市自然资源和规划局谯城分局
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索引号: 11341602003165150B/202009-00078 组配分类: 本部门决算
发布机构: 市自然资源和规划局谯城分局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 亳州市谯城区林业局2019年度部门决算 文号:
发文日期: 2020-09-27 发布日期: 2020-09-27
索引号: 11341602003165150B/202009-00078
组配分类: 本部门决算
发布机构: 市自然资源和规划局谯城分局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 亳州市谯城区林业局2019年度部门决算
文号:
发文日期: 2020-09-27
发布日期: 2020-09-27
亳州市谯城区林业局2019年度部门决算
发布时间:2020-09-27 10:00 信息来源:市自然资源和规划局谯城分局 浏览次数: 字体:[ ]

亳州市谯城区林业局2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20209

 

  

 

第一部分 亳州市谯城区林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市谯城区林业局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市谯城区林业局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

亳州市谯城区林业局2019年度部门决算情况

 

第一部分 亳州市谯城区林业局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家《中华人民共和国森林法》和《中华人民共和国森林法实施条例》及相关法律法规,负责全区林业及生态建设的监督管理,拟订全区森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设年度计划并组织实施承担林业生态文明建设的有关工作。

(二)组织、协调、指导和监督全区造林绿化工作、组织、指导和监督植树造林、退耕还林、社会办林业等工作指导全民义务植树工作。

(三)承担全区森林资源保护监督管理的职责组织森林资源调查、动态监测和统计,组织编制全区森林采伐限额和林业生产计划并监督执行,负责采伐许可证、木材运输证、苗木种子经营许可证等行政审批事项的受理审批、负责林地、林权管理负责对林地征用占用审批的初审工作。

(四)抓好林业有害生物的防治及检疫、做好病虫害发生的监测预防工作做好森林防火工作、承担全区林业行政执法监管的责任、指导森林公安工作、指导全区林业重大违法案件的查处。

(承办区政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市谯城区林业局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属5个二级机构决算,与预算一致。

纳入亳州市谯城区林业局2019年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

区林业局本级

2

区森林派出所

3

亳州城北木竹检查站

4

区绿化办

5

区果树办

6

 林长制办公室

 

 

 

 

第二部分 亳州市谯城区林业局2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

金额

项目

金额

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

5303.97

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

31.62

 

 

九、卫生健康支出

9.02

 

 

十、节能环保支出

30.95

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

6395.5

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

45.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

5303.97

本年支出合计

6513.05

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

1714.62

年末结转和结余

505.55

 

 

 

 

总计

7018.60

总计

7018.60

 

 

 

 

 

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育收费

 

栏次

合计

5303.97

5303.97

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.62

31.62

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.62

31.62

 

 

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.27

8.27

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

23.35

23.35

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.02

9.02

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.02

9.02

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.20

3.20

 

 

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.18

5.18

 

 

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.63

0.63

 

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

30.95

30.95

 

 

 

 

 

 

 

21106

退耕还林

30.95

30.95

 

 

 

 

 

 

 

2110699

其他退耕还林

30.95

30.95

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

5186.42

5186.42

 

 

 

 

 

 

 

21302

林业和草原

3243.22

3243.22

 

 

 

 

 

 

 

2130201

行政运行

111.38

111.38

 

 

 

 

 

 

 

2130204

事业机构

328.09

328.09

 

 

 

 

 

 

 

2130205

森林培育

2747.07

2747.07

 

 

 

 

 

 

 

2130234

防灾减灾

26.68

26.68

 

 

 

 

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

30.00

30.00

 

 

 

 

 

 

 

21305

扶贫

1943.20

1943.20

 

 

 

 

 

 

 

2130505

生产发展

1943.20

1943.20

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

45.97

45.97

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

45.97

45.97

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

41.44

41.44

 

 

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.53

4.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

6513.05

526.07

5986.98

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.62

31.62

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

31.62

31.62

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

8.27

8.27

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

23.35

23.35

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.02

9.02

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9.02

9.02

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

3.20

3.20

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

5.18

5.18

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.63

0.63

 

 

 

 

211

节能环保支出

30.95

 

30.95

 

 

 

21106

退耕还林

30.95

 

30.95

 

 

 

2110699

其他退耕还林

30.95

 

30.95

 

 

 

213

农林水支出

6395.50

439.47

5956.03

 

 

 

21302

林业和草原

4452.30

439.47

4012.83

 

 

 

2130201

行政运行

111.38

111.38

 

 

 

 

2130204

事业机构

328.09

328.09

 

 

 

 

2130205

森林培育

2747.07

 

2747.07

 

