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索引号: 113416020031651773/202309-00246 组配分类: 政府决算
发布机构: 谯城区财政局 主题分类: 财政、金融、审计
有效性: 有效 关键词:
名称: 亳州市谯城区2022年政府决算表及说明 文号:
发文日期: 2023-09-15 14:45 发布日期: 2023-09-15 14:45

亳州市谯城区2022年政府决算表及说明

发布时间:2023-09-15 14:45 来源:谯城区财政局 浏览:1143 次
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亳州市谯城区2022政府决算表及说明

 

亳州市谯城区2022年区一般公共预算收入决算表

 

 

 

 

单位:万元

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

一、税收收入

217150

217150

169041

77.8

86.8

增值税

106010

106010

89430

84.4

93.3

企业所得税

13650

13650

12974

95.0

111.8

个人所得税

3550

3550

3026

85.2

90.0

城市维护建设税

14940

14940

11075

74.1

82.7

房产税

7850

7850

6980

88.9

99.9

印花税

2850

2850

2452

86.0

95.3

城镇土地使用税

13790

13790

10760

78.0

90.5

土地增值税

27990

27990

8589

30.7

35.6

车船税

80

80

45

56.3

63.4

耕地占用税

1300

1300

1403

107.9

125.0

契税

25080

25080

22269

88.8

94.3

环境保护税

60

60

38

63.3

86.4

其他税收收入

 

 

 

 

 

二、非税收入

89650

89650

138100

154.0

154.4

专项收入

25580

25580

27397

107.1

112.0

行政事业性收费收入

16630

16630

17586

105.7

116.0

罚没收入

4100

4100

10439

254.6

280.3

国有资本经营收入

 

 

 

 

 

国有资源(资产)有偿使用收入

39770

39770

76570

192.5

185.6

政府住房基金收入

3570

3570

5406

151.4

166.3

其他收入

 

 

702

 

45.0

收入合计

306800

306800

307141

100.1

109.0

加:返还性收入

 

 

9144

 

 

一般性转移支付收入

 

 

409728

 

 

专项转移支付收入

 

 

39344

 

 

调入资金

 

 

19054

 

 

动用预算稳定调节基金

 

 

12692

 

 

地方政府一般债务收入

 

 

75585

 

 

上年结转收入

 

 

50848

 

 

收入总计

 

 

923536

 

111.8

 

关于亳州市谯城区2022年一般公共

预算收入决算的说明

2022年谯城区一般公共预算收入预算数为30.68 亿元,决算数为30.71 亿元,为预算的100.1%。主要是受疫情影响以及预算执行中落实中央减税降费政策、留抵退税等多重因素叠加,导致税收收入较预期减少4.81亿元;非税收入超收4.85亿元。

1.增值税预算数为10.60 亿元,决算数为8.94 亿元,为预算的84.4%,比预算短收1.66亿元。主要是落实减税降费政策,以及留抵退税等影响。

2.企业所得税预算数为1.37亿元,决算数为1.30 亿元,为预算的95.0%,比预算短收0.07亿元。主要是受新冠肺炎疫情影响,部分企业利润低于预期,税收相应减少。

3.个人所得税预算数为0.36亿元,决算数为0.30亿元,为预算的85.2%,比预算短收0.06亿元。主要是金融行业、医药制造业税收减收。

4.城市维护建设税预算数为1.49亿元,决算数为1.11亿元,为预算的74.1%,比预算短收0.38亿元。

5.房产税预算数为0.79亿元,决算数为0.70亿元,为预算的88.9%,比预算短收0.09亿元。

6.印花税预算数为0.29亿元,决算数为0.25亿元,为预算的86.0%,比预算短收0.04亿元。

7.城镇土地使用税预算数为1.38亿元,决算数为1.08亿元,为预算的78.0%,比预算短收0.30亿元。

8.土地增值税预算数为2.80亿元,决算数为0.86亿元。为预算的30.7%,比预算短收1.94亿元。

9.车船税预算数为80万元,决算数为45万元,为预算的56.3%,比预算短收35万元。

10.耕地占用税预算数为0.13亿元,决算数为0.14亿元,为预算的107.9%,比预算超收0.01亿元。

11.契税预算数为2.51亿元,决算数为2.23亿元,为预算的88.8%,比预算短收0.28亿元。

12.环境保护税预算数60万元,决算数为38万元,为预算的63.3%,比预算短收22万元。

13.专项收入预算数为2.56亿元,决算数为2.74亿元,为预算的107.1%,比预算超收0.18亿元。

14.行政事业性收费收入预算数为1.66亿元,决算数为1.76亿元,为预算的105.7%,比预算超收0.10亿元。主要耕地开垦费增收1.14亿元,人防异地建设费减收1.00亿元。

15.罚没收入预算数为0.41亿元,决算数为1.04亿元,为预算的254.6%,比预算超收0.63亿元。主要是执法机关办案其他罚没收入增加0.54亿元。

16.国有资源(资产)有偿使用收入预算数为3.98亿元,决算数为7.66亿元,为预算的192.5%,比预算超收3.68亿元。主要是出让乡镇水厂经营权的一次性收入。

17.政府住房基金收入预算数为0.36亿元,决算数为0.54亿元,为预算的151.4%,比预算超收0.18亿元。主要是公共租赁住房租金收入增收0.17亿元。

18.返还性收入0.91亿元,其中:增值税税收返还收入0.79亿元,所得税基数返还收入0.12亿元。

19.一般性转移支付收入40.97亿元,即2022年上级下达我区的一般性转移支付资金,其中:体制补助收入4.97亿元,均衡性转移支付收入5.83亿元,基本财力保障机制奖补资金收入3.39亿元,结算补助收入1.42亿元,产粮(油)大县奖励资金收入0.62亿元,固定数额补助收入67万元,贫困地区转移支付收入1.04亿元,共同财政事权转移支付18.53亿元,增值税留抵退税转移支付0.73亿元,其他退税减税降费转移支付1.06亿元,补充县区财力转移支付2.18亿元,其他一般性转移支付1.20亿元。

20.专项转移支付收入3.93亿元,即2022年上级下达我区的专项转移支付资金。

21.调入资金1.91亿元,即2022年区级从其他预算调入一般公共预算的资金,其中:从国有资本经营预算调入0.28亿元,从政府性基金预算调入1.53亿元,从其他资金调入0.10亿元。

22.动用预算稳定调节基金1.27亿元,主要是根据跨年度预算平衡机制,动用预算稳定调节基金弥补2022年预算资金来源不足。

23.地方政府一般债务收入7.56亿元,主要是根据财政部下达我区的一般债务限额,发行的新增一般债券收入0.97亿元、再融资一般债券收入6.59亿元。

 

       亳州市谯城区2022年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

 

单位:万元

2022年决算数

一、返还性收入

9144

所得税基数返还收入

1195

成品油税费改革税收返还收入

0

增值税税收返还收入

1144

消费税税收返还收入

0

增值税“五五分享”税收返还收入

6805

二、一般性转移支付收入

409728

体制补助收入

49685

均衡性转移支付收入

58279

基本财力保障机制奖补资金收入

33896

结算补助收入

14233

资源枯竭型城市转移支付补助收入

0

产粮(油)大县奖励资金收入

6173

重点生态功能区转移支付收入

0

固定数额补助收入

67

革命老区转移支付收入

0

欠发达地区转移支付收入

10354

 国防共同财政事权转移支付收入

15

公共安全共同财政事权转移支付收入

1577

教育共同财政事权转移支付收入

27409

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入

587

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入

58297

医疗卫生共同财政事权转移支付收入

16946

节能环保共同财政事权转移支付收入

275

农林水共同财政事权转移支付收入

61388

交通运输共同财政事权转移支付收入

9809

金融共同财政事权转移支付收入

92

住房保障共同财政事权转移支付收入

8196

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

728

增值税留抵退税转移支付收入

7326

其他退税减税降费转移支付收入

10560

补充县区财力转移支付收入

21778

其他一般性转移支付收入

12058

三、专项转移支付收入

39344

一般公共服务

663

国防

0

公共安全

0

教育

675

科学技术

1092

文化旅游体育与传媒

1092

社会保障和就业

1022

卫生健康

321

节能环保

4565

城乡社区

769

农林水

21574

交通运输

0

资源勘探信息等

2395

商业服务业等

691

金融

479

自然资源海洋气象等

207

住房保障

3797

粮油物资储备

0

灾害防治及应急管理

2

其他收入

0

458216

 

