索引号: | 12341602MB0X211002/202103-00017 | 组配分类: | 本部门预算 |
发布机构: | 谯城区机关事务管理中心 | 主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 谯城区机关事务管理中心2021年部门预算 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2021-03-16 | 发布日期: | 2021-03-16 |
索引号: | 12341602MB0X211002/202103-00017 |
组配分类: | 本部门预算 |
发布机构: | 谯城区机关事务管理中心 |
主题分类: | 综合政务 / 公民 / 通知 |
名称: | 谯城区机关事务管理中心2021年部门预算 |
文号: | 无 |
发文日期: | 2021-03-16 |
发布日期: | 2021-03-16 |
谯城区机关事务管理中心
2021年部门预算
2021 年 3 月
目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、部门预算构成
3、2021年主要工作任务
第二部分 2021年部门预算表
1.机关事务管理中心2021年收支总表
2.机关事务管理中心 2021年收入总表
3.机关事务管理中心 2021年支出总表
4.机关事务管理中心 2021年财政拨款收支总表
5.机关事务管理中心 2021年一般公共预算支出表
6.机关事务管理中心 2021年一般公共预算基本支出表
7.机关事务管理中心 2021年政府性基金预算支出表
8.机关事务管理中心 2021年国有资本经营预算支出表
9.机关事务管理中心 2021年项目支出表
10.机关事务管理中心 2021年政府采购支出表
11.机关事务管理中心 2021年政府购买服务支出表
第三部分 2021年部门预算情况说明
1.关于 2021 年收支总表的说明
2.关于 2021 年收入总表的说明
3.关于 2021 年支出总表的说明
4.关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5.关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6.关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8.关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于 2021 年项目支出表的说明
10.关于 2021 年政府采购支出表的说明
11.关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)根据党和国家有关政策、方针,根据我区实际,研究决定机关事务管理工作计划,管理目标,规章制度和管理办法,并组织实施。
(二)紧紧围绕区委、区政府工作大局,认证做好后勤保障和服务工作,做好办公区域的安保、消防、卫生、绿化、供水、供电、网络通讯设施保障等工作。
(三)负责区委、区政府公务接待服务工作,负责区委、区政府重大公务活动的安排及服务保障工作。
(四)负责全区公务用车的编制、配备、更新、处置工作、负责平台公务用车及司乘人员的管理、调度工作。
(五)负责区直单位办公用房的调配、改造、维护工作。
(六)配合相关部门开展对区直机关国有资产的监督管理工作。
(七)承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
谯城区机关事务管理中心2021年部门预算包括中心本级和史志研究室、区委办、区政办、区信访局、区委信息室,其中:机关事务管理局、史志研究室为参照公务员管理事业单位。目前编制115人,在职99人,离休1人,退休人员53人,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
机关事务管理中心 |
参公单位 |
2 |
史志研究室 |
参公单位 |
3 |
谯城区委办公室 |
行政单位 |
4 |
谯城区人民政府办公室 |
行政单位 |
5 |
谯城区信访局 |
行政单位 |
6 |
谯城区委区政府信息中心 |
公益一类事业单位 |
三、2021 年度主要工作任务
认真贯彻落实区委、区政府决策部署,进一步加强机关事务管理工作,提升管理保障水平,提高后勤服务质量。严格遵守中央八项规定和省、市三十条规定,严格控制公务接待范围和开支标准。稳步推进党政机关公务用车管理。积极做好公共机构节能管理工作,进一步强化资产管理,切实加强区委、区政府大院内保安、保洁、保障水平,强化机关效能和干部队伍建设。认真抓好机关党建工作。切实落实党风廉政建设和反腐败工作责任制。
第二部分 2021年部门预算表
预算公开表1 |
|
|
|
2021年部门收支预算总表 |
|||
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、公共财政预算安排收入 |
5089 |
一、一般公共服务 |
4785 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
三、国有资本经营预算收入 |
|
三、国防 |
|
四、纳入专户管理政府非税收入 |
|
四、公共安全 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
事业收入 |
|
六、科学技术 |
|
经营收入 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业 |
124 |
附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
其他 |
|
十、卫生健康 |
75 |
|
|
十一、节能环保 |
|
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
十四、交通运输 |
|
|
|
十五、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
十七、金融监管等事务支出 |
|
|
|
(十九)援助其他地区支出 |
|
|
|
(二十)国土资源气象等事务 |
|
|
|
(二十一)住房保障支出 |
105 |
|
|
(二十二)粮油物资管理事务 |
|
|
|
(二十四)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十七)预备费 |
|
|
|
(二十九)其他支出 |
|
|
|
(二三零)转移性支出 |
|
|
|
(二三一)债务还本支出 |
|
|
|
(二三二)债务付息支出 |
|
|
|
(二三三)债务发行费用支出 |
|
本年收入合计 |
5089 |
本年支出合计 |
5089 |
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
5089 |
支出总计 |
5089 |
预算公开表2 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
2021年部门收入预算总表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入 |
经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 |
|||||||
|
合计 |
1605 |
|
1605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1301 |
|
1301 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
774 |
|
774 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
645 |
|
645 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
129 |
|
129 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20126 |
档案事务 |
91 |
|
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012601 |
行政运行(档案事务) |
92 |
|
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
435 |
|
4354 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
293 |
|
293 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013150 |