 

 

2130234

防灾减灾

26.68

 

26.68

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

1239.08

 

1239.08

 

 

 

21305

扶贫

1943.20

 

1943.20

 

 

 

2130505

生产发展

1943.20

 

1943.20

 

 

 

221

住房保障支出

45.97

45.97

 

 

 

 

22102

住房改革支出

45.97

45.97

 

 

 

 

2210201

住房公积金

41.44

41.44

 

 

 

 

2210202

提租补贴

4.53

4.53

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

    

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5303.97

一、一般公共服务支出

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

31.62

31.62

 

 

九、卫生健康支出

9.02

9.02

 

 

十、节能环保支出

30.95

30.95

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

6395.50

6395.50

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

45.97

45.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

5303.97

本年支出合计

6513.05

6513.05

年初财政拨款结转和结余

1330.01

年末财政拨款结转和结余

120.93

120.93

一般公共预算财政拨款

1330.01

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

6633.98

总计

6633.98

6633.98

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

 

 

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

1330.01

 

1330.01

5303.97

526.07

4777.9

6513.05

526.07

5986.98

120.93

 

120.93

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

31.62

31.62

 

31.62

31.62

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

31.62

31.62

 

31.62

31.62

 

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

 

 

 

8.27

8.27

 

8.27

8.27

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险费支出

 

 

 

23.35

23.35

 

23.35

23.35

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

 

 

 

9.02

9.02

 

9.02

9.02

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位

 

 

 

9.02

9.02

 

9.02

9.02

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

3.20

3.20

 

3.20

3.20

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

 

 

 

5.18

5.18

 

5.18

5.18

 

 

 

 

 

2101199

其他行政事业单位医疗支出

 

 

 

0.63

0.63

 

0.63

0.63

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

 

 

 

30.95

 

30.95

30.95

 

30.95

 

 

 

 

21106

退耕还林

 

 

 

30.95

 

30.95

30.95

 

30.95

 

 

 

 

2110699

其他退耕还林

 

 

 

30.95

 

30.95

30.95

 

30.95

 

 

 

 

213

农林水支出

1330.01

 

1330.01

5186.42

439.47

4746.95

6395.50

439.47

5956.03

120.93

 

120.93

 

21302

林业和草原

1330.01

 

1330.01

3243.22

439.47

4746.95

6395.50

439.47

5956.03

120.93

 

120.93

 

2130201

行政运行

 

 

 

111.38

111.38

 

111.38

111.38

 

 

 

 

 

2130204

事业机构

 

 

 

328.09

328.09

 

328.09

328.09

 

 

 

 

 

2130205

森林培育

 

 

 

2747.07

 

2747.07

2747.07

 

2747.07

 

 

 

 

2130234

防灾减灾

 

 

 

26.68

 

26.68

26.68

 

26.68

 

 

 

 

2130299

其他林业和草原支出

1330.01

 

1330.01

30.00

 

30.00

1239.08

 

1239.08

120.93

 

120.93

 

21305

扶贫

 

 

 

1943.20

 

1943.20

1943.20

 

1943.20

 

 

 

 

2130505

生产发展

 

 

 

1943.20

 

1943.20

1943.20

 

1943.20

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

45.97

45.97

 

45.97

45.97

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

45.97

45.97

 

45.97

45.97

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

41.44

41.44

 

41.44

41.44

 

 

 

 

 

2210202

提租补贴

 

 

 

4.53

4.53

 

4.53

4.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

 

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

324.39

302

商品和服务支出

41.83

307

债务利息及费用支出

 

 

30101

  基本工资

83.18

30201

  办公费

14.29

30701

  国内债务付息

 

 

30102

  津贴补贴

28.15

30202

  印刷费

0.30

30702

  国外债务付息

 

 

30103

  奖金

4.35

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

 

 

30106

  伙食补助费

7.20

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

 

 

30107

  绩效工资

44.09

30205

  水费

1.00

310

资本性支出

1.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

23.35

30206

  电费

2.23

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

31002

  办公设备购置

1.00

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.22

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

0.80

30211

  差旅费

6.40

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

41.44

30212

因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

1.98

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

83.62

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

158.85

30215

  会议费

1.00

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

6.55

30216

  培训费

0.61

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

30217

  公务招待费

0.21

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

2.62

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

1.94

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

149.68

30229

  福利费

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

6.00

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

5.89

31204

  费用补贴

 

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

 