亳州市谯城区2022年一般公共预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2022年预算数

预算调整数

上级追加追加

上年结转

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

一、一般公共服务支出

63528

5944

646

 

70118

70060

99.9

102.4

二、国防支出

 

70

0

 

70

70

100.0

59.3

三、公共安全支出

8917

2359

0

 

11276

11220

99.5

84.1

四、教育支出

150316

12245

625

 

163186

159088

97.5

103.2

五、科学技术支出

12333

14639

1092

 

28064

28064

100.0

89.0

六、文化旅游体育与传媒支出

2158

-442

911

 

2627

2560

97.4

78.3

七、社会保障和就业支出

161648

-9748

982

 

152882

148254

97.0

101.2

八、卫生健康支出

59783

17460

214

 

77457

73605

95.0

121.7

九、节能环保支出

6257

-3631

3279

 

5905

5591

94.7

74.5

十、城乡社区支出

15315

-5269

769

 

10815

10326

95.5

21.7

十一、农林水支出

73851

64857

19865

 

158573

118436

74.7

100.1

十二、交通运输支出

7675

6031

0

 

13706

10696

78.0

141.8

十三、资源勘探工业信息等支出

236

337

2395

 

2968

2968

100.0

101.0

十四、商业服务业等支出

640

624

691

 

1955

1955

100.0

12.5

十五、金融支出

384

300

479

 

1163

1163

100.0

182.6

十六、自然资源海洋气象等支出

415

-230

207

 

392

392

100.0

63.9

十七、住房保障支出

22968

4868

3797

 

31633

27847

88.0

103.7

十八、粮油物资储备支出

230

-42

0

 

188

188

100.0

11.5

十九、灾害防治及应急管理支出

1979

1393

2

 

3374

2643

78.3

84.6

二十、预备费

4500

-4500

0

 

0

 

 

 

二十一、其他支出

40216

-40216

0

 

0

 

 

 

二十二、债务付息支出

13370

-2

0

 

13368

13368

100.0

100.0

二十三、债务发行费用支出

120

-58

0

 

62

62

100.0

144.2

支出合计

646839

66989

35954

含在年初预算

749782

688556

91.8

95.2

加:返还性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

一般性转移支付

 

 

 

 

 

 

 

 

专项转移支付

 

 

 

 

 

 

 

 

上解支出

 

 

 

 

 

15124

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

 

 

 

92686

 

 

地方政府一般债务还本支出

 

 

 

 

 

65944

 

 

地方政府一般债务转贷支出

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

61226

 

 

支出总计

 

 

 

 

 

923536

 

 

备注:1.预算调整数:新增一般债务收入等安排支出,根据预算法规定编制预算调整方案,经省人大常委会批准后的预算变动数。

2.上年结转等:主要包括上年结转,以及按规定动支预备费、盘活财政存量资金等形成的预算支出增减数。

 

关于亳州市谯城区2022年一般公共预算

支出决算的说明

2022年区一般公共预算支出预算数(是指年初预算数,加省市追加、预算调整、上年结转等,形成的调整预算数,下同)为74.98亿元,决算数为68.86亿元,完成预算的95.2%。

1. 一般公共服务支出预算数为7.01亿元,决算数为7.00 亿元,完成预算的99.9%。结转资金58万元主要是区委统战部的民族发展专项资金56万元。

2.国防支出预算数为70万元,决算数为70万元,完成预算的100.0%。

3.公共安全支出预算数为1.13亿元,决算数为1.12亿元,完成预算的99.5%。结转资金56万元主要是区检察院专项资金22万元,区司法局专项资金34万元。

4.教育支出预算数为16.32亿元,决算数为15.91亿元,完成预算的97.5%。结转资金0.41亿元主要是上级教育基础设施建设0.41亿元,项目跨年度实施。

5.科学技术支出预算数为2.81亿元,决算数为2.81亿元,完成预算的100.0%。

6.文化旅游体育与传媒支出预算数为0.26亿元,决算数为0.25万元,完成预算的97.4%。结转资金67万元主要是文化和旅游项目跨年度实施。

7.社会保障和就业支出预算数为15.29亿元,决算数为14.83亿元,完成预算的97.0%。结转资金0.46亿元主要是就业补助资金358万元,民政抚恤资金562万元,退役军人安置资金274万元,残疾人事业资金473万元,最低生活保障资金2895万元,特困人员救助供养资金58万元,项目跨年度实施。

8.卫生健康支出预算数为7.75亿元,决算数为7.36亿元,完成预算的95.0%。结转资金0.39亿元主要是上级基本公共卫生项目2733万元,城乡医疗救助资金520万元,优抚对象医疗补助169万元,中医药发展资金260万元,医疗保障管理资金167万元,项目跨年度实施。

9.节能环保支出预算数为0.59亿元,决算数为0.56亿元,完成预算的94.7%。结转资金314万元主要上级污染防治、污染减排项目跨年度实施。

10.城乡社区支出预算数为1.08亿元,决算数为1.03亿元,完成预算的95.5%。结转资金727万元主要是城乡社区公共设施363万元,城乡社区环境卫生项目126万元,项目跨年度实施。

11.农林水支出预算数为15.86亿元,决算数为11.84亿元,完成预算的74.7%。结转资金4.01亿元主要是省级年末下达农业生产发展和农田建设3.69亿元万元、水利工程建设818万元,扶贫项目资金1561万元,对村级一事一议的补助682万元,普惠金融发展支出133万元,项目跨年度实施。

12.交通运输支出预算数为,1.37亿元,决算数为1.07亿元,完成预算的78.0%,结转资金0.30亿元主要是公路水路运输建设0.27亿元,其他交通运输资金358万元,项目跨年度实施。

13.资源勘探工业信息等支出预算数为0.30亿元,决算数为0.30亿元,完成预算的100.0%。

14.商业服务业等支出预算数为0.20亿元,决算数为0.20亿元,完成预算的100.0%。

15.金融支出预算数为0.12亿元,决算数为0.12亿元,完成预算的100.0%。

16.自然资源海洋气象等支出预算数为392万元,决算数为392万元,完成预算的100.0%。

17.住房保障支出预算数为3.16亿元,决算数为2.78亿元,完成预算的88.0%,结转资金0.38亿元主要是上级棚户区改造、老旧小区改造项目跨年度实施。

18.粮油物资储备支出预算数为188万元,决算数为118万元,完成预算的100.0%。

19.灾害防治及应急管理支出预算数为0.34亿元,决算数为0.26亿元,完成预算的83.2%。结转资金731万元主要是自然灾害救灾及恢复重建资金638万元,应急管理事务资金90万元,项目跨年度实施。

20.债务付息支出预算数为1.34亿元,决算数为1.34亿元,完成预算的100%。

21.债务发行费支出预算数为62万元,决算数为62万元,完成预算的100%。

22.上解支出1.51亿元,主要包括出口退税超基数上解617万元,专项上解1.45亿元。

23.安排预算稳定调节基金9.27亿元,主要是根据《中华人民共和国预算法》第六十六条规定,将财政超收资金、支出预算结余等补充预算稳定调节基金,用于跨年度预算平衡。

