索引号: | 11341602K16590856F/202302-00013 | 组配分类: | 部门预算情况 |
发布机构: | 中共亳州市谯城区委办公室 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 谯城区委办公室2023年部门预算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-01 | 发布日期: | 2023-02-01 |
索引号: | 11341602K16590856F/202302-00013 |
组配分类: | 部门预算情况 |
发布机构: | 中共亳州市谯城区委办公室 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 谯城区委办公室2023年部门预算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2023-02-01 |
发布日期: | 2023-02-01 |
谯城区委办公室2023年部门预算
2023年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算表
1.谯城区委办公室2023 年收支总表
2.谯城区委办公室 2023 年收入总表
3.谯城区委办公室 2023 年支出总表
4.谯城区委办公室 2023 年财政拨款收支总表
5.谯城区委办公室 2023 年一般公共预算支出表
6.谯城区委办公室 2023 年一般公共预算基本支出表
7.谯城区委办公室 2023 年政府性基金预算支出表
8.谯城区委办公室 2023 年国有资本经营预算支出表
9.谯城区委办公室 2023 年项目支出表
10.谯城区委办公室2023 年政府采购支出表
11.谯城区委办公室 2023 年政府购买服务支出表第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)协调全区性重大活动的组织工作。
(二)负责全区公文管理、办公自动化、管理全区密码工作。
(三)负责协调对上级领导以及来本区公务的各省市县(区)党委领导和团(组)的接待工作。
(四)负责档案局日常工作。
(六)围绕区委中心工作组织开展调查研究,提出贯彻意见、决策依据和建议。
(七)负责区委全面深化改革委员会办公室、区委党的建设工作领导小组办公室、区委财经委员会办公室相关工作。
(八)负责各级重大决策部署、领导交办等事项的贯彻执行情况的督促检查。
(九)负责全区各单位机关效能建设工作的监督和考核。
(十)负责区委交办的其它有关工作。
二、部门预算构成
从预算单位构成看,谯城区委办公室 2022 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
谯城区委办公室(本级) |
行政单位 |
2 |
史志研究室 |
参公单位 |
3 |
区委区政府信息中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作任务
1.做好公文管理及材料上报、会议筹备、保密、值班值 守及请假报备、规范性文件报备、档案管理等党办日常工作。
2.完成市委、市政府确定的重点工作问题清单。
3.做好防范化解重大风险、国家安全工作。
4.做好党的政治建设工作。
5.做好改革创新、调查研究工作。
6.做好效能督查考核工作。
第二部分 2023年部门预算表
部门公开表1 |
|
|
|
||||
2023年部门收支预算总表 |
|||||||
|
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||||
部门名称:谯城区委办公室 |
单位:万元 |
||||||
收入 |
支出 |
||||||
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
||||
一、一般公共预算拨款收入 |
1068.51 |
一、一般公共服务支出 |
891.80 |
||||
|
|
二、外交支出 |
|
||||
|
|
三、国防支出 |
|
||||
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||||
|
|
五、教育支出 |
|
||||
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||||
四、财政专户管理资金收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
93.67 |
||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
||||
五、单位资金收入 |
|
十、卫生健康支出 |
32.78 |
||||
事业收入 |
|
十一、节能环保支出 |
|
||||
经营收入 |
|
十二、城乡社区支出 |
|
||||
上级补助收入 |
|
十三、农林水支出 |
|
||||
附属单位上缴收入 |
|
十四、交通运输支出 |
|
||||
其他 |
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
||||
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||||
|
|
十七、金融支出 |
|
||||
六、上级转移支付收入(提前下达一般公共预算) |
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||||
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
||||
|
|
二十、住房保障支出 |
50.26 |
||||
七、上级转移支付收入(提前下达政府性基金) |
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||||
八、上年结转结余 |
|
二十三、预备费 |
|
||||
|
|
二十四、其他支出 |
|
||||
|
|
二十五、转移性支出 |
|
||||
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
||||
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
||||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
||||
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
||||
|
|
本年结余 |
|
||||
收入总计 |
1068.51 |
支出总计 |
1068.51 |
||||
|
|
|
|
||||
|
|||||||
|
|
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|
部门公开表2 |
|
|
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|
谯城区委办公室2023年收入总表 |
|||||||||||||||
部门名称: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
||||||||||||
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性 基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(政府性基金) |
||||||||
单位资金小计 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||
合计 |
1068.51 |
1068.50 |
1068.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共亳州市谯城区委办公室 |
1068.51 |
1068.51 |
1068.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共亳州市谯城区委办公室 |
751.82 |
751.82 |
751.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
