索引号: | 11341602003165732H/202309-00063 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2022年度谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)决算公开 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-25 | 发布日期: | 2023-09-25 |
索引号: | 11341602003165732H/202309-00063 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 谯城区住房和城乡建设局 |
主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
名称: | 2022年度谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)决算公开 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-25 |
发布日期: | 2023-09-25 |
谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)概况
一、主要职责
亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室贯彻落实中央、省委、市委和区委关于住房城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)落实国家、省、市住房和城乡建设法律、法规、规章及改革方针政策;拟定全区房地产业、住房和保障性住房制度改革、工程建设、建筑业、勘察设计行业、物业行业、建筑工程质量、建筑安全生产等住房和城乡建设的监管政策、行政规划、发展战略、年度计划,并指导组织实施。
(二)负责全区房地产市场管理,负责房地产市场估价和中介服务管理,实施房地产开发资质管理。
(三)负责全区城镇房屋安全、安全鉴定、安全鉴定单位的行政监督检查和管理。
(四)依据有关法律、法规指导、监督全区物业企业,监督物业专项维修资金的使用。
(五)指导全区保障性住房建设,会同有关部门做好保障性住房资金安排并监督实施。
(六)指导政府投资的重点工程项目建设过程的组织、管理和监督;监督、管理建设资金的使用和拨付。
(七)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为,指导全区建筑活动;拟订规范建筑市场各方主体行为和信用体系建设制度并监督执行。
(八)负责指导管理全区村镇建设。贯彻落实村庄和小城镇建设政策;指导农村住房建设、危房改造;指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导重点镇、中心镇的建设。
(九)承担建筑工程质量监管工作及指导监督建筑工程安全工作的责任,组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。
(十)承担推进建筑节能、城镇减排的工作责任,会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇减排工作。
(十一)承担区委、区政府交办的其他事项。
二、单位决算构成
谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)2022年度单位决算表
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
公开01表 |
单位:谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
14,387.14 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
8.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
206,743.34 |
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
19.43 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
66.11 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
207,201.57 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
13,818.09 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
17.28 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
本年收入合计 |
26 |
221,130.48 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
使用非财政拨款结余 |
27 |
|
本年支出合计 |
57 |
221,130.48 |
年初结转和结余 |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
221,130.48 |
总计 |
60 |
221,130.48 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||
|
单位: |
谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室) |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||||||||||
合计 |
221,130.48 |
221,130.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
207,201.57 |
207,201.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
458.23 |
458.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
257.23 |
257.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
201.00 |
201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26,585.79 |
26,585.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
7,395.85 |
7,395.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,189.94 |
7,189.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
3,457.55 |
3,457.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,457.55 |
3,457.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
176,700.00 |
176,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
176,700.00 |
176,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
13,818.09 |
13,818.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
13,779.87 |
13,779.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2210103 |
棚户区改造 |
3,761.00 |
3,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2210105 |
农村危房改造 |
635.90 |
635.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
3,211.91 |
3,211.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2210108 |
老旧小区改造 |
2,086.06 |
2,086.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4,085.00 |
4,085.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
22103 |
城乡社区住宅 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
25.33 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
22401 |
应急管理事务 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
2240104 |
灾害风险防治 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||
|
单位: |
谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||
合计 |
221,130.48 |
303.66 |
220,826.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
66.11 |
6.11 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
21004 |
公共卫生 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
207,201.57 |
257.23 |
206,944.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
458.23 |
257.23 |
201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2120101 |
行政运行 |
257.23 |
257.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
201.00 |
0.00 |
201.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
26,585.79 |
0.00 |
26,585.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
7,395.85 |
0.00 |
7,395.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,189.94 |
0.00 |
7,189.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
3,457.55 |
0.00 |
3,457.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
3,457.55 |
0.00 |
3,457.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
176,700.00 |
0.00 |
176,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
176,700.00 |
0.00 |
176,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
13,818.09 |
12.89 |
13,805.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
13,779.87 |
0.00 |
13,779.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2210103 |
棚户区改造 |
3,761.00 |
0.00 |
3,761.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2210105 |
农村危房改造 |
635.90 |
0.00 |
635.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
3,211.91 |
0.00 |
3,211.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2210108 |
老旧小区改造 |
2,086.06 |
0.00 |
2,086.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4,085.00 |
0.00 |
4,085.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
22103 |
城乡社区住宅 |
25.33 |
0.00 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
25.33 |
0.00 |