24.地方政府一般债务还本支出6.59亿元,主要是偿还2022 年区级到期省财政厅转贷地方政府一般债券本金支出。

25.结转下年6.12亿元,占省级一般公共预算支出的8.9%,低于财政部规定的9.0%上限要求。

 

亳州市谯城区2022年区级一般公共预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2022年预算数

预算调整数

上级追加追加

上年结转

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

一、一般公共服务支出

54598

5944

646

 

61188

61130

99.9

121.4

二、国防支出

 

70

0

 

70

70

100.0

59.3

三、公共安全支出

8917

2359

0

 

11276

11220

99.5

84.1

四、教育支出

150216

12245

625

 

163086

158988

97.5

103.2

五、科学技术支出

12211

14639

1092

 

27942

27942

100.0

88.6

六、文化旅游体育与传媒支出

2158

-442

911

 

2627

2560

97.4

78.3

七、社会保障和就业支出

157908

-9748

982

 

149142

144514

96.9

102.7

八、卫生健康支出

58326

17460

214

 

76000

72148

94.9

132.8

九、节能环保支出

3825

-3631

3279

 

3473

3159

91.0

54.4

十、城乡社区支出

13849

-5269

769

 

9349

8860

94.8

21.2

十一、农林水支出

68905

64857

19865

 

153627

113490

73.9

105.7

十二、交通运输支出

7675

6031

0

 

13706

10696

78.0

141.8

十三、资源勘探工业信息等支出

224

337

2395

 

2956

2956

100.0

100.6

十四、商业服务业等支出

640

624

691

 

1955

1955

100.0

13.0

十五、金融支出

384

300

479

 

1163

1163

100.0

182.6

十六、自然资源海洋气象等支出

266

-230

207

 

243

243

100.0

39.6

十七、住房保障支出

22098

4868

3797

 

30763

26977

87.7

105.5

十八、粮油物资储备支出

230

-42

0

 

188

188

100.0

11.5

十九、灾害防治及应急管理支出

1979

1393

2

 

3374

2643

78.3

84.6

二十、预备费

4500

-4500

0

 

0

 

 

 

二十一、其他支出

40216

-40216

0

 

0

 

 

 

二十二、债务付息支出

13370

-2

0

 

13368

13368

100.0

100.0

二十三、债务发行费用支出

120

-58

0

 

62

62

100.0

144.2

支出合计

622615

66989

35954

含在年初预算

725558

664332

91.6

98.7

加:返还性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

一般性转移支付

 

 

 

 

 

 

 

 

专项转移支付

 

 

 

 

 

 

 

 

上解支出

 

 

 

 

 

15124

 

 

安排预算稳定调节基金

 

 

 

 

 

92686

 

 

地方政府一般债务还本支出

 

 

 

 

 

65944

 

 

地方政府一般债务转贷支出

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

 

 

 

 

 

61226

 

 

支出总计

 

 

 

 

 

899312

 

 

备注:1.预算调整数:新增一般债务收入等安排支出,根据预算法规定编制预算调整方案,经省人大常委会批准后的预算变动数。

2.上年结转等:主要包括上年结转,以及按规定动支预备费、盘活财政存量资金等形成的预算支出增减数。

 

亳州市谯城区2022年一般公共预算本级支出决算明细表

 

 

 

 

单位:万元

 

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

一般公共服务支出

63,528

70,118

70,060

99.9

92.8

人大事务

488

652

652

100.0

99.4

  行政运行

 

 

386

 

96.7

  人大会议

 

 

101

 

75.4%

  人大监督

 

 

18

 

138.5

人大代表履职能力提升

 

 

133

 

120.9

  代表工作

 

 

14

 

 

政协事务

345

410

410

100.0

79.2

   行政运行

 

 

240

 

77.9

   一般行政管理事务

 

 

34

 

17.0%

   政协会议

 

 

45

 

 

   其他政协事务支出

 

 

91

 

910.0

政府办公厅(室)及相关机构事务

13,860

19,732

19,732

100.0

102.8

   行政运行

 

 

15,077

 

98.0

一般行政管理事务

 

 

186

 

489.5

  信访事务

 

 

411

 

300.0

  事业运行

 

 

163

 

107.9

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

3,895

 

111.7

发展与改革事务

953

1,820

1,820

100.0

127.9

   行政运行

 

 

529

 

87.7

  经济体制改革研究

 

 

150

 

154.6%

   物价管理

 

 

15

 

100.0

  事业运行

 

 

107

 

227.7

  其他发展与改革事务支出

 

 

1,019

 

154.2

统计信息事务

1,255

1,579

1,579

100.0

62.5

   行政运行

 

 

137

 

93.8

   专项统计业务

 

 

132

 

122.2

   专项普查活动

 

 

0

 

0

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

   统计抽样调查

 

 

145

 

190.8

   事业运行

 

 

1,165

 

67.3

   其他统计信息事务支出

 

 

0

 

0

财政事务

1,762

2,226

2,226

100.0

87.9

  行政运行

 

 

727

 

85.3

  预算改革业务

 

 

92

 

131.4%

  信息化建设

 

 

158

 

153.4%

  事业运行

 

 

1,060

 

104.2

  其他财政事务支出

 

 

189

 

38.5

税收事务

2000

1,814

1,814

100.0

42.9

一般行政管理事务

 

 

1,814

 

42.9

审计事务

470

573

573

100.0

86.3

   行政运行

 

 

218

 

77.3

   审计业务

 

 

37

 

53.6

  事业运行

 

 

167

 

107.7

  其他审计事务支出

 

 

151

 

95.6

纪检监察事务

1,955

2,734

2,734

100.0

113.1

   行政运行

 

 

1,351

 

100.7

   巡视工作

 

 

298

 

 

   事业运行

 

 

219

 

206.6

   其他纪检监察事务支出

 

 

866

 

89.3

商贸事务

6,538

1,194

1,194

100.0

109.2

   行政运行

 

 

243

 

104.7

   招商引资

 

 

867

 

178.8

  事业运行

 

 

68

 

25.4

  其他商贸事务支出

 

 

16

 

14.8

民族事务

148

159

103

64.8

1144.4

    民族工作专项

 

 

103

 

1144.4

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

   其他民族事务支出

 

 

0

 

 

档案事务

 

 

0

 

0.0%

  行政运行

 

 

0

 

0.0%

民主党派及工商联事务

53

60

60

100.0

81.1

   行政运行

 

 

51

 

85

   参政议政

 

 

0

 

0.0

   其他民主党派及工商联事务支出

 

 

9

 

150.0

群众团体事务

214

643

643

100.0

87.1

   行政运行

 

 

237

 

70.5

   一般行政管理事务

 

 

34

 

53.1

   其他群众团体事务支出

 

 

372

 

110.1

党委办公厅(室)及相关机构事务

6,539

6,750

6,750

100.0

109.3

  行政运行

 

 

718

 

13.8

  专项业务

 

 

822

 

167.1

  事业运行

 

 

160

 

131.1

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

 

 

5,050

 

1357.5

组织事务

23,768

25,483

25,483

100.0

125.4

  行政运行

 

 

489

 

90.2

  一般行政管理事务

 

 

364

 

41.4

  事业运行

 

 

83

 

115.3

  其他组织事务支出

 

 

24,547

 

130.4

宣传事务

206

898

896

99.8

37.5

  行政运行

 

 

227

 

53.8

  一般行政管理事务

 

 

50

 

100.0

  事业运行

 

 

106

 

392.6

  其他宣传事务支出

 

 

513

 

27.2

统战事务

169

210

210

100.0

91.3

   行政运行

 

 

136

 

72.7

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

   其他统战事务支出

 

 

74

 

172.1

其他共产党事务支出

54

0

 

 

 

市场监督管理事务

2,240

3,181

3,181

100.0

100.3

  行政运行

 

 

2,372

 

112.1

  市场主体管理

 

 

20

 

23.5

  市场秩序执法

 

 

148

 

26.1

  信息化建设

 

