中共亳州市谯城区直属机关工作委员会
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索引号: 113416027711139518/202103-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 谯城区财政局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 区直工委2021年部门预算 文号:
发文日期: 2021-03-16 发布日期: 2021-03-16
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组配分类: 部门预算情况
发布机构: 谯城区财政局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 区直工委2021年部门预算
文号:
发文日期: 2021-03-16
发布日期: 2021-03-16
区直工委2021年部门预算
发布时间:2021-03-16 15:46 信息来源:谯城区财政局 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

 

区直工委2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 年 3 月

 

 

 

  

 

 

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2021年主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.区直工委2021 年收支总表

2区直工委 2021 年收入总表

3.区直工委 2021 年支出总表

4.区直工委 2021 年财政拨款收支总表

5.区直工委 2021 年一般公共预算支出表

6.区直工委 2021 年一般公共预算基本支出表

7.区直工委 2021 年政府性基金预算支出表

8.区直工委 2021 年国有资本经营预算支出表

9.区直工委 2021 年项目支出表

10.区直工委 2021 年政府采购支出表

11.区直工委 2021 年政府购买服务支出表

 第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于 2021 年收支总表的说明

2.关于 2021 年收入总表的说明

3.关于 2021 年支出总表的说明

4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2021 年项目支出表的说明

10.关于 2021 年政府采购支出表的说明

11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

中共亳州市谯城区直属机关工作委员会(简称区直工委)的主要职责是:

(一)领导区直机关党的工作,保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实。

(二)负责制定区直机关党的建设规划,领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设。

(三)指导区直机关各级党组织围绕党和国家的重要工作部署以及本部门的业务工作,针对机关工作人员思想状况,做好经常性的思想政治工作。指导区直机关党组织在党员干部中进行党的统一战线方针、政策的教育,督促检查统战政策的落实情况。

(四)指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。监督、检查区直机关部门领导班子定期召开民主生活会及党员领导干部参加所在党支部组织生活。

(五)负责审批区直各部门机关党组织的建立、撤销、换届选举和委员会书记、副书记及委员的任免等组织工作;负责对机关党员干部、基层党的工作骨干、入党积极分子的培训工作和机关发展党员的审批工作。

(六)领导区直机关基层党组织的纪律检查工作;按照规定权限审批机关党员违犯党纪、政纪的处分的决定;

(七)领导所属党组织对机关党员、干部和职工进行严格管理和教育,配合行政领导做好思想工作,协助区文明办指导、管理和督促检查区直机关各单位开展创建文明单位活动。

(八)承办区委和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,区直工委2021年部门预算为委本级预算。具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共亳州市谯城区直属机关工作委员会

行政单位

 

三、2021 年度主要工作任务

2021年主要工作任务是:1.注重党的思想建设,建设学习型机关党组织;2.继续做好党的十九大精神的学习宣传贯彻工作;3.继续做好指导基层党组织换届和改选、补选委员工作。落实机关党组织缺额报告、换届预警制度,对缺额的机关党组织及时督促组织补选,对临近换届的机关党组织提前预警监督按时换届,配齐配强机关党组织成员,建立健全机关党组织;

认真做好机关党务干部培训,针对问题,注重实效,补齐短板,提高党建业务知识水平和工作能力;5.积极做好入党积极分子培训工作,提前准备,精细化运作,努力提高培训质量和培训效果;6.开展好机关党组织书记述职评议、党建考核推进党员积分制管理、评星定级和民主评议党员工作;7.继续做好基层党组织标准化建设指导督查和达标验收工作,力争完成100%达标任务;8.继续落实党支部各项组织生活制度,扎实开展好“三会一课”和“一月一课一片一实践”活动;9.加强党风廉政工作,严肃查处违纪违规问题;10.开展庆祝建党100周年系列活动;11.继续做好招商引资工作; 12.做好区委交办的其他工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

 

预算公开表1

 

 

 

2021年部门收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、公共财政预算安排收入

187.83 

一、一般公共服务

157.19 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、国有资本经营预算收入

 

三、国防

 

四、纳入专户管理政府非税收入

 

四、公共安全

 

五、其他收入

 

