谯城区商务局
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索引号: 11341602485896123C/202309-00016 组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区商务局 主题分类: 综合政务
名称: 谯城区商务局2022年度部门决算 文号:
发文日期: 2023-09-25 发布日期: 2023-09-25
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组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区商务局
主题分类: 综合政务
名称: 谯城区商务局2022年度部门决算
文号:
发文日期: 2023-09-25
发布日期: 2023-09-25
谯城区商务局2022年度部门决算
发布时间:2023-09-25 10:03 信息来源:谯城区商务局 浏览次数: 字体:[ ]


 

谯城区商务局2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

 

 

第一部分 谯城区商务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 谯城区商务局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 谯城区商务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告

 

 


第一部分 谯城区商务局概况

一、部门职责

根据《关于印发<亳州市谯城区商务局主要职责内设机构和 人员编制规定>的通知》(亳谯编〔2014〕43 号)、《关于科技 情报所更名的批复》(亳谯编〔2006〕16 号)和《关于怀培元等 六十位同志到区商务局工作的通知》(谯人发[2009]21 号)等文 件精神,谯城区商务局主要职责如下:

(一)、贯彻执行国家有关国内外贸易、外商投资、对外援 助、对外投资和对外经济合作工作方针政策和法律法规,起草有 关规范性文件;拟订全区国内外贸易、国际经济合作发展规划; 研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提 出相关政策建议。

(二)、负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、 商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策 建议;推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、 电子商务等现代流通方式的发展。

(三)、提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施;指导和协调大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体 系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程

(四)、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。 推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共 服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。   

(五)、承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流 通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制, 监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进 行预测预警和信息引导;按分工负责重要消费品储备管理和市场 调控工作,按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)、分析国际经贸形势和我区进出口状况,拟订促进外贸 增长方式转变的政策措施;组织实施重要工业品、原材料和重要 农产品进出口总量计划,会同有关部门协调大宗进出口商品;指 导机电产品进出口工作;组织管理进出口商品配额、关税配额; 指导和协调加工贸易工作。

(七)、指导贸易促进活动和外贸促进体系建设;负责境外非 企业经济组织常驻我区代表机构的有关管理工作;协调国际货物 运输代理;组织实施区域经贸合作,处理多双边经贸领域的有关 问题。

(八)、推进进出口贸易标准化建设工作;依法监督技术引进、 设备进口、国家限制出口技术的工作,依法办理涉及国家安全的 进出口许可事务

(九)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有 关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实 施,推动服务外包平台建设。

(十)、组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口 公平贸易相关工作;建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对 外贸易调查和产业损害调查,指导协调产业安全应对及国外对我 区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;依 法对经营者集中行为进行反垄断审查,指导企业在国外的反垄断 应诉工作,开展多双边竞争政策交流与合作。

(十一)、宏观指导外商投资工作;分析研究外商投资情况, 拟订外商投资政策措施并组织实施;指导和管理招商引资、外商 投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作;依法核准权限范 围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事 项;审核限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投 资企业的设立及其变更事项;监督外商投资企业执行有关法律、 法规及合同、章程工作。

(十二)、综合协调和指导全区利用外资和进出口贸易等有关 工作。

(十三)、负责对外经济合作工作;依法管理和监督对外承包 工程、对外劳务合作等;拟订本区人员出境就业管理的有关政策, 负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;依法审核区 内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。

(十四)、归口管理全区经贸外事活动,联系涉外经济商务机 构;指导商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设;指导 有关协会、学会工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,谯城区商务局2022年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,增加0户。

纳入谯城区商务局2022年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

谯城区商务局本级

2

谯城区电子商务发展服务中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 谯城区商务局2022年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,990.92

一、一般公共服务支出

35

298.30

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

85.86

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

24.58

 

9

 

九、卫生健康支出

43

1.49

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

85.86

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

1,645.28

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

21.28

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

2,076.78

本年支出合计

61

2,076.78

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

2,076.78

总计

65

2,076.78

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

2,076.78

2,076.78

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

298.30

298.30

 

 

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

6.12

6.12

 

 

 

 

 

 

2011101

  行政运行

6.12

6.12

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

292.18

292.18

 

