索引号: | 11341602MB1624675Q/202309-00050 | 组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 谯城区医疗保障局 | 主题分类: | 医疗保障 |
名称: | 谯城区医疗保障综合服务管理中心 2022年度单位决算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-25 | 发布日期: | 2023-09-25 |
索引号: | 11341602MB1624675Q/202309-00050 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 谯城区医疗保障局 |
主题分类: | 医疗保障 |
名称: | 谯城区医疗保障综合服务管理中心 2022年度单位决算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-25 |
发布日期: | 2023-09-25 |
谯城区医疗保障综合服务管理中心
2022年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 谯城区医疗保障综合服务管理中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 谯城区医疗保障综合服务管理中心2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 谯城区医疗保障综合服务管理中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 谯城区医疗保障综合服务管理中心概况
主要职责
(一)综合室
1.负责中心日常事务管理和综合协调;
2.负责制订中心工作制度、工作计划、年度总结等综合;
3.负责编制中心业务工作流程并监督实施;
4.承担中心公文处理,会议组织。新闻宣传;
5.管理中心经办业务档案,包括职工医保,生育保险及补助。居民医保、医疗救助有关经办台账和申报材料;
6.组织开展慢性病人员鉴定、信息录入与日常管理;
7.做好中心岗位目标等任务督办,内部考核;
8.领导安排的其他事项。
(二)基金结算室
1.负责各项医疗保险基金的审核、结算和支付管理、支出户管理;
2.承担城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险、生育保险基金和离休、荣军、公务员补助等医保基金预决算、会计核算及报表填报;
3.负责填报基金收支及运行月度、季度和年度报表;负责月度、季度、年度基金运行分析;负责医保基金精算报告;指导商业保险公司基金预决算;
4.制订医保基金管理制度、基金监督措施和内部风险防控办法并组织实施,负责中心内部审计工作;配合开展医保资金稽核;
5.做好异地就医数据统计填报和基金清算;
6.负责职工医保个人账户基金记账。划转和年度结转;配合信息管理室做好离休,职工慢性病补助支付;
7.管理基金票据和财务档案;
8.负责医保(医共体)基金预决算;
9.协助开展基金绩效考核;
10.配合开展职工和居民医保费征缴;
11.领导安排的其他事项。
(三)参保登记室
1.负责职工医保(生育保险)、居民医保等参保登记管理、变更审核和调查;
2.负责参保单位缴费基数核定与结算管理,按月编制参保征缴计划;
3.负责办理医保关系转移接续:
4.负责对参保单位缴费人员数和缴费基数进行书面和实地稽核;
5.负责管理参保登记业务档案,做好相关数据统计上报;
6.配合综合服务管理中心机关股室做好医保费征缴;
7.领导安排的其他事项。
(四)信息管理室
1.负责医保信息系统业务授权和变更管理;配合做好医保费征缴信息方面业务,协助参保登记室做好职工医保、生育保险。居民医保等参保登记、变更居民医保(新生儿。特殊群体)参保登记、变更审核与调查;
2.负责维护医保信息系统日常运行监测与维护管理;指导和培训协议医药机构医保软、硬件设施的管理、操作与政策信息维护;对接市医保中心社会保障卡密钥芯片管理,确保数据和网络安全;
3.负责提供数据技术保障,配合数据报表统计填报及运行分析;
4.负责协议医药机构基础信息动态维护与管理;协助做好医疗机构医保药品目录,诊疗项目和医疗服务设置项目的更新、维护与管理;
5.负责离休人员个人账户和职工慢性病补助支付系统设置;
6.负责机房和网络设备管理养护;
7.领导安排的其他事项。
(五)医保服务室
1.负责参保人员职工(生育)、居民基本医保、大病保险、医疗救助、异地就医和有关困难群体等政策待遇落实保障工作;协助综合服务管理中心机关股室审核医保信息系统有关业务标准;
2.负责中心经办业务解答,经办业务有关的信访和人大议案、政协提案办理;
3.负责办理低收入家庭等医疗救助待遇的受理。审核、调查、考核;做好困难群体医保待遇落实;
4.负责城镇职工。生育保险。城乡居民基本医保、医疗救助有关业务考核,相关数据报表统计、文字材料上报;配合开展各项资金运行分析;
5.在综合服务管理中心机关有关股室指导下,做好定点医药机构日常协议管理,动态管理和分级管理、商业保险经办业务指导与培训;
6.负责定点医药机构协议履行考核;
7.配合综合服务管理中心机关股室指导、检查、考核商业保险经办(承办)业务;审核商保公司资金预决算;
8.配合推进基金支付方式改革:协助综合服务管理中心机关股室开展医保补助项目(签约服务等)绩效考核;协助办理医改、医共体。五大发展、融入长三角等有关事务和提供数据;
9.领导安排的其他事项。
(六)审理稽核一室
1.负责参保人员、协议医药机构(合药店、门诊部、诊所等)中报职工医保费用的受理与审核;负责职工医疗救助、职工大病保险,离休、荣军、公务员医药费用审核、调查;协助开展医保政策调研和拟订医保经办服务相关规范;
2.牵头建立初审、复审和风险内控制度,组织大额、疑难、异常卷宗会审;
3.在综合服务管理中心相关股室指导下,规范和指导商业保险机构、协议医药机构各项医保费用内部审核、稽核;
4.在综合服务管理中心机关股室指导下,做好医保门诊住院情况稽核,定点医药机构常规检查;医疗保障资金使用情况检查;医药费用特殊案例备案管理及稽核;生育补助资格书面和现场稽核;做好异地就医转诊备案;
5.负责医疗机构医保药品目录。诊疗项目和医疗服务设置项目的更新、维护与管理;
6.负责做好相关数据报表统计、文字材料上报;
7.协助综合服务管理中心机关有关股空调查有关案件;
8.领导安排的其他事项。
(七)审理稽核二室
1.负责参保人员、协议医药机构(含药店、门诊部、诊所等)申报医保费用的审理;负责职工医疗救助、离休、荣军、公务员医药费用审核、调查;侧重开展稽核和医药费用审查。
2.建立初审、复审风险内控制度,组织大额、疑难、异常卷宗会审;
3.在综合服务管理中心相关股室指导下,规范和指导商业保险机构。协议医药机构各项医保费用内部审核;
4.在综合服务管理中心机关股室指导下,做好医保门诊住院情况稽核,定点医药机构常规检查;医疗保障资金使用情况检查;医药费用特殊案例备案管理及稽核;生育补助资格书面和现场稽核;做好异地就医转诊备案;
5.负责医疗机构医保药品目录。诊疗项目和医疗服务设置项目的更新,维护与管理;
6.负责做好相关数据报表统计、文字材料上报;
7.协助综合服务管理中心机关有关股室调查有关案件;
8.领导安排的其他事项。
二、单位决算构成
谯城区医疗保障综合服务管理中心2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
序号 |
单位名称 |
1 |
谯城区医疗保障综合服务管理中心 |
第二部分 谯城区医疗保障综合服务管理中心
2022年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:谯城区医疗保障综合服务管理中心 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
333.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