25.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.28 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
22401 |
应急管理事务 |
17.28 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||
2240104 |
灾害风险防治 |
17.28 |
0.00 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||
单位:谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室) |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
14,387.14 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
206,743.34 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
66.11 |
66.11 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
207,201.57 |
458.23 |
206,743.34 |
0.00 |
||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
13,818.09 |
13,818.09 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
17.28 |
17.28 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
本年收入合计 |
24 |
221,130.48 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
221,130.48 |
14,387.14 |
206,743.34 |
0.00 |
||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
总计 |
29 |
221,130.48 |
总计 |
58 |
221,130.48 |
14,387.14 |
206,743.34 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
|
单位: |
谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室) |
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|
||||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
||||||
合计 |
14,387.14 |
303.66 |
14,083.48 |
|
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
||||||||
20113 |
商贸事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
||||||||
2011308 |
招商引资 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
|
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.43 |
19.43 |
0.00 |
|
||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
0.13 |
0.13 |
0.00 |
|
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
|
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.43 |
6.43 |
0.00 |
|
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
66.11 |
6.11 |
60.00 |
|
||||||||
21004 |
公共卫生 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
||||||||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.11 |
6.11 |
0.00 |
|
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.95 |
5.95 |
0.00 |
|
||||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
|
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
458.23 |
257.23 |
201.00 |
|
||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
458.23 |
257.23 |
201.00 |
|
||||||||
2120101 |
行政运行 |
257.23 |
257.23 |
0.00 |
|
||||||||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
201.00 |
0.00 |
201.00 |
|
||||||||
221 |
住房保障支出 |
13,818.09 |
12.89 |
13,805.20 |
|
||||||||
22101 |
保障性安居工程支出 |
13,779.87 |
0.00 |
13,779.87 |
|
||||||||
2210103 |
棚户区改造 |
3,761.00 |
0.00 |
3,761.00 |
|
||||||||
2210105 |
农村危房改造 |
635.90 |
0.00 |
635.90 |
|
||||||||
2210107 |
保障性住房租金补贴 |
3,211.91 |
0.00 |
3,211.91 |
|
||||||||
2210108 |
老旧小区改造 |
2,086.06 |
0.00 |
2,086.06 |
|
||||||||
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
4,085.00 |
0.00 |
4,085.00 |
|
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
12.89 |
12.89 |
0.00 |
|
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
10.22 |
10.22 |
0.00 |
|
||||||||
2210202 |
提租补贴 |
2.67 |
2.67 |
0.00 |
|
||||||||
22103 |
城乡社区住宅 |
25.33 |
0.00 |
25.33 |
|
||||||||
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
25.33 |
0.00 |
25.33 |
|
||||||||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
17.28 |
0.00 |
17.28 |
|
||||||||
22401 |
应急管理事务 |
17.28 |
0.00 |
17.28 |
|
||||||||
2240104 |
灾害风险防治 |
17.28 |
0.00 |
17.28 |
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
||||||||
|
单位: |
谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室) |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||||||||
301 |
工资福利支出 |
231.31 |
302 |
商品和服务支出 |
32.52 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||
30101 |
基本工资 |
54.98 |
30201 |
办公费 |
12.27 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
36.75 |
30202 |
印刷费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||||||||
30103 |
奖金 |
98.91 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
5.04 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.87 |
30206 |
电费 |
2.73 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
6.43 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.84 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.27 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||||||||
30113 |
住房公积金 |
10.22 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
39.83 |
30215 |
会议费 |
1.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||||||||
30305 |
生活补助 |
13.33 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.11 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||||||||
30309 |
奖励金 |
26.50 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.94 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.97 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||||||||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
人员经费合计 |
271.14 |
公用经费合计 |
32.52 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206,743.34 |
0.00 |
206,743.34 |
206,743.34 |
0.00 |
206,743.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
206,743.34 |
0.00 |
206,743.34 |
206,743.34 |
0.00 |
206,743.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,585.79 |
0.00 |
26,585.79 |
26,585.79 |
0.00 |
26,585.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,395.85 |
0.00 |
7,395.85 |
7,395.85 |
0.00 |
7,395.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,189.94 |
0.00 |
7,189.94 |
7,189.94 |
0.00 |
7,189.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
21210 |
国有土地收益基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,457.55 |
0.00 |
3,457.55 |
3,457.55 |
0.00 |
3,457.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,457.55 |
0.00 |
3,457.55 |
3,457.55 |
0.00 |
3,457.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
21216 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,700.00 |
0.00 |
176,700.00 |
176,700.00 |
0.00 |
176,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
2121699 |
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,700.00 |
0.00 |
176,700.00 |
176,700.00 |
0.00 |
176,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||
