谯城区司法局
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索引号: 113416020031652224/202309-00041 组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区司法局 主题分类: 综合政务
名称: 谯城区司法局单位决算公开 文号:
发文日期: 2023-09-25 发布日期: 2023-09-25
索引号: 113416020031652224/202309-00041
组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区司法局
主题分类: 综合政务
名称: 谯城区司法局单位决算公开
文号:
发文日期: 2023-09-25
发布日期: 2023-09-25
谯城区司法局单位决算公开
发布时间:2023-09-25 16:08 信息来源:谯城区司法局 浏览次数: 字体:[ ]
财〔2002〕号

 

 

谯城区司法局2022年度单位决算

 

 

 

 

 

                                          20239

 

 

 

 

 

第一部分 谯城区司法局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 谯城区司法局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区司法局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表

 

 


第一部分 谯城区司法局概况

一、主要职责

    1.贯彻的依法国方和国的宪法、法规负责区领导小常工作指导全各系、各单位普法治理工作全区法宣传教和依治区工作划并施。指导领导干、公务普法依法治理考试工作

2.指导并开展民调工作通过调国家的律、规章和政育公民纪守法遵守会公德,使一些纠纷化在态,护社

3.协调并组织展对区刑释放和教人员安置工作。在区政府统一领下,靠各有关门和量,对特进行一非强制的引、扶助、育、使其能够业,不重新犯,保社会和谐

4.协调、指导并组织开展全区社区矫正工作。根据上级有关要求制定全区社区矫正工作计划,制定教育矫正方案,对矫正人员实施法制教育,公益劳动和培训学习等日常监督管理。适时开展一帮一一带一等社会帮教活动,充分利用社会力量和亲情力量,提高矫正人员的教育质量。

5.组织、管理、协调、监督全区法律援助工作,制定全区法律援助工作计划,对符合《法律援助条例》规定的公民,提供法律咨询、代写法律文书、代理刑事辩护等无偿法律服务,为社会弱势人群提供法律援助,伸张正义,发挥社会正能量。

6.管理指导和监督检查全区基层法律服务工作,负责基层法律服务工作者执业资格注册工作。

7.指导、管理全区律师机构和律师队伍建设,负责全区律师事务所及律师执业的注册工作。

8.参与社会治安综合治理工作。

9.承办区政府交办的其他各项工作。

二、单位决算构成

谯城区司法局2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 谯城区司法局2022年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:亳州市谯城区司法局(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,618.20

一、一般公共服务支出

32

0.12

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

1,402.13

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

101.37

 

9

 

九、卫生健康支出

40

42.62

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

71.95

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,618.20

本年支出合计

58

1,618.20

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,618.20

总计

62

1,618.20

 

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:亳州市谯城区司法局(本级)

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,618.20

1,618.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,402.13

1,402.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,402.13

1,402.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

824.46

824.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

119.86

119.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

14.23

14.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040607

  公共法律服务

183.97

183.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

110.86

110.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

148.75

148.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101.37

101.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

101.37

101.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

42.62

42.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.06

9.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

9.06

9.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.56

33.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

32.90

32.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

71.95

71.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.95

71.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

57.33

57.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

14.63

14.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:亳州市谯城区司法局(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,618.20

1,031.47

586.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1,402.13

824.46

577.67

0.00

0.00

0.00

20406

司法

1,402.13

824.46

577.67

0.00

0.00

0.00

2040601

  行政运行

824.46

824.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2040604

  基层司法业务

119.86

0.00

119.86

0.00

0.00

0.00

2040605

  普法宣传

14.23

0.00

14.23

0.00

0.00

0.00

2040607

  公共法律服务

183.97

0.00

183.97

0.00

0.00

0.00

2040610

  社区矫正

110.86

0.00

110.86

0.00

0.00

0.00

2040699

  其他司法支出

148.75

0.00

148.75

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

101.37

101.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

101.37

101.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

1.25

1.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.15

64.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

42.62

33.56

9.06

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

9.06

0.00

9.06

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

9.06

0.00

9.06

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

33.56

33.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

32.90

32.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

71.95

71.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

71.95

71.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

57.33

57.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

14.63

14.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:亳州市谯城区司法局(本级)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

 

行次

 

金额

 

项目

 

行次

 

小计

 