15.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
283.52 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
35.32 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
333.84 |
本年支出合计 |
58 |
333.84 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
333.84 |
总计 |
62 |
333.84 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:谯城区医疗保障综合服务管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
333.84 |
333.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
283.52 |
283.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
275.64 |
275.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101550 |
事业运行 |
274.74 |
274.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
27.91 |
27.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:谯城区医疗保障综合服务管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
333.84 |
333.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
283.52 |
283.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
275.64 |
275.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101550 |
事业运行 |
274.74 |
274.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
27.91 |
27.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门:谯城区医疗保障综合服务管理中心 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
|||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
333.84 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
283.52 |
283.52 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
本年收入合计 |
24 |
333.84 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
333.84 |
333.84 |
0.00 |
0.00 |
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
总计 |
29 |
333.84 |
总计 |
58 |
333.84 |
333.84 |
0.00 |
0.00 |
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门:谯城区医疗保障综合服务管理中心 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
||||||||
|
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
333.84 |
333.84 |
0.00 |
|
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
|
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
|
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.54 |
14.54 |
0.00 |
|
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
|||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
|
|||
210 |
卫生健康支出 |
283.52 |
283.52 |
0.00 |
|
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.87 |
7.87 |
0.00 |
|
|||
2101102 |
事业单位医疗 |
7.76 |
7.76 |
0.00 |
|
|||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
|
|||
21015 |
医疗保障管理事务 |
275.64 |
275.64 |
0.00 |
|
|||
2101550 |
事业运行 |
274.74 |
274.74 |
0.00 |
|
|||
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
|
|||
221 |
住房保障支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
|
|||
22102 |
住房改革支出 |
35.32 |
35.32 |
0.00 |
|
|||
2210201 |
住房公积金 |
27.91 |
27.91 |
0.00 |
|
|||
2210202 |
提租补贴 |
7.41 |
7.41 |
0.00 |
|
|||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
部门:谯城区医疗保障综合服务管理中心 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
||||||||||
301 |
工资福利支出 |
323.23 |
302 |
商品和服务支出 |
10.51 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
147.75 |
30201 |
办公费 |
3.10 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.41 |
30202 |
印刷费 |
1.50 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
8.70 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
99.37 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.54 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.23 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.63 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.70 |
