谯城区数据资源管理局
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索引号: 11341602MB1689575M/202202-00025 组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城区数据资源管理局 主题分类: 财政、金融、审计 / 其他
名称: 谯城区数据资源局(局本级)2022年部门预算 文号:
发文日期: 2022-02-07 发布日期: 2022-02-07
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组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城区数据资源管理局
主题分类: 财政、金融、审计 / 其他
名称: 谯城区数据资源局(局本级)2022年部门预算
文号:
发文日期: 2022-02-07
发布日期: 2022-02-07
谯城区数据资源局(局本级)2022年部门预算
发布时间:2022-02-07 16:16 信息来源:谯城区数据资源管理局 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

亳州市谯城区数据资源管理局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年 1 月

 

 

 

 

  录

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2022年主要工作任务

第二部分  2022年部门预算表

1.亳州市谯城区数据资源管理局2022 年收支总表

2.亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年收入总表

3.亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年支出总表

4.亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年项目支出表

10.亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年政府购买服务支出表

 第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)紧紧围绕区委、区政府中心工作,全面做好网上办事大厅工作。打造“一网、一门、一次”更好服务群众。

(二)做好规模化养殖厂及砖瓦窑厂环保监控工作。

(三)做好全区视频数据平台进行监督和检查工作,更好地服务群众。

(四)做好政务服务大厅工作,更好地服务群众。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,亳州市谯城区数据资源管理局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1、

亳州市谯城区数据资源管理局

行政单位

2、

谯城区数据资源研究应用中心

公益一类事业单位

 

三、2022 年度主要工作任务

2022年,我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习党的十九大和十九届四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记关于网络强国、数字中国、智慧社会重要论述精神,全面落实党中央、国务院以及省、市、区决策部署,着力推动数据资源整合共享,持续深化“互联网+政务服务”改革,切实加强政务服务管理,全力创优营商环境。

1、确保68家政务外网、275家村级网络正常使用,网上邮寄业务应邮尽邮,实现线上“一次上网,事就办成”,线下“只进一扇门”“最多跑一次”,确保网上办件更方便,线下办件更及时,群众满意度不断提升。2、做好规模化养殖厂及砖瓦窑厂环保监控工作。3、做好全区视频数据平台进行监督和检查工作,更好地服务群众。4、做好政务服务大厅工作,更好地服务群众。

 

第二部分 2022年部门预算表

部门(单位)公开表1

 

 

 

2022年部门收支预算总表

部门(单位)名称:亳州市谯城区数据资源管理局

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

251.15

一、一般公共服务支出

216.20

二、外交支出

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

三、国有资本经营预算拨款收入

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

四、财政专户管理资金收入

八、社会保障和就业支出

18.27

九、社会保险基金支出

五、单位资金收入

 

十、卫生健康支出

5.67

    事业收入

十一、节能环保支出

    经营收入

十二、城乡社区支出

    上级补助收入

十三、农林水支出

    附属单位上缴收入

十四、交通运输支出

    其他

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

六、上级转移支付收入(提前下达一般公共预算)

 

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

11.01

七、上级转移支付收入(提前下达政府性基金)

 

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

八、上年结转结余

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

 

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出


二十九、国有资本经营预算支出

本年结余

收入总计

251.15

支出总计

251.15


部门(单位)公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门收入预算总表

部门(单位)名称:亳州市谯城区数据资源管理局

          单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

251.15

251.15

251.15

亳州市谯城区数据资源管理局

251.15

251.15

251.15

亳州市谯城区数据资源管理局

178.93

178.93

178.93

亳州市谯城区数据资源研究应用中心

72.22

72.22

72.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门(单位)公开表3

 

 

 

2022年部门支出预算总表

部门(单位)名称:亳州市谯城区数据资源管理局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  计

基本支出

项目支出

合计

251.15

131.15

120.00

201

一般公共服务支出

216.20

96.20

120.00

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

216.20

96.20

120.00

  2010301

  行政运行

44.45

44.45

 

  2010350

  事业运行

51.75

51.75

 

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

120.00

 

120.00

208

社会保障和就业支出

18.27

18.27

 

20805

 行政事业单位养老支出

18.06

18.06

 