|
|
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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单位:谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室) 金额单位:万元 |
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科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
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说明:谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。” |
第三部分 谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计221,130.48万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计221,130.48万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加221,130.48万元,增长100%,主要原因:以前年度本单位与其他二级机构合并进行决算公开,未单独进行决算公开。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计221,130.48万元,其中:财政拨款收入221,130.48万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计221,130.48万元,其中:基本支出303.66万元,占0.1%;项目支出220,826.82万元,占99.9%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计221,130.48万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计221,130.48万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加221,130.48万元,增长100%,主要原因:以前年度本单位与其他二级机构合并进行决算公开,未单独进行决算公开。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14,387.14万元,占本年支出的6.5%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14,387.14万元,增长100%。主要原因以前年度本单位与其他二级机构合并进行决算公开,未单独进行决算公开。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出14,387.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8.00万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出19.43万元,占0.1%;卫生健康支出(类)支出66.11万元,占0.5%;城乡社区支出(类)支出458.23万元,占3.2%;住房保障(类)支出13,818.09万元,占96.0%;灾害防治及应急管理支出(类)支出17.28万元,占0.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,267.75万元,支出决算为14,387.14万元,完成年初预算的1134.9%。决算数大于预算数的主要原因:项目增加,支出增加。其中::基本支出303.66万元,占0.1%;项目支出220,826.82万元,占99.9%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款) 招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为0.14万元,支出决算为0.13万元,完成年初预算的92.2%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.87万元,支出决算为12.87万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是人员未发生变化。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.43万元,支出决算为6.43万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是人员未发生变化。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是 突发公共卫生事件应急处理。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为5.95万元,支出决算为5.95万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是人员未发生变化。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是人员未发生变化。
8.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为129.37万元,支出决算为257.23万元,完成年初预算的198.8%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加,支出增加。
9.城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为105.00万元,支出决算为201.00万元,完成年初预算的11.4%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加,支出增加。
10.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 棚户区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,761.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度棚户区改造户数增加,支出增加。
11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为635.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度农村危房改造户数增加,支出增加。
12.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为635.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度农村危房改造户数增加,支出增加。
13.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 老旧小区改造(项)。年初预算为0万元,支出决算为2,086.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度老旧小区改造改造户数增加,支出增加。
14.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款) 其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为4,085.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度保障性安居工程增加,支出增加。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为9.64万元,支出决算为10.22万元,完成年初预算的106.0%,决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整,支出增加。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为2.41万元,支出决算为2.67万元,完成年初预算的110.8%,决算数大于预算数的主要原因是本年度提租补贴支出增加。
17.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为25.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度其他城乡社区住宅支出增加。
18.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 灾害风险防治(项)。年初预算为0万元,支出决算为17.28万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度其 灾害风险防治支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出303.66万元,其中:人员经费271.14万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金;公用经费32.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入206,743.34万元,本年支出206,743.34万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12,000.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。
2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为1000万元,支出决算为7,395.85万元,完成年初预算的739.6%,决算数大于预算数的主要原因是城市建设支出增加。
3.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7,189.94万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加,支出增加。
4.城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3,457.55万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加,支出增加。
5.城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款) 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为176,700.00万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是项目增加,支出增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)机关运行经费支出19.81万元,比2021年增加19.81万元,增长100%,主要原因是以前年度本单位与其他二级机构合并进行决算公开,未单独进行决算公开。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)政府采购支出总额300万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,谯城区住房和城乡建设局(谯城区人民防空办公室)共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金1105万元。从评价情况看,基本达到了预期绩效目标。组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,评价结果显示,基本达到了预期绩效目标。
组织对“农村危房改造”、“老旧小区改造”等3个项目开展了部门评价,共涉及资金1105万元。从评价情况看,评价结果显示,2020 年度部门整体支出绩效评价效果良好。通过项目的实施,城市水平得到进一步的提高,城市市政设施正常运行,提升城市形象,美化环境,不断提高城市居民生活环境。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“农村危房改造”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
农村危房改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为590.9万元,执行数为590.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成危房改造295户,农房抗震改造30户;二是确保改造后房屋室内卫生健康环境有基本保障。发现的主要问题及原因:资助金发放出现打卡不到位。表现在持卡人姓名、银行账号与财政局信息不一致。2.部分乡镇信息系统录入存在错误。下一步改进措施:一是确保资助金精准发放。统计帮扶对象信息,认真核对持卡人姓名、银行账号与财政局信息一致性,及时更正错误信息并通知各部门,逐步完成一户一档资料的整理。二是确保乡镇信息系统录入精准。全面检查乡镇信息系统,鼓励村民信息自检,结合最新统计进行信息修改,确保信息准确无误。
农村危房改造项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年度项目支出绩效自评表
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