30299

其他商品和服务支出

31299

  其他对企业补助

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

483.24

公用经费合计

42.83

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 亳州市谯城区林业局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7018.6万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计7018.6万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少9731.19万元,下降58%,主要原因:是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5303.97万元,其中:财政拨款收入5303.97万元,占100%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6513.05万元,其中:基本支出526.07万元,占8%;项目支出5986.98万元,占92%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6633.98万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计6633.98万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少9729.19万元,下降59.46%,主要原因:一是林业项目减少,二是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入5303.97万元,占本年收入的75.57%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少6961.55万元,下降56.8%。主要原因一是林业项目减少,二是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6513.05万元,占本年支出的92.8%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5291.06万元,下降44.8%。主要原因一是林业项目减少,二是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6513.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出31.62万元,占0.5%卫生健康(类)支出9.02万元,占0.1%住房保障(类)支出45.97万元,占0.7%农林水(类)支出6395.5万元,占98.2%节能环保(类)支出30.95万元,占0.5%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4974.75万元,支出决算为6513.05万元,完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因:2019年林业重点工作任务发生变化,用于发放造林补助等项目类支出增加其中:基本支出526.07万元,占8.1%;项目支出5986.98万元,占91.9%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休。年初预算为9.68万元,支出决算为8.27万元,完成年初预算的85.4%,决算数小于预算数的主要原因是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为43.25万元,支出决算为23.35万元,完成年初预算的54%,决算数小于预算数的主要原因是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

3.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。年初预算为11.58万元,支出决算为3.2万元,完成年初预算的27.6%,决算数小于预算数的主要原因是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

4.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。年初预算为11.36万元,支出决算为5.18万元,完成年初预算的45.6%,决算数小于预算数的主要原因是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

5.卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗。年初预算为1.51万元,支出决算为0.63万元,完成年初预算的41.7%,决算数小于预算数的主要原因是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

6.节能环保支出退耕还林其他退耕还林支出。年初预算为0万元,支出决算为30.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是放造林补助等项目类支出增加

7.农林水支出林业和草原行政运行支出。年初预算为175.66万元,支出决算为111.38万元,完成年初预算的63.4%,决算数小于预算数的主要原因是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

8.农林水支出林业和草原事业机构支出。年初预算为138.58万元,支出决算为328.09万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是其他林业奖补项目资金增加。

9.农林水支出林业和草原森林培育支出。年初预算为2550.69万元,支出决算为2747.07万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是其他林业奖补项目资金增加。

10.农林水支出林业和草原防灾减灾支出。年初预算为0万元,支出决算为26.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是其他林业项目资金增加。

11.农林水支出林业和草原其他林业和草原支出。年初预算为0万元,支出决算为1239.08万元,完成年初预算的45.6%,决算数大于预算数的主要原因是其他林业项目资金增加。

12.扶贫生产发展。年初预算为2000万元,支出决算为1943.2万元,完成年初预算的97.2%,决算数小于预算数的主要原因是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

13.住房保障住房改革住房公积金。年初预算为25.95万元,支出决算为41.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

14.住房保障住房改革提租补贴。年初预算为6.49万元,支出决算为4.53万元,完成年初预算的69.8%,决算数小于预算数的主要原因是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出526.07万元,其中:人员经费483.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴;公用经费42.83万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,亳州市谯城区林业局机关运行经费支出0万元,比2018年减少56.28万元,主要原因是20199月林业局并入亳州市自然资源规划局谯城分局。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,亳州市谯城区林业局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,亳州市谯城区林业局共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆,其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金2998万元,占项目预算总额的42.39%。从评价情况看,评价结果显示,资金到位情况较好,资金使用率整体较高,初步达到了预期绩效目标。

本部门共组织对307省道及济广高速南段林苗两用林财政奖补项目”,“南部乡镇农业结构调整林业奖扶项目”2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金1865万元。上述项目均为区林业局组织开展的绩效自我评价。从评价情况看,307省道及济广高速南段林苗两用林财政奖补项目预算资金365万元,实际使用资金352万元,支付率96.44%;南部乡镇农业结构调整林业奖扶项目预算资金1500万元,实际使用资金2275.16万元,支付率151.68%。经核查验收,苗木成活率、造林合格率均较好。

此外,我单位组织开展2018年度部门整体支出绩效评价,评价结果显示,通过国有林场改革项目、森林抚育补贴项目的实施,在气候调节、涵养水源、蓄水保土、固碳释氧、净化空气、防风固沙、森林游憩和维持生物多样性、减少自然灾害等方面产生了巨大的森林生态效益,使全区森林资源进一步增长,森林发展质量进一步提升,城乡人居环境明显改善,生态文明建设水平稳步提升。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指区财政批复绩效目标的项目)

亳州市谯城区林业局无项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。