事务运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
143 |
|
143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124 |
|
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124 |
|
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112 |
|
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
105 |
|
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
105 |
|
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84 |
|
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
210 |
|
210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算公开表3 |
|
|
|
|
|
2021年部门支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
5089 |
1605 |
3484 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4785 |
1301 |
3484 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4158 |
774 |
3384 |
|
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
645 |
645 |
|
|
2010308 |
信访事务 |
129 |
129 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3384 |
|
3384 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
100 |
|
100 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
100 |
|
100 |
|
20126 |
档案事务 |
92 |
92 |
|
|
2012601 |
行政运行(档案事务) |
92 |
92 |
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
435 |
435 |
|
|
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
293 |
293 |
|
|
2013150 |
事务运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
143 |
143 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124 |
124 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124 |
124 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12 |
12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112 |
112 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
75 |
75 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75 |
75 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75 |
75 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
105 |
105 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
105 |
105 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
84 |
84 |
|
预算公开表4 |
|
|
|
|
|
|
2021年部门财政拨款收支预算总表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
|
(一)一般公共服务 |
4785 |
4785 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交 |
|
|
|
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防 |
|
|
|
|
|
|
(四)公共安全 |
|
|
|
|
二、本年收入 |
50888245.26 |
(五)教育 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
50888245.26 |
(六)科学技术 |
|
|
|
|
经常收入预算拨款 |
|
(七)文化体育与传媒 |
|
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
(八)社会保障和就业 |
124 |
124 |
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(九)社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
(十)卫生健康 |
75 |
75 |
|
|
|
|
(十一)节能环保 |
|
|
|
|
|
|
(十二)城乡社区事务 |
|
|
|
|
|
|
(十三)农林水事务 |
|
|
|
|
|
|
(十四)交通运输 |
|
|
|
|
|
|
(十五)资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
(十六)商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
(十七)金融监管等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
(十九)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
(二十一)住房保障支出 |
105 |
105 |
|
|
|
|
(二十二)粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
|
|
(二十四)灾害防治与应急管理 |
|
|
|
|
|
|
(二十七)预备费 |
|
|
|
|
|
|
(二十九)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
(二三零)转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
(二三一)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
(二三二)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
(二三三)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
50888245.26 |
支出总计 |
5089 |
5089 |
|
|
预算公开表5 |
|
|
|
|
2021年部门一般公共预算支出预算表 |
||||
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
合计 |
5089 |
1605 |
3484 |
201 |
一般公共服务支出 |
4785 |
1301 |
3484 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
4158 |
774 |
3384 |
2010301 |
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) |
645 |
645 |
|
2010308 |
信访事务 |
129 |
129 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
