亳州市谯城区人民检察院
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索引号: 11341602003166620U/202103-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 谯城区财政局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 谯城区检察院2021年部门预算 文号:
发文日期: 2021-03-16 发布日期: 2021-03-16
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组配分类: 部门预算情况
发布机构: 谯城区财政局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 谯城区检察院2021年部门预算
文号:
发文日期: 2021-03-16
发布日期: 2021-03-16
谯城区检察院2021年部门预算
发布时间:2021-03-16 15:41 信息来源:谯城区财政局 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

 

谯城区检察院2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 3 月

 

 

 

 

  

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.谯城区检察院2021 年收支总表

2.谯城区检察院2021 年收入总表

3.谯城区检察院 2021 年支出总表

4.谯城区检察院 2021 年财政拨款收支总表

5.谯城区检察院 2021 年一般公共预算支出表

6.谯城区检察院2021 年一般公共预算基本支出表

7.谯城区检察院 2021 年政府性基金预算支出表

8.谯城区检察院 2021 年国有资本经营预算支出表

9.谯城区检察院 2021 年项目支出表

10.谯城区检察院 2021 年政府采购支出表

11.谯城区检察院2021 年政府购买服务支出表

 第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于 2021 年收支总表的说明

2.关于 2021 年收入总表的说明

3.关于 2021 年支出总表的说明

4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2021 年项目支出表的说明

10.关于 2021 年政府采购支出表的说明

11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

亳州市谯城区检察院是国家的法律监督机关,亳州市谯 城区人民检察院主要任务是依法履行法律监督职能,保证国 家法律在本辖区的统一正确实施。其主要职责是:

(一) 对谯城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告 工作;依法向谯城区人民代表大会及其常务委员会提 出有关检察工作的议案。

(二) 受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪 嫌疑人的自首。

(三) 对刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

(四) 依法对刑事诉讼、民事诉讼、民事执行和行政诉讼实 行法律监督工作。依法对执行机关执行刑罚活动是否合法实行监督。

(五) 对区人民法院已发生法律效力,确有错误的判决和裁 定,依法提起抗诉。

(六) 依法对区侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

(七) 协助地方党委做好检察机关队伍建设和思想政治工 作,抓好检察官队伍的管理工作。

(八) 协同区编制主管部门管理检察院机构设置和人 员编制。

(九) 组织开展检察人员教育培训工作,不断提高检察 官素质。

(十) 承办各类检察技术信息工作以及有关案件的勘 验取证,检查鉴定和文证审查工作。

(十一) 组织管理计划、财物和装备工作。

(十二) 负责其他应由区人民检察院承办的事项

二、部门预算构成

从预算单位构成看,谯城区检察院 2021 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

 

谯城区检察院

行政单位

 

 

公益一类事业单位

 

 

公益二类事业单位

 

 

暂未划分类别事业单位

 

三、2021 年度主要工作任务

2021年主要工作任务是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神,用习近平法治思想引领检察工作高质量发展,以服务保障谯城区深度融入长三角一体化发展进程为抓手,紧扣“十四五”重点任务重大举措找准检察工作切入点,坚持服从服务中心工作,做精做细“四大检察”,继续服务好“六稳”“六保”,为建设更高质量的“五大发展美好谯城”提供优质检察服务和司法保障2021年,重点做好以下工作:

一、坚持主动作为,在服务经济发展上尽职尽责。紧紧围绕区委中心工作和重大部署开展检察工作,以有力履职服务经济社会高质量发展。认真落实疫情防控常态化工作要求和举措,稳妥化解涉“疫”矛盾纠纷。立足谯城区融入长三角一体化发展的新起点,主动融入“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,把握我区“十四五”规划和二〇三五远景目标,围绕法律监督、司法办案、打击犯罪、化解矛盾等检察职能找准服务保障大局的切入点,精准发力。依法充分发挥检察职能作用,积极参与市域社会治理,延伸检察服务保障触角。

二、坚持主责主业,在聚焦检察监督上精准发力。聚焦法律监督职责,把监督办案作为第一要务,以“四大检察”为抓手,深入推进全面依法治区,落实好“十一个坚持”,做好法律监督文章。稳步推进“四大检察”全面协调充分发展,锻造长板、补齐短板,结合办案参与社会治理,发挥检察建议的作用,助力谯城发展提质增效。加强刑事审判和刑罚执行监督,提高抗诉质量,巩固和发展社区矫正工作品牌。以《民法典》实施为契机做强民事检察,加强对虚假诉讼、审判活动、生效裁判和执行行为的法律监督。围绕行政诉讼和非诉执行加强法律监督,补强行政检察工作弱项。聚焦公益诉讼监督,维护好国家和社会公共利益,当好公共利益的代表。