30211 |
差旅费 |
0.90 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.91 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.10 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.74 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.27 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.10 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
323.33 |
公用经费合计 |
10.51 |
|
||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:谯城区医疗保障综合服务管理中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:谯城区医疗保障综合服务管理中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:谯城区医疗保障综合服务管理中心 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|
|||
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。谯城区医疗保障综合服务管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
|
第三部分 谯城区医疗保障综合服务管理中心2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计333.84万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计333.84万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加333.84万元,增长100.0%,主要原因是谯城区医疗保障综合服务管理中心2021年并未单独公开决算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计333.84万元,其中:财政拨款收入333.84万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计333.84万元,其中:基本支出333.84万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计333.84万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计333.84万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加333.84万元,增长100.0%,主要原因是谯城区医疗保障综合服务管理中心2021年并未单独公开决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出333.84万元,占本年支出的100.0%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加增加333.84万元,增长100.0%。主要原因是谯城区医疗保障综合服务管理中心2021年并未单独公开决算。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出333.84万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出15万元,占4.49%;卫生健康(类)支出283.52万元,占84.93%;住房保障(类)支出35.32万元,占10.58%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为297.87万元,支出决算为333.84万元,完成年初预算的112.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。其中:基本支出297.87万元,占100.0%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为29.94万元,支出决算为14.54万元,完成年初预算的48.56%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
2.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.92万元,支出决算为0.46万元,完成年初预算的50.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为12.95万元,支出决算为7.76万元,完成年初预算的59.92%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.37万元,支出决算为0.11万元,完成年初预算的29.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
5.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为224.14万元,支出决算为274.74万元,完成年初预算的122.57%,决算数大于预算数的主要原因是日常办公支出增加。
6.卫生健康(类)医疗保障管理事务(款)其他医疗保障管理事务支出(项)。年初预算为1.5万元,支出决算为0.9万元,完成年初预算的60.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.44万元,支出决算为27.91万元,完成年初预算的124.38%,决算数大于预算数的主要原因是绩效奖励中扣除住房公积金。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为5.61万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的132.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出333.84万元,其中:人员经费323.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金;公用经费10.51万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:谯城区医疗保障综合服务管理中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:谯城区医疗保障综合服务管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,谯城区医疗保障综合服务管理中心机关运行经费支出10.51万元,比2021年增加10.51万元,增长100.0%,主要原因是谯城区医疗保障综合服务管理中心2021年并未单独做决算。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,谯城区医疗保障综合服务管理中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,谯城区医疗保障综合服务管理中心共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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