谯城经开区管委会
当前位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 谯城经开区管委会 > 本部门预算
索引号: 1134160269107151XA/202202-00037 组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城经开区管委会 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 安徽谯城经济开发区财政分局2022年部门预算 文号:
发文日期: 2022-02-08 发布日期: 2022-02-08
索引号: 1134160269107151XA/202202-00037
组配分类: 本部门预算
发布机构: 谯城经开区管委会
主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 安徽谯城经济开发区财政分局2022年部门预算
文号:
发文日期: 2022-02-08
发布日期: 2022-02-08
安徽谯城经济开发区财政分局2022年部门预算
发布时间:2022-02-08 16:12 信息来源:谯城经开区管委会 浏览次数: 字体:[ ]


 

 

 

 

安徽谯城经济开发区财政分局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 1 

 

 

 

 

  录

第一部分  部门概况

1、主要职责

2、部门预算构成

3、2022年主要工作任务

第二部分  2022年部门预算表

1.安徽谯城经济开发区财政分局2022 年收支总表

2.安徽谯城经济开发区财政分局2022 年收入总表

3.安徽谯城经济开发区财政分局2022 年支出总表

4.安徽谯城经济开发区财政分局2022 年财政拨款收支总表

5.安徽谯城经济开发区财政分局2022 年一般公共预算支出表

6.安徽谯城经济开发区财政分局2022 年一般公共预算基本支出表

7.安徽谯城经济开发区财政分局2022 年政府性基金预算支出表

8.安徽谯城经济开发区财政分局2022 年国有资本经营预算支出表

9.安徽谯城经济开发区财政分局2022 年项目支出表

10.安徽谯城经济开发区财政分局2022 年政府采购支出表

11.安徽谯城经济开发区财政分局2022 年政府购买服务支出表

 第三部分  2022年部门预算情况说明

1.关于 2022 年收支总表的说明

2.关于 2022 年收入总表的说明

3.关于 2022 年支出总表的说明

4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2022 年项目支出表的说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责经开区财政、机关财务管理、年度预算、决算编制和公开工作,工资晋级的审核、报批,医保、住房公积金、事业编制人员养老保险金以及工作人员职称评定报批的办理工作;

二、部门预算构成

从预算单位构成看,安徽谯城经济开发区财政分局2022 年度部门预算包括局本级预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共0个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安徽谯城经济开发区财政分局

公益类事业单位

 

三、2022 年度主要工作任务

1.保障日常公用经费支出,完成年度预算决算的编制工作,管理各项财政性专项资金支出。

2.力助企业减负渡难关,稳固基础税源。力助企业减负渡难关,稳固基础税源。

3.做好保工资、保运转、保民生财政支出保障工作。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算表

 

部门(单位)公开表1

 

 

 

2022年部门收支预算总表

 

 

 

 

部门(单位)名称:安徽谯城经济开发区财政分局

单位:万元

收入

支出

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

14.80

一、一般公共服务支出

10.55

 

二、外交支出

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

 

五、教育支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

六、科学技术支出

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

八、社会保障和就业支出

2.23

 

九、社会保险基金支出

 

五、单位资金收入

 

十、卫生健康支出

0.65

    事业收入

 

十一、节能环保支出

 

    经营收入

 

十二、城乡社区支出

 

    上级补助收入

 

十三、农林水支出

 

    附属单位上缴收入

 

十四、交通运输支出

 

    其他

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

十七、金融支出

 

六、上级转移支付收入(提前下达一般公共预算)

 

十八、援助其他地区支出

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

二十、住房保障支出

1.37

七、上级转移支付收入(提前下达政府性基金)

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

八、上年结转结余

 

二十三、预备费

 

 

二十四、其他支出

 

 

二十五、转移性支出

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 


二十九、国有资本经营预算支出

 

 

本年结余

 

收入总计

14.80

支出总计

14.80


部门(单位)公开表2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门收入预算总表

部门(单位)名称:安徽谯城经济开发区财政分局

          单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

14.80

14.80

14.80

 安徽谯城经济开发区财政分局

14.80

14.80

14.80

 

 

 

 


部门(单位)公开表3

 

 

 

2022年部门支出预算总表

部门(单位)名称:安徽谯城经济开发区财政分局

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

  计

基本支出

项目支出

合计

14.80

14.80

 

