预算绩效管理工作的常态化、制度化和规范化。严格按照全过程预算绩效管理相关制度规定,加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理过程控件,严格按照规定程序组织实施,提高绩效管理工作质量,达到设定的绩效目标值。

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评分为 100分。全年预算数为330万元,执行数为297.57万元,完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况:2022年区委巡察办(组)按照年初任务,开展十三届区委第一轮至第三轮巡察,常规巡察27家单位党组织并延伸巡察71个基层所,发现问题765个、移交问题线索17、移交信访件10件。组织开展十三届区委第轮巡察,常规巡察4家乡镇党委及所辖61个村级党组织深入做好巡察“后半篇文章”,对集体“三资”提级监督试点村(社区)专项巡察、涉粮问题专项巡察、十三届区委第一、二轮巡察发现问题的整改情况开展监督检查,涉及巡察反馈的876个问题已完成整改864个,整改完成率98.63%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

   2022年度)

项目名称

巡察经费

主管部门及代码

实施单位

区委巡察办

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:330万元

 执行数:

297.57万元

       其中:财政拨款

       其中:财政拨款

297.57万元

             其他资金

             其他资金










预期目标

目标实际完成情况


 目标:坚持“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的方针,聚焦“六围绕一加强”和“四个落实”监督重点,始终把践行“两个维护”作为巡察的根本政治任务,扎实推动区委巡察工作向基层延伸、向纵深发展,在全面从严治党中充分发挥了“利剑”作用。


 目标完成情况:2022年区委巡察办(组)坚持把践行“两个维护”作为政治巡察的根本任务,充分发挥巡察综合监督平台作用,扎实推进区委巡察工作稳步开展。加强了理论学习,坚持了党建引领,开展了政治巡察,做好问题整改,推动了贯通整合,规范了工作程序。










一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

 指标1:

组织三轮常规巡察和一轮专项巡察,完成十届区委巡察工作全覆盖。

开展十三届区委第一轮至第三轮巡察,常规巡察27家单位党组织,并延伸巡察71个基层所,发现问题765个、移交问题线索17件、移交信访件10件。组织开展十三届区委第四轮巡察,常规巡察4家乡镇党委及所辖61个村级党组织。深入做好巡察“后半篇文章”,对集体“三资”提级监督试点村(社区)专项巡察、涉粮问题专项巡察、十三届区委第一、二轮巡察发现问题的整改情况开展监督检查,涉及巡察反馈的876个问题已完成整改864个,整改完成率98.63%。

社会效益
指标

 指标:

通过巡察工作开展,切实发挥巡察政治监督作用,狠抓 整改落实,以巡察实效切实增强人民群众获利感。

高质量推进巡察工作。推深做实“巡纪联动”机制,得到上级的充分认可。

可持续影响
指标

 指标:

营造良好政治生态

进下严肃党内政治生活,全面净化党内政治生态,为推进各项工作高质量发展营造良好氛围。

满意度
指标

服务对象
满意度指标

 指标:

人民群众满意度幸福感

持续提升人民群众满意度幸福感

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件1

 

2022年度“办案经费”项目绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)项目概况。

按照《中国共产党章程》赋予纪委监委的职能职责,根据区委和市纪委安排部署,区纪委监委持续加强全区党风廉政建设和反腐败斗争,聚焦职能定位,强化日常监督检查、案件办理、廉政警示教育、全区纪检监察机构运转、体制机制建设、干部队伍建设等工作。“办案经费”项目的开展,主要用于确保以上各项纪检监察工作正常开展。

全年预算数为930万元,执行数为790.25万元,完成预算的84.9%。项目绩效目标完成情况:全区处置问题线索1271件,立案397件,给予党纪政务处分362人,其中乡科级干部43人;办理留置手续16起,涉嫌犯罪移送司法机关处理10人。通过一批案件的查办,推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

(二)项目绩效目标。

总体目标:通过“办案经费”项目实施,扎实推进纪检监察工作的顺利开展,从而不断推进全区党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展,充分发挥全面从严治党的引领保障作用,以强有力的政治监督,确保各项任务落到实处。

阶段性目标:守牢政治机关定位,锲而不舍纠治“四风”,聚焦民生精准监督,重拳出击惩贪治腐,推深做实政治巡察,守正创新深化改革,持续筑牢思想防线,廉政教育全面覆盖,加强干部队伍建设,综合能力持续提升。

