谯城区审计局
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索引号: 11341602003166188E/202301-00001 组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区审计局 主题分类: 综合政务
名称: 2021年财政决算报表及文字说明 文号:
发文日期: 2023-01-04 发布日期: 2023-01-04
索引号: 11341602003166188E/202301-00001
组配分类: 本部门决算
发布机构: 谯城区审计局
主题分类: 综合政务
名称: 2021年财政决算报表及文字说明
文号:
发文日期: 2023-01-04
发布日期: 2023-01-04
2021年财政决算报表及文字说明
发布时间:2023-01-04 10:56 信息来源:谯城区审计局 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分 谯城区审计局2021单位决算

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:谯城区审计局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

786.42

一、一般公共服务支出

35

685.41

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

0.07

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

12.30

八、社会保障和就业支出

42

45.31

 

9

 

九、卫生健康支出

43

21.50

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

53.59

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

798.71

本年支出合计

61

805.87

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

39.26

年末结转和结余

63

32.10

 

30

 

 

64

 

总计

31

837.97

总计

65

837.97

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位

谯城区审计局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

798.71

786.42

0

0

0

0

0

12.30

201

一般公共服务支出

678.25

665.95

0

0

0

0

0

0

20108

审计事务

676.18

663.88

0

0

0

0

0

0

2010801

  行政运行

293.89

281.59

0

0

0

0

0

0

2010804

  审计业务

68.90

68.90

0

0

0

0

0

0

2010850

  事业运行

155.26

155.26

0

0

0

0

0

0

2010899

  其他审计事务支出

158.13

158.13

0

0

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

2.08

2.08

0

0

0

0

0

0

2011150

  事业运行

2.08

2.08

0

0

0

0

0

0

206

科学技术支出

0.07

0.07

0

0

0

0

0

0

20603

应用研究

0.07

0.07

0

0

0

0

0

0

2060399

  其他应用研究支出

0.07

0.07

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

45.31

45.31

0

0

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

45.31

45.31

0

0

0

0

0

0

2080501

  行政单位离退休

11.12

11.12

0

0

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.19

34.19

0

0

0

0

0

0

210

卫生健康支出

21.50

21.50

0

0

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

21.50

21.50

0

0

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

14.61

14.61

0

0

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

6.67

6.67

0

0

0

0

0

0

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0

0

0

0

0

0

221

住房保障支出

53.59

53.59

0

0

0

0

0

0

22102

住房改革支出

53.59

53.59

0

0

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

46.89

46.89

0

0

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

6.70

6.70

0

0

0

0

0

0

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

              

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位

谯城区审计局

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

805.87

642.74

163.13

0

0

0

201

一般公共服务支出

685.41

522.28

163.13

0

0

0

20108

审计事务

683.34

520.21

163.13

0

0

0

2010801

  行政运行

289.43

289.43

0

0

0

0

2010804

  审计业务

68.90

63.90

5.00

0

0

0

2010850

  事业运行

155.26

155.26

0

0

0

0

2010899

  其他审计事务支出

169.75

11.62

0

0

0

0

20111

纪检监察事务

2.08

2.08

0

0

0

0

2011150

  事业运行

2.08

2.08

0

0

0

0

206

科学技术支出

0.07

0.07

0

0

0

0

20603

应用研究

0.07

0.07

0

0

0

0

2060399

  其他应用研究支出

0.07

0.07

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

45.31

45.31

0

0

0

0

20805

行政事业单位养老支出

45.31

45.31

0

0

0

0

2080501

  行政单位离退休

11.12

11.12

0

0

0

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.19

34.19

0

0

0

0

210

卫生健康支出

21.50

21.50

0

0

0

0

21011

行政事业单位医疗

21.50

21.50

0

0

0

0

2101101

  行政单位医疗

14.61

14.61

0

0

0

0

2101102

  事业单位医疗

6.67

6.67

0

0

0

0

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0

0

0

0

221

住房保障支出

53.59

53.59

0

0

0

0

22102

住房改革支出

53.59

53.59

0

0

0

0

2210201

  住房公积金

46.89

46.89

0

0

0

0

2210202

  提租补贴

6.70

6.70

0

0

0

0

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:谯城区审计局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

