谯城区市场监督管理局
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索引号: 11341602003165249U/202302-00089 组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城区市场监督管理局 主题分类: 市场监管、安全生产监管
名称: 谯城区知识产权服务中心2023年单位预算 文号:
发文日期: 2023-02-01 发布日期: 2023-02-01
索引号: 11341602003165249U/202302-00089
组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城区市场监督管理局
主题分类: 市场监管、安全生产监管
名称: 谯城区知识产权服务中心2023年单位预算
文号:
发文日期: 2023-02-01
发布日期: 2023-02-01
谯城区知识产权服务中心2023年单位预算
发布时间:2023-02-01 16:30 信息来源:谯城区市场监督管理局 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

谯城区知识产权服务中心2023单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20232

 

 

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023单位预算表

1.谯城区知识产权服务中心2023年收支总表

2.谯城区知识产权服务中心2023年收入总表

3.谯城区知识产权服务中心2023年支出总表

4.谯城区知识产权服务中心2023年财政拨款收支总表

5.谯城区知识产权服务中心2023年一般公共预算支出表

6.谯城区知识产权服务中心2023年一般公共预算基本支出表

7.谯城区知识产权服务中心2023年政府性基金预算支出表

8.谯城区知识产权服务中心2023年国有资本经营预算支出表

9.谯城区知识产权服务中心2023年项目支出表

10.谯城区知识产权服务中心2023年政府采购支出表

11.谯城区知识产权服务中心2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一)根据《中共亳州市委办公室、亳州市人民政府办公室关于印发<谯城区机构改革方案>的通知》(亳办〔2019〕11号)和《中共亳州市谯城区委、亳州市谯城区人民政府关于亳州市谯城区机构改革的实施意见》(谯发〔2019〕5号),制定本规定。

主要职责是:

(一)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法查处侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导谯城区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

(二)负责知识产权监督管理。依法保护商标专用权和专利权,负责商标专利权执法工作,依法查处侵犯专利权的行为。组织实施严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。组织实施知识产权保护的政策、规划。实施商标专利执法,保护知识产权。

(三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,谯城区知识产权服务中心2023年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

 

三、2023年度主要工作任务

(一)负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。依法查处侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为等。指导广告业发展,监督管理广告活动。依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导谯城区消费者权益保护委员会开展消费维权工作。

(二)负责知识产权监督管理。依法保护商标专用权和专利权,负责商标专利权执法工作,依法查处侵犯专利权的行为。组织实施严格保护商标、专利、原产地地理标志、集成电路布图设计等知识产权制度。组织实施知识产权保护的政策、规划。实施商标专利执法,保护知识产权。

(三)谯城区知识产权服务中心宗 旨和业务范围:组织开展知识产权法律、法规的宣传普及和教育培育工作。承担专利奖申报、知识产权奖励激励、转移转化、试点示范、金融服务、职称申报等辅助工作;联系知识产权相关社会组织;承担区市场监督管理局交办的其他任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023单位预算表

部门(单位)公开表1

 

 

 

2022年单位收支预算总表

 

 

 

 

部门(单位)名称:

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

108.71

一、一般公共服务支出

76.22 

 

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

八、社会保障和就业支出

16.84

 

 

九、社会保险基金支出

 

五、单位资金收入

 

十、卫生健康支出

5.32 

    事业收入

 

十一、节能环保支出

 

    经营收入

 

十二、城乡社区支出

 

    上级补助收入

 

十三、农林水支出

 

    附属单位上缴收入

 

十四、交通运输支出

 

    其他

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

六、上级转移支付收入(提前下达一般公共预算)

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

10.32

七、上级转移支付收入(提前下达政府性基金)

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

八、上年结转结余

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

二十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

本年结余

 

收入总计

108.71

支出总计

108.71


部门(单位)公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谯城区知识产权服务中心2023年收入总表

部门(单位)名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性

基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

亳州市谯城区知识产权服务中心 

108.71

108.71

108.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 亳州市谯城区知识产权服务中心

108.71

108.71

108.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门(单位)公开表3

 

 

 

 

谯城区知识产权服务中心2023年支出总表

部门(单位)名称:

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

基本支出

项目支出

  