、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。目的是通过项目的绩效评价总结经验,发现主要存在的问题,对下步工作提出意见建议,进一步促进纪检监察工作高质量发展。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔201911号)文件要求,根据绩效评价的基本原理,坚持公开、公平、公正的原则,对项目做有据可依的评价和建议。根据项目实际,设立3个一级指标,9个二级指标,9个三级指标体系,在确定评价指标的基础上,各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值,标准值分为定性和定量两种,合理反映各个指标的影响和作用,并逐级分解,形成了改项目总体评价的体系。

(三)绩效评价工作过程。一是明确组织实施主体,明确项目实施人具体负责。二是制定指标评价体系,结合我委工作实际,经充分讨论研究,制定该项目专项绩效评价体系。三是形成报告,对各分项完成情况进行综合分析,完成绩效评价报告。

、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为930万元,执行数为790.25万元,完成预算的84.9%。

从评价情况看,该项目紧紧围绕年初预算安排和中心工作有序开展活动,达到了预期绩效目标。

从评价结果显示,该项目完成了年初工作目标和阶段性中心工作,经费使用严格,专款专用,拨付及时,达到了预期绩效目标。

、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。通过清晰、可衡量的指标评价,该项目绩效指标体系细化,明确合理。

(二)项目过程情况。明确主体,规范程序,加强专项资金的管理,明确专项资金用途,不得扩大开支范围,严禁挤占、挪用和截留,不得提取工作经费,不得用于与纪检监察工作无关的支出。

(三)项目产出情况。产出数量指标:全区处置问题线索1271件,立案397件,给予党纪政务处分362人,其中乡科级干部43人;办理留置手续16起,涉嫌犯罪移送司法机关处理10人。通过一批案件的查办,推动全区党风廉政建设和反腐败斗争深入开展。

(四)项目效益情况。通过此项目扎实开展,区纪委监委不断推深做实全区党风廉政建设和反腐败工作,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。持续深化作风建设,驰而不息整肃“四风”顽疾。始终站稳群众立场,全力整治群众反映强烈的突出问题。持续磨砺巡察利剑,构建“上下联动、协同高效”工作格局。健全完善监督体系,强化对权力运行的监督制约。持续深化改革创新,推动纪检监察工作提质增效。锻造过硬政治品格,打造高素质专业化纪检监察铁军。

、主要经验及做法

一是进一步制定完善经费保障制度的具体实施方案,明确责任、分级管理,确保工作经费落到实处;二是建立健全资金安排、使用全过程预算绩效管理机制,加强对资金绩效目标落实情况的监控跟踪,完善绩效评价和信息公开,提高资金使用效益。三是是明确主体,规范程序,加强专项资金的管理,明确专项资金用途,不得扩大开支范围,严禁挤占、挪用和截留,不得提取工作经费,不得用于与纪检监察工作无关的支出。

  1. 存在问题及原因分析

    存在问题:随着监察体制改革不断深入,纪检监察经费开支不断加大,年初预算需进一步调整完善,以保证纪检监察工作的正常开展

    原因分析:由于监察体制改革,监察对象范围扩大,工作人员相应增加,纪检监察工作各项开支不断增加

  2. 有关建议

    有关建议:一是加强专项资金的管理,明确专项资金用途,专款专用,提高使用效率;二是切实加强统筹财政资金能力,及时保障到位确保全区纪检监察工作的顺利开展

    、其他需要说明的问题

    无。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

附件2

2022年度巡察经费”项目绩效评价报告

、项目基本情况

(一)项目概况。

依据中央、省、市巡视巡察相关文件,按照区本级相关巡察文件精神。区委实行巡察制度,建立专职巡察机构,在一届任期内对所管理的地方、部门、企事业单位党组织全面巡察。

全年预算数为330万元,执行数为297.57万元,完成预算的90.2%。项目绩效目标完成情况:2022年区委巡察办(组)按照年初任务,开展十三届区委第一轮至第三轮巡察,常规巡察27家单位党组织并延伸巡察71个基层所,发现问题765个、移交问题线索17、移交信访件10件。组织开展十三届区委第轮巡察,常规巡察4家乡镇党委及所辖61个村级党组织深入做好巡察“后半篇文章”,对集体“三资”提级监督试点村(社区)专项巡察、涉粮问题专项巡察、十三届区委第一、二轮巡察发现问题的整改情况开展监督检查,涉及巡察反馈的876个问题已完成整改864个,整改完成率98.63%。