3384 |
|
3384 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
100 |
|
100 |
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
100 |
|
100 |
20126 |
档案事务 |
92 |
92 |
|
2012601 |
行政运行(档案事务) |
92 |
92 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
435 |
435 |
|
2013101 |
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
293 |
293 |
|
2013150 |
事务运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) |
142 |
142 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
124 |
124 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
124 |
124 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
12 |
12 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
112 |
112 |
|
210 |
卫生健康支出 |
75 |
75 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75 |
75 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75 |
75 |
|
221 |
住房保障支出 |
105 |
105 |
|
22102 |
住房改革支出 |
105 |
105 |
|
2210201 |
住房公积金 |
84 |
84 |
|
|
||
2021年部门一般公共预算基本支出预算表 |
||
|
|
单位:万元 |
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
1604.11 |
301 |
工资福利支出 |
1310.19 |
30101 |
基本工资 |
378.5 |
30102 |
津贴补贴 |
194.1 |
30103 |
奖金 |
26.59 |
30106 |
伙食补助费 |
58.32 |
30107 |
绩效工资 |
12.93 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.9 |
30109 |
职业年金缴费 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.55 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.5 |
30113 |
住房公积金 |
80 |
30115 |
乡镇工作补贴 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
397.8 |
302 |
商品和服务支出 |
249.86 |
30201 |
办公费 |
107.14 |
30202 |
印刷费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30205 |
水费 |
|
30206 |
电费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
30211 |
差旅费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
30215 |
会议费 |
32 |
30216 |
培训费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7 |
30218 |
专用材料费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
30228 |
工会经费 |
7.3 |
30229 |
福利费 |
0.42 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
34 |
30239 |
其他交通费用 |
62 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
44.06 |
30301 |
离休费 |
10.12 |
30302 |
退休费 |
1.9 |
30303 |
退职(役)费 |
|
30305 |
生活补助 |
6.4 |
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费补助 |
25.32 |
30309 |
奖励金 |
0.32 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
310 |
资本性支出 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
|
2021年部门政府性基金预算收支预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款收入 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注: 机关事务管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开表8 |
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2021年部门国有资本经营预算收支预算表 |
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单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算收入 |
本年国有资本经营预算支出 |
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注: 机关事务管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
预算公开表9 |
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2021年项目支出表 |
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单位:万元 |
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
本年财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
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一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
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3217 |
3217 |
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保障运转类-经常性业务费 |
后勤综合保障费 |
机关事务管理中心 |
300 |
300 |
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保障运转类-经常性业务费 |
应急管理经费 |
区政办 |
15 |
15 |
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保障运转类-经常性业务费 |
信访局经费 |
信访局 |
50 |
50 |
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保障运转类-经常性业务费 |
区委史志研究室经费 |
史志研究室 |
80 |
80 |
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保障运转类-经常性业务费 |
政府视频会议系统 |
区政办 |
30 |
30 |
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保障运转类-经常性业务费 |
热线办经费 |