五、教育

 

     事业收入

 

六、科学技术

 

     经营收入

 

七、文化体育与传媒

 

     上级补助收入

 

八、社会保障和就业

11.04 

     附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

     其他

 

十、卫生健康

9.61 

 

 

十一、节能环保

 

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

 

十三、农林水事务

 

 

 

十四、交通运输

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

 

 

 

十六、商业服务业等事务

 

 

 

十七、金融监管等事务支出

 

 

 

(十九)援助其他地区支出

 

 

 

(二十)国土资源气象等事务

 

 

 

(二十一)住房保障支出

9.99 

 

 

(二十二)粮油物资管理事务

 

 

 

(二十四)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

(二三零)转移性支出

 

 

 

(二三一)债务还本支出

 

 

 

(二三二)债务付息支出

 

 

 

(二三三)债务发行费用支出

 

本年收入合计

187.83 

本年支出合计

187.83 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

187.83 

支出总计

187.83 


预算公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年部门收入预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

187.83 

 

187.83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

157.19

 

157.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3.93

 

3.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3.93

 

3.93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

153.26

 

153.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013101

      行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

123.26

 

123.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

30.00

 

30.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

11.04

 

11.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

11.04

 

11.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    行政单位离退休

0.38

 

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.66

 

10.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 


预算公开表3

 

 

 

 

2021年部门支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

187.83

157.83

30.00

201

一般公共服务支出

157.19

127.19

30.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3.93

3.93

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3.93

3.93

 

   20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

153.26

123.26

30.00

     2013101

   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

123.26

123.26

 

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

30.00

 

30.00

208

社会保障和就业支出

11.04

11.04

 

  20805

  行政事业单位养老支出

11.04

11.04

 

    2080501

    行政单位离退休

0.38

0.38

 

    2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.66

10.66

 

210

卫生健康支出

9.61

9.61

 

  21011

  行政事业单位医疗

9.61

9.61

 

    2101101

    行政单位医疗

9.48

9.48

 

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

0.13

0.13

 

221

住房保障支出

9.99

9.99

 

  22102

  住房改革支出

9.99

9.99

 

    2210201

    住房公积金

7.99

7.99

 

    2210202

    提租补贴

2.00

2.00

 

 


预算公开表4

 

 

 

 

 

 

2021年部门财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

187.83

187.83

 

 

   (一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务

157.19

157.19

 

 

   (二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交

 

 

 

 

   (三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防

 

 

 

 

 

 

(四)公共安全

 

 

 

 

二、本年收入

187.83

(五)教育

 

 

 

 

   (一)一般公共预算拨款

187.83

(六)科学技术

 

 

 

 

    经常收入预算拨款

187.83

(七)文化体育与传媒

 

 

 

 

    国库管理非税收入

 

(八)社会保障和就业

11.04

11.04

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

 

 

 

(十)卫生健康

9.61

9.61

 

 

 

 

(十一)节能环保

 

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水事务

 

 

 

 

 

 

(十四)交通运输

 

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

 

 

 

 

 

 

(十七)金融监管等事务支出

 

 

 

 

 

 

(十九)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(二十)国土资源气象等事务

 

 

 

 

 

 

(二十一)住房保障支出

9.99

9.99

 

 

 

 

(二十二)粮油物资管理事务

 

 

 

 

 

 

(二十四)灾害防治与应急管理

 

 

 

 

 

 

(二十七)预备费

 

 

 

 

 

 

(二十九)其他支出

 

 

 

 

 

 

(二三零)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二三一)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二三二)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二三三)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

收入总计

187.83

支出总计

187.83

187.83

 

 

 

 

 

 

预算公开表5

 

 

 

2021年部门一般公共预算支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

187.83

157.83

30.00

201

一般公共服务支出

157.19

127.19

30.00

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

3.93

3.93

 

    2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

3.93

3.93

 

  20131

  党委办公厅(室)及相关机构事务

153.26

123.26

30.00

    2013101

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

123.26

123.26

 

    2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

30.00

 

30.00

208

社会保障和就业支出

11.04

11.04

 

  20805

  行政事业单位养老支出

11.04

11.04

 

