谯城区住房和城乡建设局
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索引号: 11341602003165732H/202309-00060 组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2022年度谯城区人民政府地震办公室决算公开 文号:
发文日期: 2023-09-25 发布日期: 2023-09-25
索引号: 11341602003165732H/202309-00060
组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 2022年度谯城区人民政府地震办公室决算公开
文号:
发文日期: 2023-09-25
发布日期: 2023-09-25
2022年度谯城区人民政府地震办公室决算公开
发布时间:2023-09-25 11:59 信息来源:谯城区住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

谯城区人民政府地震办公室2022年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20239

 

 

 

 

 

第一部分 谯城区人民政府地震办公室概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区人民政府地震办公室2022年度单位决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区人民政府地震办公室2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表

 

 


第一部分 谯城区人民政府地震办公室概况

一、主要职责

亳州市谯城区人民政府地震办公室的主要职责是:

(一)对防震减灾法律法规执行情况进行监督检查,组织防震减灾行政执法,承办行政复议和行政诉讼有关工作。

(二)推进地震科技现代化,组织开展地震科学研究及其成果的推广应用,推动地震科技跨区域合作与交流。

二、单位决算构成

谯城区人民政府地震办公室2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

第二部分 谯城区人民政府地震办公室2022年度单位决算

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01表

 

单位:谯城区人民政府地震办公室

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

20.80

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

2.71

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.79

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

15.76

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

1.53

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

20.80

本年支出合计

58

20.80

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

20.80

总计

62

20.80

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

单位

谯城区人民政府地震办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

20.80

20.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

15.76

15.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

15.76

15.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

15.76

15.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

              

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

单位:

谯城区人民政府地震办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

20.80

17.08

3.72

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

2.71

2.71

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

2.66

2.66

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

卫生健康支出

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

 

212

城乡社区支出

15.76

12.04

3.72

0.00

0.00

0.00

 

21201

城乡社区管理事务

15.76

12.04

3.72

0.00

0.00

0.00

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

15.76

12.04

3.72

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

1.53

1.53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

  住房公积金

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210202

  提租补贴

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

单位:谯城区人民政府地震办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

 

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

 

一、一般公共预算财政拨款

1

20.80

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2.71

2.71

0.00

0.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

0.79

0.79

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

15.76

15.76

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1.53

1.53

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

20.80

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

20.80

20.80

0.00

0.00

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

总计

29

20.80

总计

58

20.80

20.80

0.00

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

单位:谯城区人民政府地震办公室

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

20.80

17.08

3.72

 

208

社会保障和就业支出

2.71

2.71

0.00

 

20805

行政事业单位养老支出

2.66

2.66

0.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.77

1.77

0.00

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.89

0.89

0.00

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

 

210

卫生健康支出

0.79

0.79

0.00

 

21011

行政事业单位医疗

0.79

0.79

0.00

 

2101102

  事业单位医疗

0.77

0.77

0.00

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

0.00

 

212

城乡社区支出

15.76

12.04

3.72

 

21201

城乡社区管理事务

15.76

12.04

3.72

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

15.76

12.04

3.72

 

221

住房保障支出

1.53

1.53

0.00

 

22102

住房改革支出

1.53

1.53

0.00

 

2210201

  住房公积金

1.20

1.20

0.00

 

2210202

  提租补贴

0.33

0.33

0.00

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

单位:

谯城区人民政府地震办公室

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

 

 

301

工资福利支出

16.89

302

商品和服务支出

0.19

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

30101

  基本工资

6.25

30201

  办公费

0.06

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

30102

  津贴补贴

0.33

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.72

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30107

  绩效工资

4.88

30205

  水费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.77

30206

  电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.89

30207

  邮电费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.75

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

30112

  其他社会保障缴费

0.09

30211

  差旅费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30113

  住房公积金

1.20

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

 

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.13

31204

  费用补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

人员经费合计

16.89

公用经费合计

0.19

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:

谯城区人民政府地震办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:谯城区人民政府地震办公室没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位 谯城区人民政府地震办公室

                                                            金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:谯城区人民政府地震办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分 谯城区人民政府地震办公室2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计20.80万元(含使用非财政拨款结余年初结转结余)、支出总计20.80万元(含结余分配年末结转结余)。与2021年相比,收、支总计各增加20.80万元,增长100%,主要原因:以前年度本单位与其他二级机构合并进行决算公开,未单独进行决算公开。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计20.80万元,其中:财政拨款收入20.80万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20.80万元,其中:基本支出20.80万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022财政拨款收入总计20.80万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计20.80万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加20.80万元,增长100%,主要原因:以前年度本单位与其他二级机构合并进行决算公开,未单独进行决算公开。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20.80万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.80万元,增长100%。主要原因以前年度本单位与其他二级机构合并进行决算公开,未单独进行决算公开。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出20.80万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2.71万元,占13.0%;卫生健康(类)支出0.79万元,占3.8%;城乡社区(类)支出15.76万元,占75.8%;住房保障(类)支出1.53万元,占7.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为22.7万元,支出决算为20.80万元,完成年初预算的91.7%。决算数大于预算数的主要原因:年底人员调动,人员减少,支出减少。其中:基本支出20.80万元,占82.1%;项目支出3.72万元,占17.9%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1.77万元,支出决算为1.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0.89万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生变化

3.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.05万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生变化

4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.77万元,支出决算为0.77万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生变化

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是本年度未发生变化

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为17.53万元,支出决算为15.76万元,完成年初预算的90.0%,决算数于预算数的主要原因是本年度人员减少,支出减少

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1.33万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的90.2%,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员减少,支出减少

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.33万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支出增加

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出17.08万元,其中:人员经费16.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费0.19万元,主要包括:办公费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

城区人民政府地震办公室没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

谯城区人民政府地震办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度,谯城区人民政府地震办公室机关运行经费支出0.19万元,比2021年增加0.19万元,增长100%,主要原因是以前年度本单位与其他二级机构合并进行决算公开,未单独进行决算公开。

(二)政府采购支出情况。

    2022年度,谯城区人民政府地震办公室政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202212月31日,谯城区人民政府地震办公室共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

 (四)关于2022年度绩效评价情况说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金3.72万元。从评价情况看,达到了预期绩效目标

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示防震减灾相关工作计划均已完成任务

2单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映防震减灾”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

防震减灾项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元,执行数为3.72万元,完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况:做好临震应急跟踪加密检测、防震减灾知识宣传 发现的主要问题及原因:地震监测手段不到位,缺少监测仪器,缺乏专业人员和技术人员。下一步改进措施:下一步本单位将继续保持积极的态度,常态化抗震设防行政系统审批;报送自然灾害风险普查清单,积极完成上级部门安排的工作任务。

防震减灾项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算

资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得

的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2022年度项目支出绩效自评表