索引号: | 133416020031665402/202309-00002 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 亳州市谯城区工商业联合会 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 谯城区工商业联合会2022年度部门决算公开 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-25 | 发布日期: | 2023-09-25 |
索引号: | 133416020031665402/202309-00002 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 亳州市谯城区工商业联合会 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 谯城区工商业联合会2022年度部门决算公开 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-25 |
发布日期: | 2023-09-25 |
亳州市谯城区工商业联合会2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 亳州市谯城区工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 亳州市谯城区工商业联合会2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市谯城区工商业联合会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及参政议政项目绩效评价报告
第一部分 亳州市谯城区工商业联合会概况
一、部门职责
(一)参与谯城大政方针及政治、经济、社会生活中的
重要问题的政治协商,参政议政,民主监督;
(二)引导会员积极参加谯城经济建设,推动社会主义
市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;
(三)做工商界代表人士政治安排的推荐工作;
(四)在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;
(五)代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;
(六)引导会员积极参与“光彩事业”;
(七)为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;
(八)开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术和产品质量;
(九)组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员外出考察访问,帮助会员开拓市场;
(十)增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾 地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;
(十一)办好会办企业、事业;
(十二)承办区委、区政府和有关部门的委托事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,亳州市谯城区工商业联合会2022年度部门决算仅包括局(委)本级决算,无其他下属单位决算。
序号 |
单位名称 |
1 |
谯城区工商业联合会 |
第二部分 亳州市谯城区工商业联合会2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
||
部门:亳州市谯城区工商业联合会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
82.77 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
67.56 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
||
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
||
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
||
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8.12 |
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
2.71 |
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
4.38 |
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
||
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
||
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
||
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
27 |
82.77 |
本年支出合计 |
58 |
82.77 |
||
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
||
|
30 |
|
|
61 |
|
||
总计 |
31 |
82.77 |
总计 |
62 |
82.77 |
||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||
部门:亳州市谯城区工商业联合会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
82.77 |
82.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
67.56 |
67.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
59.95 |
59.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012801 |
行政运行 |
51.30 |
51.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
8.65 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:亳州市谯城区工商业联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
82.77 |
74.12 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
67.56 |
58.91 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
59.95 |
51.30 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012801 |
行政运行 |
51.30 |
51.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||||
部门:亳州市谯城区工商业联合会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
82.77 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
67.56 |
67.56 |
0.00 |
0.00 |
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
本年收入合计 |
24 |
82.77 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
82.77 |
82.77 |
0.00 |
0.00 |
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
总计 |
29 |
82.77 |
总计 |
58 |
82.77 |
82.77 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门:亳州市谯城区工商业联合会 |
金额单位:万元 |
|||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
82.77 |
74.12 |
8.65 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
67.56 |
58.91 |
8.65 |
||||||
20113 |
商贸事务 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
||||||
2011308 |
招商引资 |
5.88 |
5.88 |
0.00 |
||||||
20128 |
民主党派及工商联事务 |
59.95 |