786.42

一、一般公共服务支出

30

677.25

677.25

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.07

0.07

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

45.31

45.31

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

21.50

21.50

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

53.59

53.59

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

786.42

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

11.3

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

11.3

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

797.72

797.72

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

797.72

总计

58

797.72

797.72

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:谯城区审计局

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

797.72

634.58

163.13

201

一般公共服务支出

677.25

514.12

163.13

20108

审计事务

675.18

512.05

163.13

2010801

  行政运行

281.59

281.59

0

2010804

  审计业务

68.90

63.90

5.00

2010850

  事业运行

155.26

155.26

0

2010899

  其他审计事务支出

169.43

11.30

158.13

20111

纪检监察事务

2.08

2.08

0

2011150

  事业运行

2.08

2.08

0

206

科学技术支出

0.07

0.07

0

20603

应用研究

0.07

0.07

0

2060399

  其他应用研究支出

0.07

0.07

0

208

社会保障和就业支出

45.31

45.31

0

20805

行政事业单位养老支出

45.31

45.31

0

2080501

  行政单位离退休

11.12

11.12

0

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.19

34.19

0

210

卫生健康支出

21.50

21.50

0

21011

行政事业单位医疗

21.50

21.50

0

2101101

  行政单位医疗

14.61

14.61

0

2101102

  事业单位医疗

6.67

6.67

0

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.22

0.22

0

221

住房保障支出

53.59

53.59

0

22102

住房改革支出

53.59

53.59

0

2210201

  住房公积金

46.89

46.89

0

2210202

  提租补贴

6.70

6.70

0

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位

谯城区审计局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

342.41

302

商品和服务支出

79

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

133.98

30201

  办公费

36.60

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

37.4

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

4.29

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

11.61

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

60.62

30205

  水费

 

310

资本性支出

6.73

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.19

30206

  电费

2.51

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

6.73

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.86

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

0.57

30211

  差旅费

17.43

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

46.89

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

1.01

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

206.44

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

10.50

30216

  培训费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

3.70

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

3.19

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

165.43

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

9.5

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

26.81

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.77

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

548.86

公用经费合计

85.73

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:

谯城区审计局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:谯城区审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位  谯城区审计局                                                           金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明谯城区审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第二部分 谯城区审计局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计837.97万元(含使用非财政拨款结转结余年初结转结余)、支出总计837.97万元(含结余分配年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各减少360.72万元,下降30.09%,主要原因:一是政府投资审计项目减少,二是厉行节约,减少开支

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计798.71万元,其中:财政拨款收入786.42万元,占98.46%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入12.3万元,占1.54%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计805.87万元,其中:基本支出642.74万元,占79.76%;项目支出163.13万元,占20.24%;经营支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021财政拨款收入总计797.72万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计797.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少365.52万元,下降31.42%,主要原因:一是政府投资审计项目减少,二是厉行节约,减少开支

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出797.72万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少354.22万元,下降30.75%。主要原因一是政府投资审计项目减少,二是厉行节约,减少开支

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出797.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出677.25万元,占84.9%;社会保障和就业(类)支出45.31万元,占5.68%;卫生健康(类)支出21.50万元,占2.7%住房保障(类)支出53.59万元,占6.72%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为673.4万元,支出决算为797.72万元,完成年初预算的118.46%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是人员工资水平增加;二是区政府临时安排的审计项目增加。其中:基本支出634.58万元,占79.55%;项目支出163.13万元,占20.45%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为191.88万元,支出决算为281.59万元,完成年初预算的146.75%,决算数大于预算数的主要原因是2021年发放的一次性工作奖励未纳入年初预算。

2.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)年初预算为5万元,支出决算为68.9万元,完成年初预算的1378%,决算数大于预算数的主要原因是政府投资审计项目增加,追加了委托业务费

3.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)年初预算为195.16 万元,支出决算为155.26万元,完成年初预算的79.56%,决算数小于预算数的主要原因是事业编制人员变动,支出减少

4.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为180万元,支出决算为169.43万元,完成年初预算的94.12%,决算数于预算数的主要原因是部分投资审计项目当年未执行完成

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为10.65万元,支出决算为11.12万元,完成年初预算的104.41%,决算数大于预算数的主要原因是2021年度人员工资水平提高

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为34.65万元,支出决算为34.19 万元,完成年初预算的98.67%,决算数小于预算数的主要原因是2021年人员变动,社保缴费支出减少