一般公共预算财政拨款

 

政府性基金预算财政拨款

 

国有资本经营预算财政拨款

 

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,618.20

一、一般公共服务支出

30

0.12

0.12

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

1,402.13

1,402.13

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

101.37

101.37

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

42.62

42.62

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

71.95

71.95

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,618.20

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

1,618.20

1,618.20

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

29

1,618.20

总计

58

1,618.20

1,618.20

0.00

0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:亳州市谯城区司法局(本级)

 

 

金额单位:万元

科目代码

 

科目名称

 

本年支出

合计

 

基本支出

 

项目支出

 

 

 

 

栏次

1

2

3

合计

1,618.20

1,031.47

586.73

201

一般公共服务支出

0.12

0.12

0.00

20113

商贸事务

0.12

0.12

0.00

2011308

  招商引资

0.12

0.12

0.00

204

公共安全支出

1,402.13

824.46

577.67

20406

司法

1,402.13

824.46

577.67

2040601

  行政运行

824.46

824.46

0.00

2040604

  基层司法业务

119.86

0.00

119.86

2040605

  普法宣传

14.23

0.00

14.23

2040607

  公共法律服务

183.97

0.00

183.97

2040610

  社区矫正

110.86

0.00

110.86

2040699

  其他司法支出

148.75

0.00

148.75

208

社会保障和就业支出

101.37

101.37

0.00

20805

行政事业单位养老支出

101.37

101.37

0.00

2080501

  行政单位离退休

1.25

1.25

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

64.15

64.15

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

35.96

35.96

0.00

210

卫生健康支出

42.62

33.56

9.06

21004

公共卫生

9.06

0.00

9.06

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

9.06

0.00

9.06

21011

行政事业单位医疗

33.56

33.56

0.00

2101101

  行政单位医疗

32.90

32.90

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.67

0.67

0.00

221

住房保障支出

71.95

71.95

0.00

22102

住房改革支出

71.95

71.95

0.00

2210201

  住房公积金

57.33

57.33

0.00

2210202

  提租补贴

14.63

14.63

0.00

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:亳州市谯城区司法局(本级)

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

 

科目名称

 

金额

 

科目代码

 

科目名称

 

金额

 

科目代码

 

科目名称

 

金额

 

301

工资福利支出

881.68

302

商品和服务支出

82.42

30703

  国内债务发行费用

0.00

30101

  基本工资

247.14

30201

  办公费

0.03

30704

  国外债务发行费用

0.00

30102

  津贴补贴

272.34

30202

  印刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

  奖金

110.44

30203

  咨询费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30106

  伙食补助费

17.25

30204

  手续费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.39

31003

  专用设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

64.15

30206

  电费

0.25

31005

  基础设施建设

0.00

30109

  职业年金缴费

35.96

30207

  邮电费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

32.49

30208

  取暖费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.16

31008

  物资储备

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.08

30211

  差旅费

1.79

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

57.33

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31010

  安置补助

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修()

0.28

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

43.50

30214

  租赁费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

67.36

30215

  会议费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.17

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

5.53

31099

  其他资本性支出

0.00

30305

  生活补助

7.52

30225

  专用燃料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.44

31201

  资本金注入

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

14.32

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

6.09

31204

  费用补贴

0.00

30309

  奖励金

44.00

30229

  福利费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

9.02

31299

  其他对企业补助

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

43.84

399

其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

15.84

30240

  税金及附加费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.12

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

949.05

公用经费合计

82.42

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07

部门:亳州市谯城区司法局(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:谯城区司法局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:亳州市谯城区司法局(本级)

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:谯城区司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 谯城区司法局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1618.20万元(含结余分配、年末结转和结余),支出总计1618.20万元(含结余分配、年末结转和结余)。因2021年未单独公开,故无法和2021年对比。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1618.20万元,其中:财政拨款收入1618.20万元,占100.0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1618.20万元,其中:基本支出1031.47万元,占63.74%;项目支出586.83万元,占36.26%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1618.20万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1618.20万元(含年末财政拨款结转和结余)。因2021年未单独公开,故无法和2021年对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1618.20万元,占本年支出的100%。因2021年未单独公开,故无法和2021年对比。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1618.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.12万元,占0.01%;公共安全(类)支出1402.13万元,占86.65%;社会保障和就业(类)支出101.37万元,占6.26%卫生健康(类)支出42.62万元,占2.63%住房保障(类)支出71.95万元,占4.45%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1293.59万元,支出决算为1618.20万元,完成年初预算的125.09%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资制度改革,人员工资增加;二是上级移支付金拨 政法费主要用社区矫、法律助、法宣传、等各项业务活支出。其中:基本支出1031.47万元,占63.74%;项目支出586.73万元,占36.26%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.12万元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算