51.30 |
8.65 |
||||||
2012801 |
行政运行 |
51.30 |
51.30 |
0.00 |
||||||
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
8.65 |
0.00 |
8.65 |
||||||
20129 |
群众团体事务 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||||||
2012901 |
行政运行 |
1.73 |
1.73 |
0.00 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
8.12 |
8.12 |
0.00 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.71 |
2.71 |
0.00 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.66 |
2.66 |
0.00 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
4.38 |
4.38 |
0.00 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.89 |
0.89 |
0.00 |
||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门:亳州市谯城区工商业联合会 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
58.77 |
302 |
商品和服务支出 |
12.35 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
18.92 |
30201 |
办公费 |
7.88 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
11.95 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
12.39 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
1.20 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.41 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
2.71 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.61 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
3.49 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.15 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.95 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
3.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.37 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
61.77 |
公用经费合计 |
12.35 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:亳州市谯城区工商业联合会 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:亳州市谯城区工商业联合会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门:亳州市谯城区工商业联合会 金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:亳州市谯城区工商业联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 亳州市谯城区工商业联合会2022年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计82.77万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计82.77万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少13.49万元,下降14.0%,主要原因:一是异地商会项目支出的减少;二是单位减少支出,厉行节约。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计82.77万元,其中:财政拨款收入82.77万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,0.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计82.77万元,其中:基本支出74.12万元,占89.5%;项目支出8.65万元,占10.5%;经营支出0万元,占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计82.77万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计82.77万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少13.49万元,下降14.0%,主要原因:一是异地商会项目支出的减少;二是单位减少支出,厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出82.77万元,占本年支出的100.0%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少13.49万元,下降14.0%,主要原因:一是异地商会项目支出的减少;二是单位减少支出,厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出82.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出67.56万元,占81.6%;社会保障和就业(类)支出8.12万元,占9.8%;卫生健康支出(类)支出2.71万元,占3.3%;住房保障(类)支出4.38万元,占5.3%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.53万元,支出决算为82.77万元,完成年初预算的119.0%。决算数大于预算数的主要原因:一是发放一次性工作奖励的追加;二是工资基数的调整。其中:基本支出74.12万元,占89.5%;项目支出8.65万元,占10.5%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项) 年初预算为0万元,支出决算为5.88万元,决算数大于预算数的主要原因是招商引资资金的追加。
2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项) 年初预算为42.52万元,支出决算为51.30万元,完成年初预算的120.6%,决算数大于预算数的主要原因是工资数调整和一次性工作奖励的追加。
3.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项) 年初预算为10万元,支出决算为8.65万元,完成年初预算的86.5%,决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分异地商会的建立无法实现。
4.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为1.73万元,支出决算为1.73万元,完成年初预算的100.0%。
5.行政事业单位养老支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算为5.15万元,支出决算为5.41万元,完成年初预算的105.0%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整。
