谯城区住房和城乡建设局
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索引号: 11341602003165732H/202302-00028 组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局 主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 谯城区质监站2023年部门预算公开 文号:
发文日期: 2023-02-01 发布日期: 2023-02-01
索引号: 11341602003165732H/202302-00028
组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城区住房和城乡建设局
主题分类: 城乡建设、环境保护
名称: 谯城区质监站2023年部门预算公开
文号:
发文日期: 2023-02-01
发布日期: 2023-02-01
谯城区质监站2023年部门预算公开
发布时间:2023-02-01 10:30 信息来源:谯城区住房和城乡建设局 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

谯城区建设工程质量监督站2023部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20232

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023部门预算表

1.谯城区建设工程质量监督站2023年收支总表

2.谯城区建设工程质量监督站2023年收入总表

3.谯城区建设工程质量监督站2023年支出总表

4.谯城区建设工程质量监督站2023年财政拨款收支总表

5.谯城区建设工程质量监督站2023年一般公共预算支出表

6.谯城区建设工程质量监督站2023年一般公共预算基本支出表

7.谯城区建设工程质量监督站2023年政府性基金预算支出表

8.谯城区建设工程质量监督站2023年国有资本经营预算支出表

9.谯城区建设工程质量监督站2023年项目支出表

10.谯城区建设工程质量监督站2023年政府采购支出表

11.谯城区建设工程质量监督站2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)宣传和贯彻执行有关建设工程质量的法律、法规和方针政策

(二)根据国家的法律、法规和工程建设强制性标准,负责对本区域范围内建设工程进行质量监督,对受监工程的主要原材料及商品砼、预制构件、主体结构、主要使用功能进行随机实体质量抽查

二、部门预算构成

从预算单位构成看,谯城区建设工程质量监督站2023年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

(一)办理辖区范围内的房屋建筑工程、市政基础设施工程竣工备案

(二)负责对施工、监理、检测、商品砼、砼预制构件等企业质保体系的运行情况及质量行为进行监督,负责对参建各方不良行为的收集、上报

)负责组织或协助处理建设工程质量投诉工作,协调解决有关工程质量问题。协助相关部门查处建设工程质量方面的违法违规行为

)承办上级交办的其他事项

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023部门预算表

 

部门公开表1

 

 

 

2022年部门收支预算总表

 

 

 

 

部门名称:

单位:万元

 

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

117.42

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

八、社会保障和就业支出

18.30

 

 

九、社会保险基金支出

 

五、单位资金收入

 

十、卫生健康支出

6.12

    事业收入

 

十一、节能环保支出

 

    经营收入

 

十二、城乡社区支出

81.93

    上级补助收入

 

十三、农林水支出

 

    附属单位上缴收入

 

十四、交通运输支出

 

    其他

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

六、上级转移支付收入(提前下达一般公共预算)

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

11.06

七、上级转移支付收入(提前下达政府性基金)

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

八、上年结转结余

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 


二十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

本年结余

 

收入总计

117.42

支出总计

117.42


部门公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谯城区建设工程质量监督站2023年收入总表

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

117.42

117.42

117.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市谯城区住房和城乡建设局(亳州市谯城区人民防空办公室

117.42

117.42

117.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 亳州市谯城区建设工程质量监督站

117.42

117.42

117.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

部门公开表3

 

 

 

 

谯城区建设工程质量监督站2023年支出总表

部门名称:

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  

基本支出

项目支出

 

合计

117.42

117.42

 

208

社会保障和就业支出

18.30

18.30

 

 20805

 行政事业单位养老支出

17.94

17.94

 

  2080502

  事业单位离退休

0.23

0.23

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.80

11.80

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.90

5.90

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.37

0.37

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.37

0.37

 

210

卫生健康支出

6.12

6.12

 

 21011

 行政事业单位医疗

6.12

6.12

 

  2101102

  事业单位医疗

5.98

5.98

 

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

 

212

城乡社区支出

81.93

81.93

 

 21201

 城乡社区管理事务

81.93

81.93

 

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

81.93

81.93

 

221

住房保障支出

11.06

11.06

 

 22102

 住房改革支出

11.06

11.06

 

  2210201

  住房公积金

8.85

8.85

 

  2210202

  提租补贴

2.21

2.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

 