  2080502

  事业单位离退休

0.29

0.29

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.84

11.84

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.92

5.92

 

20899

 其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

 

210

卫生健康支出

5.67

5.67

 

21011

 行政事业单位医疗

5.67

5.67

 

  2101101

  行政单位医疗

2.17

2.17

 

  2101102

  事业单位医疗

3.35

3.35

 

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

 

221

住房保障支出

11.01

11.01

 

22102

 住房改革支出

11.01

11.01

 

  2210201

  住房公积金

8.81

8.81

 

  2210202

  提租补贴

2.20

2.20

 


部门(单位)公开表4

 

 

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:亳州市谯城区数据资源管理局

 

单位:万元

   入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

(一)一般公共预算拨款收入

251.15

一、一般公共服务支出

216.20

216.20

(二)政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

(三)国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

18.27

18.27

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

5.67

5.67

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

11.01

11.01

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

  入   总   计

251.15

支 出  总 计

251.15

251.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表5

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:亳州市谯城区数据资源管理局

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费

合计

251.15

131.15

114.61

16.53

120.00

201

一般公共服务支出

216.20

96.20

79.67

16.53

120.00

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

216.20

96.20

79.67

16.53

120.00

  2010301

  行政运行

44.45

44.45

37.05

7.40

 

  2010350

  事业运行

51.75

51.75

42.62

9.14

 

  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

120.00

 

 

 

120.00

208

社会保障和就业支出

18.27

18.27

18.27

 

 

20805

 行政事业单位养老支出

18.06

18.06

18.06

 

 

  2080502

  事业单位离退休

0.29

0.29

0.29

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.84

11.84

11.84

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

5.92

5.92

5.92

 

 

20899

 其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.21

 

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.21

 

 

210

卫生健康支出

5.67

5.67

5.67

 

 

21011

 行政事业单位医疗

5.67

5.67

5.67

 

 

  2101101

  行政单位医疗

2.17

2.17

2.17

 

 

  2101102

  事业单位医疗

3.35

3.35

3.35

 

 

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.15

0.15

0.15

 

 

221

住房保障支出

11.01

11.01

11.01

 

 

22102

 住房改革支出

11.01

11.01

11.01

 

 

  2210201

  住房公积金

8.81

8.81

8.81

 

 

  2210202

  提租补贴

2.20

2.20

2.20

 

 

 


部门(单位)公开表6

 

 

 

2022年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称:亳州市谯城区数据资源管理局

 

 

单位:万元

 经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

131.15

114.61

16.53

301

工资福利支出

114.67

110.35

4.32

30101

 基本工资

47.17

47.17

 

30102

 津贴补贴

13.59

13.59

 

30103

 奖金

1.67

1.67

 

30106

 伙食补助费

4.32

 

4.32

30107

 绩效工资

15.47

15.47

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

11.84

11.84

 

30109

 职业年金缴费

5.92

5.92

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

5.42

5.42

 

30112

 其他社会保障缴费

0.45

0.45

 

30113

 住房公积金

8.81

8.81

 

302

商品和服务支出

16.20

3.98

12.21

30201

 办公费

5.77

0.01

5.76

30215

 会议费

1.00

 

1.00

30217

 公务接待费

0.50

 

0.50

30228

 工会经费

0.95

 

0.95

30231

 公务用车运行维护费

4.00

 

4.00

30239

 其他交通费用

3.97

3.97

 

303

对个人和家庭的补助

0.28

0.28

 

30302

 退休费

0.28

0.28

 


 

注: 亳州市谯城区数据资源管理局没有国有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表7

 

2022年部门政府性基金支出表

 

部门(单位)名称:亳州市谯城区数据资源管理局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

注: 亳州市谯城区数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表8

2022年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:亳州市谯城区数据资源管理局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

部门(单位)公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年项目支出表

部门(单位)名称:亳州市谯城区数据资源管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性
基金预算

国有资本经营预算

 

 

合计

120.00

120.00

 

 

亳州市谯城区数据资源管理局

120.00

120.00

保障运转类项目

政务服务及网上办事大厅经费

 亳州市谯城区数据资源管理局

120.00

120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门政府采购支出预算表

部门(单位)名称:亳州市谯城区数据资源管理局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

 

 

 