6.行政事业单位养老支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算为2.57万元,支出决算为2.71万元,完成年初预算的105.4%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算为2.65万元,支出决算为2.66万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数的调整。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 年初预算为0.06万元,支出决算为0.05万元,完成年初预算的83.3%,决算数大于预算数的主要原因是一人在职转退休。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)年初预算为3.86万元,支出决算为3.49元,完成年初预算的90.4%,决算数小于预算数的主要原因是一人在职转退休。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为0.96万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的92.7%,决算数小于预算数的主要原因是一人在职转退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出74.12万元,其中:人员经费61.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、对个人和家庭的补助支出;公用经费12.35万元,主要包括:办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
亳州市谯城区工商业联合会没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
亳州市谯城区工商业联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,亳州市谯城区工商业联合会机关运行经费支出12.35万元,比2021年增加4.37万元,增长54.6%,主要原因是厉行节约,减少非必要机关运行开支。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,亳州市谯城区工商业联合会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,亳州市谯城区工商业联合会共有车辆0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金8.65万元。从评价情况看,所评价的项目均符合预期。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,所评价的项目均达到了预期效果。
组织对“换届经费”、“参政议政”等2个项目开展了部门评价,共涉及资金8.65万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,生态效益指标、时效指标、经济效益指标、成本指标、数量指标等均达到了预期效果。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我联合会在2022年度部门决算中反映“参政议政”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
参政议政项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.14分。全年预算数为4万元,执行数为2.06万元,完成预算的51.4%。项目绩效目标完成情况:按照年初预算目标完成区工商联参政议政工作。主要进行了加强工商联界别委员的引导不断深化和拓展民营经济人士理想信念教育实践活动的深度和广度着重引导他们深刻认识中国特色社会主义的科学内涵,增强对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉,切实保证政协工商联界别委员的素质。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:进一步细化加强考察调研、教育培训宣传、非公有制经济组织党建参政议政项目的自觉性。
换届经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元,执行数为6.6万元,完成预算的329.9%。项目绩效目标完成情况:按照年初预算目标完成区工商联换届工作。完成换届选举工作,推动地方经济跨越发展的需要,保障非公经济健康发展的需要,提升工商联工作水平的需要,更好担负起促进民营经济健康发展和民营有制经济人士健康成长的重要职责。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:提高预算经费保障。
《项目支出绩效自评表》。
(2022年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
换届经费 |
|||||||||
主管部门 |
017-谯城区工商业联合会 |
实施单位 |
017001-谯城区工商业联合会 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
2 |
2 |
6.6 |
10 |
329.9% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
2 |
2 |
6.6 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
工商联换届是推动地方经济跨越发展的需要,是保障非公经济健康发展的需要,是提升工商联工作水平的需要,换届能够更好担负起促进民营经济健康发展和民营有制经济人士健康成长的重要职责。 |
完成换届选举工作,推动地方经济跨越发展的需要,保障非公经济健康发展的需要,提升工商联工作水平的需要,更好担负起促进民营经济健康发展和民营有制经济人士健康成长的重要职责。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
参加会议人数 |
≥200人 |
200 |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
年底前完成 |
≤12月 |
12 |
25 |
25 |
|
||||
成本指标 |
会议费用 |
8万元 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
选举出一批高素质民营经济人士代表 |
GDP |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
社会效益指标 |
引导民营经济人士健康发展 |
促进“两个健康”发展 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
生态效益指标 |
引导企业绿色发展 |
积极引导企业坚持绿色健康发展 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
可持续影响指标 |
十四届会员代表换届任期 |
5年 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
会员代表满意度 |
≥90百分比 |
95 |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100 |
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所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及2022年度参政议政项目绩效评价报告”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年度项目支出绩效自评表及参政议政项目绩效评价报告
(2022年度) |
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项目名称 |
换届经费 |
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主管部门 |
017-谯城区工商业联合会 |
实施单位 |
017001-谯城区工商业联合会 |
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项目资金 (万元) |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额: |
2 |
2 |
6.6 |
10 |
329.9% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
2 |
2 |
6.6 |
— |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
工商联换届是推动地方经济跨越发展的需要,是保障非公经济健康发展的需要,是提升工商联工作水平的需要,换届能够更好担负起促进民营经济健康发展和民营有制经济人士健康成长的重要职责。 |
完成换届选举工作,推动地方经济跨越发展的需要,保障非公经济健康发展的需要,提升工商联工作水平的需要,更好担负起促进民营经济健康发展和民营有制经济人士健康成长的重要职责。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
参加会议人数 |
≥200人 |
200 |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
年底前完成 |
≤12月 |
12 |
25 |
25 |
|
||||
成本指标 |
会议费用 |
8万元 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
选举出一批高素质民营经济人士代表 |
GDP |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
社会效益指标 |
