| 索引号: | 11341602003165724N/202510-00035 | 组配分类: | 部门项目 |
| 发布机构: | 谯城区文化旅游体育局 | 主题分类: | 文化、广电、新闻出版 / 公民 / 公告 |
| 名称: | 亳州市谯城区文化旅游体育局2024年度绩效自评结果 | 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-14 | 发布日期: | 2025-10-14 |
| 索引号: | 11341602003165724N/202510-00035 |
| 组配分类: | 部门项目 |
| 发布机构: | 谯城区文化旅游体育局 |
| 主题分类: | 文化、广电、新闻出版 / 公民 / 公告 |
| 名称: | 亳州市谯城区文化旅游体育局2024年度绩效自评结果 |
| 文号: | 无 |
| 发文日期: | 2025-10-14 |
| 发布日期: | 2025-10-14 |
一、绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共11个项目,涉及资金993万元。从评价情况看,项目总体支出情况较好,11个项目的支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付,项目绩效实施按照年初预算要求进行,完成了民生工程的相关活动、公共文化场馆免费开放、非遗文化人才保护、按时发放老放映员补贴资金和因公受伤人员伤残金、巩固了武术之乡成果、完成了文物普查工作、增强了旅游宣传,提升了谯城形象、保障了演艺公司人员基本支出和运行。上述项目均完成了年初预算,达到了预期绩效目标。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,支出总体情况较好,均按照有关规章制度和实施完成情况进行支付。按时发放人员经费,控制公用经费支出,提高资金使用效益,项目实施按照年初预算要求进行,完成了年初预算,达到了单位整体预期绩效目标。
组织对“农村文化建设专项补助”、“2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”等11个项目开展了部门评价,共涉及资金993万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,总体支出情况较好,项目的支出均按照有关规章制度和项目实施完成情况进行支付,项目绩效实施按照年初预算要求进行,达到了预期绩效目标。
组织对“2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助”、“农村文化建设专项补助”等11个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金993万元。从评价情况看,部门整体支出均按照年初预算有序支付,项目实施按照工作进展情况支付,严格遵守相关规章制度,完成了工资发放、人员福利、公用经费支出等基本支出,也完成相关民生工程活动、文物普查、巩固了武术之乡成果,提高了群众参与公共文化体育活动的积极性,达到了预期绩效目标
二、部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2024年度部门决算中反映2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。全年预算数为30元,执行数为18.62万元,完成预算的62.07%。项目绩效目标完成情况:一是完成文化馆、图书馆和乡镇文化站免费开放;二是实施公益文化活动,完善公共设施,提升服务水平。 发现的主要问题及原因:绩效目标项目在执行和管理中没有发现问题。
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
谯城区文化旅游体育局 |
实施单位 |
谯城区文旅体局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
30 |
30 |
18.62 |
10 |
62.07 |
7 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
30 |
30 |
18.62 |
- |
62.07 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1:确保文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放 |
|
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:免费开放场馆数量 |
≥23个 |
24个 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2:每周开放天数 |
≥6天 |
6天 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3:开展活动场次 |
≥240场次 |
552场次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标4:进馆接待人次 |
≥80000人次 |
90000人次 |
5 |
5 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标1:免费开放率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2:资金使用合规性 |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:项目完成时效 |
2024年 |
2024年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
30 |
18.62 |
10 |
6 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1:带动周边商圈的影响程度 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1:保障公民基本文化权益,促进基本公共文化服务均等化 |
影响效果明显 |
影响效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:促进文艺全民共享,提高群众对文化活动服务的知晓率,提升群众参与文化活动的积极性 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1:是否产生污染、噪音 |
无污染、无噪音 |
无污染、无噪音 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1:发挥公共文化机构的基本职能作用,增强公共文化服务能力和管理水平 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:带动文化产业发展,对提高当地群众参与文化活动积极性有着显著作用 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
100 |
97 |
|
||||||
2024年度项目支出绩效自评表
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024_博物馆、纪念馆免费开放补助和公共美术馆、图书馆、文化馆免费开放补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
谯城区文化旅游体育局 |
实施单位 |
谯城区文旅体局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
30 |
30 |
18.62 |
10 |
62.07 |
7 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
30 |
30 |
18.62 |
- |
62.07 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1:确保文化馆、图书馆、乡镇文化站免费开放 |
|
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:免费开放场馆数量 |
≥23个 |
24个 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2:每周开放天数 |
≥6天 |
6天 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3:开展活动场次 |
≥240场次 |
552场次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标4:进馆接待人次 |
≥80000人次 |
90000人次 |
5 |
5 |
|
|
|||||
|
质量指标 |
指标1:免费开放率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2:资金使用合规性 |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:项目完成时效 |
2024年 |
2024年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
30 |
18.62 |
10 |
6 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1:带动周边商圈的影响程度 |
影响程度明显 |
影响程度明显 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1:保障公民基本文化权益,促进基本公共文化服务均等化 |
影响效果明显 |
影响效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:促进文艺全民共享,提高群众对文化活动服务的知晓率,提升群众参与文化活动的积极性 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1:是否产生污染、噪音 |