201

一般公共服务支出

10.55

10.55

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

10.55

10.55

  2010350

  事业运行

10.55

10.55

208

社会保障和就业支出

2.23

2.23

20805

 行政事业单位养老支出

2.19

2.19

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.46

1.46

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.73

0.73

20899

 其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

 

210

卫生健康支出

0.65

0.65

21011

 行政事业单位医疗

0.65

0.65

  2101102

  事业单位医疗

0.63

0.63

  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

221

住房保障支出

1.37

1.37

22102

 住房改革支出

1.37

1.37

  2210201

  住房公积金

1.09

1.09

  2210202

  提租补贴

0.27

0.27

 


部门(单位)公开表4

 

 

2022年部门财政拨款收支预算总表

部门(单位)名称:安徽谯城经济开发区财政分局

 

单位:万元

   入

    出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

(一)一般公共预算拨款收入

14.80

一、一般公共服务支出

10.55

10.55

(二)政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

 

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

2.23

2.23

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、卫生健康支出

0.65

0.65

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

1.37

1.37

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

二十九、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

  入   总   计

14.80

支 出  总 计

14.80

14.80

 

 

部门(单位)公开表5

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门一般公共预算支出预算

部门(单位)名称:安徽谯城经济开发区财政分局

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

人员经费

公用经费


合计

14.80

14.80

13.37

1.44

 

201

一般公共服务支出

10.55

10.55

9.12

1.44

 

20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

10.55

10.55

9.12

1.44

 

  2010350

  事业运行

10.55

10.55

9.12

1.44

 

208

社会保障和就业支出

2.23

2.23

2.23

 


20805

 行政事业单位养老支出

2.19

2.19

2.19

 


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.46

1.46

1.46

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.73

0.73

0.73

 

 

20899

 其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.05

 

 

  2089999

  其他社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.05

 

 

210

卫生健康支出

0.65

0.65

0.65

 


21011

 行政事业单位医疗

0.65

0.65

0.65

 


  2101102

  事业单位医疗

0.63

0.63

0.63

 


  2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.02

0.02

0.02

 


221

住房保障支出

1.37

1.37

1.37

 


22102

 住房改革支出

1.37

1.37

1.37

 


  2210201

  住房公积金

1.09

1.09

1.09

 


  2210202

  提租补贴

0.27

0.27

0.27

 


 


部门(单位)公开表6

 

 

 

2022年一般公共预算基本支出表

部门(单位)名称:安徽谯城经济开发区财政分局

 

 

单位:万元

 经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

14.80

13.37

1.44

301

工资福利支出

14.09

13.37

0.72

30101

 基本工资

5.00

5.00

 

30102

 津贴补贴

0.28

0.28

 

30106

 伙食补助费

0.72

 

0.72

30107

 绩效工资

4.11

4.11

 

30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

1.46

1.46

 

30109

 职业年金缴费

0.73

0.73

 

30110

 职工基本医疗保险缴费

0.62

0.62

 

30112

 其他社会保障缴费

0.08

0.08

 

30113

 住房公积金

1.09

1.09

 

302

商品和服务支出

0.72

 

0.72

30201

 办公费

0.60

 

0.60

30228

 工会经费

0.12

 

0.12

 

 

 


部门(单位)公开表7

 

2022年部门政府性基金支出表

 

部门(单位)名称:安徽谯城经济开发区财政分局

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

注:安徽谯城经济开发区财政分局没有国有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表8

2022年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:安徽谯城经济开发区财政分局

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算支出

合计

基本支出

项目支出

注: 安徽谯城经济开发区财政分局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年项目支出表

部门(单位)名称:安徽谯城经济开发区财政分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

总计

本年财政拨款

财政专户管理

单位资金

提前下达一般公共预算

提前下达政府性基金

上年结转结余

一般公共预算

政府性
基金预算

国有资本经营预算

合计

 

 

 

 

 

注: 安徽谯城经济开发区财政分局没有项目支出故本表无数据。

 

 

部门(单位)公开表10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年部门政府采购支出预算表

部门(单位)名称:安徽谯城经济开发区财政分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位、采购项目名称

采购品目

采购数量

合计

一般公共预算收入

政府性基金收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付(提前下达一般公共预算)

上级转移支付(提前下达政府性基金)

单位资金小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他










注: 安徽谯城经济开发区财政分局没有政府采购支出,故本表无数据。

 

 

 

部门(单位)公开表11

 

 

 

 

2022年政府购买服务支出表

部门(单位)名称:安徽谯城经济开发区财政分局

 