引导民营经济人士健康发展 |
促进“两个健康”发展 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
生态效益指标 |
引导企业绿色发展 |
积极引导企业坚持绿色健康发展 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
||||
可持续影响指标 |
十四届会员代表换届任期 |
5年 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
会员代表满意度 |
≥90百分比 |
95 |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
参政议政 |
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主管部门 |
017-谯城区工商业联合会 |
实施单位 |
017001-谯城区工商业联合会 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
4 |
4 |
2.1 |
10 |
51.43% |
5.14 |
||||
其中:本年财政拨款 |
4 |
4 |
2.1 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
加强工商联界别委员的引导不断深化和拓展民营经济人士理想信念教育实践活动的深度和广度着重引导他们深刻认识中国特色社会主义的科学内涵,增强对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉,切实保证政协工商联界别委员的素质。 |
加强工商联界别委员的引导不断深化和拓展民营经济人士理想信念教育实践活动的深度和广度着重引导他们深刻认识中国特色社会主义的科学内涵,增强对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉,切实保证政协工商联界别委员的素质。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
人员培训 |
≥2次 |
2 |
15 |
15 |
|
|||
时效指标 |
参政议政年底前完成 |
≤12月 |
12 |
15 |
15 |
|
||||
成本指标 |
项目成本 |
≤10万元 |
2.05 |
20 |
20 |
|
||||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
GDP收入 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益指标 |
工商联界别委员提案涉及社会民生 |
社会影响力 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
可持续影响指标 |
参政议政持续性 |
持续性 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
工商联界别委员满意度 |
≥90百分比 |
95 |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
95.14 |
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2022年度参政议政项目绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况。
依据亳州市谯城区工商业联合会部门职责对参政议政项目实施了绩效评价。参政议政项目自评得分为95.14分,项目预算为4万元,实际支出2.06万元,预算执行率为51.4%。
(二)项目绩效目标。
加强工商联界别委员的引导不断深化和拓展民营经济人士理想信念教育实践活动的深度和广度着重引导他们深刻认识中国特色社会主义的科学内涵,增强对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉,切实保证政协工商联界别委员的素质。二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围。
目的:为进一步改进项目管理、提高财政资金使用效益提供决策依据。
对象:亳州市谯城区工商业联合会参政议政项目资金4万元。
范围:对亳州市谯城区工商业联合会2022年参政议政项目决策、过程、产出和效益等。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则:评价遵循价值中立,公正公平透明原则。根据以上原则,绩效评价遵守了以下要求:一是数据采集客观、真实、实用,以保证各项指标的科学性。二是力保评价结果的公正性,提高评价报告的公信力。三是绩效评价报告的应用性,总结经验,指出问题,并就相关问题提出可操作性改进建议。
评价指标体系共分为产出和效益和满意度3个一级指标,数量指标、质量指标、资金投入时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、和满意度指标共3个1级指标,7个2级明细指标。
评价方法:根据基础数据和对项目 进行定量和定性两个方面的综合研究分析,并对每项绩效指标进行评分,最后形成绩效评价报告。
(三)绩效评价工作过程。
根据讨论通过的绩效评价工作方案,对于项目实施过程中的基础数据,并在核实的基础上作为项目评价评价定量指标的数据来源。对于定性指标,我们以项目需求申请、预算申请及批复。项目运行和管理各个环节为切入点,以及项目实施效果方面的相关数据资料,并以结果作为评价依据。
三、综合评价情况及评价结论
(一)绩效目标完成情况。
今年以来,区工商联持续强化理论武装,提高政治把握能力和参政议政水平,积极谋划和参加调研活动,改善民营企业发展环境。
1.组织调研专班,发挥参政议政职能。1-2月根据区委工作安排,组织调研专班对全区商协会进行调研,形成《关于加强谯城区商协会建设工作的调研报告》,被区委《调研与决策》采纳。结合全国民营企业社会责任调研要求,组织24家民营企业填报了民营企业社会责任报告,形成一篇优秀案例上报省工商联,并根据调研内容撰写《关于民营经济人士思想政治工作的调研报告》。截止12月底,49篇优秀稿件被省工商联采用。
2.充分利用线上平台,有效推动调研工作。民营企业调查点工作是研判民营企业运行和政策获得情况的全国性平台,是工商联联系服务民营企业的独有渠道。今年以来,依托全国工商联民营企业调查系统扩容至60家具有代表性的企业样本点作为长期、稳定的跟踪调查对象,完成了全国工商联、省工商联关于民营企业绿色发展的调研、营商环境调研等8项调查问卷,持续推进民营企业调查点工作高质高效开展,为协同政企联动、提高建言献策质量、强化上下指导提供重要支撑,区工商联荣获省级2022年度民营企业调查点工作“先进单位”、张璐平同志荣获“先进个人”荣誉称号。
3.创新工作举措,提高为企服务水平。为充分调动各会员企业积极性,提升参政议政实效,积极学习外地先进模式,创新工作方法,将235名会员代表按照不同行业划分为11个活动小组,下发《谯城区工商联(总商会)活动小组履职提效量化工作方案(试行)》,对活动小组履行职责情况进行量化,进一步提升活动实效。紧扣全区中心工作,有针对性地开展招商引资、文明创建、乡村振兴、捐资助学等活动,帮助企业实现交流合作,为经济社会发展贡献智慧和力量。2022年副主席支涛被评为省“劳动模范”;康茂强、陈耕等3人获评“安徽慈善奖”荣誉称号。”。
4.常态化开展走访,提升企业满意度。联扎实开展“为企优环境”走访调研活动,制定《关于建立“周调研、月报告、季总结”工作机制的方案》,聚焦影响营商环境突出问题、制约民营企业发展瓶颈短板,调研了解企业生产经营、助企政策落地、营商环境提升等情况,通过面对面联系企业,广泛倾听企业心声,了解企业发展过程中的问题和难题。截至11月底,实地走访调研企业242次,摸排企业相关问题,通过积极与区营商办和相关部门沟通协调,强化部门联动,帮助企业解决问题31个。
(二)综合评价结论。
依据亳州市谯城区财政局《谯城区区级项目支出绩效财政评价和部门评价操作规程》(谯财预〔2021〕105号)等规定,该项目综合评价得分为95.14分,项目评价级次“优秀”。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况。
一是制定绩效评价工作方案,做好绩效评价前期工作;二是按照有关文件精神,制定绩效评价指标体系;三是召开专门会议,部署宣传工作。
项目过程情况。区工商联牵头,对实施的参政议政项目实施绩效评价工作,编制评价报告。
(三)项目产出情况。通过项目实施使企业掌握新技术,新发展方向,新理念,扶持企业健康快速发展。
(四)项目效益情况。指导企业发展可持续,后续有经济增长前景的产业,制定健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障。
五、主要经验及做法
加强工商联界别委员的引导不断深化和拓展民营经济人士理想信念教育实践活动的深度和广度着重引导他们深刻认识中国特色社会主义的科学内涵,增强对党和政府的信任、对企业发展的信心和对社会的信誉,切实保证政协工商联界别委员的素质。
六、存在问题及原因分析
需要更深入的和工商业认识紧密联系,需要人才和财力的支持。
七、有关建议
无
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
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