 

 

 

 

 

2011301

  行政运行

223.20

223.20

 

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

0.51

0.51

 

 

 

 

 

 

2011350

  事业运行

68.46

68.46

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.58

24.58

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

24.50

24.50

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

5.75

5.75

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.90

0.90

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.06

11.06

 

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.80

6.80

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.49

1.49

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.49

1.49

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.29

1.29

 

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

85.86

85.86

 

 

 

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

85.86

85.86

 

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

85.86

85.86

 

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

1,645.28

1,645.28

 

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

1,088.75

1,088.75

 

 

 

 

 

 

2160202

  一般行政管理事务

691.33

691.33

 

 

 

 

 

 

2160250

  事业运行

50.00

50.00

 

 

 

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

347.41

347.41

 

 

 

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

168.10

168.10

 

 

 

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

168.10

168.10

 

 

 

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

388.43

388.43

 

 

 

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

388.43

388.43

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.28

21.28

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.28

21.28

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.97

16.97

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

4.31

4.31

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,076.78

395.64

1,681.14

 

 

 

201

一般公共服务支出

298.30

298.30

 

 

 

 

20111

纪检监察事务

6.12

6.12

 

 

 

 

2011101

  行政运行

6.12

6.12

 

 

 

 

20113

商贸事务

292.18

292.18

 

 

 

 

2011301

  行政运行

223.20

223.20

 

 

 

 

2011308

  招商引资

0.51

0.51

 

 

 

 

2011350

  事业运行

68.46

68.46

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

24.58

24.58

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

24.50

24.50

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

5.75

5.75

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.90

0.90

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.06

11.06

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.80

6.80

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.08

0.08

 

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.08

0.08

 

 

 

 

210

卫生健康支出

1.49

1.49

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

1.49

1.49

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

0.10

0.10

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

1.29

1.29

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09

 

 

 

 

212

城乡社区支出

85.86

 

85.86

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

85.86

 

85.86

 

 

 

2120803

  城市建设支出

85.86

 

85.86

 

 

 

216

商业服务业等支出

1,645.28

50.00

1,595.28

 

 

 

21602

商业流通事务

1,088.75

50.00

1,038.75

 

 

 

2160202

  一般行政管理事务

691.33

 

691.33

 

 

 

2160250

  事业运行

50.00

50.00

0.00

 

 

 

2160299

  其他商业流通事务支出

347.41

 

347.41

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

168.10

 

168.10

 

 

 

2160699

  其他涉外发展服务支出

168.10

 

168.10

 

 

 

21699

其他商业服务业等支出

388.43

 

388.43

 

 

 

2169999

  其他商业服务业等支出

388.43

 

388.43

 

 

 

221

住房保障支出

21.28

21.28

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.28

21.28

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.97

16.97

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

4.31

4.31

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,990.92

一、一般公共服务支出

30

298.30

298.30

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

85.86

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

24.58

24.58

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

1.49

1.49

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

85.86

 

85.86

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

1,645.28

1,645.28

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

21.28

21.28

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

2,076.78

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

2,076.78

1,990.92

85.86

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

2,076.78

总计

58

2,076.78

1,990.92

85.86

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,990.92

395.64

1,595.28

201

一般公共服务支出

298.30

298.30

 

20111

纪检监察事务

6.12

6.12

 

2011101

  行政运行

6.12

6.12

 

20113

商贸事务

292.18

292.18

 

2011301

  行政运行

223.20

223.20

 

2011308

  招商引资

0.51

0.51

 

2011350

  事业运行

68.46

68.46

 

208

社会保障和就业支出

24.58

24.58

 

20805

行政事业单位养老支出

24.50

24.50

 

2080501

  行政单位离退休

5.75

5.75

 

2080502

  事业单位离退休

0.90

0.90

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.06

11.06

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

6.80

6.80

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.08

0.08

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.08

0.08

 

210

卫生健康支出

1.49

1.49

 

21011

行政事业单位医疗

1.49

1.49

 

2101101

  行政单位医疗

0.10

0.10

 

2101102

  事业单位医疗

1.29

1.29

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.09

0.09

 