2.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为673万元,支出决算为824.46万元,完成年初预算的122.51%,决算数大于预算数的主要原因是制度改,人员工2022年发放工作奖是上级付资法转经费主用于我社区正、法普法、人调解业务动支

3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。年初预算为133万元,支出决算为119.86万元,完成年初预算的90.12%,决算数小于预算数的主要原因是一是我区人口法律意识提高,难度较高的调解案件减少;二是财政紧张,厉行节约,减少不必要开支。

4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为20万元,支出决算为14.23万元,完成年初预算的 71.15%,决算数小于预算数的主要原因是支付出现退款,导致年底未完成。

5.公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务项(项)。年初预算为75万元,支出决算为183.97万元,完成年初预算的245.29%,决算数大于预算数的主要原因是法律援助纳入民生工程项目,上级法律援助专项资金拨付,用于法律援助业务支出增加。

6.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。年初预算为30万元,支出决算为110.86万元,完成年初预算的369.53%,决算数大于预算数的主要原因是上级政法转移支付资金拨付社区矫正项目执行

7.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为163万元,支出决算为148.75万元,完成年初预算的91.26%,决算数小于预算数的主要原因是财政紧张,厉行节约,减少不必要开支。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.86万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的67.20%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员基本养老金政策调整

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为71.93万元,支出决算为64.15万元,完成年初预算的89.19%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员基本养老金政策调整

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为35.96万元,支出决算为35.96万元,完成年初预算的100.0%

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.06万元,决算数大于预算数的主要原因是此项支出未列入年初预算

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为32.9万元,支出决算为32.90万元,完成年初预算的100.0%

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.72万元,支出决算为0.67万元,完成年初预算的93.06%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增减变动

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为43.37万元,支出决算为71.95万元,完成年初预算的165.90%,决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员增加,人员工资变动;二是公积金基数调整,补缴住房公积金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为10.84万元,支出决算为14.63万元,完成年初预算的134.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员退休等正常的人员变动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1031.47万元,其中人员经费949.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费82.42万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市谯城区司法局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市谯城区司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度,谯城区司法局机关运行经费支出82.42万元,因2021年未单独公开,故无法和2021年对比。

(二)政府采购支出情况。

    2022年度,谯城区司法局政府采购支出总额24.73万元,其中:政府采购货物支出24.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20221231日,谯城区司法局共有车辆18辆,其中:其他用车18;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金428.92万元。从评价情况看,2022年全区办理法律援助案件1800件;全区25个司法行政机关业务装备配备齐全,公共法律服务体系平台建设已基本完成,定期向区委组织部组织业务培训,各项工作完成度较好,群众满意度较高;利用3.812.4普法宣传、徒步行等活动,宣传人民调解工作。对人民调解案件采取以案定补,补助标准500-1000,一般案件每件补助500元、重大疑难复杂的补助1000元。严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。各个项目均达到了预期绩效目标。

组织对“社区矫正”、“法律援助”等4个项目开展了部门评价,共涉及资金428.92万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,4个项目预算绩效评价结果皆良好,达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我部门全年预算数为258万元,全年执行数为428.92万元,预算执行率达166.25%(含转移支付资金和地方财政资金),各项目绩效目标完成情况100.0%,均达到了预期绩效目标。

2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“社区矫正”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

社区矫正项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.68分。全年预算数为30万元,执行数为29.05万元,完成预算的96.82%。项目绩效目标完成情况:一是社区矫正对象报到率、入矫率均为100.0%;二是社区矫正月度考核率100.0%发现的主要问题及原因:一是预算编制不够细化;二是内控制度不到位。下一步改进措施:一是细化预算编制工作;二是加强社区矫正内控制度的完善,做到与实际工作相结合

社区矫正项目的《项目支出绩效自评表》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   项目支出绩效自评表

