索引号: | 11341602003166321X/202309-00006 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 谯城区发展和改革委员会 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 亳州市谯城区价格认证中心2022年度部门决算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-25 | 发布日期: | 2023-09-25 |
索引号: | 11341602003166321X/202309-00006 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 谯城区发展和改革委员会 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 |
名称: | 亳州市谯城区价格认证中心2022年度部门决算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-25 |
发布日期: | 2023-09-25 |
亳州市谯城区价格认证中心2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 亳州市谯城区价格认证中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亳州市谯城区价格认证中心2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市谯城区价格认证中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
亳州市谯城区价格认证中心2022年度部门决算情况
第一部分 亳州市谯城区价格认证中心概况
一、部门职责
一、根据国家发展改革委《价格认定规定》(发改价格【2015】2251号)规定:经有关国家机关提出,价格认定机构对纪检监察、司法、行政工作中所涉及的,价格不明或者价格有争议的,实行市场调节价的有形产品、无形资产和各类有偿服务进行价格确认。具体如下:
(一)涉嫌违纪案件;
(二)涉嫌刑事案件;
(三)行政诉讼、复议及处罚案件;
(四)行政征收、征用及执法活动;
(五)国家赔偿、补偿事项;
(六)法律、法规规定的其他情形。
二.根据国家税务总局亳州市税务局、亳州市发改委、亳州市财政局《关于进一步做好不动产交易计税价格争议处理工作的通知》(亳税发〔2021〕44号)。
三、2023 年度主要工作任务
一、加强业务学习
加强全体人员价款核算方面业务知识及相关法律法规的学习,以及新招考人员价格认定业务及相关法律法规的学习。
二、加强廉政建设教育
加强廉洁自律教育,通过观看警示教育片及学习党史,时刻提醒大家注重自身廉政建设。
二、机构设置
从决算单位构成看,亳州市谯城区价格认证中心为谯城区发改委的下属二级机构,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
谯城区价格认证中心 |
公益一类事业单位 |
第二部分 亳州市谯城区价格认证中心2022年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:亳州市谯城区价格认证中心 |
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
103.89 |
一、一般公共服务支出 |
90.88 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
0.11 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
0.07 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
12.82 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
103.89 |
本年支出合计 |
103.89 |
||
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
103.89 |
总计 |
103.89 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
部门:亳州市谯城区价格认证中心 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营
收入 |
附属单位上缴收入 |
其他
收入 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
小计 |
其中:教育
收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
103.89 |
103.89 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
|
|
|
|||
20104 |
发展与改革事务 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
|
|
|
|||
2010450 |
事业运行 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
|
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|||
221 |
住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
10.36 |
10.36 |
|
|
|
|
|
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:亳州市谯城区价格认证中心 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
103.89 |
103.89 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
|
||
20104 |
发展与改革事务 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
|
||
2010450 |
事业运行 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
12.82 |
12.82 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
10.36 |
10.36 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门:亳州市谯城区价格认证中心 |
金额单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
103.89 |
一、一般公共服务支出 |
90.88 |
90.88 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
0.07 |
0.07 |
|
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
|
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
本年收入合计 |
103.89 |
本年支出合计 |
103.89 |
103.89 |
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
总计 |
103.89 |
总计 |
103.89 |
103.89 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||
部门:亳州市谯城区价格认证中心 金额单位:万元 |
||||||
功能分类
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
103.89 |
103.89 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
90.88 |
90.88 |
|
||
20104 |
发展与改革事务 |
90.88 |
90.88 |
|
||
2010450 |
事业运行 |
90.88 |
90.88 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.11 |
0.11 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
0.07 |
0.07 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.07 |
0.07 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.07 |
0.07 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
12.82 |
12.82 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
12.82 |
12.82 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
10.36 |
10.36 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
2.46 |
2.46 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:亳州市谯城区价格认证中心 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
99.62 |
302 |
商品和服务支出 |
4.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.23 |
30201 |
办公费 |
1.88 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.46 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.68 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
33.70 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
|
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.18 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.36 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.2 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.56 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.81 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.2 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
99.64 |
公用经费合计 |
4.25 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:亳州市谯城区价格认证中心 |
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单位:万元 |
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功能分类
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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亳州市谯城区价格认证中心没有使用政府性基金预算财政拨款预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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部门:亳州市谯城区价格认证中心 金额单位:万元 |
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功能分类
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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亳州市谯城区价格认证中心没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
第三部分 亳州市谯城区价格认证中心2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计103.89万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余0万)、支出总计103.89万元(含结余分配和年末结转结余0万)。与2021年相比,收、支总计各增加主要原因:一是人员增加;二是费用资金增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计103.89万元,其中:财政拨款收入103.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计103.89万元,其中:基本支出103.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计103.89万元(含年初财政拨款结转结余0万元),支出总计103.89万元(含年末财政拨款结转和结余0万元)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加103.89万元,增加100%,主要原因:一是人员增加;二是其他项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出103.89万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加主要原因:一是人员增加;二是其他项目资金增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出103.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出90.88万元,占88.23%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0.11万元,占0.11%;卫生健康(类)支出0.07万元,占0.067%;城乡社区支出(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出12.82万元,占23.5%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为73.29万元,支出决算为103.89万元,完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资增加;二是发放了效能奖;三是项目资金增加。其中:基本支出103.89万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为90.88万元,决算数大于预算数的主要原因一是工资增加;二是发放了效能奖。
2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的0.11%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
3一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
4科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
5社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员工资增加;二是发放离退休人员效能奖。
6社会保障和就业支出(类) 行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员工资增加;二是发放离退休人员效能奖。
7卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为0万元,支出决算为0.07万元,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是医疗健康保障缴费比例增加。
8卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是医疗健康保障缴费比例增加。
9城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,新增项目支出。
10农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,新增项目支出。
11住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.36万元,决算数大于预算数的主要原因是缴费比例变动。
12住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.46万元,决算数大于预算数的主要原因是缴费比例变动。
13粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮油专项业务活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因是精确完成项目目标。
14粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。
15粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其储备粮油补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是项目资金减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出103.89万元,其中:人员经费99.64万元,主要包括:基本工资48.23万元、津贴补贴2.46万元、奖金0万元、伙食补助费4.68万元、绩效工资33.70万元、机关事业单位基本养老保险费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金10.36万元、其他工资福利支出1.23万元、离休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、奖励金0.2万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费4.25万元,主要包括:办公费1.88万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费1万元、租赁费0万元、公务接待费0万元、劳务费0万元、委托业务费0.56万元、工会经费0.81万元、其他交通费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、基础设施建设0万元、费用补贴0万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.社会保障和就业支出(类)大中型水库移民后期扶持基金支出(款)移民补助(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算,新增项目支出。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0万元,决算数大于预算数的主要原因是年初预算金额较少,项目支出较大。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1. 国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元,主要原因是亳州市谯城区价格认证中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,亳州市谯城区价格认证中心机关运行经费支出103.89万元,比2021年增加103.89万元,增长100%,主要原因是人员增加,办公经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,亳州市谯城区价格认证中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,亳州市谯城区发改委共有车辆0辆,为公务用车平台使用车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)
(四)关于2022年度预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。从评价情况看,从评价情况看,0个项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2022年度项目绩效评价报告
(无项目绩效评价报告)
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
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