索引号: | 11341602003166516P/202103-00001 | 组配分类: | 部门预算情况 |
发布机构: | 谯城区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 亳州市谯城互联网信息宣传服务中心2021年单位预算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2021-03-16 | 发布日期: | 2021-03-16 |
索引号: | 11341602003166516P/202103-00001 |
组配分类: | 部门预算情况 |
发布机构: | 谯城区财政局 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 亳州市谯城互联网信息宣传服务中心2021年单位预算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2021-03-16 |
发布日期: | 2021-03-16 |
亳州市谯城互联网信息宣传服务中心2021年单位预算
2021 年 3 月
目 录
第一部分 单位概况
1、主要职责
2、2021年主要工作任务
第二部分 2021年单位预算表
1.谯城互联网信息宣传服务中心2021年收支总表
2.谯城互联网信息宣传服务中心2021年收入总表
3.谯城互联网信息宣传服务中心2021年支出总表
4.谯城互联网信息宣传服务中心2021年财政拨款收支总表
5.谯城互联网信息宣传服务中心2021年一般公共预算支出表
6.谯城互联网信息宣传服务中心2021年一般公共预算基本支出表
7.谯城互联网信息宣传服务中心2021年政府性基金预算支出表
8.谯城互联网信息宣传服务中心2021年国有资本经营预算支出表
9.谯城互联网信息宣传服务中心2021年项目支出表
10.谯城互联网信息宣传服务中心2021年政府采购支出表
11.谯城互联网信息宣传服务中心2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年单位预算情况说明
1.关于 2021 年收支总表的说明
2.关于 2021 年收入总表的说明
3.关于 2021 年支出总表的说明
4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2021 年项目支出表的说明
10.关于 2021 年政府采购支出表的说明
11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1、根据上级网信部门和区委的安排部署,落实全区网信工作的任务,指导网信工作,协调全区网信战线各方面的力量开展网信工作。
2、负责引导社会舆论。
3、指导管理全区各级网站,加强网路舆情检测。
二、2021 年度主要工作任务
1、继续扩大网上正面宣传;2、 加大网络安全检查和宣传教育力度;3、推动建设全区网络应急管理体系;4、加强全区互联网内容建设。
第二部分 2021年单位预算表
预算公开表1 |
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2021年单位收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、公共财政预算安排收入 |
9.87 |
一、一般公共服务 |
8.06 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
事业收入 |
|
六、科学技术 |
|
经营收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业 |
0.76 |
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
其他 |
|
十、卫生健康 |
0.34 |
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
十四、交通运输 |
|
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|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
|
(十九)援助其他地区支出 |
|
|
|
(二十)国土资源气象等事务 |
|
|
|
(二十一)住房保障支出 |
0.71 |
|
|
(二十二)粮油物资管理事务 |
|
|
|
(二十四)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十七)预备费 |
|
|
|
(二十九)其他支出 |
|
|
|
(二三零)转移性支出 |
|
|
|
(二三一)债务还本支出 |
|
|
|
(二三二)债务付息支出 |
|
|
|
(二三三)债务发行费用支出 |
|
本年收入合计 |
9.87 |
本年支出合计 |
9.87 |
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
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|
收入总计 |
9.87 |
支出总计 |
9.87 |
备注:由于四舍五入造成收支差额。
预算公开表2 |
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2021年单位收入预算总表 |
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单位:万元 |
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
||||||
|
合计 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
8.06 |
|
8.06 |
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20133 |
宣传事务 |
8.06 |
|
8.06 |
|
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2013350 |
事业运行(宣传事务) |
8.06 |
|
8.06 |
|
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预算公开表3 |
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2021年单位支出预算总表 |
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|
单位:万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
8.06 |
8.06 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.06 |
8.06 |
|
20133 |
宣传事务 |
8.06 |
8.06 |
|
2013350 |
事业运行(宣传事务) |
8.06 |
8.06 |
|
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预算公开表4 |
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2021年单位财政拨款收支预算总表 |
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单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务 |
8.06 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防 |
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
|
(五)教育 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
9.87 |
(六)科学技术 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
9.87 |
(七)文化体育与传媒 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
(八)社会保障和就业 |
0.76 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
(十)卫生健康 |
0.34 |
|
|
|
|
|
(十一)节能环保 |
|
|
|
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|
(十二)城乡社区事务 |
|
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(十三)农林水事务 |
|
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(十四)交通运输 |
|
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(十五)资源勘探电力信息等事务 |
|
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|
(十六)商业服务业等事务 |
|
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|
|
(十七)金融监管等事务支出 |
|
|
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|
(十九)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)国土资源气象等事务 |
|
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|
|
|
|
(二十一)住房保障支出 |
0.71 |
|
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|
|
|
(二十二)粮油物资管理事务 |
|
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|
|
|
|
(二十四)灾害防治与应急管理 |
|
|
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|
(二十七)预备费 |
|
|
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|
|
|
(二十九)其他支出 |
|
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(二三零)转移性支出 |
|
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(二三一)债务还本支出 |
|
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(二三二)债务付息支出 |
|
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|
|
(二三三)债务发行费用支出 |
|