三、坚持司法为民,在增强群众获得感上做深做细。坚持以人民为中心的司法理念,严厉打击诈骗、侵财等涉众型经济犯罪,维护人民群众切身利益。以检务工作区为平台持续优化信访服务,增强矛盾化解、定纷止争能力,积极推进司法救助,打造“温暖控申”。进一步推深做实检察公开听证,主动接受各界监督,化解社会矛盾、促进社会治理、落实司法为民。深入推进法治进校园、进农村、进社区等普法宣传活动,落实“检察干警进网格”服务民营企业活动,满足多元司法需求,增强群众和民企的法治获得感。

四、坚持从严治检,在加强队伍建设上永不停歇。坚持把党对检察工作的绝对领导落到实处,贯彻落实习近平总书记对政法工作的重要指示精神,推进检察队伍政治强、本领高、作风硬。坚持用党建统领检察工作,擦亮政治底色,围绕建党一百周年开展“四史”教育,筑牢理想信仰根基。立足办案专业性要求,健全以“案-件比”、检察官业绩考评为核心的案件质量评价指标,推进落实员额检察官业绩考评体系。以岗位练兵、素能培训、庭审观摩等形式提升干警业务素能和办案能力,着力打造优质精品案例。坚持刀刃向内、正风肃纪,强化检察队伍纪律作风建设,深入开展政法队伍教育整顿,促使检察干警强化自我约束,知敬畏、存戒惧、守底线,确保检察队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

一、以政治建设为统领,在筑牢初心使命上下功夫。毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导,持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,以理论上的清醒保证政治上的坚定,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。认真学习贯彻党的十九届四中全会精神,以高度的政治自觉和检察担当,为推进国家治理体系和治理能力现代化贡献力量。把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题,不断锤炼检察干警忠诚、干净、担当的政治品格。

 

二、以服务大局为中心,在提升履职能力上下功夫。围绕三年目标,持续加压发力,在依法严惩、破网打伞、打财断血上下重拳、出重手,在标本兼治、综合施策、长效常治上下真功夫、细功夫,探索建立源头治理、系统治理的长效机制,为全面建成小康社会创造安全稳定的社会环境。更加精准地服务打好“三大攻坚战”,加大对金融、扶贫、生态环境等领域犯罪的打击力度,积极防范化解各类矛盾风险,持续推进检察环节脱贫攻坚各项工作任务。进一步优化法治营商环境,建立健全涉企案件办理机制,加强产权司法保护,服务和保障民营经济健康发展。完善与区监委的衔接配合机制,在反腐败斗争中充分发挥检察机关职能作用。

 

三、以主责主业为抓手,在维护公平正义上下功夫。坚持客观公正立场,依法履行批捕起诉职能,严厉打击暴力犯罪、“黄赌毒”犯罪、利用网络实施的赌博、诈骗等严重刑事犯罪,做到不偏不倚、不枉不纵。坚持监督与办案相统一,做优刑事检察工作,强化在办案中监督、在监督中办案,完善“捕诉一体”改革后刑事诉讼监督机制,将立案监督、刑事侦查活动监督融入捕、诉工作中,全面落实认罪认罚从宽制度。以纠正深层次违法为导向做强民事检察工作,增强监督精准性。以典型案件监督为抓手做实行政检察工作,既维护司法公正又促进依法行政。以双赢多赢共赢为目标做好公益诉讼检察工作,坚持数量、质量并重,推动公益诉讼检察工作深入发展。

 

四、以深化改革为动力,在创新工作机制上下功夫。认真落实司法责任制,坚持有序放权和有效监管相统一,构建权责一致的检察权运行机制。突出专业化建设和扁平化管理,充分释放内设机构改革的内生动力。加大认罪认罚从宽制度适用力度,主动作为,提高诉讼质效。延伸办案触角,进一步增强检察建议刚性,对办案中发现的管理漏洞及倾向性、趋势性问题深入分析,提出质量高、可行性强的检察建议,以法治方式助推社会治理体系和治理能力现代化。

 