 

31

 

140.9

  质量基础

 

 

120

 

1714.3

  药品事务

 

 

3

 

60.0

  食品安全监管

 

 

135

 

1687.5

  事业运行

 

 

121

 

93.1

  其他市场监督管理事务

 

 

231

 

100.0

其他一般公共服务支出

511

0

 

 

0.0

  其他一般公共服务支出

 

0

 

 

0.0

国防支出

 

70

70

100.0

59.3

 国防动员

 

70

70

100.0

59.3

   人民防空

 

 

 

 

0

   民兵

 

 

70

 

114.8

公共安全支出

8,917

11,276

11,220

99.5

84.1

武装警察部队

 

 

 

 

0.0

  其他武装警察部队支出

 

 

 

 

0.0

公安

2,650

3,142

3,142

100.0

69.4

  其他公安支出

 

 

3,142

 

69.4

检察

1,495

1,733

1,711

98.7

82.5

  行政运行

 

 

1,361

 

80.4

  其他检察支出

 

 

350

 

91.4

法院

3,572

4,935

4,935

100.0

100.2

   行政运行

 

 

2,369

 

94.2

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

   案件审判

 

 

2,092

 

381.8

  “两庭”建设

 

 

90

 

18.9

   其他法院支出

 

 

384

 

27.7

司法

1,200

1,466

1,432

97.7

85.7

    行政运行

 

 

824

 

89.8

    基层司法业务

 

 

120

 

108.1

    普法宣传

 

 

14

 

70.0

    公共法律服务

 

 

184

 

116.5

    社区矫正

 

 

111

 

70.7

    事业运行

 

 

30

 

115.4

    其他司法支出

 

 

149

 

53.0

  其他公共安全支出(款)

 

 

 

 

 

    国家司法救助支出

 

 

 

 

 

    其他公共安全支出(项)

 

 

 

 

 

教育支出

150,316

163,186

159,088

97.5

103.2

  教育管理事务

3,495

4,371

4,370

100.0

128.8

    行政运行

 

 

494

 

80.7

   一般行政管理事务

 

 

 

 

 

    其他教育管理事务支出

 

 

3,876

 

143.1

  普通教育

143,902

155,699

151,619

97.4

104.5

    学前教育

 

 

4,466

 

185.3

    小学教育

 

 

68,388

 

91

    初中教育

 

 

37,698

 

96.4

    高中教育

 

 

11,399

 

100

    其他普通教育支出

 

 

29,668

 

174.6

  职业教育

1,242

2,331

2,316

99.4

122.3

    中等职业教育

 

 

2,133

 

113.7

    其他职业教育支出

 

 

183

 

1,016.7

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

  成人教育

24

25

25

100.0

108.7

    其他成人教育支出

 

 

25

 

108.7

  特殊教育

25

34

32

94.1

246.2

    其他特殊教育支出

 

 

32

 

246.2

  进修及培训

226

490

490

100.0

111.4

    干部教育

 

 

264

 

88.9

    培训支出

 

 

226

 

158.0

  教育费附加安排的支出

1,232

100

100

100.0

3.3

 其他教育费附加安排的支出

 

 

100

 

3.3

  其他教育支出(款)

170

136

136

100.0

75.6

    其他教育支出(项)

 

 

136

 

75.6

科学技术支出

12,333

28,064

28,064

100.0

89.0

 科学技术管理事务

139

259

259

100.0

116.1

  行政运行

 

 

164

 

99.4

  其他科学技术管理事务支出

 

 

95

 

163.8

应用研究

12,037

14,383

14,383

100.0

88.1

  其他应用研究支出

 

 

14,383

 

88.1

技术研究与开发

 

13,123

13,123

100.0

156.4

   其他技术研究与开发支出

 

 

13,123

 

156.4

科技条件与服务

 

11

11

 

 

   其他科技条件与服务支出

 

 

11

 

 

科学技术普及

76

137

137

100.0

139.8

  机构运行

 

 

89

 

120.3

  其他科学技术普及支出

 

 

48

 

200.0

其他科学技术支出

81

151

151

100.0

2.3

  其他科学技术支出

 

 

151

 

2.3

文化旅游体育与传媒支出

2,158

2,627

2,560

97.4

78.3

文化和旅游

1,827

2,379

2,312

97.2

95.6

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

  行政运行

 

 

609

 

59.6

  图书馆

 

 

51

 

85.0

  艺术表演团体

 

 

592

 

141.3

  文化活动

 

 

23

 

127.8

  群众文化

 

 

313

 

87.7

  文化创作与保护

 

 

20

 

1000.0

  旅游宣传

 

 

250

 

140.4

  其他文化和旅游支出

 

 

454

 

124.7

文物

0

10

10

100.0

66.7

  文物保护

 

 

10

 

66.7

体育

141

142

142

100.0

177.5

  一般行政管理事务

 

 

 

 

 

  体育竞赛

 

 

77

 

770.0

 群众体育

 

 

65

 

125.0

  其他体育支出

 

 

 

 

 

新闻出版电影

70

0

 

 

 

  其他新闻出版电影支出

 

 

 

 

 

广播电视

20

16

16

100.0

 

  广播

 

 

16

 

 

其他文化体育与传媒支出

100

80

80

100.0

10.6

  宣传文化发展专项支出

 

 

 

 

 

  其他文化体育与传媒支出

 

 

80

 

10.6

社会保障和就业支出

161,648

152,882

148,254

97.0

101.2

人力资源和社会保障管理事务

1,412

1,827

1,827

100.0

83.7

   行政运行

 

 

349

 

84.5

   劳动保障监察

 

 

 

 

 

   就业管理事务

 

 

 

 

 

   事业运行

 

 

349

 

 

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

  信息化建设

 

 

31

 

64.6

  社会保险经办机构

 

 

 

 

 

  公共就业服务和职业技能鉴定机构

 

 

 

 

 

  劳动人事争议调解仲裁

 

 

 

 

 

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

 

 

1,098

 

78.9

民政管理事务

1,247

1,079

1,079

100.0

62.8

  行政运行

 

 

293

 

83.5

  行政区划和地名管理

 

 

17

 

141.7

  基层政权建设和社区治理

 

 

42

 

107.7

  其他民政管理事务支出

 

 

727

 

55.2

行政事业单位离退休

63,104

43,734

43,734

100.0

143.0

  行政单位离退休

 

 

1,354

 

83.7

  事业单位离退休

 

 

4,290

 

103.9

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

14,670

 

98.7

  机关事业单位职业年金缴费支出

 

 

10,390

 

1063.5

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

 

 

13,030

 

144.8

就业补助

1,938

2,050

1,692

82.5

54.7

    就业创业服务补贴

 

 

31

 

 

    职业培训补贴

 

 

10

 

 

   其他就业补助支出

 

 

1,651

 

53.4

抚恤

10,035

10,835

10,273

94.8

119.0

  死亡抚恤

 

 

103

 

 

  在乡复员、退伍军人生活补助

 

 

667

 

490.4

  优抚事业单位支出

 

 

 

 

 

  义务兵优待

 

 

2,850

 

132.7

  其他优抚支出

 

 

6,653

 

107.6

退役安置

1,328

1,505

1,231

81.8

115.9

  退役士兵安置

 

 

776

 

135.4

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

  军队移交政府的离退休人员安置

 

 

165

 

131.0

  军队移交政府离退休干部管理机构

 

 

2

 

200.0

  退役士兵管理教育

 

 

2

 

1.7

  军队转业干部安置

 

 

160

 

216.2

  其他退役安置支出

 

 

126

 

74.1

社会福利

2,788

2,715

2,715

100.0

78.7

   儿童福利

 

 

1,378

 

172.3

   老年福利

 

 

55

 

3.9

   殡葬

 

 

506

 

223.9

   社会福利事业单位

 

 

201

 

42.1

  养老服务

 

 

575

 