部门(单位)公开表11

 

 

 

 

2022年政府购买服务支出表

部门(单位)名称:亳州市谯城区数据资源管理局

 

 

 

单位:万元

单位编码

部门名称

购买服务项目名称

向社会力量购买
服务指导目录

政府购买服务内容

服务金额

 

 

 


第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,亳州市谯城区数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区数据资源管理2022年收支总预算251.15万元,收入包括一般公共预算拨款收入251.15万元。支出包括:一般公共服务支出216.20万元、社会保障和就业支出18.27万元、医疗卫生与计划生育支出5.67万元、住房保障支出11.01万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

谯城区数据资源管理2022年收入预算251.15万元,其中一般公共预算拨款收入251.15万元,占100%,与上年相比减少153.23万元,下降37.89%,减少的原因主要是坚持过紧日子,大力压缩一般性支出,相应减少预算收入。政府性基金预算收入0万元,占0%,与上年相比持平,持平的原因是本单位两年均无政府基金预算。

三、关于 2022 年支出总表的说明

谯城区数据资源管理2022年支出预算251.15万元,与上年相比减少153.23万元,下降37.89%,减少的原因是因预算支出政策调整,部分基本支出未列入今年年初预算。其中,基本支出131.15万元,占52.22%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 120.00万元,占47.78%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

谯城区数据资源管理2022年财政拨款收支预算251.15万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款251.15万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元。按照资金年度分:上年结余0万元,当年财政拨款收入251.15万元。支出按功能分类分为:一般公共服务216.20万元,占86.09%;社会保障和就业支出18.27万元,占7.27%;医疗卫生支出5.67万元,占2.26%;住房保障支出11.01万元,占4.39%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

谯城区数据资源管理2022年一般公共预算拨款251.15万元,与上年相比减少153.23万元,下降37.89%,减少的原因是坚持过紧日子,大力压缩一般性支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务216.20万元,占86.09%;社会保障和就业支出18.27万元,占7.27%;医疗卫生支出5.67万元,占2.26%;住房保障支出11.01万元,占4.39%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2022年预算44.45万元,与上年相比减少17.46

万元,增长(下降)28.21%,减少的原因是坚持过紧日子,大力压缩一般性支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

2022年预算51.75万元,与上年相比减少20.62万元,下降28.49%,减少的原因是事业单位进一步压缩一般性支 出,日常运转类预算减少。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 2022年预算120万元,与上年相比减少119万元,下降49.79%,减少的原因是因预算支出政策调整,部分基本支出未列入今年年初预算。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

2022年预算0.29万元,与上年相比增长0.18万元,增长163.64%,增长的原因是新增加一名新退休人员。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2022年预算11.84万元,与上年相比减少0.18万元,减少7.77%,减少的原因是因预算支出政策调整,部分基本支出未列入今年年初预算。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2022年预算5.92万元,与上年相比基本持平,增长0%,持平的原因是人员无变动。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

2022年预算0.21万元,与上年相比基本持平,增长0%,持平的原因是人员无变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2022年预算2.17万元,与上年相比减少0.43万元,减少16.53%,减少的原因是因预算支出政策调整,部分基本支出未列入今年年初预算。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

2022年预算3.35万元,与上年相比增长0.01万元,增长0.25%,增长的原因是随人员工资基数正常增长。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

2022年预算0.15万元,与上年相比减少0.01万元,减少6.25%,减少的原因是因预算支出政策调整,部分基本支出未列入今年年初预算。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022年预算8.81万元,与上年相比减少0.82万元,减少8.51%,减少的原因是因预算支出政策调整,部分基本支出未列入今年年初预算。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2022年预算2.20万元,与上年相比减少0.21万元,减少8.61%,减少的原因是因预算支出政策调整,部分基本支出未列入今年年初预算。

 

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

谯城区数据资源管理局2022 年一般公共预算基本支出131.15万元,其中,人员经费114.61万元,公用经费 16.53万元。

(一)人员经费114.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、其他交通费用、退休费。

(二)公用经费16.53万元,主要包括:伙食补助费、办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

谯城区数据资源管理2022年政府性基金预算拨款0万元,与上年相比持平0万元,增长0%,持平的原因是两年均无政府性基金预算支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