区政办 |
20 |
20 |
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保障运转类-经常性业务费 |
政府网站运维经费 |
机关事务管理中心 |
30 |
30 |
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保障运转类-经常性业务费 |
信访局信息录入人员经费 |
信访局 |
92 |
92 |
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保障运转类-经常性业务费 |
机关服务中心经费 |
机关事务管理中心 |
20 |
20 |
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保障运转类-经常性业务费 |
信访局驻京经费 |
信访局 |
50 |
50 |
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保障运转类-经常性业务费 |
政研室经费 |
区委办 |
10 |
10 |
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保障运转类-经常性业务费 |
基础设施维修维护 |
机关事务管理中心 |
100 |
100 |
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保障运转类-经常性业务费 |
政务公开工作经费 |
区政办 |
20 |
20 |
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保障运转类-专项业务费 |
古井悦湖城办公楼租金 |
机关事务管理中心 |
900 |
900 |
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保障运转类-专项业务费 |
新办公楼办公设备购置费 |
机关事务管理中心 |
1500 |
1500 |
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预算公开表10 |
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2021年政府采购支出预算表 |
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单位:万元 |
项目名称 |
政府采购目录名称 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户资金 |
单资金 |
|
合计 |
|
900 |
900 |
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古井悦湖城办公楼租金 |
房屋租赁服务 |
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900 |
900 |
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预算公开表11 |
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2021年政府购买服务支出预算表 |
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单位:万元 |
项目名称 |
政府采购目录名称 |
采购数量 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算收入 |
财政专户资金 |
单资金 |
|
合计 |
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第三部分 2021年部门预算情况说明
一、关于 2021 年收支总表的说明
按照综合预算的原则,机关事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。谯城区机关事务管理中心2021年收支总预算5089万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括(按照功能性科目列示):一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
二、关于 2021 年收入总表的说明
谯城区机关事务管理中心2021年收入预5089万元,其中一般公共预算拨款收5089万元,占100%,与上年相比增长1613.58万元,增长46%,增长的原因是2021年新增加了古井悦湖城办公楼租赁项目;政府性基金预算收入0万元,与上年相比减少350万元,下降100%,减少的原因是机关事务管理中心2021年没有政府性基金预算。
三、关于 2021 年支出总表的说明
谯城区机关事务管理中心2021年支出预算5089万元,与上年相比增长1263.58万元,增长33%,增长的原因是2021年新增加了古井悦湖城办公楼租赁项目经费支出。其中,基本支出 1605万元,占32%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出 3484万元,占68%,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
谯城区机关事务管理中心2021年财政拨款收支预算5089万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款5089万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。按照资金年度分:上年结余0万元,当年财政拨款收入5089万元。支出按功能分类分为:一般公共服务4785万元,占94%;社会保障和就业支出124万元,占2%;医疗卫生支出75万元,占2%;住房保障支出105万元,占2%。
五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
谯城区机关事务管理中心2021年一般公共预算拨款5089万元,与上年相比增长万元,增长1613.58万元,增长46%,增长的原因是2021年新增加了古井悦湖城办公楼租赁项目经费支出。
(二)一般公共预算拨款结构情况
一般公共服务4785万元,占94%;社会保障和就业支出124万元,占2%;医疗卫生支出75万元,占2%;住房保障支出105万元,占2%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
2021年预算4593万元,与上年相比增长1431.99万元,增长45%,增长的原因是2021年新增加了古井悦湖城办公楼租赁项目经费支出。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)
2021年预算100万元,与上年相比增长100万元,增长100%,增长的原因是2020年没有其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出预算。
3. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)
2021年预算124万元,与上年相比减少4.37万元,下降3%,减少的原因是因机构改革,单位分离人员减少,基本养老保险缴费基数减少。
4.“卫生健康支出”2021年预算75万元,与上年相比减少1.97万元,下降3%,减少的原因是机构改革,单位分离人员减少,医疗保险缴费基数减少。
5.“住房保障”2021年预算105万元,与上年相比减少4.08万元,下降4%,减少的原因是机构改革,单位分离人员减少,在职人数减少导致住房公积金缴费基数减少。
六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
谯城区机关事务管理中心2021 年一般公共预算基本支出1605万元,其中,人员经费1380 万元,公用经费 225万元。
(一)人员经费1380万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费224 万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。
七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
谯城区机关事务管理中心2021年政府性基金预算拨款0万元,与上年相比减少350万元,下降100%,减少的原因是机关事务管理中心2021年没有政府性基金预算。
八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