2022年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

社区矫正

主管部门

023-亳州市谯城区司法局

实施单位

023001-亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

30

30

29.047

10

96.82%

9.68

其中:本年财政拨款

30

30

29.047

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

          其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。   

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

列管社区矫正对象总数

400

1117

5

5

 

适用社区矫正委托调查评估案件年办理数

200

215

5

5

 

质量指标

社区矫正对象月度考核合格率

95%

96

5

5

 

社区矫正对象教育率

95%

96

5

5

 

时效指标

社区矫正对象报到入矫率

100%

100

10

10

 

委托调查评估案件及时率

100%

100

10

10

 

成本指标

项目总投入

114.4万元

29.05

10

10

 

效益指标(30)

社会效益指标

社区矫正对象违纪率

1%

0

10

10

 

社区矫正对象再犯罪率

0.2%

0

10

10

 

可持续影响指标

推动社会治理水平,促进社会和谐稳定

较高

达成预期指标

5

5

 

社区矫正对象遵法守法意识有效提升

较高

达成预期指标

5

5

 

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

满意度指标(10)

满意度指标

社区矫正对象满意度

95%

96

10

10

 

总分

 

100

99.68

 

 

所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2022年度项目支出绩效自评表

谯城区司法局绩效自评项目清单

一、社区矫正项目

二、普法宣传项目

三、人民调解项目

四、一村一顾问项目

五、城乡困难群体法律顾问项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   项目支出绩效自评表

2022年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

社区矫正

主管部门

亳州市谯城区司法局

实施单位

亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

30

30

29.047

10

96.82%

9.68

其中:本年财政拨款

30

30

29.047

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

          其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定。   

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

列管社区矫正对象总数

400

1117

5

5

 

适用社区矫正委托调查评估案件年办理数

200

215

5

5

 

质量指标

社区矫正对象月度考核合格率

95%

96

5

5

 

社区矫正对象教育率

95%

96

5

5

 

时效指标

社区矫正对象报到入矫率

100%

100

10

10

 

委托调查评估案件及时率

100%

100

10

10

 

成本指标

项目总投入

114.4万元

29.05

10

10

 

效益指标(30)

社会效益指标

社区矫正对象违纪率

1%

0

10

10

 

社区矫正对象再犯罪率

0.2%

0

10

10

 

可持续影响指标

推动社会治理水平,促进社会和谐稳定

较高

达成预期指标

5

5

 

社区矫正对象遵法守法意识有效提升

较高

达成预期指标

5

5

 

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

满意度指标(10)

满意度指标

社区矫正对象满意度

95%

96

10

10

 

总分

100

99.68

 

 

   项目支出绩效自评表

2022年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

普法宣传

主管部门

亳州市谯城区司法局

实施单位

亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

20

20

13.18

10

65.90%

6.59

其中:本年财政拨款

20

20

13.18

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

          其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,认真贯彻落实区委区政府及市法宣办系列部署要求,紧紧围绕党委政府中心工作开展法治宣传教育,着力推动“谁执法谁普法”,深入开展基层依法治理,进一步创新法治宣传教育形式,全面提升法治宣传教育工作水平,努力提高人民群众对法治宣传工作的满意度。 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

法治广场宣传举办场次

2

45

10

10

 

法治文艺作品创作、展播数量

20

40

5

5

 

质量指标

 

群众对宪法及相关宣传咨询活动知晓率

85%

90

5

5

 

普法微信微博工作日更新率

90%

90

5

5

 

多形式以案释法成效

较高

达成预期指标

5

5

 

时效指标

 

每月法治宣传活动开展率

100%

100

5

5

 

经费支出序时进度

100%

100

5

5

 

成本指标

项目总成本

40.3万元

40.3

5

5

 

材料印刷单价

1/

1

5

5

 

效益指标(30)

社会效益指标

 

民主法治示范村(社区)在基层依法治理中示范作用明显

较高

达成预期指标

10

10

 

全民尊法学法守法用法,保障全市经济社会平稳较快发展。

较高

达成预期指标

10

10

 

提升公民法律素养

较高

达成预期指标

5

5

 

可持续影响指标

法治宣传形式丰富多样,法治宣传活动成效明显提升

较高

达成预期指标

5

5

 

参与法治宣传活动特定对象满意度

95%

95

10

10

参与法治宣传活动特定对象满意度

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

满意度指标(10)