104.4

残疾人事业

2,196

3,288

2,815

85.6

70.6

  行政运行

 

 

60

 

96.8

  残疾人康复

 

 

271

 

69.1

  残疾人就业和扶贫

 

 

 

 

 

  残疾人生活和护理补贴

 

 

2,484

 

96.0

  其他残疾人事业支出

 

 

 

 

 

红十字事业

9

7

7

100.0

70.0

  其他红十字事业支出

 

 

7

 

70.0

  最低生活保障

12,375

28,826

25,931

90.0

99.5

    城市最低生活保障金支出

 

 

1,672

 

67.9

    农村最低生活保障金支出

 

 

24,259

 

102.8

  临时救助

174

168

165

98.2

30.6

    临时救助支出

 

 

122

 

23.2

    流浪乞讨人员救助支出

 

 

43

 

286.7

  特困人员救助供养

18,771

4,383

4,325

98.7

105.7

    农村特困人员救助供养支出

 

 

4,325

 

105.7

  其他生活救助

26

96

96

100.0

11.4

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

    其他城市生活救助

 

 

26

 

 

    其他农村生活救助

 

 

70

 

8.3

财政对基本养老保险基金的补助

34,936

35,346

35,346

100.0

108.8

  财政对企业职工基本养老保险基金的补助

 

 

118

 

 

  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

 

 

35,228

 

108.4

退役军人管理事务

10,044

11,135

11,130

100.0

105.5

  行政运行

 

 

140

 

79.1

  拥军优属

 

 

6

 

54.5

  事业运行

 

 

430

 

377.2

  其他退役军人事务管理支出

 

 

10,554

 

103.0

 财政代缴社会保险费支出

0

4854

4,854

 

1618.0

   财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

 

 

327

 

109.0

  财政代缴其他社会保险费支出

 

 

4,527

 

 

其他社会保障和就业支出

1,265

1,034

1,034

100.0

6.1

  其他社会保障和就业支出

 

 

1,034

 

6.1

卫生健康支出

59,783

77,457

73,605

95.0

121.7

卫生健康管理事务

3,046

3,940

3,940

100.0

98.7

   行政运行

 

 

1,798

 

213

   其他卫生健康管理事务支出

 

 

2,142

 

68.1

公立医院

2,060

1,476

1,476

100.0

102.6

   综合医院

 

 

237

 

1975.0

   中医(民族)医院

 

 

918

 

95.6

   其他公立医院支出

 

 

321

 

68.9

基层医疗卫生机构

5,660

6,918

6,918

100.0

117.1

    城市社区卫生机构

 

 

530

 

109.5

    乡镇卫生院

 

 

4,287

 

112.7

    其他基层医疗卫生机构支出

 

 

2,101

 

129.9

公共卫生

15,598

37,317

34,584

92.7

200.3

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

   疾病预防控制机构

 

 

322

 

91.5

   卫生监督机构

 

 

256

 

91.8

   妇幼保健机构

 

 

152

 

86.9

   基本公共卫生服务

 

 

16,798

 

256.9

   重大公共卫生专项

 

 

339

 

249.3

   突发公共卫生事件应急处理

 

 

16,703

 

188.2

   其他公共卫生支出

 

 

14

 

1.5

中医药

89

472

212

44.9

95.9

   中医(民族医)药专项

 

 

 

 

 

   其他中医药支出

 

 

212

 

4240.0

计划生育事务

2,243

1,451

1,448

99.8

60.1

  计划生育机构

 

 

 

 

 

  计划生育服务

 

 

1,021

 

112.3

  其他计划生育事务支出

 

 

427

 

28.5

行政事业单位医疗

10,571

9,688

9,688

100.0

94.2

  行政单位医疗

 

 

1,627

 

97.7

  事业单位医疗

 

 

7,803

 

101.6

  公务员医疗补助

 

 

2

 

2.2

  其他行政事业单位医疗支出

 

 

256

 

30.3

财政对基本医疗保险基金的补助

11,340

7,537

7,537

100.0

60

 财政对职工基本医疗保险基金的补助

 

 

 

 

 

 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

 

 

7,537

 

63.1

医疗救助

8,203

7,398

6,878

93.0

129.9

   城乡医疗救助

 

 

4,573

 

760.9

   疾病应急救助

 

 

69

 

54.3

  其他医疗救助支出

 

 

2,236

 

49.0

优抚对象医疗

373

410

241

58.8

117.0

  优抚对象医疗补助

 

 

241

 

117.0

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

医疗保障管理事务

600

722

555

76.9

66.8

   行政运行

 

 

198

 

82.8

   医疗保障政策管理

 

 

13

 

100.0

   医疗保障经办事务

 

 

17

 

9.2

   事业运行

 

 

275

 

122.2

   其他医疗保障管理事务支出

 

 

52

 

30.6

其他卫生健康支出

 

128

128

100.0

166.2

   其他卫生健康支出

 

 

128

 

166.2

节能环保支出

6,257

5,905

5,591

94.7

74.5

环境保护管理事务

1,253

1,354

1,354

100.0

58.3

  行政运行

 

 

66

 

89.2

  其他环境保护管理事务支出

 

 

1,288

 

57.3

环境监测与监察

 

27

27

100.0

 

  建设项目环评审查与监督

 

 

27

 

 

污染防治

5,004

4,155

4,116

99.1

79.4

  大气

 

 

2,178

 

114.8

  水体

 

 

1,558

 

160.0

  土壤

 

 

37

 

 

  其他污染防治支出

 

 

343

 

14.8

自然生态保护

 

94

94

100.0

 

   农村环境保护

 

 

94

 

 

污染减排

 

275

 

 

 

     大气

 

 

 

 

 

城乡社区支出

15,315

10,815

10,326

95.5

21.7

 城乡社区管理事务

10,743

6,211

6,211

100.0

82.7

   行政运行

 

 

983

 

93.9

   一般行政管理事务

 

 

27

 

100.0

   城管执法

 

 

4,588

 

89.2

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

   其他城乡社区管理事务支出

 

 

640

 

49.3

 城乡社区规划与管理(款)

 

100

100

100.0

 

    城乡社区规划与管理(项)

 

 

100

 

 

 城乡社区公共设施

2212

2,583

2,220

85.9

6.9

   小城镇基础设施建设

 

 

50

 

 

   其他城乡社区公共设施支出

 

 

2,170

 

6.7

 城乡社区环境卫生(款)

2,360

1,771

1,645

92.9

25.4

    城乡社区环境卫生(项)

 

 

1,645

 

25.4

 其他城乡社区支出

 

150

150

100.0

11.9

   其他城乡社区支出

 

 

150

 

11.9

农林水支出

73,851

158,573

118,436

74.7

100.1

  农业农村

45,429

108,158

71,272

65.9

97.3

   行政运行

 

 

1,442

 

69.9

   一般行政管理事务

 

 

 

 

 

   事业运行

 

 

1,900

 

108.1

  科技转化与推广服务

 

 

534

 

 

  病虫害控制

 

 

1,636

 

63.2

  农产品质量安全

 

 

57

 

142.5

  行业业务管理

 

 

50

 

 

  统计监测与信息服务

 

 

 

 

 

  防灾救灾

 

 

202

 

98.5

  农业结构调整补贴

 

 

86

 

100.0

  农业生产发展

 

 

35,394

 

142

  农村合作经济

 

 

902

 

17

  农村社会事业

 

 

1,019

 

40.6

  农业资源保护修复与利用

 

 

19

 

158.3

  渔业发展

 

 

101

 

62.7

  对高校毕业生到基层任职补助

 

 

83

 

 

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

  农田建设

 

 

6,043

 

26.9

  其他农业支出

 

 

21,804

 

197.1

林业和草原

157

332

275

82.8

174.1

   森林资源培育

 

 

53

 

265

   林业草原防灾减灾

 

 

20

 