亳州市谯城区委区政府信息中心 |
155.99 |
155.99 |
155.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
中共亳州市谯城区党委史志和地方志研究室 |
160.70 |
160.70 |
160.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表3 |
|
|
|
|
谯城区委办公室2023年支出总表 |
||||
部门名称:谯城区委办公室 |
|
单位:万元 |
||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1068.51 |
688.55 |
379.97 |
201 |
一般公共服务支出 |
891.80 |
511.83 |
379.97 |
20126 |
档案事务 |
5.80 |
5.80 |
|
2012601 |
行政运行 |
5.80 |
5.80 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
886.00 |
506.03 |
379.97 |
2013101 |
行政运行 |
368.48 |
368.48 |
|
2013150 |
事业运行 |
137.55 |
137.55 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
379.97 |
|
379.97 |
208 |
社会保障和就业支出 |
93.67 |
93.67 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.14 |
93.14 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.39 |
12.39 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.84 |
53.84 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.92 |
26.92 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
|
210 |
卫生健康支出 |
32.78 |
32.78 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.78 |
32.78 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.22 |
21.22 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
|
221 |
住房保障支出 |
50.26 |
50.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
50.26 |
50.26 |
|
2210201 |
住房公积金 |
40.21 |
40.21 |
|
2210202 |
提租补贴 |
10.05 |
10.05 |
|
部门公开表4 |
|
|
|||||||||||
2023年部门财政拨款收支预算总表 |
|||||||||||||
部门名称:谯城区委办公室
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||||
(一)一般公共预算拨款收入 |
1068.51 |
一、一般公共服务支出 |
891.80 |
891.80 |
|
|
|||||||
(二)政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||||||
(三)国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
93.67 |
93.67 |
|
|
|||||||
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
十、卫生健康支出 |
32.78 |
32.78 |
|
|
|||||||
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
二十、住房保障支出 |
50.26 |
50.26 |
|
|
|||||||
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
二十三、预备费 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
二十四、其他支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
二十五、转移性支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
二十六、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
二十七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
二十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
收 入 总 计 |
1068.51 |
支 出 总 计 |
1068.51 |
1068.51 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
部门公开表5 |
|
|
|
|
|
|
谯城区委办公室2023年一般公共预算支出表 |
||||||
部门名称: |
|
|
|
单位: |
万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
|
合计 |
1068.51 |
688.55 |
552.98 |
135.57 |
379.97 |
201 |
一般公共服务支出 |
891.80 |
511.83 |
376.44 |
135.39 |
379.97 |
20126 |
档案事务 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
|
|
2012601 |
行政运行 |
5.80 |
5.80 |
5.80 |
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
886.00 |
506.03 |
370.65 |
135.39 |
379.97 |
2013101 |
行政运行 |
368.48 |
368.48 |
247.03 |
121.45 |
|
2013150 |
事业运行 |
137.55 |
137.55 |
123.61 |
13.94 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
379.97 |
|
|
|
379.97 |
208 |
社会保障和就业支出 |
93.67 |
93.67 |
93.49 |
0.18 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
93.14 |
93.14 |
92.96 |
0.18 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12.39 |
12.39 |
12.21 |
0.18 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.84 |
53.84 |
53.84 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.92 |
26.92 |
26.92 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.53 |
0.53 |
0.53 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
32.78 |
32.78 |
32.78 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
32.78 |
32.78 |
