花戏楼街道办事处2022年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2022年主要工作任务
第二部分 2022年预算情况说明
1.2022年收支预算总体情况说明
2.2022年收入预算情况说明
3.2022年支出预算情况说明
4.2022年财政拨款收支预算总体情况说明
5.2022年一般公共预算财政拨款情况说明
6.2022年一般公共预算基本支出情况说明
7.2022年政府性基金预算拨款情况说明
8.2022年国有资本经营预算拨款情况说明
9.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
花戏楼街道办事处是全额拨款行政单位,主要包括党委、政府、人大、纪委等主要部门。
(1)街道党委的主要职能:领导本镇工作;领导和协调人大、政府的工作,实施社会治安综合治理规划,促进社会主义精神文明建设;处理本镇的重大问题,组织实施。
(2)街道工作职能:负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
(3)街道人大的基本职能:检查、督促宪法及法律、法规在本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决定、决议在本行政区域内的遵守和执行,在职权范围内通过和发布决议。
(4)街道纪委的职能:协助街道党委抓好党风廉政建设,探讨研究党风廉政建设方面存在的问题并提出意见建议;负责检查和处理管辖区内党的组织、党员违反党的章程和其他党内法规的案件;受理党员的申诉和群众对党员的检举控告,对党员、国家干部进行党性、党风、党纪、政纪教育。
二、部门概况及预算单位构成
花戏楼街道办事处2022年部门预算包括局本级预算,具体如下:
花戏楼街道办事处为全额拨款行政单位,
全街道编制44人,目前在职44人,退休57人。
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,花戏楼街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。花戏楼街道办事处2022年收支总预算786.90万元,收入包括一般公共预算拨款收入786.90万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元、其他收入0万元。支出包括(按照功能性科目列示):一般公共服务支出440.24万元,社会保障和就业支出37.81万元,卫生健康支出36.17万元,城乡社区支出250.00万元,住房保障支出22.68万元。(详见附表1:《2022年部门收支预算总表》)
二、2022年收入预算情况说明
花戏楼街道办事处2022年收入预算795.08万元,其中一般公共预算拨款收入795.08元,占100%,政府性基金预算收入0万元,占0%,与上年相比持平。(详见附表2:《2022年部门收入预算总表》)
三、2022年支出预算情况说明
花戏楼街道办事处2022年支出预算795.08万元,其中,基本支出795.08万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出0万元。(详见附表:3:《2022年部门支出预算总表》)
四、2022年财政拨款收支预算情况说明
花戏楼街道办事处2022年财政拨款收支预算795.08万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款795.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分:上年结余0万元,当年财政拨款收入795.08万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出448.43万元,占56.40%;社会保障和就业支出37.81万元,占4.76%;医疗卫生支出36.17万元,占4.55%;城乡社区支出250.00万元,占31.44%;住房保障支出22.68万元,占比2.85%。(详见附表4:《2022年部门财政拨款收支预算总表》)
五、2022年一般公共预算拨款情况
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
花戏楼街道办事处2022年一般公共预算拨款795.08万元。
(二)一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出37.81万元,占4.76%;医疗卫生支出36.17万元,占4.55%;城乡社区支出250.00万元,占比31.44%;住房保障支出22.68万元,占比2.85%
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务2022年预算448.43万元
2.社会保障和就业2022年预算37.81万元,
3.卫生健康支出2022年预算36.17万元,
4.城乡社区支出2022年预算250.00万元,
5.住房保障支出2022年预算22.68万元,(详见附表5:《2022年部门一般公共预算支出预算表》)
六、2022年一般公共预算基本支出情况说明
花戏楼街道办事处2022年一般公共预算基本支出786.90万元,其中:
工资福利支出263.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、工资福利等。
商品和服务支出506.67万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出费用等。
对个人和家庭补助支出16.51万元,主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。
(详见附表6:《2022年部门一般公共预算基本支出预算表》)
七、2022年政府性基金预算拨款情况说明
花戏楼街道办事处2022年无政府性基金预算拨款,与上年相比持平。
(详见附表7:《2022年部门政府性基金预算收支预算表》)
八、2022年国有资本经营预算拨款情况说明
花戏楼街道办事处2022年国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比持平,原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。
(详见附表8:《2022年部门国有资本经营预算收支预算表》)
九、其他重要事项情况说明
(一)政府采购情况
花戏楼街道办事处2022年无政府采购预算。(详见附表9:《2022年部门政府采购支出预算表》)
(二)政府购买服务情况
花戏楼街道办事处2022年无政府购买服务预算。(详见附表10:《2022年部门政府购买服务支出预算表》)
第三部分 名词解释
一、一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的支出构成的收支预算,这是全口径预算体系中最主要的部分。。
二、政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
三、基本支出:指为保障局机关和二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成财政(国资)职能任务和事业发展目标所发生的支出。
五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1、2022年部门收支预算总表
2、2022年部门收入预算总表
3、2022年部门支出预算总表
4、2022年部门财政拨款收支预算总表
5、2022年部门一般公共预算支出预算表
6、2022年部门一般公共预算基本支出预算表
7、2022年部门政府性基金预算收支预算表
8、2022年部门国有资本经营预算收支预算表
9、2022年部门政府采购支出预算表
10、2022年部门政府购买服务支出预算表