166.7

   森林资源管理

 

 

 

 

 

   动植物保护

 

 

 

 

 

   执法与监督

 

 

 

 

 

   行业业务管理

 

 

87

 

310.7

   其他林业和草原支出

 

 

115

 

117.3

水利

3,276

3,674

2,856

77.7

149.7

  行政运行

 

 

521

 

108.1

  水利工程建设

 

 

525

 

132.9

  水利工程运行与维护

 

 

72

 

44.7

  水资源节约管理与保护

 

 

67

 

134.0

  防汛

 

 

679

 

 

  抗旱

 

 

 

 

 

  江河湖库水系综合整治

 

 

 

 

 

  农村人畜饮水

 

 

264

 

 

  其他水利支出

 

 

728

 

88.8

 扶贫

19,499

43,868

42,307

96.4

104.7

    行政运行

 

 

130

 

84.4

    一般行政管理事务

 

 

 

 

 

    农村基础设施建设

 

 

12,758

 

424.4

    生产发展

 

 

17,427

 

188.1

    社会发展

 

 

330

 

 

    贷款奖补和贴息

 

 

225

 

 

    扶贫事业机构

 

 

1,025

 

84.2

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

    其他扶贫支出

 

 

10,412

 

39

 农村综合改革

4,198

1,302

620

47.6

48.6

    对村级一事一议的补助

 

 

 

 

 

    对村民委员会和村党支部的补助

 

 

 

 

 

    对村集体经济组织的补助

 

 

620

 

78.5

    其他农村综合改革支出

 

 

 

 

 

  普惠金融发展支出

1,261

1,183

1,050

88.8

106.4

    支持农村金融机构

 

 

193

 

 

    农业保险保费补贴

 

 

407

 

98.8

    创业担保贷款贴息

 

 

409

 

296.4

    其他普惠金融发展支出

 

 

41

 

9.4

目标价格补贴

 

 

 

 

 

   棉花目标价格补贴

 

 

 

 

 

 其他农林水支出

31

56

56

100.0

2800.0

   其他农林水支出

 

 

56

 

2800.0

交通运输支出

7,675

13,706

10,696

78.0

141.8

 公路水路运输

7,643

8,303

5,651

68.1

102.4

    行政运行

 

 

604

 

104.3

   一般行政管理事务

 

 

 

 

 

  公路建设

 

 

1,089

 

72.2

  公路养护

 

 

2,674

 

142.8

  公路和运输安全

 

 

13

 

 

  公路运输管理

 

 

193

 

193.0

  公路和运输技术标准化建设

 

 

 

 

 

   海事管理

 

 

28

 

93.3

   其他公路水路运输支出

 

 

1,050

 

105.1

 成品油价格改革对交通运输的补贴

 

 

 

 

 

   成品油价格改革补贴其他支出

 

 

 

 

 

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

 邮政业支出

32

26

26

100.0

260.0

  其他邮政业支出

 

 

26

 

260.0

 车辆购置税支出

 

3,616

3,616

100.0

382.2

    车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

 

 

29

 

4.9

    车辆购置税用于农村公路建设支出

 

 

3,587

 

1021.9

其他交通运输支出

 

1,761

1,403

79.7

8768.8

    公共交通运营补助

 

 

510

 

 

    其他交通运输支出(项)

 

 

893

 

5581.3

资源勘探工业信息等支出

236

2,968

2,968

100.0

101

  制造业

 

 

 

 

 

   医药制造业

 

 

 

 

 

   其他制造业支出

 

 

 

 

 

 工业和信息产业监管

40

1,268

1,268

100.0

119.3

其中:行政运行

 

 

 

 

 

   一般行政管理事务

 

 

30

 

65.2

   产业发展

 

 

1238

 

121.7

   工业和信息产业支持

 

 

 

 

 

支持中小企业发展和管理支出

196

798

798

100.0

85.4

   行政运行

 

 

305

 

99.7

   中小企业发展专项

 

 

355

 

118.3

   其他支持中小企业发展和管理支出

 

 

138

 

42.1

 其他资源勘探信息等支出

 

902

902

100.0

110.8

   其他资源勘探信息等支出

 

 

902

 

110.8

商业服务业等支出

640

1,955

1,955

100.0

12.5

 商业流通事务

480

1,399

1,399

100.0

57.4

    一般行政管理事务

 

 

696

 

0.0

    事业运行

 

 

299

 

102

   其他商业流通事务支出

 

 

404

 

18.9

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

  涉外发展服务支出

136

168

168

100.0

37.3

    其他涉外发展服务支出

 

 

168

 

37.3

其他商业服务业等支出

24

388

388

100.0

3.0

    其他商业服务业等支出(项)

 

 

388

 

3.0

金融支出

384

1,163

1,163

100.0

182.6

金融部门行政支出

 

4

4

100.0

 

   一般行政管理事务

 

 

4

 

 

金融部门监管支出

30

0

 

 

 

   金融部门其他监管支出

 

 

 

 

 

金融发展支出

354

980

980

 

579.9

   其他金融发展支出

 

 

980

 

579.9

  其他金融支出(款)

 

179

179

100.0

38.2

    其他金融支出(项)

 

 

179

 

38.2

自然资源海洋气象等支出

415

392

392

100.0

63.9

 自然资源事务

344

301

301

100.0

56.1

    行政运行

 

 

3

 

0.8

    自然资源规划及管理

 

 

36

 

 

    自然资源利用与保护

 

 

149

 

 

   地质矿产资源与环境调查

 

 

102

 

1700.0

    其他自然资源事务支出

 

 

11

 

7.3

 气象事务

71

91

91

100.0

119.7

   气象事业机构

 

 

36

 

94.7

   气象服务

 

 

45

 

118.4

   其他气象事务支出

 

 

10

 

 

其他自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

   其他自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

住房保障支出

22,968

31,633

27,847

88.0

103.7

保障性安居工程支出

9,776

17,566

13,780

78.4

231.6

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

    廉租住房

 

 

 

 

 

    棚户区改造

 

 

3,761

 

76.3

    农村危房改造

 

 

636

 

132.8

    保障性住房租金补贴

 

 

3,212

 

5265.6

    老旧小区改造

 

 

2,086

 

432.8

    其他保障性安居工程支出

 

 

4,085

 

 

住房改革支出

13,192

14,042

14,042

100.0

67.2

    住房公积金

 

 

11,243

 

61.6

    提租补贴

 

 

2,799

 

105.8

城乡社区住宅

 

25

25

100.0

 

    其他城乡社区住宅支出

 

 

25

 

 

粮油物资储备支出

230

188

188

100.0

11.5

  粮油事务

10

38

38

100.0

2.6

    其他粮油事务支出

 

 

38

 

2.6

  粮油储备

220

150

150

100.0

82.9

    储备粮油补贴

 

 

 

 

 

    其他粮油储备支出

 

 

150

 

 

灾害防治及应急管理支出

1,979

3,374

2,643

78.3

84.6

  应急管理事务

465

533

443

83.1

53.1

    行政运行

 

 

247

 

111.8

    灾害风险防治

 

 

46

 

575.0

    安全监管

 

 

 

 

 

    应急救援

 

 

45

 

11.5

    事业运行

 

 

105

 

101.9

消防事务

873

1,540

1,540

100.0

135.0

    行政运行

 

 

 

 

 

    消防应急救援

 

 

1,540

 

1925.0

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

    其他消防事务支出

 

 

 

 

 

自然灾害防治

27

32

29

90.6

58.0

    其他自然灾害防治支出

 

 

29

 

 

  自然灾害救灾及恢复重建支出

614

1,269

631

49.7

57.4

    自然灾害救灾补助

 

 

631

 

57.4

    其他自然灾害救灾及恢复重建支出

 

 

 

 

 

其他灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

  其他灾害防治及应急管理支出(项)

 

 

 

 

 

预备费

4500

 

 

 