32.78 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.22 |
21.22 |
21.22 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.93 |
10.93 |
10.93 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
50.26 |
50.26 |
50.26 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
50.26 |
50.26 |
50.26 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.21 |
40.21 |
40.21 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.05 |
10.05 |
10.05 |
|
|
注:没有一般公共预算收支预算的部门(单位)也要公开此表,并备注说明:“谯城区XX(部门、单位名称)没有一般公共预算拨款收入,也没有一般公共预算支出,故本表无数据”。
部门公开表6 |
|
|
|
|
谯城区委办公室2023年一般公共预算基本支出表 |
||||
部门名称: |
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
688.55 |
552.98 |
135.57 |
301 |
工资福利支出 |
531.98 |
512.18 |
19.80 |
30101 |
基本工资 |
215.10 |
215.10 |
|
30102 |
津贴补贴 |
86.68 |
86.67 |
|
30103 |
奖金 |
11.36 |
11.36 |
|
30106 |
伙食补助费 |
19.80 |
|
19.80 |
30107 |
绩效工资 |
44.77 |
44.77 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53.84 |
53.84 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.92 |
26.92 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
31.64 |
31.64 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.68 |
1.68 |
|
30113 |
住房公积金 |
40.21 |
40.21 |
|
302 |
商品和服务支出 |
137.27 |
24.32 |
112.95 |
30201 |
办公费 |
46.47 |
0.19 |
46.28 |
30202 |
印刷费 |
4.90 |
|
4.90 |
30211 |
差旅费 |
20.00 |
|
20.00 |
30215 |
会议费 |
15.00 |
|
15.00 |
30217 |
公务接待费 |
10.50 |
|
10.50 |
30228 |
工会经费 |
4.27 |
|
4.27 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.00 |
|
12.00 |
30239 |
其他交通费用 |
24.13 |
24.13 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.29 |
16.47 |
2.82 |
30301 |
离休费 |
11.75 |
11.75 |
0.18 |
30302 |
退休费 |
0.45 |
0.45 |
|
30305 |
生活补助 |
4.38 |
4.38 |
|
30309 |
奖励金 |
0.08 |
0.08 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.64 |
|
2.64 |
部门公开表7
|
|
|||
谯城区委办公室2023年政府性基金支 出表 |
||||
部门名称:谯城区委办公室 |
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
|
|
|
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…… |
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注:谯城区委办公室没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表8
谯城区委办公室2023年国有资本经营预算支出表 |
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部门名称:谯城区委办公室 |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注:谯城区委办公室没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门(单位)公开表9 |
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谯城区委办公室2023年项目支出表 |
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部门名称:谯城区委办公室 |
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单位:万元 |
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类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政专户管理 |
单位资金 |
提前下达一般公共预算 |
提前下达政府性基金 |
上年结转结余 |
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一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
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合计 |
160.00 |
160.00 |
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中共亳州市谯城区委办公室 |
160.00 |
160.00 |
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保障运转类项目 |
档案局工作经费 |
中共亳州市谯城区委办公室 |
10.00 |
10.00 |
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保障运转类项目 |
区委办公室工作经费 |
中共亳州市谯城区委办公室 |
30.00 |
30.00 |
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保障运转类项目 |
政研室工作经费 |
中共亳州市谯城区委办公室 |
80.00 |
80.00 |
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保障运转类项目 |
区委史志研究室业务经费 |
中共亳州市谯城区党委史志和地方志研究室 |
40.00 |
40.00 |
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部门公开表10 |
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2023年部门政府采购支出预算表 |
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部门(单位)名称:谯城区委办公室 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
单位、采购项目名称 |
采购品目 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算收入 |