2023部门财政拨款收支预算总表

部门名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

   

    

 项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

(一)一般公共预算拨款收入

117.42

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

18.30

18.30

 

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

十、卫生健康支出

6.12

6.12

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

81.93

81.93

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

二十、住房保障支出

11.06

11.06

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

二十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

117.42

支 出  总 计

117.42

117.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

 

 

 

 

 

谯城区建设工程质量监督站2023年一般公共预算支出表

部门名称:

 

 

 

单位:

万元

 

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

 

合计

117.42

117.42

109.26

8.16

 

208

社会保障和就业支出

18.30

18.30

18.30

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

17.94

17.94

17.94

 

 

  2080502

  事业单位离退休

0.23

0.23

0.23

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.80

11.80

11.80

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.90

5.90

5.90

 

 

 20899

 其他社会保障和就业支出

0.37

0.37

0.37

 

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.37

0.37

0.37

 

 

210

卫生健康支出

6.12

6.12

6.12

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

6.12

6.12

6.12

 

 

  2101102

  事业单位医疗

5.98

5.98

5.98

 

 

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

0.15

 

 

212

城乡社区支出

81.93

81.93

73.77

8.16

 

 21201

 城乡社区管理事务

81.93

81.93

73.77

8.16

 

  2120199

  其他城乡社区管理事务支出

81.93

81.93

73.77

8.16

 

221

住房保障支出

11.06

11.06

11.06

 

 

 22102

 住房改革支出

11.06

11.06

11.06

 

 

  2210201

  住房公积金

8.85

8.85

8.85

 

 

  2210202

  提租补贴

2.21

2.21

2.21

 

 

 

注:没有一般公共预算收支预算的部门也要公开此表,并备注说明:谯城区建设工程质量监督站没有一般公共预算拨款收入,也没有一般公共预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

 

 

谯城区建设工程质量监督站2023年一般公共预算基本支出表

部门名称:

 

 

单位:万元

 

 经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

117.42

109.26

8.16

301

工资福利支出

112.98

109.02

3.96

 30101

 基本工资

48.58

48.58

 

 30102

 津贴补贴

2.26

2.26

 

 30106

 伙食补助费

3.96

 

3.96

 30107

 绩效工资

25.15

25.15

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

11.80

11.80

 

 30109

 职业年金缴费

5.90

5.90

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

5.88

5.88

 

 30112

 其他社会保障缴费

0.60

0.60

 

 30113

 住房公积金

8.85

8.85

 

302

商品和服务支出

4.22

0.02

4.20

 30201

 办公费

2.72

0.02

2.70

 30202

 印刷费

0.20

 

0.20

 30211

 差旅费

0.20

 

0.20

 30216

 培训费

0.20

 

0.20

 30228

 工会经费

0.90

 

0.90

303

对个人和家庭的补助

0.21

0.21

 

 30302

 退休费

0.21

0.21

 

 

注:没有一般公共预算基本支出预算的部门也要公开此表,并备注说明:谯城区XX XX(部门、单位名称)没有一般公共预算拨款收入,也没有一般公共预算基本支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

 

 

谯城区建设工程质量监督站2023年政府性基金支出表

部门名称:

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

 

 

 

    ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:谯城区建设工程质量监督站没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

谯城区建设工程质量监督站2023年国有资本经营预算支出表

 

部门名称:

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:谯城区建设工程质量监督站没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据

 


部门公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谯城区建设工程质量监督站2023年项目支出表

 

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性

基金预算

国有资本经营预算

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明:谯城区建设工程质量监督站没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据


部门公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年部门政府采购支出预算表

部门名称:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明谯城区建设工程质量监督站没有政府采购预算支出,故本表无数据


部门公开表11

 

 

 

 

谯城区建设工程质量监督站2023年政府购买服务支出表

部门名称:

 

 

 

单位:万元

单位编码

部门名称

购买服务项目名称

向社会力量购买

服务指导目录

政府购买服务内容

服务金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注说明谯城区建设工程质量监督站没有政府购买服务预算支出,故本表无数据

 


第三部分 2023部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则,谯城区建设工程质量监督站所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区建设工程质量监督站2023年收支总预算117.42万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

谯城区建设工程质量监督站2023年收入预算117.42万元,其中,本年收入117.42万元,上年结转结余0万元。

本年收入117.42万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2022年预算增加14.62万元,增长14.22%,增长原因主要是社保缴纳基数调整。