 

其他支出(类)

40,216

 

 

 

 

债务付息支出

13,370

13368

13,368

 

100.0

  地方政府一般债务付息支出

 

13,368

13,368

100.0

100.0

    地方政府一般债券付息支出

 

 

13,368

 

100.0

债务发行费用支出

120

62

62

100.0

144.2

  地方政府一般债务发行费用支出

 

 

62

 

144.2

支出合计

646,839

749,782

688,556

91.8

95.2

 

亳州市谯城区2022年区一般公共预算基本支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

 

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

一、机关工资福利支出

 

 

47185

 

113.4

工资奖金津补贴

 

 

23744

 

192.2

社会保障缴费

 

 

6809

 

208.5

住房公积金

 

 

2272

 

26.4

其他工资福利支出

 

 

14360

 

82.6

二、机关商品和服务支出

 

 

64524

 

74.7

办公经费

 

 

28236

 

55.2

会议费

 

 

245

 

43.5

培训费

 

 

851

 

134.2

专用材料购置费

 

 

8881

 

566.8

委托业务费

 

 

10033

 

106.1

公务接待费

 

 

142

 

75.5

因公出国(境)费用

 

 

0

 

 

公务用车运行维护费

 

 

887

 

94

维修(护)费

 

 

5424

 

378

其他商品和服务支出

 

 

9825

 

48.1

三、机关资本性支出(一)

 

 

116746

 

132.2

房屋建筑物购建

 

 

112

 

23.5

基础设施建设

 

 

43035

 

99.9

 公务用车购置

 

 

60

 

20.2

设备购置

 

 

1751

 

115.3

 大型修缮

 

 

21

 

 

其他资本性支出

 

 

71767

 

167.2

四、机关资本性支出(二)

 

 

914

 

19.6

  基础设施建设

 

 

835

 

24.3

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

  设备购置

 

 

79

 

 

  大型修缮

 

 

 

 

 

  其他资本性支出

 

 

 

 

 

五、对事业单位经常性补助

 

 

172344

 

134.0

  工资福利支出

 

 

161552

 

129.0

  商品和服务支出

 

 

10792

 

346.3

  其他对事业单位补助

 

 

 

 

0

六、对事业单位资本性补助

 

 

506

 

5.1

资本性支出(一)

 

 

506

 

5.1

七、对企业补助

 

 

40368

 

52.9

  费用补贴

 

 

1655

 

21.4

  利息补贴

 

 

432

 

51.9

  其他对企业补助

 

 

38281

 

56.5

八、对企业资本性支出

 

 

 

 

 

 对企业资本性支出(一)

 

 

 

 

 

九、对个人和家庭的补助

 

 

175482

 

83.3

  社会福利和救助

 

 

62219

 

53.0

  助学金

 

 

1078

 

133.4

  个人农业生产补贴

 

 

28196

 

102.8

  离退休费

 

 

3817

 

99.2

  其他对个人和家庭补助

 

 

80172

 

131.0

十、对社会保障基金补助

 

 

55913

 

103.4

  对社会保险基金补助

 

 

55913

 

103.4

十一、债务利息及费用支出

 

 

13430

 

100.1

  国内债务付息

 

 

13368

 

100.0

  国内债务发行费用

 

 

62

 

144.2

十二、其他支出

 

 

1144

 

51.0

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

627

 

269.1

  其他支出

 

 

517

 

25.7

支出合计

 

 

688556

 

95.2

 

 

 

 

 

 

 

亳州市谯城区2022年一般公共预算上级税收返还和转移支付支出决算表

 

单位:万元

2022年决算数

一、返还性支出

9,144

所得税基数返还支出

1,195

增值税税收返还支出

1,144

消费税税收返还支出

0

增值税“五五分享”税收返还支出

6,805

二、一般性转移支付

409,728

体制补助支出

49,685

均衡性转移支付支出

58,279

县级基本财力保障机制奖补资金支出

33,896

结算补助支出

14,233

产粮(油)大县奖励资金支出

6,173

固定数额补助支出

67

革命老区转移支付支出

0

贫困地区转移支付支出

10,354

 国防共同财政事权转移支付收入

15

公共安全共同财政事权转移支付支出

1,577

教育共同财政事权转移支付支出

27,409

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出

587

社会保障和就业共同财政事权转移支付支出

58,297

医疗卫生共同财政事权转移支付支出

16,946

节能环保共同财政事权转移支付支出

275

农林水共同财政事权转移支付支出

61,388

交通运输共同财政事权转移支付支出

9,809

金融共同财政事权转移支付收入

92

住房保障共同财政事权转移支付支出

8,196

2022年决算数

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出

728

增值税留抵退税转移支付收入

7,326

其他退税减税降费转移支付收入

10,560

补充县区财力转移支付收入

21,778

其他一般性转移支付支出

12,058

三、专项转移支付

39,344

一般公共服务

663

国防

0

公共安全

0

教育

675

科学技术

1,092

文化旅游体育与传媒

1,092

社会保障和就业

1,022

卫生健康

321

节能环保

4,565

城乡社区

769

农林水

21,574

交通运输

0

资源勘探信息等

2,395

商业服务业等

691

金融

479

自然资源海洋气象等

207

住房保障

3,797

粮油物资储备

0

灾害防治及应急管理

2

其他支出

0

458,216

 

 

亳州市谯城区2022年一般公共预算对下税收返还和转移支付支出决算表

 

单位:万元

2022年决算数

一、返还性支出

0

所得税基数返还支出

0

增值税税收返还支出

0

消费税税收返还支出

0

增值税“五五分享”税收返还支出

0

二、一般性转移支付

0

体制补助支出

0

均衡性转移支付支出

0

县级基本财力保障机制奖补资金支出

0

结算补助支出

0

资源枯竭型城市转移支付补助支出

0

产粮(油)大县奖励资金支出

0

重点生态功能区转移支付支出

0

固定数额补助支出

0

革命老区转移支付支出

0

贫困地区转移支付支出

0

公共安全共同财政事权转移支付支出

0

教育共同财政事权转移支付支出

0

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出

0

社会保障和就业共同财政事权转移支付支出

0

医疗卫生共同财政事权转移支付支出

0

节能环保共同财政事权转移支付支出

0

农林水共同财政事权转移支付支出

0

交通运输共同财政事权转移支付支出

0

住房保障共同财政事权转移支付支出

0

粮油物资储备共同财政事权转移支付支出

0

2022年决算数

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出

0

其他共同财政事权转移支付支出

0

其他一般性转移支付支出

0

三、专项转移支付

0

一般公共服务

0

国防

0

公共安全

0

教育

0

科学技术

0

文化旅游体育与传媒

0

社会保障和就业

0

卫生健康

0

节能环保

0

城乡社区

0

农林水

0

交通运输

0

资源勘探信息等

0

商业服务业等

0

金融

0

自然资源海洋气象等

0

住房保障

0

粮油物资储备

0

灾害防治及应急管理

0

其他支出

0

0

我区2022年没有发生对下级返还、转移支付,故本表无数据

 

 

关于亳州市谯城区2022年一般公共预算对下税收

返还和转移支付支出决算的说明

 

由于谯城区下辖的24个乡镇办事处未作为地方的一级政府财政管理,而是作为区级预算单位对待,故我区2022年没有发生对下级税收返还、一般性转移支付和专项转移支付。

 

谯城区2022年一般公共预算对下税收返还分地区决算表

 

单位:万元

2022年决算数

十八里镇

0

双沟镇

0

十河镇

0

淝河镇

0

古城镇

0

龙扬镇

0

立德镇

0

大杨镇

0

城父镇

0

沙土镇

0

观堂镇

0

谯东镇

0

五马镇

0

颜集镇

0

芦庙镇

0

华佗镇

0

古井镇

0

魏岗镇

0

牛集镇

张店乡

0

赵桥乡

0

薛阁办

0

汤陵办

0

花戏楼办

0

合计

0

我区2022年没有发生对下级税收返还,故本表无数据。

 