政府性基金收入 |
财政专户管理资金收入 |
单位资金 |
上级转移支付(提前下达一般公共预算) |
上级转移支付(提前下达政府性基金) |
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单位资金小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
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注:谯城区委办公室没有政府采购预算支出,故本表无数据。
部门公开表11 |
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谯城区委办公室2023年政府购买服务支出表 |
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部门(单位)名称:谯城区委办公室 |
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单位:万元 |
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单位编码 |
部门名称 |
购买服务项目名称 |
向社会力量购买 服务指导目录 |
政府购买服务内容 |
服务金额 |
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注:谯城区委办公室没有政府购买服务预算支出,故本表无数据。
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则,谯城区委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区委办公室2023年收支总预算1068.51万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入、上级转移支付收入、上年结转结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入总表的说明
谯城区委办公室2023年收入预算1068.51万元,其中,本年收入1068.51万元,上年结转结余0万元。
本年收入1068.51万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1068.51万元,占100%,比2022年预算增加352.22万元,增长49.2%,增长原因主要是新增加了档案局工作经费等项目预算。
三、关于2023年支出总表的说明
谯城区委办公室2023年支出预算1068.51万元,比2022年预算增加352.22万元,增长49.2%,增长原因主要是新增加了档案局工作经费等项目预算。其中,基本支出688.55万元,占64.4%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出379.97万元,占35.6%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
谯城区委办公室2023年财政拨款收支预算1068.51万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1068.51万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出891.80万元,占83.5%;社会保障和就业支出93.67万元,占8.7%;卫生健康支出32.78万元,占3.1%;住房保障支出50.26万元,占4.7%。
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
谯城区为办公室2023年一般公共预算支出1068.51万元,比2022年预算增加352.22万元,增长49.2%,主要原因:新增加了档案局工作经费等项目预算。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出891.80万元,占83.5%;社会保障和就业支出93.67万元,占8.7%;卫生健康支出32.78万元,占3.1%;住房保障支出50.26万元,占4.7%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)2023年预算5.80万元,比2022年预算增加5.80万元,增长100%,增长原因主要是2022年没有档案事务预算安排,上年无数据,无法对比。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算368.48万元,比2022年预算增加70.77万元,增长23.8%,增长原因主要是2023年新增档案局工作经费等项目预算。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算137.55万元,比2022年预算增加35.35万元,增长34.6%,增长原因主要是2023年新增加了事业编制人员,支出费用相应增加。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2023年预算379.97万元,比2022年预算增加209.97万元,增长123.5%,增长原因主要是2023年新增档案局工作经费等项目预算。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2023年预算12.39万元,比2022年预算增加12.39万元,增长100%,增长原因主要是2022年没有行政党委离退休预算,上年无数据,无法对比。
5. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)2023年预算53.84万元,比2022年预算减少25.91万元,下降32.5%,下降原因主要是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出包含了职业年金缴费支出,2023年明细化了缴费支出,分离了基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出,所以2023年数据比2022年数据小。
6. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年缴费支出 (项)2023年预算26.92万元,比2022年预算增加26.92万元,增长100%,增长原因主要是2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出包含了职业年金缴费支出,2023年明细化了缴费支出,分离了基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出,2022年没有职业年金缴费支出预算数据。
7. 社会保障和就业支出 (类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算0.53万元,比2022年预算增加0.15万元,增长39.5%,增长原因主要是保险缴费基数增加,费用支出相应增加。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算21.86万元,比2022年预算减少4.31万元,下降16.5%,下降原因主要是2022年行政事业单位医疗包含了行政单位医疗和事业单位医疗,2023明细化了行政事业单位医疗,分为行政单位医疗和事业单位医疗。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算10.93万元,比2022年预算增加10.93万元,增长100*%,增长原因主要是是2022年行政事业单位医疗包含了行政单位医疗和事业单位医疗,2023明细化了行政事业单位医疗,分为行政单位医疗和事业单位医疗,事业单位医疗上年无数据,无法对比。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算50.26万元,比2022年预算增加10.18万元,增长25.4%,增长原因主要是2023年新增加了事业编制人员,缴费基数增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