无污染、无噪音 |
无污染、无噪音 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1:发挥公共文化机构的基本职能作用,增强公共文化服务能力和管理水平 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:带动文化产业发展,对提高当地群众参与文化活动积极性有着显著作用 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:服务对象满意度 |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
老放映员补贴资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
谯城区文化旅游体育局 |
实施单位 |
区文旅体局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
105.02 |
105.02 |
105.02 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
105.02 |
105.02 |
105.02 |
- |
100 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障老放映员补贴资金按时发放到位;改善民生;实现居民收入同步增长 |
已完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:每月惠及老放映员人数 |
≥195人 |
300人 |
8 |
8 |
|
||||
|
指标2:每月工龄补助 |
≥26元 |
28元 |
8 |
8 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1:资金发放率 |
≥100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:资金发放时效 |
2024年 |
2024年 |
12 |
12 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
105.02 |
105.02 |
12 |
12 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1:是否产生经济效益 |
不适用 |
不适用 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1:保障老放映员工龄补贴发放 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:保障老放映员享授权益 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1:是否产生生态效益 |
不适用 |
不适用 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1:健全补助补贴制度 |
影响较大 |
影响较大 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:提升人民幸福感 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:补贴对象满意度 |
≥90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
农村文化建设专项补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
区文化旅游体育局 |
实施单位 |
演艺公司 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
21.384 |
21.384 |
21.384 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
21.384 |
21.384 |
21.384 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
举办农村文化活动,送戏进万村演出,对农村文化建设进程实施进行维护,切实提高农村公共文化服务质量和效率,丰富农民群众的精神文化生活。 |
已完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:送戏下乡场次 |
≥243场 |
243场 |
13 |
13 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1:送戏下乡完成率 |
100% |
100% |
13 |
13 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:项目完成时限 |
2024年 |
2024年 |
12 |
12 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
21.384万元 |
21.384万元 |
12 |
12 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1:带动周边商圈 |
效果明显 |
效果明显 |
5 |
4 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1:夯实农村基层公共文化设施,丰富广大群众精神生活 |
影响效果明显 |
影响效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:实现和保障广大群众享受最基本的文化权益,树立积极向上乐观的精神风貌 |
影响效果明显 |
影响效果明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1:是否产生噪音、污染 |
否 |
否 |
5 |
5 |
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1:完善公共文化服务体系建设,提供形式多样内容丰富多彩的公共文化服务,提升公共文化服务 |
影响效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:增强广大群众对生活的幸福感与获得感,促进和谐社会构建,助推乡村振兴建设 |
|
|
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:群众满意度 |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
99 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
文旅体局伤残金补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
谯城区文化旅游体育局 |
实施单位 |
区文旅体局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
13 |
13 |
13 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
13 |
13 |
13 |
- |
100 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
项目资金到位,保障伤残国家机关工作人员的伤残待遇。提高伤残工作人员的生活待遇,促进社会稳定。 |
已完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:伤残金补助人数 |
≧4人 |
4人 |
12 |
12 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1:补助资金发放合规性 |
按照法规政策执行 |
按照法规政策执行 |
13 |
13 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:自己支出时效性 |
2024年 |
2024年 |
12 |
12 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
13万元 |
13万元 |
13 |
13 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1:对减轻补助补贴家庭负担的作用 |
改善效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1:对提高群众生活水平的影响程度 |
影响程度较大 |
影响程度较大 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:促进和谐社会建设的改善程度 |
影响程度较大 |
程度明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1:是否对生态环境产生影响 |
不适用 |
不适用 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1:健全的补助补贴制度,为政策执行提供可持续保障 |
影响效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障 |
影响效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:补助对象满意度 |
≧90% |
95% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
( 2024 年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
2024年基本支出经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