216

商业服务业等支出

1,645.28

50.00

1,595.28

21602

商业流通事务

1,088.75

50.00

1,038.75

2160202

  一般行政管理事务

691.33

 

691.33

2160250

  事业运行

50.00

50.00

 

2160299

  其他商业流通事务支出

347.41

 

347.41

21606

涉外发展服务支出

168.10

 

168.10

2160699

  其他涉外发展服务支出

168.10

 

168.10

21699

其他商业服务业等支出

388.43

 

388.43

2169999

  其他商业服务业等支出

388.43

 

388.43

221

住房保障支出

21.28

21.28

 

22102

住房改革支出

21.28

21.28

 

2210201

  住房公积金

16.97

16.97

 

2210202

  提租补贴

4.31

4.31

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

286.50

302

商品和服务支出

22.71

30703

  国内债务发行费用

 

30101

  基本工资

91.85

30201

  办公费

7.11

30704

  国外债务发行费用

 

30102

  津贴补贴

60.48

30202

  印刷费

 

310

资本性支出

0.99

30103

  奖金

87.02

30203

  咨询费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30106

  伙食补助费

3.51

30204

  手续费

 

31002

  办公设备购置

 

30107

  绩效工资

1.12

30205

  水费

 

31003

  专用设备购置

0.99

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

11.06

30206

  电费

 

31005

  基础设施建设

 

30109

  职业年金缴费

6.80

30207

  邮电费

 

31006

  大型修缮

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.39

30208

  取暖费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31008

  物资储备

 

30112

  其他社会保障缴费

0.29

30211

  差旅费

0.51

31009

  土地补偿

 

30113

  住房公积金

16.97

30212

  因公出国(境)费用

 

31010

  安置补助

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31012

  拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

85.44

30215

  会议费

 

31013

  公务用车购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31022

  无形资产购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31099

  其他资本性支出

 

30305

  生活补助

58.68

30225

  专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31201

  资本金注入

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

1.26

31204

  费用补贴

 

30309

  奖励金

24.00

30229

  福利费

 

31205

  利息补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

4.00

31299

  其他对企业补助

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

8.83

399

其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

2.76

30240

  税金及附加费用

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

371.94

公用经费合计

23.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

科目

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

85.86

 

85.86

85.86

 

85.86

 

 

 

 

212

城乡社区支出

85.86

 

85.86

85.86

 

85.86

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

 

 

 

85.86

 

85.86

85.86

 

85.86

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

85.86

 

85.86

85.86

 

85.86

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表,并备注“说明:XX单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门                                                             金额单位:万元

科目

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:谯城区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 谯城区商务局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2076.78万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2076.78万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收入减少2435.66万元,下降54.0%,支出减少2435.66万元,下降54.0%,主要原因:项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2076.78万元,其中:财政拨款收入2076.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2076.78万元,其中:基本支出395.64万元,占19.0%;项目支出1681.14万元,占81.0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2076.78万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2076.78万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收入减少2397.03万元,下降53.6%,财政拨款支出减少2397.03万元,下降53.6%,主要原因:项目支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1990.92万元,占本年支出的95.9%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1118.58万元,增长下降36.0%。主要原因项目支出的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1990.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出298.3万元,占15.0%;社会保障和就业(类)支出24.58万元,占1.2%;卫生健康支出 (类)支出1.49万元,占 0.1%;住房保障(类)支出 21.28 元,占 1.1%;商业服务业等支出(类)支出 1645.28 万元,占82.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为386.37万元,支出决算为2076.78万元,完成年初预算的537.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是由于项目支出的增加;二是人员增加。其中:基本支出395.64万元,占19.9%;项目支出1595.28万元,占80.1%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为6.12万元,支出决算为 6.12万元,完成年初预算

的100%。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年

初预算为 99.91万元,支出决算为 223.2万元,完成年初预算

的223.4%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,工资变动。

3.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年

初预算为0万元,支出决算为 0.51万元,决算数大于预算数的主要原因是项目资金的增加。

4.一般公共服务(类)商贸事务(款) 事业运行(项)。年初预算为29.59 万元,支出决算为68.64万元,完成年初预算的231.9%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整,工资变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