五、以“四化”建设为方向,在锻造过硬队伍上下功夫。坚持革命化、正规化、专业化、职业化建设,强化责任担当,把全面从严治党要求贯穿检察机关党的建设各方面和全过程,始终把纪律和规矩挺在前面,准确把握和运用好监督执纪“四种形态”,着力打造谯城检察铁军。弘扬“工匠精神”,扎实开展教育培训和业务竞赛、岗位练兵等活动,着力培养一批业务尖子、办案能手和复合型领军人才。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

 

预算公开表1

 

 

 

2021年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算安排收入

2156.80 

一、一般公共服务

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全

1894.39 

五、其他收入

 

五、教育

 

     事业收入

 

六、科学技术

 

     经营收入

 

七、文化体育与传媒

 

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业

105.73 

     附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

     其他

 

十、卫生健康

58.77 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

(十九)援助其他地区支出

 

 

 

(二十)国土资源气象等事务

 

 

 

(二十一)住房保障支出

97.90 

 

 

(二十二)粮油物资管理事务

 

 

 

(二十四)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

(二三零)转移性支出

 

 

 

(二三一)债务还本支出

 

 

 

(二三二)债务付息支出

 

 

 

(二三三)债务发行费用支出

 

本年收入合计

2156.80 

本年支出合计

2156.80 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2156.80 

支出总计

2156.80 


预算公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

2,156.80

 

2,156.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

1,894.39

 

1,894.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20404

  检察

1,894.39

 

1,894.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2040401

     行政运行(检察)

1,572.33

 

1,572.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2040499

    其他检察支出

322.06

 

322.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 208

  社会保障和就业支出

105.73

 

105.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    20805

    行政事业单位养老支出

105.73

 

105.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

    行政单位离退休

1.30

 

1.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.43

 

104.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

58.77

 

58.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

 行政事业单位医疗

58.77

 

58.77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

57.47

 

57.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

1.31

 

1.31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

97.90

 

97.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

97.90

 

97.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

78.32

 

78.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

19.58

 

19.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


预算公开表3

 

 

 

 

2021年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

2,156.80

1,498.74

658.06

204

公共安全支出

1,894.39

1,236.33

658.06

  20404

  检察

1,894.39

1,236.33

658.06

    2040401

    行政运行(检察)

1,572.33

1,236.33

336.00

    2040499

    其他检察支出

322.06

 

322.06

208

社会保障和就业支出

105.73

105.73

 

  20805

  行政事业单位养老支出

105.73

105.73

 

    2080501

    行政单位离退休

1.30

1.30

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.43

104.43

 

210

卫生健康支出

58.77

58.77

 

  21011

  行政事业单位医疗

58.77

58.77

 

    2101101

    行政单位医疗

57.47

57.47

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

1.31

1.31

 

221

住房保障支出

97.90

97.90

 

  22102

  住房改革支出

97.90

97.90

 

    2210201

    住房公积金

78.32

78.32

 

    2210202

    提租补贴

19.58

19.58

 

 

 


预算公开表4

 

 

 

 

 

 

2021年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

2,156.80

2,156.80

 

 

   (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务

 

 

 

 

   (二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交

 

 

 

 

   (三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防

 

 

 

 

 

 

(四)公共安全

1,894.39

1,894.39

 

 

二、本年收入

2,156.80

(五)教育

 

 

 

 

   (一)一般公共预算拨款

2,156.80

(六)科学技术

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

2,156.80

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(八)社会保障和就业

105.73

105.73

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

(十)卫生健康

58.77

58.77

 

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

 

(十九)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(二十)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

(二十一)住房保障支出

97.90

97.90

 

 

 

 

(二十二)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

(二十四)灾害防治与应急管理

 

 

 

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二三零)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二三一)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二三二)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二三三)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

2,156.80

支出总计

2,156.80

2,156.80

 

 

 

 

 

 

预算公开表5

 

 

 

2021年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

2,156.80

1,498.74

658.06

204

公共安全支出

1,894.39

1,236.33

658.06

  20404

  检察

1,894.39

1,236.33

658.06

    2040401

    行政运行(检察)

1,572.33

1,236.33

336.00

    2040499

    其他检察支出

322.06

 

322.06

208

社会保障和就业支出

105.73

105.73

 

  20805

  行政事业单位养老支出

105.73

105.73

 

    2080501

    行政单位离退休

1.30

1.30

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

104.43

104.43

 