合计 

108.71

108.71

 

201 

一般公共服务支出 

76.22

76.22

 

 20138 

 市场监督管理事务 

76.22

76.22

 

  2013850

  事业运行

76.22

76.22

 

208 

社会保障和就业支出 

16.84

16.84

 

 20805 

 行政事业单位养老支出 

16.84

16.84

 

   2080502

行政单位离退休

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.02

11.02

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.51

5.51

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.29

0.29

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.29

0.29

 

210 

卫生健康支出 

5.32

5.32

 

 21011 

 行政事业单位医疗 

5.32

5.32

 

  2101102

  事业单位医疗

5.21

5.21

 

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12

 

221 

住房保障支出 

10.32

10.32

 

 22102 

 住房改革支出 

10.32

10.32

 

  2210201

  住房公积金

8.26

8.26

 

  2210202

  提租补贴

2.06

2.06

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表4

 

 

2023单位财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:

 

 

 

 

单位:万元

   

    

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

(一)一般公共预算拨款收入

108.71

一、一般公共服务支出

76.22

76.22

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

16.84

16.84

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

5.32

5.32

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

10.32

10.32

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

二十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

108.71

支 出  总 计

108.71

108.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表5

 

 

 

 

 

 

谯城区知识产权服务中心2023年一般公共预算支出表

部门(单位)名称:

 

 

 

单位:

万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

  

合计

108.71

108.71

101.38

7.33

 

201 

一般公共服务支出 

76.22

76.22

68.89

7.33

 

 20138 

 市场监督管理事务 

76.22

76.22

68.89

7.33

 

  2013850

  事业运行

76.22

76.22

68.89

7.33

 

208 

社会保障和就业支出 

16.84

16.84

16.84

 

 

 20805 

 行政事业单位养老支出 

16.54

16.54

16.54

 

 

2080502

行政单位离退休

0.02

0.02

0.02

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.02

11.02

11.02

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.51

5.51

5.51

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

0.29

0.29

0.29

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

0.29

0.29

0.29

 

 

210 

卫生健康支出 

5.32

5.32

5.32

 

  

 21011 

 行政事业单位医疗 

5.32

5.32

5.32

 

  

  2101102

  事业单位医疗

5.21

5.21

5.21

 

  

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.12

0.12

0.12

 

  

221 

住房保障支出 

10.32

10.32

10.32

 

  

22102

住房改革支出

10.32

10.32

10.32

 

 

2210201

住房公积金

8.26

8.26

8.26

 

 

2210202

提租补贴

2.06

2.06

2.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表6

 

 

 

谯城区知识产权服务中心2023年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称:

 

 

单位:万元

 经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

  

合计

108.71 

101.38 

7.33 

301

工资福利支出

104.96

101.36

3.60

 30101

 基本工资

43.41

43.41

 

 30102

 津贴补贴

2.13

2.13

 

 30106

 伙食补助费

3.60

 

3.60

 30107

 绩效工资

25.41

25.41

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

11.02

11.02

 

 30109

 职业年金缴费

5.51

5.51

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

5.13

5.13

 

 30112

 其他社会保障缴费

0.49

0.49

 

 30113

 住房公积金

8.26

8.26

 

302

商品和服务支出

3.74

0.01

3.73

 30201

 办公费

2.01

0.01

2.00

30207

邮电费

1.00

 

1.00

30228

工会经费

0.73

 

0.73

303

对个人和家庭的补助

0.00

 

 

30302

退休费

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表7

 

 

谯城区知识产权服务中心2023年政府性基金支出表

部门(单位)名称:

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

谯城区知识产权服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门(单位)公开表8

谯城区知识产权服务中心2023年国有资本经营预算支出表

 

部门(单位)名称:

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

谯城区知识产权服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据

 


部门(单位)公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谯城区知识产权服务中心2023年项目支出表

 

部门(单位)名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谯城区知识产权服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据


部门(单位)公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年单位政府采购支出预算表

部门(单位)名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谯城区知识产权服务中心没有政府采购预算支出,故本表无数据


部门(单位)公开表11

 

 

 

 

谯城区知识产权服务中心2023年政府购买服务支出表

部门(单位)名称:

 

 

 