谯城区数据资源管理2022年国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比持平,原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

谯城区数据资源管理局2022 年预算共安排项目支出120.00万元,与上年相比减少119万元,下降49.79%,主要原因是因预算支出政策调整,部分项目支出未列入今年年初预算。

主要包括:本年财政拨款安排120.00万元(其中,一般公共预算拨款安排120.00万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

谯城区数据资源管理局2022 年预算安排政府采购支出 万元,与上年相比持平0万元,增长0.0%,主要原因是两年均无安排政府采购支出。其中,一般公共预算安排0万元,占0.0%;政府性基金预算安排0万元,占0.0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0.0%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

谯城区数据资源管理局2022年政府购买服务预算总额0万元,共有0个项目。与上年相比持平0万元,增长0%,主要原因是两年内支出无变化。其中,一般公共预算安排0万元,占0%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0.0%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1、政务服务及网上办事大厅经费项目。

1)项目概述。

全面做好网上办事大厅工作,打造“一网、一门、一次”更好地服务群众。确保68家政务外网、275家村级网络正常使用,网上邮寄业务应邮尽邮,实现线上“一次上网,事就办成”,线下“只进一扇门”“最多跑一次”,确保网上办件更方便,线下办件更及时,群众满意度不断提升。

2)立项依据。谯政务〔2018〕53号、谯数资〔2020〕11号。

3)实施主体。谯城区数据资源管理局。

4)起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

5)项目内容。1、保障区直68家政务外网正常审批群众申请的事项、275个村网络畅通,正常帮群众办理网上办事申请资料的上传,代办工作。全区网上办事邮寄件应邮尽邮。2、保障各级及时回复政民互动平台群众反映的问题。3确保网上办件更方便,线下办件更及时,群众满意度不断提升。4、利用节假日、学生缴费、中高考宣传“皖事通”APP,完成省市对“皖事通”APP注册量和活跃度的考核。5、保障政务服务大厅工作正常运转。

6)年度预算安排。 财政拨款120万元。

7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

2022年度)

项目名称

政务服务及网上办事大厅经费

实施单位

谯城区数据资源管理局 

项目属性

单位自行申报项目 

项目资金(万元)

中期资金总额:

360

年度资金总额:

120 

      其中:财政拨款

360

      其中:财政拨款

120 

           其他资金

           其他资金

总体    目标

中期目标(2021年-2023年)

年度目标

全面做好网上办事大厅及政务服务大厅工作,打造“一网、一门、一次”更好地服务群众。

 

确保68家政务外网、275家村级网络正常使用,网上邮寄业务应邮尽邮,实现线上“一次上网,事就办成”,线下“只进一扇门”“最多跑一次”,确保网上办件更方便,线下办件更及时,群众满意度不断提升。

绩效
指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

绩效评价项目

经局绩效管理领导小组批复计划数

数量指标

绩效评价项目

经局绩效管理领导小组批复计划数

预算评价项目

年初计划数

预算评价项目

年初计划数

绩效
指标

产出指标

质量指标

报告通过率

100%

质量指标

报告通过率

100%

效益指标

社会效益
指标

节约办事成本

提高群众办事速度,节约群众办事成本

社会效益指标

节约办事成本

提高群众办事速度,节约群众办事成本 

可持续影响指标

长期有利影响

项目实施推动数据资源整合共享产生明显有利影响

可持续影响指标

长期有利影响

项目实施推动数据资源整合共享产生明显有利影响 

满意度
指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≧90%

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≧90%

 

 

(二) 机关运行经费。

谯城区数据资源管理局 2022 年机关运行经费财政拨款预算14.74万元,与上年相比减少5.85万元,减少28.41%,主要原因是因预算支出政策调整,部分基本支出未列入今年年初预算。

(三)政府采购情况。

谯城区数据资源管理局 2022 年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

谯城区数据资源管理局固定资产原值3.51元,与上年相比增长1.95万元,增长124.49%,增长的原因是新增三台电脑和一台打印机。其中:1、土地房屋、及构筑物,包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备7台(套)。3、家具、用具、装具0台(套)。4、专用设备0台(套)。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022 年,谯城区数据资源管理局1个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款120万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 :指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出 :指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务:反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。