210

卫生健康支出

58.77

58.77

 

  21011

  行政事业单位医疗

58.77

58.77

 

    2101101

    行政单位医疗

57.47

57.47

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

1.31

1.31

 

221

住房保障支出

97.90

97.90

 

  22102

  住房改革支出

97.90

97.90

 

    2210201

    住房公积金

78.32

78.32

 

2210202

    提租补贴

19.58

19.58

 

 

 


预算公开表6

 

2021年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

1,498.74

301

工资福利支出

1,134.73

  30101

  基本工资

330.46

  30102

  津贴补贴

253.91

  30103

  奖金

27.54

  30106

  伙食补助费

28.44

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

104.43

  30110

  职工基本医疗保险缴费

44.38

  30112

  其他社会保障缴费

2.04

  30113

  住房公积金

78.32

  30199

  其他工资福利支出

265.20

302

商品和服务支出

220.44

  30201

  办公费

98.62

  30215

  会议费

2.00

  30217

  公务接待费

1.00

  30228

  工会经费

6.92

  30229

  福利费

0.33

  30231

  公务用车运行维护费

54.00

  30239

  其他交通费用

57.58

303

对个人和家庭的补助

143.56

  30302

  退休费

1.30

  30305

  生活补助

3.77

  30307

  医疗费补助

12.35

  30309

  奖励金

0.14

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

126.00

 


预算公开表7

 

 

 

 

 

2021年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:谯城区检察院没有政府性基金预算的收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

预算公开表8

 

 

 

2021年部门国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算收入

本年国有资本经营预算支出

 

 

 

 

注:谯城区检察院没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

本年财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

合计

658.0628

658.0628

 

 

 

 

 

 

 

 

编外书记员工资

谯城区检察院

242.0628

242.0628

 

 

 

 

 

 

 

 

国家赔偿、司法救助

谯城区检察院

80.0000

80.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

中央、省政法转移支付

谯城区检察院

336.0000

336.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年政府采购支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

政府采购目录名称

采购数量

合计

一般公共预算

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

财政专户资金

单资金

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:谯城区检察院无政府采购支出预算,故本表无数据。

 

 

 

 

 

预算公开表11

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年政府购买服务支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

政府采购目录名称

采购数量

合计

一般公共预算

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

财政专户资金

单资金

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:谯城区检察院无政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 


第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,谯城区检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区检察院2021年收支总预算2156.80万元,收入包括一般公共预算拨款收入2156.80万元。支出包括:公共安全支出1894.39万元、社会保障和就业支出105.73万元、卫生健康支出58.77万元、住房保障支出97.90万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区检察院2021年收入预算2156.80万元,其中般公共预算拨款收入2156.80万元,占100%,与上年相比增长165.14万元,增长8.3%,增长的原因是人员增加,机关维护费用增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区检察院2021年支出预算2156.80万元,与上年相比增长165.14万元,增长8.3%,增长的原因是人员增加,机关维护费用增加。其中,基本支出 1498.74万元,占69%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出658.06万元,占31%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区检察院2021年财政拨款收支预算2156.80万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2156.80万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分:上年结余0万元,当年财政拨款收入2156.80万元。支出按功能分类分为:公共安全支出1894.39万元,占87%;社会保障和就业支出105.73万元,占5%;卫生健康支出58.77万元、占3%;住房保障支出97.90万元,占5%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区检察院2021年一般公共预算拨款2156.80万元,与上年相比增长165.14万元,增长8.3%,增长的原因是人员增加,机关维护费用增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况

公共安全支出1894.39万元,占87%;社会保障和就业支出105.73万元,占5%;卫生健康支出58.77万元、占3%;住房保障支出97.90万元,占5%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。

2021年预算1572.33万元,与上年相比增长183.72万元,增长13%,增长的原因是单位行政运行费用增加。

2. 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。

2021年预算322.06万元,与上年相比减少20.94万元,减少6.10%,减少的原因是项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)行政单位离退休(项)。                                        2021年预算1.3万元,与上年相比增长0.92万元,增长242%,增长的原因是科目变化。

4. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2021年预算104.43万元,与上年相比增加1.06万元,增长1%,增长的原因机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2021年预算57.47万元,与上年相比增长0.11万元,增长0.2%,增长的原因是事业人员医疗科目调整为事业单位医疗科目。