三、关于2023年支出总表的说明

谯城区建设工程质量监督站2023年支出预算117.42万元,2022年预算增加14.62万元,增长14.22%,增长原因主要是社保缴纳基数调整。其中,基本支出117.42万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

谯城区建设工程质量监督站2023年财政拨款收支预算117.42万元,收入全部为一般公共预算拨款收入按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出18.30万元,占15.59%;卫生健康支出6.12万元,占5.22%;城乡社区支出81.93万元,占69.78%;住房保障支出11.06万元,占9.42%

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

谯城区建设工程质量监督站2023年一般公共预算支出117.42万元,2022年预算增加14.62万元,增长14.22%,增长原因主要是社保缴纳基数调整。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出18.30万元,占15.59%;卫生健康支出6.12万元,占5.22%;城乡社区支出81.93万元,占69.78%;住房保障支出11.06万元,占9.42%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023年预算0.23万元,2022年预算持平,持平原因主要是退休人员无变动

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算11.80万元,比2022年预算增加11.80万元,增长100%,增长原因主要是质监站之前年度为自收自支单位

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算5.90万元,比2022年预算增加5.90万元,增长100%,增长原因主要是质监站之前年度为自收自支单位

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算0.37万元,比2022年预算增加0.37万元,增长100%,增长原因主要是质监站之前年度为自收自支单位

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算5.98万元,比2022年预算增加5.89万元,增长6542.45%,增长原因主要是质监站之前年度为自收自支单位。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算0.15万元,比2022年预算增加0.15万元,增长100%,增长原因主要是质监站之前年度为自收自支单位。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2023年预算81.93万元,比2022年预算减少20.55万元,降低20.05%,增长原因主要是厉行节约

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算8.85万元,比2022年预算增加8.85万元,增长100%,增长原因主要是质监站之前年度为自收自支单位

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023年预算2.21万元,比2022年预算增加2.21万元,增长100%,增长原因主要是质监站之前年度为自收自支单位。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区建设工程质量监督站2023年一般公共预算基本支出117.42万元,其中,人员经费109.26万元,公用经费8.16万元。

(一)人员经费109.26万元,主要包括:主要包括: 基本工资、 津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金等。

(二)公用经费8.16万元,主要包括:伙食补助费、办公费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

谯城区建设工程质量监督站2023年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区建设工程质量监督站2023年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

谯城区建设工程质量监督站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

谯城区建设工程质量监督站2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

谯城区建设工程质量监督站2023年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

一是重点项目及绩效目标情况

1.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)实施主体。……

4)起止时间。……

5)项目内容。……

6)年度预算安排。……

7)绩效目标。

 

项目支出绩效目标申报表

2023年度)

 

项目名称

 

实施单位

 

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

0.0

年度资金总额:

 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体    目标

中期目标(2023-2025年)

年度目标

 

 

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效

指标

产出指标

质量指标

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益

指标

 

 

社会效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

 

 

 

 

 

 

2.“……”项目。

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)实施主体。……

4)起止时间。……

5)项目内容。……

6)年度预算安排。……

7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

2023年度)

 

项目名称

 

实施单位

 

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

0.0

年度资金总额:

 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体    目标

中期目标(2023-2025年)

年度目标

 

 

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效

指标

产出指标

质量指标

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益

指标

 

 

社会效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

 

 

 

二是其他项目及绩效目标情况

1.“……”项目。

 

1)项目概述。……

2)立项依据。……

3)实施主体。……

4)起止时间。……

5)项目内容。……

6)年度预算安排。……

7)绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标申报表

2023年度)

 

项目名称

 

实施单位

 

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

0.0

年度资金总额:

 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体    目标

中期目标(2023-2025年)

年度目标

 

 

绩效

指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效

指标

产出指标

质量指标

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益

指标

 

 

社会效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)机关运行经费。

谯城区建设工程质量监督站为纯事业单位(非行政单位和参照公务员法管理事业单位),无机关运行经费口径预算。

(三)政府采购情况。

谯城区建设工程质量监督站2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20221231日,谯城区建设工程质量监督站共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2023部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2023年,谯城区建设工程质量监督站0个项目实行了绩效目标管理,覆盖所有项目。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。