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为14.61 万元,支出决算为14.61万元,完成年初预算的100%

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为8.54 万元,支出决算为6.67万元,完成年初预算的78.1%决算数小于预算数的主要原因是2021年事业编制人员变动,医疗缴费支出减少。

9.疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为0.43万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的51.63%。决算数小于预算数的主要原因是2021年事业编制人员变动,医疗缴费支出减少。

10.房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为25.98万元,支出决算为46.89万元,完成年初预算的180.48%,决算数大于预算数的主要原因是一次性工作奖励住房公积金未纳入年初预算

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为6.5万元,支出决算为6.7万元,完成年初预算的103.08%,决算数于预算数的主要原因是2021年人员工资水平提高,提租补贴增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出634.58万元,其中人员经费548.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助奖励金;公用经费85.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

谯城区审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

谯城区审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,谯城区审计局机关运行经费支出79万元,比2020年减少6.39万元,下降7.48%,主要原因是厉行节约,压减支出

(二)政府采购支出情况。

2021年度,谯城区审计局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至202112月31日,谯城区审计局使用公务用车平台一般公务用车1辆单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)

   (四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金101.77万元,占项目预算总额的55.01%。从评价情况看,项目工作顺利完成,基本完成预期绩效目标

组织对“政府投资审计项目”、“审计业务“审计委托业务费 3个项目开展了部门评价,共涉及资金101.77万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目工作顺利完成,基本完成预期绩效目标

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,项目工作顺利完成,基本完成预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

谯城区审计局2021年度单位决算中反映“政府投资审计项目”、“审计业务“审计委托业务费 3个项目绩效自评结果。

政府投资审计项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,对政府投资项目进行监督审计。发现的主要问题:无年初预算执行。下一步改进措施:继续保证该项目的资金拨付进度

审计业务费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,对审计业务的顺利实施提供保障。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

审计委托业务费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为60分。全年预算数为150万元,执行数为66.77万元,完成预算的45%。项目绩效目标完成情况:完成预算的45%。主要产出和效果:通过项目实施,促进反腐倡廉建设等。发现的主要问题:无。下一步改进措施:无。

 

部门(单位)整体支出绩效自评表

       2021  年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)名称

亳州市谯城区审计局

年度

主要

任务

完成

情况

任务名称

完成情况

预算数

(万元)

 

执行数

(万元)

 

其中:财政拨款

其中:财政拨款

任务1

政府投资审计项目

30

30

30

30

任务2

审计业务费

5

5

5

5

任务3

政府投资审计委托业务费

150

150

66.77

66.77

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额合计

185

185

101.77

101.77

年度

总体

目标

完成

情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 目标1:政府投资审计工作顺利开展

 目标2:支付审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家所需支出

 目标3:政府投资审计工作顺利完成

 ……

 

 目标1完成情况:完成政府投资审计工作

 目标2完成情况:完成支付审计、专项审计调查、聘请社会审计组织人员及技术专家所需支出

 目标3完成情况:完成政府投资审计工作

 ……

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标值

实际完成指标值

产出指标

数量指标

 指标1:支付政府投资审计工作所需支出

100%

100%

 指标2:支付审计工作所需支出,聘请社会审计组织人员及技术专家所需支出

100%

100%

 指标3:支付政府投资审计工作委托业务费

100%

45%

质量指标

 指标1:

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

 

时效指标

 指标1:监督政府投资工作的执行及完成情况

年底完成

年底完成

 指标2:监督审计政府职能的履行情况

年底完成

年底完成

 指标3:支付政府投资审计工作委托业务费

年底完成

基本完成

成本指标

 指标1:

 

 

 

 指标2:

 

 

 ……

 

 

效益指标

经济效益

指标

 指标1::对审计监督区级预算执行和其他财政收支情况的影响程度

较高

较高

 指标2:对促进地区经济发展的影响程度

促进反腐倡廉建设

促进反腐倡廉建设

 ……

 

 

 

社会效益

指标

 指标1:监督政府投资工作的执行完成情况

 指标2:监督审计政府职能的履行情况

 ……

 

 

 

生态效益

指标

 指标1:

 

 

可持续影响

指标

 指标1:

 

 

满意度

指标

服务对象

满意度指标

 指标1:满意度

90%

90%

 指标2:

 

 

 ……