 

 

单位:万元

单位编码

部门名称

购买服务项目名称

向社会力量购买
服务指导目录

政府购买服务内容

服务金额

注: 安徽谯城经济开发区财政分局没有国政府购买服务支出,故本表无数据。

 

 


第三部分  2022年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则,安徽谯城经济开发区财政分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽谯城经济开发区财政分局2022年收支总预算14.8万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2022年收入预算14.8万元,其中一般公共预算拨款收入14.8万元,占100%,与上年相比增长14.8万元,增长100%增长的原因是预算支出政策调整。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2022年支出预算14.8万元,与上年相比增长14.8万元,增长100%,增长的原因是预算支出政策调整。其中,基本支出14.8万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2022年财政拨款收支预算14.8万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款14.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分:上年结余0万元,当年财政拨款收入0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务10.55万元,占71.28%;社会保障和就业支出2.23万元,占15.07%;医疗卫生支出0.65万元,占4.39%;住房保障支出1.37万元,占9.26%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况

安徽谯城经济开发区财政分局2022年一般公共预算拨款14.8万元,与上年相比增长14.8万元,增长100%增长的原因是预算支出政策调整。

(二)一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务10.55万元,占71.28%;社会保障和就业支出2.23万元,占15.07%;医疗卫生支出0.65万元,占4.39%;住房保障支出1.37万元,占9.26%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)

2022年预算10.55万元,与上年相比增长10.55万元,增长100%,增长的原因是预算支出政策调整。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2022年预算1.46万元,与上年相比增长1.46万元,增长100%,增长的原因是预算支出政策调整。

3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

2022年预算0.73万元,与上年相比增长0.73万元,增长100%,增长的原因预算支出政策调整。

社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项)
    2022年预算0.05万元,与上年相比增长0.05万元,增长100%,增长的原因预算支出政策调整。

5.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)
    2022年预算0.63万元,与上年相比增长0.63万元,增长100%,增长的原因预算支出政策调整。

6.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

2022年预算0.02万元,与上年相比增长0.02万元,增长100%,增长的原因预算支出政策调整。

7.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022年预算1.09万元,与上年相比增长1.09万元,增长100%,增长的原因预算支出政策调整。

8. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴(项)

2022年预算0.27万元,与上年相比增长0.27万元,增长100%,增长的原因预算支出政策调整。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2022 年一般公共预算基本支出14.8万元,其中,人员经费13.37万元,公用经费1.44万元。

(一)人员经费13.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

(二)公用经费1.44万元,主要包括:伙食补助费、办公费、工会经费。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2022年政府性基金预算拨款0万元,与上年相比持平,持平的原因是2022年没有安排政府性基金。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2022年国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比持平,原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2022 年预算共安排项目支出0万元,与上年相比持平,主要原因是2022年没有安排项目支出。

主要包括:本年财政拨款安排 0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2022 年预算安排政府采购支出0万元,与上年相比持平,主要原因是2022年没有安排政府采购支出。其中,一般公共预算安排0万元,占 0%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0.0%;财政专户管理资金安排0万元,占0.0%;单位资金安排0万元,占0.0%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安徽谯城经济开发区财政分局2020年政府购买服务预算总额0万元,共有0个项目。与上年相比持平,主要原因是2022年没有安排政府购买服务支出。其中,一般公共预算安排0万元,占0%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0.0%;财政专户管理资金安排0万元,占0.0%;单位资金安排0万元,占0.0%。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

2022年安徽谯城经济开发区财政分局没有项目及绩效目标

(二) 机关运行经费。

安徽谯城经济开发区财政分局2022 年机关运行经费财政拨款预算1.44万元,与上年相比增长1.44万元,增长100%,主要原因是预算支出政策调整。

(三)政府采购情况。

安徽谯城经济开发区财政分局2022 年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

安徽谯城经济开发区财政分局固定资产原值0万元,与上年相比持平,持平的原因是财政分局无固定资产。其中:1、土地房屋、及构筑物,包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备0台(套)。3、家具、用具、装具0台(套)。4、专用设备0台(套)。5、一般公务用车0辆、执法用车0辆。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2022 年,安徽谯城经济开发区财政分局没有项目,无涉及一般公共预算当年财政拨款、政府性基金预算当年财政拨款、国有资本经营预算当年财政拨款、财政专户管理资金当年安排和单位资金安排。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入 :指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出 :指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务:反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。

八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。