谯城区文旅体局 |
实施单位 |
亳州市演艺有限公司 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
700 |
700 |
677.5 |
10 |
96.79% |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
700 |
700 |
677.5 |
- |
96.79% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障演艺公司2024年在职人员和退休人员工资和公用经费,维护社会稳定。 |
全部完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:发放工资人数73人 |
≥70人 |
73人 |
13 |
13 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1:资金支出时效性 |
按时发放 |
按时发放 |
13 |
13 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1项目支出时效性 |
2024年 |
2024年 |
12 |
12 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
700万元 |
677.5万元 |
12 |
12 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1:促进社会稳定,保证人员生活水平 |
效果明显 |
效果明显 |
30 |
30 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1: |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1:促进社会稳定,保证人员生活水平 |
效果明显 |
效果明显 |
20 |
20 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:项目实施满意度 |
≥80% |
85% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
|
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
图书馆、文化馆水电费项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市谯城区文化旅游体育局 |
实施单位 |
亳州市谯城区图书馆 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
45 |
45 |
34.97 |
10 |
78.00 |
8.00 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
45 |
45 |
34.97 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1:根据场馆规模、运营时间、设备能耗等因素,合理预测和控制水电费成本。 |
目标1:已完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:保障2个场馆水电费支出 |
≧2个 |
2个 |
8 |
8 |
|
||||
|
指标2:水电使用量 |
合理使用 |
合理使用 |
8 |
8 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1:水电供应稳定性 |
稳定 |
稳定 |
7 |
7 |
|
|||||
|
指标2:经费支出合规性 |
合规 |
合规 |
7 |
7 |
|
||||||
|
指标3: |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:经费支出时效性 |
按时缴纳 |
按时缴纳 |
6 |
6 |
|
|||||
|
指标2:故障响应及时率 |
及时解决 |
及时解决 |
7 |
7 |
|
||||||
|
指标3: |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:水电费成本 |
45万元 |
34.97万元 |
7 |
7 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1:成本节约效果 |
优化水电使用 |
优化水电使用 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2:资源利用效率 |
利用率高 |
利用率高 |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1:提升公共文化服务水平 |
影响效果明显 |
影响效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:促进文化事业发展 |
影响效果明显 |
影响效果明显 |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1:节能减排效果 |
影响效果明显 |
影响效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1:文化服务创新能力提升 |
影响效果明显 |
影响效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:读者/观众满意度 |
≧95% |
96% |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2:投诉率 |
≦5% |
无投诉 |
5 |
5 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
98 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
建设文化旅游强市优选区 |
||||||||||
|
主管部门 |
谯城区文化旅游体育局 |
实施单位 |
区文旅体局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
- |
100 |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
旅游商品开发和旅游宣传,旅游标识牌建设,提升谯城形象,扩大知名度,促进旅游业发展。大力发展旅游商品开发和旅游宣传,加大对老字号商品、地方特色旅游商品的宣传推广,增加旅游收入,建设旅游标识牌,提升谯城形象,促进旅游业发展。 |
已完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:支持旅游重点村数量 |
≥3个 |
3个 |
13 |
13 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1:旅游项目建设合格率 |
≥85% |
90% |
12 |
12 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:项目完成时效 |
2024年 |
2024年 |
13 |
13 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:项目总成本 |
10万元 |
10万元 |
12 |
12 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1:带动旅游就业人数 |
≥750人 |
1000人 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1:乡村旅游环境提升 |
效果明显 |
效果显著 |
8 |
8 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1:乡村旅游生态环境提升情况 |
提升显著 |
提升显著 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1:旅游收入经济指标 |
显著提升 |
显著提升 |
7 |
7 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:游客满意度 |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
图书馆、文化馆运营费 |
||||||||||
|
主管部门 |
亳州市谯城区文化旅游体育局 |
实施单位 |
亳州市谯城区图书馆 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
61.2 |
61.2 |
48 |
10 |
78.69 |
8 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
61.2 |
61.2 |
48 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1:通过合理的预算安排,确保图书馆能够在规定的时间内正常开放,为读者提供便捷的借阅和阅读服务,保障图书馆的正常开放和运行。 |
目标1:已完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:年读者活动参与人数 |
≧10000人次 |
大于50000人次 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2:年文献外借量 |
≧10000册 |
19820册 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3:年文化活动场次 |
≧100场次 |
270场次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1:图书编目准确率 |
≧95% |