满意度指标

参与法治宣传活动特定对象满意度

95%

95

10

10

参与法治宣传活动特定对象满意度

总分

100

96.59

 

 

   项目支出绩效自评表

2022年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

人民调解

主管部门

亳州市谯城区司法局

实施单位

亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

80

80

63.277

10

79.10%

7.91

其中:本年财政拨款

80

80

63.277

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

          其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

组织开展对人民调解员的普遍培训;加强人民调解工作宣传;对人民调解案件实行以案定补(具体补助标准由各市、县(市、区)确定 )     

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

年调解服务人群数

1000

9763

13

13

 

年受理纠纷数

100000

9763

2

1

年初指标值设置错误,全市年受理纠纷指标数5万件,谯城区受理纠纷指标数1000

质量指标

 

达成书面协议率

10%

80

5

5

 

调解成功率

98%

98

5

5

 

时效指标

 

以案定补经费支出时效性

95%

95

5

5

 

在规定时限完成调解案件占比

90%

90

5

5

 

成本指标

项目总投入

110万元

110

5

5

 

调解人员以案定补费用

70万元

112

5

5

 

人民调解委员会办公成本

20万元

20

5

5

 

效益指标(30)

社会效益指标

预防矛盾升级激化

较高

达成预期指标

10

10

 

提高纠纷调解服务覆盖率

较高

达成预期指标

10

10

 

可持续影响指标

对构建和谐社会的促进和影响

较高

达成预期指标

5

5

 

对以非诉讼化解矛盾纠纷、减少诉讼的促进和影响

较高

达成预期指标

5

5

 

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

满意度指标(10)

满意度指标

纠纷当事人满意度

90%

90

10

10

 

总分

100

96.91

 

 

 

   项目支出绩效自评表

2022年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

一村一顾问

主管部门

亳州市谯城区司法局

实施单位

亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

53

53

44.283

10

83.55%

8.36

其中:本年财政拨款

53

53

44.283

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

          其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

全区法律服务“一乡镇一团队,一村(社区)一顾问”覆盖率达100%,基层干部群众的法律意识显著增加,基层社会治理法治化水平明显提高。   

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

政策补助补贴对象数量

20

110

20

20

 

质量指标

 

资金支出合规性

严格执行相关财经法规、制度等规定

达成预期指标

10

10

 

时效指标

 

项目持续时长

1

1

10

10

 

成本指标

项目总投入

228.5万元

44.28

10

10

 

效益指标(30)

社会效益指标

对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善

明显

达成预期指标

10

10

 

对引导行业发展的影响程度

较高

达成预期指标

5

5

 

可持续影响指标

补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障

较高

达成预期指标

5

5

补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障

健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障

较高

达成预期指标

10

10

健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

满意度指标(10)

满意度指标

服务对象满意度

95%

96

5

5

服务对象满意度

总分

100

98.36

 

 

 

 

 

   项目支出绩效自评表

2022年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

城乡困难群体法律援助(民生工程)

主管部门

亳州市谯城区司法局

实施单位

亳州市谯城区司法局

项目资金                    (万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额:

75

75

87.973

10

117.30%

11.73

其中:本年财政拨款

75

75

87.973

 

 

上年结转资金

0

0

0

 

 

          其他资金

0

0

0

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

扩大法律援助范围,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。  

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50)

数量指标

结案率

75%

98

10

10

 

年办案数量

1600

1617

5

5

 

质量指标

 

案件有效投诉率

0.01%

0

5

5

 

归档卷宗规范率

90%

98

5

5

 

社会律师办案率

70%

75

5

5

 

时效指标

 

批准案件指派率

100%

100

5

5

 

受理案件审批及时率

100%

100

5

5

 

成本指标

项目总投入

192.66万元

87.97

10

10

 

效益指标(30)

社会效益指标

维护受援人合法权益

较高

达成预期指标

10

10

 

可持续影响指标

在服务和改善民生中的作用

较高

达成预期指标

10

10

 

在促进社会公平正义的作用

较高

达成预期指标

10

10

 

经济效益指标

 

 

 

 

0

 

生态效益指标

 

 

 

 

0

 

满意度指标(10)

满意度指标

受益对象满意度

90%

95

10

10

 

总分

100

101.73