    2080501

    行政单位离退休

0.38

0.38

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.66

10.66

 

 

 

 

 

 

 


预算公开表6

 

2021年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

157.83

301

工资福利支出

135.82

  30101

  基本工资

35.11

  30102

  津贴补贴

21.68

  30103

  奖金

2.93

  30106

  伙食补助费

3.24

  30107

  绩效工资

10.66

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.53

  30112

  其他社会保障缴费

0.27

  30113

  住房公积金

7.99

  30199

  其他工资福利支出

49.40

302

商品和服务支出

16.80

  30201

  办公费

6.66

  30202

  印刷费

0.50

  30215

  会议费

1.00

  30217

  公务接待费

0.50

  30228

  工会经费

0.69

  30229

  福利费

0.04

  30239

  其他交通费用

6.91

  30299

  其他商品和服务支出

0.50

303

对个人和家庭的补助

5.22

  30302

  退休费

0.38

  30307

  医疗费补助

4.81

  30309

  奖励金

0.02

 

 

 

 

 


预算公开表7

 

 

 

 

 

2021年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表8

 

 

 

2021年部门国有资本经营预算收支预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营预算收入

本年国有资本经营预算支出

 

 

 

 

注: **部门(单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

本年财政拨款

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

谯城区直属工委

30.0000

30.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

党建业务宣传工作经费

谯城区直属工委

10.0000

10.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

区直机关党员志愿服务活动经费项目

谯城区直属工委

10.0000

10.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费项目

谯城区直属工委

10.0000

10.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年政府采购支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

政府采购目录名称

采购数量

合计

一般公共预算

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

财政专户资金

单资金

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算公开表11

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年政府购买服务支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

政府采购目录名称

采购数量

合计

一般公共预算

政府性基金预算收入

国有资本经营预算收入

财政专户资金

单资金

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,区直工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区直工委2021年收支总预算187.83万元,收入包括一般公共预算拨款收入187.83万元,政府性基金预算收入0元。支出包括(按照功能性科目列示):一般公共服务支出157.19万元、社会保障和就业支出11.04万元、医疗卫生与计划生育支出9.61万元、住房保障支出9.99万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

谯城区直工委 2021年收入预算187.83万元,其中一般公共预算拨款收入187.83万元,占100%,与上年相比增长34.18万元,增长22.25%,增长的原因一是新进人员的增加,二是对区直属机关党员培训、教育管理和服务费用增加;政府性基金预算收入0万元,占0%,与上年相比持平,原因是两年均无政府性基金预算安排的支出。

三、关于 2021 年支出总表的说明

谯城区直工委 2021年支出预算187.83万元,与上年相比增长34.18万元,增长22.25%,增长的原因一是党建任务加重,用于培训党务干部费用增加;二是用于党组织建设,购买学习资料等各项费用增加。其中,基本支出157.83万元,占84.03%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出30万元,占15.97%,主要用于区直属机关党员培训、教育管理和服务等支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

谯城区直工委 2021年财政拨款收支预算187.83万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款187.83万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分:上年结余0万元,当年财政拨款收入187.83万元。支出按功能分类分为:一般公共服务157.19万元,占83.69%;社会保障和就业支出11.04万元,占5.88%;医疗卫生支出9.61万元,占5.11%;住房保障支出9.99万元,占5.32%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区直工委 2021年一般公共预算拨款187.83万元,与上年相比增长34.18万元,增长22.25%,增长的原因:一是党建任务加重,用于培训党务干部费用增加;二是用于党组织建设,购买学习资料等各项费用增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务157.19万元,占83.69%;社会保障和就业支出11.04万元,占5.88%;医疗卫生支出9.61万元,占5.11%;住房保障支出9.99万元,占5.32%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算123.26万元,与上年相比增长36.22万元,增长41.61%,增长的原因一是用于区直属机关党员培训、教育管理和服务费用增加;二是用于党组织建设,购买学习资料等各项费用增加。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2021年预算30万元,与上年相比减少5万元,下降14.29%,减少的原因是压减支出,提倡勤俭节约。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)2021年预算10.66万元,与上年相比减少0.3万元,下降2.74%,减少的原因是退休干部程岳去世。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2021年预算为9.48万元,与上年相比减少0.49万元,下降4.91%,减少的原因是退休干部程岳去世。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年预算为7.99万元,与上年相比减少0.23万元,下降2.80%,减少的原因是人员的调整。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区直工委 2021 年一般公共预算基本支出157.83万元,其中,人员经费141.04万元,公用经费 16.8万元。