6. 卫生健康支出 (类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)。2021年预算1.31万元,与上年相比增长0.01万元,增长0.8%,增长的原因是本年度无生育保险支出 。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年预算78.32万元,与上年相比增长0.51万元,增长0.6%,增长的原因是人员增加。

8. 住房保障支出 (类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。2021年预算19.58万元,与上年相比增长0.13万元,增长0.6%,增长的原因是人员增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区检察院2021 年一般公共预算基本支1498.74万元,其中,人员经费1278.29万元,公用经费 220.44万元。

(一)人员经费1278.30万元,主要包括:基本工资330.46万元、津贴补贴253.91万元、奖金27.54万元、伙食补助费28.44万元、机关事业单位基本养老保险费104.43万元、职工基本医疗保险缴费44.38万元、其他社会保障缴费2.04万元、住房公积金78.32万元、其他工资福利支出265.2万元、退休费1.30万元、生活补助3.77万元、医疗费补助12.35万元、奖励金0.14万元、其他对个人和家庭的补助支出126万元。

(二)公用经费 220.44 万元,主要包括:办公费98.62万元、会议费2万元、公务接待费1万元、工会经费6.92万元、福利费0.33万元、公务用车运行维护费54万元、其他交通费用57.58。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区检察院2021年政府性基金预算拨款0万元,与上年相比增长0万元,增长0%,增长原因是本单位无政府性基金预算收入。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区检察院2021年国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比持平,原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区检察院2021 年预算共安排项目支出658.0628 万元

主要包括:本年财政拨款安排 658.0628万元(其中,一般公共预算拨款安排658.0628万元,政府性基金预算拨款安排 0万元,国有资本经营预算拨款安排0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区检察院2021 年预算安排政府采购支出 0 万元,其中,一般公共预算安排 0万元,占 0%;政府性基金预算安排0万元,占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0.0%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区检察院2020年政府购买服务预算总额0万元,共有0个项目。其中,一般公共预算安排 0万元,占 0%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0.0%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1)项目概述 谯城区检察院2020年共有项目3个,按照规定设置支出绩效目标3个,实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款658.0628万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元。

2)立项依据。

根据《中华人民共和国国家赔偿法》第37条第三款规定。关于尽快落实《安徽省财政厅关于加强国家司法救助资金和人民陪审员保障工作的通知》.《中共亳州市谯城区委员会常务会议通知单》.

3)实施主体。国家赔偿法、司法救助、购买编外书记员工资、保险经费。

4)起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。为保障当事人依法取得国家赔偿的权利,使符合条件的国家赔偿请求人依法及时取得赔偿.文件要求执行国家司法救助制度规定各地国家司法救助资金由同级人民政府部门列入预算。为解决我院办案力量不足问题,通过购买编外书记员提高办案辅助力量。

6)年度预算安排。 财政拨款658.0628万元。

7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

 

项目名称

国家赔偿法司法救助购买编外书记员工资、保险经费

 

实施单位

亳州市谯城区人民检察院 

项目属性

 

项目资金(万元)

中期资金总额:

0.0

年度资金总额:

658.0628 

      其中:财政拨款

 

      其中:财政拨款

 

           其他资金

 

           其他资金

 

总体    目标

中期目标(2021-2023年)

年度目标

 

 

绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 

 

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效
指标

产出指标

质量指标

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益
指标

 

 

社会效益指标

 

 

可持续影响指标

 

 

可持续影响指标

 

 

满意度
指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

85%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

85%

 

 

(二) 机关运行经费。

谯城区检察院 2021 年机关运行经费财政拨款预算220.44 万元,与上年相比减少4.97万元,下降 2.20%,主要原因是厉行节约,减少开支。

(三)政府采购情况。

谯城区检察院 2021 年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

谯城区人民检察院固定资产原值2769.71元,与上年相比增长12.9万元,增长0.5%,增长的原因人员增加。其中:1、土地房屋、及构筑物,包括土地6400平方米、办公用房6000平方米。2、通用设备320台。3、家具、用具、装具312套。4、一般执法用车7辆。

   2021年部门预算安排购置公务用车1辆,购置费14万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备**台(套),购置费**万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备**台(套),购置费**万元。

(五)绩效目标设置情况。

谯城区检察院2021年共有项目2个,按照规定设置支出绩效目标2个,实行部门自评、重点评价或第三方评价。涉及一般公共预算当年财政拨款336万元、政府性基金预算当年财政拨款 0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 :指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出 :指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务:反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。