事业单位离退休(项)。年初预算为0.49 万元,支出决算为 0.9万元,完成年初预算的182.3%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为14.45 万元,支出决算为11.06万元,完成年初预算的76.5%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.22万元,支出决算为6.8万元,完成年初预算的94.1%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.08万元,支出决算为0.08万元,完成年初预算的100%。

9.生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为0.15万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的66.1%,决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗改革。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为2.05 万元,支出决算为1.29万元,完成年初预算的62.9%,决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗改革。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.17万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的53.7%,决算数小于预算数的主要原因是行政事业单位医疗改革。

12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 691.33万元,决算数大于预算数的主要原因是上级拨款,项目资金的增加。

13.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为 50 万元,支出决算为 50万元,完成年初预算的100%。

14.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为160万元,支出决算为347.41万元,完成年初预算的217.1%,决算数大于预算数的主要原因是上级拨款,项目资金的增加。

15.商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为168.1万元,决算数大于预算数的主要原因是上级拨款,项目资金的增加。

16.商业服务业等支出(类)其他商业服务业支出(款)其他商业服务业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 388.43万元,决算数大于预算数的主要原因是商务专项项目的增加。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为10.18万元,支出决算为16.97 万元,完成年初预算的 166.7%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算为2.54 万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的169.4%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出395.64万元,其中:人员经费371.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出、生活补助;公用经费23.7万元,主要包括:办公费、工会经费、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入85.86万元,本年支出85.86万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为85.86万元,决算数大于预算数的主要原因是城市建设项目支出的增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年谯城区商务局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度,谯城区商务局机关运行经费支出23.7万元,比2021年减少1.82万元,下降7.1%,主要原因是本单位厉行节约减少控制开支。

(二)政府采购支出情况。

    2022年度,谯城区商务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202212月31日,谯城区商务局共有车辆1辆,其中:其他用车1辆;单价100万元以上设备0台。

(四)关于2022年度绩效评价情况说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共10个项目,涉及资金407.08万元。从评价情况看,总体的执行率为100%,

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,根据年初设定的绩效目标和全年的执行率,部门整体自评得分90,自评结论为“优”

组织对市场行业监管”、“电子商务发展项目”等10个项目开展了部门评价,共涉及资金407.08万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,部门整体自评得分90,自评结论为“优”

(2021年市级)市下达2021年第二批市级商贸发展专项资金上年结转,全年支出1.4万,执行率为100%,物资流通工作经费50万,全年支出50万,执行率为100%;(2021年省级)市下达2021年外经贸发展资金上年结转32.8万,全年支出32.8万,执行率为100%;(2021年省级)市下达2021年省级加工贸易专项资金上年结转75.8万,全年支出75.8万,执行率为100%;(2021年省级)市下达2021年外贸转型升级基地项目资金上年结转27.2万,全年支出27.2万,执行率为100%;(2021年省级)市下达2021年省级流通业发展专项资金上年结转11万,全年支出11万,执行率为100%;(2021年市级)市下达2021年第一批市级商贸发展专项资金上年结转25万,全年支出25万,执行率为100%;(2021年省级)市下达2021年省级电子商务发展专项资金上年结转23.883万,全年支出23.883万,执行率为100%;市场行业监管10万,全年支出10万,执行率为100%;电子商务发展项目150万元,全年支出150万,执行率为100%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“市场行业监管”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市场行业监管项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:对全区126家加油站点,287家限上企业聘请第三方每季度对加油站点、商场超市、再生资源回收企业、二手车交易市场等安全隐患、环保检查。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市场行业监管项目的《项目支出绩效自评表》。

绩效目标自评表 

2022年度)

项目名称

市场行业监管

主管部门

谯城区商务

实施单位

谯城区商务

资金情况

(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率

得分

年度资金总额:

10

10

10

100

10

 其中:本年财政拨款

10

10

10

100

10

其他资金

-

-

年度总体目标

预期目标

完成情况

对全区126家加油站点,287家限上企业聘请第三方每季度对加油站点、商场超市、再生资源回收企业、二手车交易市场等安全隐患、环保检查。

对全区126家加油站点,287家限上企业聘请第三方每季度对加油站点、商场超市、再生资源回收企业、二手车交易市场等安全隐患、环保检查。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