(一)人员经费141.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、  其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

(二)公用经费16.8万元,主要包括:办公费、印刷费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区直工委2021年政府性基金预算拨款0万元,与上年相比持平,持平的原因是没有政府性基金。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区直工委 2021年国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比持平,原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

谯城区直工委 2021 年预算共安排项目支出30 万元,与上年相比减少5万元,下降14.29%,主要原因是压减支出,提倡勤俭节约。

主要包括:本年财政拨款安排30万元(其中,一般公共预算拨款安排30万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

谯城区直工委 2021 年预算安排政府采购支出0万元,与上年0持平,主要原因是没有政府采购安排。其中,一般公共预算安排 0万元;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排 0 万元;财政专户管理资金安排 0 万元;单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

谯城区直工委 2021年政府购买服务预算总额0万元,共有0个项目,与上年相比持平。其中,一般公共预算安排 0万元;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排 0 万元;财政专户管理资金安排 0 万元;单位资金安排 0 万元。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费 ” 项目。

1)项目概述:开办区直机关党务干部培训班、入党积极分子培训班,用于区直机关党员教育管理各项支出。

2)立项依据:《中共亳州市委关于进一步加强和改进新形势下机关党建工作的若干意见》(亳发【2012】17号文件〕。

3)实施主体:区直工委。

4)起止时间:2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

5)项目内容:区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费项目,开办区直机关党务干部培训班、入党积极分子培训班,用于区直机关党员教育管理各项支出。

6)年度预算安排: 财政拨款10 万元。

7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

2021年度)

 

项目名称

区直属机关党员培训、教育、管理和服务经费 ” 项目 

实施单位

区直工委 

项目属性

持续项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

5 

年度资金总额:

10 

      其中:财政拨款

5 

      其中:财政拨款

10 

           其他资金

0 

           其他资金

0 

总体    目标

中期目标(2021-2023年)

年度目标

 认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,提升区直机关党组织党务工作者履职能力,推进基层党组织标准化规范化建设全面提升。

 为认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实《中国共产党支部工作条例(试行)》,提升区直机关党组织党务工作者履职能力,推进基层党组织标准化规范化建设提升。

绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

 全区54家直属党组织的党务工作者能够熟练掌握党建知识并加以运用。

 100%

数量指标

 全区54家直属党组织的党务工作者进行党务知识培训。

 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绩效
指标

产出指标

质量指标

区直机关党组织党务工作者履职能力大幅提升,基层党组织全面提升、全面过硬。

 100%

质量指标

  提升区直机关党组织党务工作者履职能力,推进基层党组织标准化规范化建设。

 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益
指标

 

 

社会效益指标

 

 

可持续影响指标

区直机关党组织党务工作者履职能力大幅提升,基层党组织全面提升、全面过硬。

 100%

可持续影响指标

 提升区直机关党组织党务工作者履职能力,推进基层党组织标准化规范化建设

 

满意度
指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

 

(二) 机关运行经费。

谯城区直工委2021 年机关运行经费财政拨款预算157.83 万元,与上年相比增长39.18万元,增长33.02%,主要原因是人员的增加、用于区直属机关党员培训、教育管理和服务费用增加、用于党组织建设,购买学习资料等各项费用增加。

(三)政府采购情况。

谯城区直工委 2021 年政府采购预算0 万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

谯城区直工委固定资产原值26.89万元,与上年相比增长4.61万元,增长20.69%,增长的原因是购买办公设备、办公家具、专用设备等。其中:1、土地房屋、及构筑物,包括土地0平方米、办公用房80平方米。2、通用设备6台(套)。3、家具、用具、装具2台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2021 年,谯城区直工委3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款30万元、政府性基金预算当年财政拨款0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 :指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出 :指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务:反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。