谯城区机关事务管理中心2021年国有资本经营预算拨款0万元,与上年相比持平,原因是两年均无国有资本经营预算安排的支出。
九、关于 2021 年项目支出表的说明
谯城区机关事务管理中心2021 年预算共安排项目支出3484 万元,与上年相比增长2021万元,增长138%,主要原因是2021年新增古井悦湖城办公楼租赁费及办公设备购置经费。
主要包括:本年财政拨款安排 3484万元(其中,一般公共预算拨款安排3484 万元,政府性基金预算拨款安排 0万元,国有资本经营预算拨款安排0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。
十、关于 2021 年政府采购支出表的说明
谯城区机关事务管理中心2021 年预算安排政府采购支出 1356.2 万元,与上年相比增长1306.2万元,增长2612%,主要原因是新增古井悦湖城办公楼租赁费及办公设备购置经费。其中,一般公共预算安排 1356.2万元,占 100%;政府性基金预算安排0万元,占 0%;国有资本经营预算安排 0 万元,占 0.0%;财政专户管理资金安排 0 万元,占 0.0%;单位资金安排 0 万元,占 0.0%。
十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
谯城区机关事务管理中心2021年没有政府购买服务预算。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1. “政府视频会议系统 ” 项目。
(1)项目概述。保障区委、区政府视频会议的正常召开,提升会议召开质量和召开效果,确保全区重要视频会议顺利召开。
(2)区政府第64次会议纪要
(3)实施主体。机关事务管理中心。
(4)起止时间。2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。
(5)项目内容。保障区委、区政府视频会议的正常召开,提升会议召开质量和召开效果,确保全区重要视频会议顺利召开。
(6)年度预算安排。 财政拨款59.2万元。
(7)绩效目标。
2021年度项目支出预算绩效目标表 |
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填报单位:机关事务管理中心 |
2020年 10 月 20 日 |
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项目名称 |
政府视频会议系统 |
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主管部门 |
机关事务管理中心 |
||||
项目实施单位 |
机关事务管理中心 |
项目负责人 |
王宾 |
联系电话 |
5522752 |
项目起止时间 |
2021年1月至 2021年12月 |
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项目实施单位职能概述 |
保障区委、区政府视频会议的正常召开。 |
||||
项目概况及 |
保障区委、区政府视频会议的正常召开。 |
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项目类型 |
一、保障运转类-1、经常性业务费 |
项目期限 |
1、常年项目 |
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项目绩效目标 |
总体目标 |
年度目标 |
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绩效目标概述 |
减轻乡镇负担,提高工作效率。 |
减轻乡镇负担,提高工作效率。 |
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项目完成数量 |
全部 |
全部 |
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项目金额测算(万元) |
30 |
30 |
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项目完成质量 |
良好 |
良好 |
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项目预计效益 |
无 |
无 |
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服务对象满意度 |
满意 |
满意 |
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项目形象进度 |
总体进度 |
年度进度 |
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一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
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100% |
25% |
25% |
25% |
25% |
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项目实施资金进度 |
总体进度 |
年度进度 |
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一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
||
30 |
8 |
8 |
7 |
7 |
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项目资金申报数(万元) |
总计 |
中央财政投入 |
省财政投入 |
地方财政预算安排 |
其他 |
30 |
|
|
30 |
|
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|
|
|
|
|
|
单位负责人:康敏 |
|
|
填报人: |
张晓 |
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(二) 机关运行经费。
谯城区机关事务管理中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算225.1 万元,与上年相比减少2.58万元,下降 1%,主要原因是厉行节约,减少经费开支。
(三)政府采购情况。
谯城区机关事务管理中心 2021 年政府采购预1356.2 万元。其中:政府采购货物预算 456.2万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算900 万元。
(四) 国有资产占有使用情况。
谯城区机关事务管理中心固定资产原值2338.4万元,与上年相比增长286.5万元,增长14%,增长的原因是增加了通用设备、专用设备、办公家具的购置。其中:1、土地房屋、及构筑物,包括土地0平方米、办公用房0平方米。2、通用设备台67(套)。3、家具、用具、装具43台(套)。4、专用设备0台(套)。5、一般公务用车7辆、执法用车0辆。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元。安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2021 年,谯城区机关事务管理中心17个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 3484万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排 0万元和单位资金安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入 :指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
三、基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出 :指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务:反映省财政厅用于预算管理、预算草案编印及宣传等方面的支出。
八、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务:反映省财政厅用于国库资金管理、国库集中收付业务方面的支出。
主办:亳州市谯城区人民政府办公室 地址:亳州市半截楼街3号 联系电话:0558-12345
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