(50分)

数量指标

每季度检查加油站次数

15

1次/家

244次

15

质量指标

指导操作规范,检查全面,标准适用,安全宣传

15

保障安全生产 

保障安全生产

14

时效指标

计划完成时间2022年底

15

完成 

完成

14

成本指标

控制在预算内

15

18万元

18万元

15

(30分)

经济效益

指标

保生产安全促进经济发展

15

明显

明显

15

社会效益

指标

对全区126家加油站点,287家限上企业聘请第三方每季度对加油站点、商场超市、再生资源回收企业、二手车交易市场等安全隐患、环保检查。

15

明显

明显

15

生态效益

指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

满意度指标

(10分)

服务对象

满意度指标

安全生产为公共服务 、保障人民利益

10

明显

明显

9

总分

100

97

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

    2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

    3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

 

(3)部门评价结果。

部门评价项目绩效评价结果。《2022年度亳州市谯城区商务局绩效评价报告》见“第五部分附件”。 

 

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

2022年度年度亳州市谯城区商务局绩效评价报告

 

一、自评工作开展情况

按照《谯城区财政局关于开展2022年度区级预算支出绩效单自评和部门评价工作的通知》的要求,我单位对2022年度所有项目根据预算设置的指标,结合本单位各部门职责进行分工负责,对项目进行了认真自评。

二、部门预算支出情况

 我单位纳入2022年绩效自评的项目共10个,全年预算数共407.08万元,总体的执行率为100%,(2021年市级)市下达2021年第二批市级商贸发展专项资金上年结转,全年支出1.4万,执行率为100%,物资流通工作经费50万,全年支出50万,执行率为100%;(2021年省级)市下达2021年外经贸发展资金上年结转32.8万,全年支出32.8万,执行率为100%;(2021年省级)市下达2021年省级加工贸易专项资金上年结转75.8万,全年支出75.8万,执行率为100%;(2021年省级)市下达2021年外贸转型升级基地项目资金上年结转27.2万,全年支出27.2万,执行率为100%;(2021年省级)市下达2021年省级流通业发展专项资金上年结转11万,全年支出11万,执行率为100%;(2021年市级)市下达2021年第一批市级商贸发展专项资金上年结转25万,全年支出25万,执行率为100%;(2021年省级)市下达2021年省级电子商务发展专项资金上年结转23.883万,全年支出23.883万,执行率为100%;市场行业监管10万,全年支出10万,执行率为100%;电子商务发展项目150万元,全年支出150万,执行率为100%。

三、项目自评结果及分析

年初预算数共407.08万元,总体的执行率为100%,完成407.08万元。

根据年初设定的绩效目标和全年的执行率,部门整体自评得分90,自评结论为“优”

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

自评工作结束后,将对自评结果在部门内部进行反馈通报。今后工作中,科学申请预算、认真执行预算,根据上年自评结果及时调整本年度及未来年度预算,保证预算的高执行率,避免存在不合理的预算指标。

 

项目支出绩效自评汇总表

单位:万元

序号

项目名称

全年

预算数

全年

执行数

预算执行率

自评得分

是否有较大偏差

1

(2021年市级)市下达2021年第二批市级商贸发展专项资金上年结转

1.4

1.4

100

100

2

物资流通工作经费

50

50

100

90

3

(2021年省级)市下达2021年外经贸发展资金上年结转

32.8

32.8

100

90

4

(2021年省级)市下达2021年省级加工贸易专项资金上年结转

75.8

75.8

100

90

5

(2021年省级)市下达2021年外贸转型升级基地项目资金上年结转

27.2

27.2

100

90

6

(2021年省级)市下达2021年省级流通业发展专项资金上年结转

11

11

100

90

7

(2021年市级)市下达2021年第一批市级商贸发展专项资金上年结转

25

25

100

90

8

(2021年省级)市下达2021年省级电子商务发展专项资金上年结转

23.883

23.883

100

90

9

市场行业监管

10

10

100

90

10

电子商务发展项目

150

150

100

90