 

(二)项目绩效目标。

总体目标:通过巡察经费”项目实施,促进巡察工作扎实开展,进一步推动全区各级党组织和党员领导干部在思想上、政治上、行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。管党治党责任全面落实,党中央重大决策及省委、市委、区委工作部署落地生根,党内政治生活严肃规范,党内政治文化积极健康,党内政治生态风清气正。

阶段性目标:贯彻落实省委巡视办反馈指导督导意见,针对省委巡视办反馈的5方面16个具体问题,制定43项整改任务;针对省委巡视办对亳州市委巡察工作指导督导反馈问题,主动对照检查,认领2个具体问题,制定5项整改任务,已全部完成整改。推深做实“巡纪联动”,探索建立“巡纪审”联动机制,推动监督质效叠加提升

、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。目的是通过项目的绩效评价总结经验,发现主要存在的问题,对下步工作提出意见建议,进一步促进纪检监察工作高质量发展。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。根据《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(皖发〔201911号)文件要求,根据绩效评价的基本原理,坚持公开、公平、公正的原则,对项目做有据可依的评价和建议。根据项目实际,设立3个一级指标,9个二级指标,9个三级指标体系,在确定评价指标的基础上,各指标在绩效评价中的重要程度依次设置不同的标准值,标准值分为定性和定量两种,合理反映各个指标的影响和作用,并逐级分解,形成了改项目总体评价的体系。

(三)绩效评价工作过程。一是明确组织实施主体,明确项目实施人具体负责。二是制定指标评价体系,结合我委工作实际,经充分讨论研究,制定该项目专项绩效评价体系。三是形成报告,对各分项完成情况进行综合分析,完成绩效评价报告。

、综合评价情况及评价结论

根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为330万元,执行数为297.57万元,完成预算的90.2%。

从评价情况看,该项目紧紧围绕年初预算安排和中心工作有序开展活动,达到了预期绩效目标。

从评价结果显示,该项目完成了年初工作目标和阶段性中心工作,经费使用严格,专款专用,拨付及时,达到了预期绩效目标。

、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。通过清晰、可衡量的指标评价,该项目绩效指标体系细化,明确合理。

(二)项目过程情况。明确主体,规范程序,加强专项资金的管理,明确专项资金用途,不得扩大开支范围,严禁挤占、挪用和截留,不得提取工作经费,不得用于与巡察工作无关的支出。

(三)项目产出情况。产出数量指标:2022年区委巡察办(组)按照年初任务,开展十三届区委第一轮至第三轮巡察,常规巡察27家单位党组织并延伸巡察71个基层所,发现问题765个、移交问题线索17、移交信访件10件。组织开展十三届区委第轮巡察,常规巡察4家乡镇党委及所辖61个村级党组织深入做好巡察“后半篇文章”,对集体“三资”提级监督试点村(社区)专项巡察、涉粮问题专项巡察、十三届区委第一、二轮巡察发现问题的整改情况开展监督检查,涉及巡察反馈的876个问题已完成整改864个,整改完成率98.63%。

(四)项目效益情况。通过此项目扎实开展,坚持“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的方针,聚焦“六围绕一加强”和“四个落实”监督重点,始终把践行“两个维护”作为巡察的根本政治任务,扎实推动区委巡察工作向基层延伸、向纵深发展,在全面从严治党中充分发挥了“利剑”作用。
  、主要经验及做法

一是进一步制定完善经费保障制度的具体实施方案,明确责任、分级管理,确保工作经费落到实处;二是建立健全资金安排、使用全过程预算绩效管理机制,加强对资金绩效目标落实情况的监控跟踪,完善绩效评价和信息公开,提高资金使用效益。三是是明确主体,规范程序,加强专项资金的管理,明确专项资金用途,不得扩大开支范围,严禁挤占、挪用和截留,不得提取工作经费,不得用于与巡察工作无关的支出。

六、有关建议

有关建议:一是加强专项资金的管理,明确专项资金用途,专款专用,提高使用效率;二是切实加强统筹财政资金能力,及时保障到位确保巡察工作的顺利进行。

、其他需要说明的问题

无。