亳州市公安局谯城分局
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 市公安局谯城分局 > 本部门决算
索引号: 11341600704961862T/202304-00084 组配分类: 本部门决算
发布机构: 亳州市公安局谯城分局 主题分类: 公安、安全、司法
名称: 亳州市公安局谯城分局2021年度单位决算 文号:
发文日期: 2023-04-07 发布日期: 2023-04-07
索引号: 11341600704961862T/202304-00084
组配分类: 本部门决算
发布机构: 亳州市公安局谯城分局
主题分类: 公安、安全、司法
名称: 亳州市公安局谯城分局2021年度单位决算
文号:
发文日期: 2023-04-07
发布日期: 2023-04-07
亳州市公安局谯城分局2021年度单位决算
发布时间:2023-04-07 09:43 信息来源:亳州市公安局谯城分局 浏览次数: 字体:[ ]

亳州市公安局谯城分局2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 亳州市公安局谯城分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市公安局谯城分局2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市公安局谯城分局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第一部分 亳州市公安局谯城分局概况

一、主要职责

亳州市公安局谯城分局隶属于市公安局直管,主要职责如下:

(一)贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策,部署谯城公安工作并监督检查执行情况。

(二)掌握信息,分析、研究、预测敌情和社会治安情况并制定对策。

(三)指导和负责对危害国内安全案件及刑事案件的侦察、预审工作;配合市局组织协调重大行动,协调处置重案件和重大治安灾害事故。

(四)指导和负责本辖区社会治安、居民身份证、户籍工作;组织实施消防工作,依法进行消防监督。

(五)依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍建设。

(六)在市局的领导下,实施对党和国家领导人、省领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

(七)负责和指导谯城公安队伍的革命化、正规化建设。

(八)指导、管理本辖区铁路安全保卫工作。

(九)承办市局交办的其他事项。

 

二、单位决算构成

亳州市公安局谯城分局2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 亳州市公安局谯城分局2021年度单位决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:亳州市公安局谯城分局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

8,260.03

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

6,776.65

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

526.55

 

9

 

九、卫生健康支出

43

204.00

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

752.83

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

8,260.03

本年支出合计

61

8,260.03

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

8,260.03

总计

65

8,260.03

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位

亳州市公安局谯城分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

8,260.03

8,260.03

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

6,776.65

6,776.65

 

 

 

 

 

 

20402

公安

6,776.65

6,776.65

 

 

 

 

 

 

2040201

  行政运行

5,612.01

5,612.01

 

 

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

930.74

930.74

 

 

 

 

 

 

2040220

  执法办案

233.90

233.90

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

526.55

526.55

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

526.55

526.55

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

526.55

526.55

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

204.00

204.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

204.00

204.00

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

190.62

190.62

 

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

13.38

13.38

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

752.83

752.83

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

752.83

752.83

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

602.26

602.26

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

150.57

150.57

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位

亳州市公安局谯城分局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8,260.03

7,095.39

1,164.64

 

 

 

204

公共安全支出

6,776.65

5,612.01

1,164.64

 

 

 

20402

公安

6,776.65

5,612.01

1,164.64

 

 

 

2040201

  行政运行

5,612.01

5,612.01

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事务

930.74

 

930.74

 

 

 

2040220

  执法办案

233.90

 

233.90

 

 

 

208

社会保障和就业支出

526.55

526.55

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

526.55

526.55

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

526.55

526.55

 

 

 

 

210

卫生健康支出

204.00

204.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

204.00

204.00

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

190.62

190.62

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

13.38

13.38

 

 

 

 

221

住房保障支出

752.83

752.83

 

 

 

 

22102

住房改革支出

752.83

752.83

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

602.26

602.26

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

150.57

150.57

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:亳州市公安局谯城分局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

8,260.03

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

6,776.65

6,776.65

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

526.55

526.55

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

204.00

204.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

752.83

752.83

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

8,260.03

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

8,260.03

8,260.03

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

8,260.03

总计

58

8,260.03

8,260.03

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:亳州市公安局谯城分局

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8,260.03

7,095.39

1,164.64

204

公共安全支出

6,776.65

5,612.01

1,164.64

20402

公安

6,776.65

5,612.01

1,164.64

2040201

  行政运行

5,612.01

5,612.01

 

2040202

  一般行政管理事务

930.74

 

930.74

2040220

  执法办案

233.90

 

233.90

208

社会保障和就业支出

526.55

526.55

 

20805

行政事业单位养老支出

526.55

526.55

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

526.55

526.55

 

210

卫生健康支出

204.00

204.00

 

21011

行政事业单位医疗

204.00

204.00

 

2101101

  行政单位医疗

190.62

190.62

 

2101103

  公务员医疗补助

13.38

13.38

 

221

住房保障支出

752.83

752.83

 

22102

住房改革支出

752.83

752.83

 

2210201

  住房公积金

602.26

602.26

 

2210202

  提租补贴

150.57

150.57

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位

亳州市公安局谯城分局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,906.40

302

商品和服务支出

1,188.98

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

1,859.89

30201

  办公费

211.37

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

2,248.79

30202

  印刷费

10.00

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

136.37

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

327.54

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

18.70

310

资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

526.55

30206

  电费

144.74

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

13.23

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

190.62

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

13.38

30209

  物业管理费

5.00

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

1.00

30211

  差旅费

18.50

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

602.26

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

2.46

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

2.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

39.51

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

374.32

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

349.14

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

5,906.40

公用经费合计

1,188.98

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

单位:

亳州市公安局谯城分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注“亳州市公安局谯城分局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:亳州市公安局谯城分局                                         金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注“亳州市公安局谯城分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 亳州市公安局谯城分局2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计8260.03万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计8260.03万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少1.24万元,下降0.02%,主要原因:2020年含年初结转和结余金额,2021年年初无年初结转和结余金额。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计8260.03万元,其中:财政拨款收入8260.03万元,占100%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8260.03万元,其中:基本支出7095.35万元,占85.9%;项目支出1164.64万元,占14.1%;经营支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计8260.03万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计8260.03万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1.24万元,下降0.02%,主要原因:2020年含年初结转和结余金额,2021年年初无年初结转和结余金额

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8260.03万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1.24万元,下降0.02%,主要原因:2020年含年初结转和结余金额,2021年年初无年初结转和结余金额。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出8260.03万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出6776.65万元,占82.04%;社会保障和就业支出(类)支出526.55万元,占6.37%;卫生健康支出(类)支出204万元,占2.47%;住房保障(类)支出752.83万元,占9.11%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7308.19万元,支出决算为8260.03万元,完成年初预算的113.02%。决算数大于预算数的主要原因:财政预留增资直接追加工资指标。其中:基本支出7095.39万元,占85.9%;项目支出1164.64万元,占14.1%。具体情况如下:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为5026.78万元,支出决算为5612.01万元,完成年初预算的111.64%,决算数大于预算数的主要原因是财政预留增资直接追加工资指标。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为931.6万元,支出决算为930.74万元,完成年初预算的99.91%。

3.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)。年初预算为204.87万元,支出决算为233.9万元,完成年初预算的114.17%,决算数大于预算数的主要原因是为了倾斜基层、保障办公办案运行,申请向局机关追加执法办案费30万。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为526.55万元,支出决算为526.55万元,完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为190.62万元,支出决算为190.62万元,完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)年初预算为13.38万元,支出决算为13.38万元,完成年初预算的100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  住房公积金(项)年初预算为331.51万元,支出决算为602.26万元,完成年初预算的181.67%,决算数大于预算数的主要原因是财政预留增资直接追加人员住房公积金。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)  提租补贴(项)年初预算为82.88万元,支出决算为150.57万元,完成年初预算的181.67%,决算数大于预算数的主要原因是财政预留增资追加人员提租补贴。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出7095.39万元,其中人员经费5906.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费1188.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

我单位2021年度没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

我单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,亳州市公安局谯城分局机关运行经费支出1188.98万元,比2020年增加366.64万元,增长30.84%,主要原因是谯城分局公务员交通补从局机关分开独立核算,导致增长加大。

(二)政府采购支出情况。

    2021年度,亳州市公安局谯城分局政府采购支出总额219.09万元,其中:政府采购货物支出219.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额219.09万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额219.09万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日,亳州市公安局谯城分局共有车辆109辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车109辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆【以上只列报车辆不为0的车型】;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金1164.64万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目执行情况良好,保障了单位正常运转和日常工作开展,进一步促进公共安全事业的健康发展,较好完成了预期绩效目标目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,总体把控执行情况良好,但有些项目预算金额估计不足,中途申请追加资金。我们将加强成本控制方面对重点事项、重点部门的管理,同时强化各科室所队预算管理的理念。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

亳州市公安局谯城分局在2021年度单位决算中反映“户口本及首次办理身份证费用”项目绩效自评结果。

户口本及首次办理身份证费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为80万元,执行数为80万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是便民利民,免费为群众办理居民户口本及其首次申领的身份证,提升了窗口的办理完结的效率;二是减少了群众办理费用,提高群众满意度的同时,也提升了窗口形象及其公安机关的影响力。

户口本及首次办理身份证费用项目项目整体完成良好,社会反映效果显著。

 

户口本及首次办理身份证费用项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 

 2021年度)

项目名称

户口本及首次办理身份证费用

主管部门

亳州市公安局

实施单位

亳州市公安局谯城分局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

80

80

80

10

100.00%

10

 其中:本年财政拨款

80

80

80

-

 

-

    上年结转资金

0

0

0

-

 

-

       其他资金

0

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

我单位申请资金80万元,用于居民户口本及其首次办理身份证费用。首次办证免费,为群众减少负担,提高办结效率,社会效果好。

100%完成

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50分)

数量指标

指标1:居民户口本及其首次办理身份证个数

户口本4万个,首次办证免费

100%完成

12.5

12.5

 

质量指标

指标1:办理完结效率

效果显著

效果显著

12.5

12.5

 

 

 

时效指标

指标1:项目时间

2021年全年

已完成

12.5

12.5

 

成本指标

指标1:全年预算项目金额

80万元

按标准执行

12.5

12.5

 





(30分)

经济效益
指标

指标1:减少居民户口本及其首次办理身份费用

效益明显

效益明显

10

10

 

社会效益
指标

指标1:提升窗口形象

提升明显

提升明显

10

9

 

生态效益
指标

指标1:不适用此项目标

 

 

 

 

 

可持续影
响指标

指标1:提升公安机关影响力

提升明显

提升明显

10

9

 

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1:群众满意度

≥90

≥90

10

10

 

总分

 

 

100

98

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。