谯城区为办公室2023年一般公共预算基本支出688.55万元,其中,人员经费552.98万元,公用经费135.57万元。
(一)人员经费552.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费135.57万元,主要包括:伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
谯城区委办公室2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
谯城区委办公室2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
谯城区委办公室2023年预算共安排项目支出379.97万元,比2022年预算增加209.97万元,增长123.5%,增长原因主要是新增加了档案局工作经费等项目预算。主要包括:本年财政拨款安排 379.97万元,收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款379.97万元。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
谯城区委办公室2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
谯城区委办公室2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
一是重点项目及绩效目标情况。
1. “政研室经费 ” 项目。
(1)项目概述。区委政研室负责围绕贯彻落实党的路线、方针、政策和中央重大决策,省委、市委的重要部署,区委各个时期的中心工作组织开展调查研究工作,承担区委全面深化改革委员会办公室和区委党的建设工作领导小组办公室相关工作。。
(2)立项依据。“区委办公室、区委政研室(区督查考核办)2023年经费预算申请报告”。
(3)实施主体。谯城区委办公室。
(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。
(5)项目内容。区委政研室负责围绕贯彻落实党的路线、方针、政策和中央重大决策,省委、市委的重要部署,区委各个时期的中心工作组织开展调查研究工作,承担区委全面深化改革委员会办公室和区委党的建设工作领导小组办公室相关工作。
(6)年度预算安排。 财政拨款80 万元。
(7)绩效目标。
2023年度项目支出预算绩效目标表 |
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填报单位:谯城区委办公室 |
2022 年 10 月 20 日 |
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项目名称 |
政研室工作经费 |
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主管部门 |
谯城区委办公室 |
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项目实施单位 |
区委办 |
项目负责人 |
李亚 |
联系电话 |
5522429 |
项目起止时间 |
2023年1月至 2023年12月 |
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项目实施单位职能概述 |
为强化工作保障,深入推动中心工作组工作开展。 |
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项目概况及 支出明细 |
为强化工作保障,深入推动中心工作组工作开展。 |
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项目类型 |
一、保障运转类-1、经常性业务费 |
项目期限 |
1、常年项目 |
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项目绩效目标 |
总体目标 |
年度目标 |
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绩效目标概述 |
落实各级重要部署,中心工作组开展调研工作。 |
落实各级重要部署,中心工作组开展调研工作。 |
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项目完成数量 |
全部 |
全部 |
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项目金额测算(万元) |
80 |
80 |
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项目完成质量 |
良好 |
良好 |
|||
项目预计效益 |
无 |
无 |
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服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
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项目形象进度 |
总体进度 |
年度进度 |
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一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
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100% |
30% |
30% |
20% |
20% |
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项目实施资金进度 |
总体进度 |
年度进度 |
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一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
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100% |
25% |
25% |
25% |
25% |
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项目资金申报数(万元) |
总计 |
中央财政投入 |
省财政投入 |
地方财政预算安排 |
其他 |
80 |
|
|
80 |
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|
|
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单位负责人:李亚 |
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填报人: |
张晓 |
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(二)机关运行经费。
谯城区委办公室2023年机关运行经费财政拨款预算340.77万元,比2022年预算增加118.64万元,增长53.4%,增长主要原因是2023年新增加了档案局工作经费等项目预算。
。
(三)政府采购情况。
谯城区委办公室2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,谯城区委办公室共有车辆2辆,其中:应急保障用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2023年,谯城区委办公室6个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。涉及一般公共预算财政拨款379.97万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元,财政专户管理资金0万元、单位资金0万元,上级转移支付资金0万元,上年结转0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
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