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二、结转下年 |
|
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收入总计 |
9.87 |
支出总计 |
9.87 |
|
|
|
备注:由于四舍五入造成收支差额。
预算公开表5 |
|
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2021年单位一般公共预算支出预算表 |
||||
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|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8.06 |
8.06 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.06 |
8.06 |
|
20133 |
宣传事务 |
8.06 |
8.06 |
|
2013301 |
事业运行(宣传事务) |
8.06 |
8.06 |
|
|
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2021年单位一般公共预算基本支出预算表 |
||
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单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
9.87 |
301 |
工资福利支出 |
9.52 |
30101 |
基本工资 |
2.71 |
30102 |
津贴补贴 |
0.14 |
30103 |
奖金 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.36 |
30107 |
绩效工资 |
2.04 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.76 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.32 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.017 |
30113 |
住房公积金 |
0.57 |
30115 |
乡镇工作补贴 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.6 |
302 |
商品和服务支出 |
0.35 |
30201 |
办公费 |
0.15 |
30202 |
印刷费 |
0.15 |
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
|
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
0.047 |
30229 |
福利费 |
0.0042 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30302 |
退休费 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
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2021年单位政府性基金预算收支预算表 |
|||||
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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预算公开表8 |
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2021年单位国有资本经营预算收支预算表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算收入 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
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注: 亳州市谯城区互联网信息宣传服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开表9 |
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2021年项目支出表 |
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单位:万元 |
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
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备注:亳州市谯城区互联网信息宣传服务中心项目支出纳入亳州市谯城区委宣传部预算。
预算公开表10 |
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2021年政府采购支出预算表 |
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单位:万元 |
项目名称 |
政府采购目录名称 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户资金 |
单资金 |
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合计 |
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预算公开表11 |
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2021年政府购买服务支出预算表 |
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单位:万元 |
项目名称 |
政府采购目录名称 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户资金 |
单资金 |
|
合计 |
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第三部分 2021年单位预算情况说明
一、关于 2021 年收支总表的说明
按照综合预算的原则,亳州市谯城区互联网信息宣传服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区委宣传部2021年收支总预算9.87万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年是亳州市谯城区互联网信息宣传服务中心第一次编制预算。
二、关于 2021 年收入总表的说明
亳州市谯城区互联网信息宣传服务中心2021年收入预算9.87万元,其中一般公共预算拨款收入9.87万元,占100%。
三、关于 2021 年支出总表的说明
亳州市谯城区互联网信息宣传服务中心2021年支出预算9.87万元。其中,基本支出9.87万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出预算纳入到谯城区委宣传部预算。
四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
谯城区互联网信息宣传服务中心2021年财政拨款收支预算9.87万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款9.87万元。支出按功能分类分为:一般公共服务8.06万元,占81.66%;社会保障和就业支出0.76万元,占7.7%;卫生健康支出0.34万元,占3.4%;住房保障支出0.71万元,占7.24%。
五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
谯城区互联网信息宣传服务中心2021年一般公共预算拨款9.87万元,第一年列入独立预算单位。
(二)一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务8.06万元,占81.66%;社会保障和就业支出0.76万元,占7.7%;卫生健康支出0.34万元,占3.4%;住房保障支出0.71万元,占7.24%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2021年预算8.06万元,原因是人员的调入,产生工资加。
2.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)
2020年预算0.76万元,原因是人员的调入,工资的变动。
3.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
2021年预算0.33万元,原因是人员的调入,工资的变动。
4.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)
2021年预算0.0095万元,原因是人员工资的变动。
5.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)
2021年预算0.57万元,原因是人员的调入,工资的变动。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提足补贴(项)
2021年预算0.14万元,原因是人员的调入,工资的变动。
六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
谯城区互联网信息宣传服务中心2021年一般公共预算基本支出8.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出,办公费、印刷费。
七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
谯城区互联网信息宣传服务中心无政府性基金预算支出。
八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明
谯城区互联网信息宣传服务中心无国有资本经营预算支出。
九、关于2021年项目支出表的说明
谯城区互联网信息宣传服务中心项目支出纳入谯城区委宣传部预算。
十、关于2021年政府采购支出表的说明
谯城区互联网信息宣传服务中心无政府采购支出预算。
十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明
谯城区互联网信息宣传服务中心无政府购买服务支出预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入 :指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出 :指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务:反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。
八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。
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