单位:万元

单位编码

部门名称

购买服务项目名称

向社会力量购买

服务指导目录

政府购买服务内容

服务金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谯城区知识产权服务中心没有政府购买服务预算支出,故本表无数据

第三部分 2023单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则,谯城区知识产权服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市谯城区知识产权服务中心2023年收支总预算108.71万元万元,收入包括一般公共预算拨款收入108.71万元。支出包括:一般公共服务支出76.22万元、社会保障和就业支出16.84万元、医疗卫生与计划生育支出5.32万元、住房保障支出10.32万元。

二、关于2023年收入总表的说明

谯城区知识产权服务中心2023年收入预算108.71万元,其中,本年收入108.71万元,上年结转结余0万元。

本年收入108.71万元,主要包括:一般公共预算拨款收入108.71万元,占100%,比2022年预算增加69.30万元,增长175.89%,增长原因主要是机构改革,人员增加,工资福利增加;政府性基金预算拨款收入政府性基金预算收入0万元,占0%,与上年相比持平,持平的原因是我单位无政府性基金预算收入。

三、关于2023年支出总表的说明

谯城区知识产权服务中心2023年支出预算108.71万元,比2022年预算增加69.30万元,增长175.89%,增长原因主要是机构改革,人员增加,工资福利增加。其中,基本支出108.71万元,占100%主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出0万元,占0%主要用于主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

谯城区知识产权服务中心2023年财政拨款收支预算108.71万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款108.71万元

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市谯城区知识产权服务中心2023年一般公共预算拨款108.71万元,与上年相比增长175.89%,增长的原因是  机构改革,因人员增加,工资福利增加 。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务76.22万元,占70.1%;社会保障和就业支出16.84万元,占15.45%;医疗卫生支出5.32万元,占4.75%;住房保障支出10.32万元,占9.7%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)事业运行(市场监督管理事务)(项)

2023年预算76.22万元,与上年相比增加48.34万元,增长63.43%,增长的原因是  因人员增加,工资福利增加 。其中按(项级叙述)“事业运行”76.22万元,主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、在职人员工作餐等。

2. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)

2022年预算16.84万元,与上年相比增长12.62万元,增长301.91%,增长的原因是  因机构改革,人员增加,工资福利增加 。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”11.02万元,主要用于单位职工缴纳养老保险;“机关事业单位职业年金缴费支出”5.51万元主要用于单位职工缴纳职业年金。 “其他社会保障和就业支出”0.29万元主要用于单位职工失业保险等支出。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2023年预算5.32万元,与上年相比增长3.34万元,增长170.41%,增长的原因是因机构改革,人员增加,工资福利增加。其中“事业单位医疗”5.21万元,主要用于事业单位人员缴纳医疗保险。“其他行政事业单位医疗支出”0.12万元主要用于事业单位职工生育保险等。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2023年预算10.32万元,与上年相比增长6.99万元,增长211.78%,增长的原因是因机构改革,人员增加,工资福利增加。其中“住房公积金”8.26万元主要用于事业单位人员住房公积金。“提租补贴”2.06万元主要用于事业单位提租补贴。

 

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区知识产权服务中心2023 年一般公共预算基本支出108.71万元,其中,人员经费101.38万元,公用经费 7.33万元。

(一)人员经费101.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

   (二)公用经费 7.33万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

谯城区知识产权服务中心2023年政府性基金预算拨款0万元,与上年相比持平,持平的原因是我单位无政府性基金预算收入

 

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区知识产权服务中心2023年国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比持平,原因是2022年及2023年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

谯城区知识产权服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

 

谯城区知识产权服务中心2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

谯城区知识产权服务中心2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

 

 

 

(二)机关运行经费。

谯城区知识产权服务中心 2023 年机关运行经费财政拨款预算0 万元,与上年相比增长0万元,增长0%,主要原因是2022年及2023年未安排机关运行经费财政预算。

谯城区知识产权服务中心为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。 

(三)政府采购情况。

谯城区知识产权服务中心2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20221231日,谯城区知识产权服务中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车00单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023谯城区知识产权服务中心预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车00安排购置单位价值50万元以上的通用设备,0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023年,谯城区知识产权服务中心0个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。