99% |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:图书破损率 |
≦10% |
2% |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3:借阅流程是否便捷 |
非常便捷 |
非常便捷 |
5 |
5 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:借阅响应时间 |
≦2小时 |
立刻响应 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2:读者咨询回复时间 |
≦48小时 |
立刻处理 |
5 |
5 |
|
||||||
|
指标3:数字资源更新时效 |
≦一年 |
半年更新一次 |
5 |
5 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:费用成本 |
61.2万元 |
48万元 |
5 |
3 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1:通过提供信息服务,间接促进科研、教育、文化等领域的经济发展 |
影响效果明显 |
效果明显 |
7 |
7 |
|
||||
|
指标2:促进当地文化产业的发展,提升城市文化形象 |
影响效果明显 |
效果明显 |
7 |
7 |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1:全民阅读、推动社会进步 |
影响效果明显 |
效果明显 |
6 |
6 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1:推广环保理念等方式,对生态环境产生积极影响 |
影响效果明显 |
效果明显 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1:持续提供高质量的信息服务,满足市民长期的文化需求 |
≧100场次 |
270 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:借阅服务满意度 |
≧95% |
96% |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2:数字资源服务满意度 |
≧95% |
96% |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
96 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
文物保护经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
10 |
10 |
3.07 |
10 |
30.7 |
4 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
10 |
10 |
3.07 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
目标1:文物保护单位保护。贯彻执行“保护为主、抢救第一、合理利用、加强供给管理”的文物工作方针。 |
已完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:文物巡查次数 |
≤48次 |
20次 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2:文化和自然遗产日的宣传 |
≤1次 |
1次 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1:文物点巡查率 |
≥95% |
98% |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:项目时效 |
2024年 |
2024年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:项目成本 |
10万元 |
10万元 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 |
指标1:文物利用率 |
逐步提高 |
逐步提高 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1:是否产生污染、噪音 |
无污染、无噪音 |
无污染、无噪音 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1:提供居民文物保护意识 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:项目实施满意度 |
≥85% |
85% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
94 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
( 2024 年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
非遗传承保护人才专项资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
谯城区文旅体局 |
实施单位 |
亳州市演艺有限公司 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
20 |
20 |
20 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
- |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障演艺公司2024年招聘人员工资,确保人才不流失。 |
全部完成 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:发放工资人数6人 |
≥6人 |
6人 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
质量指标 |
指标1:保工资发放合规性 |
合规 |
合规 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2:项目支出的合法合规性 |
合法合规 |
合法合规 |
10 |
10 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1:项目时效 |
2024年 |
2024年 |
10 |
10 |
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1:项目成本 |
20 |
20 |
10 |
10 |
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1: |
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1:促进社会稳定,保证人员生活水平 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 |
指标1:不适用此指标 |
不适用 |
不适用 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影 |
指标1:促进社会稳定,保证人员生活水平 |
效果明显 |
效果明显 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:项目实施满意度 |
≥85% |
90% |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2024年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
老年人活动经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
|
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额: |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
10 |
|||||
|
其中:本年财政拨款 |
3 |
3 |
3 |
10 |
100% |
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1:举办老年活动 |
≥1 |
1 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
指标1:圆满完成活动 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
指标1:举办一次活动 |
1 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
|
成本指标 |
指标1:节约资源,勤俭办到活动 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
效 |
经济效益 |
指标1:拉动体质消费 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
指标1:丰富老年人,增强老年人体质 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益 |
指标1:符合环保要求 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
|
可持续影 |
指标1:提升老年身体素质 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:受益人群满意 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
||||||
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