 

亳州市谯城区2022年一般公共预算对下一般性转移支付分地区决算表

 

单位:万元

2022年决算数

十八里镇

0

双沟镇

0

十河镇

0

淝河镇

0

古城镇

0

龙扬镇

0

立德镇

0

大杨镇

0

城父镇

0

沙土镇

0

观堂镇

0

谯东镇

0

五马镇

0

颜集镇

0

芦庙镇

0

华佗镇

0

古井镇

0

魏岗镇

0

牛集镇

张店乡

0

赵桥乡

0

薛阁办

0

汤陵办

0

花戏楼办

0

合计

0

我区2022年没有发生对下级一般性转移支付,故本表无数据。

 

亳州市谯城区2022年一般公共预算对下专项转移支付分地区决算表

 

单位:万元

2022年决算数

十八里镇

0

双沟镇

0

十河镇

0

淝河镇

0

古城镇

0

龙扬镇

0

立德镇

0

大杨镇

0

城父镇

0

沙土镇

0

观堂镇

0

谯东镇

0

五马镇

0

颜集镇

0

芦庙镇

0

华佗镇

0

古井镇

0

魏岗镇

0

牛集镇

张店乡

0

赵桥乡

0

薛阁办

0

汤陵办

0

花戏楼办

0

合计

0

我区2022年没有发生对下级专项转移支付,故本表无数据。

 

 

亳州市谯城区2022年一般公共预算对下专项转移支付

分项目决算表

 

 

 

单位:万元

2022年预算数

2022年决算数

为预算的%

自然资源专项经费

0

基层组织党建工作经费

0

市场监督管理专项经费

0

药品监管专项经费

0

教育补助经费

0

科普专项经费

0

革命老区红色文化保护和旅游产业专项经费

0

省级文化文物及旅游发展专项经费

0

残疾人事业发展补助资金

0

革命老区农村综合保障体系建设专项经费

0

民政事业发展专项资金

0

人力资源社会保障专项经费

0

卫生健康事业发展专项资金

0

生态环保专项经费

0

老旧小区整治改造经费

0

特色小镇建设经费

0

住房城乡建设专项资

0

林业专项经费

0

交通发展专项资金

0

现代化经济体系建设专项经费

0

商务发展专项资金

0

自然灾害救济补助经费

0

合计

0

我区2022年没有发生对下级专项转移支付,故本表无数据

 

亳州市谯城区2022年政府性基金收入决算表

 

 

 

 

单位:万元

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

一、国家电影事业发展专项资金收入

 

 

 

 

 

二、国有土地收益基金收入

13200

 

3,859

29.2

38.9

三、农业土地开发资金收入

1,350

 

1,261

93.4

79.7

四、国有土地使用权出让收入

302,100

 

195,658

64.8

64.4

五、城市基础设施配套费收入

4,000

 

2,413

60.3

61.2

六、彩票发行销售机构业务费用

 

 

 

 

 

七、其他政府性基金收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

320650

 

203191

63.4

63.4

加:政府性基金补助收入

 

 

32836

 

 

   地方政府专项债务收入

 

 

239924

 

 

  调入资金

 

 

3320

 

 

  上年结转收入

 

 

46859

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

320650

 

526130

 

 

关于谯城区2022年政府性基金收入决算的说明

2022年全区政府性基金收入预算数为32.07亿元,决算数为20.32 亿元,为预算的63.4%。

1.农业土地开发资金收入预算数为0.14亿元,决算数0.13亿元,为预算的93.4%,比预算短收89万元。主要是土地出让面积较年初预计减少。

2.国有土地收益基金收入预算数1.32亿元,决算数0.39亿元,为预算的29.2%,比预算短收,0.93亿元。主要是土地出让收入较年初预计减少。

3.国有土地使用权出让收入预算数为30.21亿元,决算数19.57亿元,为预算的64.8%,比预算短收10.64亿元。主要是土地出让收入较年初预计减少。

4.城市基础设施配套费收入预算数0.4亿元,决算数0.24亿元,为预算的60.3%。主要是基础设施配套费收入较年初预计减少。

5.政府性基金补助收入3.28亿元,即2022 年上级财政下达我区的政府性基金预算转移支付资金,其中:市级土地出让金转移支付2.99亿元,省级彩票公益金安排的转移支付0.29亿元,省级水库移民补助11万元,电影发展资金106万元。

7.地方政府专项债务转贷收入23.99亿元,主要是根据财政部下达我省的专项债务限额,发行的新增专项债券转贷我区收入19.49 亿元、再融资专项债券转贷我区收入4.50亿元。

8.调入资金0.33亿元,主要是我区盘活预算单位以前用政府性基金安排的项目资金。

 

亳州市谯城区2022年政府性基金支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

一、国家电影事业发展专项资金安排的支出

94

193

193

100.0

2144.4

二、旅游发展基金支出

133

0

0

0.0

0

三、大中型水库移民后期扶持基金支出

11

11

11

100.0

100.0

四、国有土地使用权出让收入安排的支出

231,610

191933

184,986

96.4

66.6

五、国有土地收益基金相关支出

13,200

3859

3,859

100.0

38.9

六、农业土地开发资金支出

1,740

430

0

0.0

0

七、城市基础设施配套费相关支出

4,000

1238

1,238

100.0

21.5

  棚户区改造专项债券收入安排的支出  

92,200

176,700

176,700

100.0

144.4

八、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

16950

47,750

47,750

100.0

95500.0

九、彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

 

 

十、彩票公益金安排的支出

4122

4,890

2,718

55.6

279.6

十一、抗疫特别国债安排的支出

 

1589

1,589

100.0

15.3

十二、债务付息支出

30700

33006

33,006

100.0

124.3

十三、债务发行费用支出

150

203

203

100.0

149.3

支出合计

394,910

461,802

452,253

97.9

99.3

加:上解支出

 

 

4016

 

 

调出资金

 

 

15246

 

 

债务还本支出

 

 

45066

 

 

结转下年

 

 

9549

 

 

 

 

 

 

 

 

支出总计

394910

 

526130

 

 

 

关于谯城区2022年政府性基金支出决算的说明

2022 年全区政府性基金支出预算数(是指年初预算数,加上省市追加、预算调整、盘活存量等,形成的调整预算数,下同)为46.18亿元,决算数45.23 亿元,完成预算的97.9%。

1. 国家电影事业发展专项资金支出预算数为193万元,决算数为193万元,完成预算100.0%。

2.旅游发展基金支出预算数为133万元,决算数为0万元,完成预算的0.0%。结余资金133万元年终调入一般公共预算统筹安排。

3.大中型水库移民后期扶持基金支出预算数为11万元,决算数为11万元,完成预算的100.0%。

4.国有土地使用权出让收入安排的支出预算数为19.19 亿元,决算数为18.50亿元,完成预算的96.4%。结转资金0.69亿元主要是上级土地出让金安排的项目跨年度实施。

5.国有土地收益基金相关支出预算数为0.39亿元,决算数为0.39亿元,完成预算的100.0%。

6. 农业土地开发资金支出预算数为430万元,决算数为0万元,完成预算的0.0%。结余资金403万元年终调入一般公共预算统筹安排。

7.城市基础设施配套费相关支出预算数0.12亿元,决算数为0.12亿元,完成预算的100.0%。

8.棚户区改造专项债券收入安排的支出 预算数17.67亿元,决算数为17.67亿元,完成预算的100.0%。

9.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为4.78亿元,决算数为4.78亿元,完成预算的100.0%。

10.彩票公益金支出预算数为0.49亿元,决算数为0.27亿元,完成预算的55.6%。结转资金0.22亿元主要是社会福利救助、体育运动活动经费项目跨年度实施。

11.抗疫特别国债安排的支出预算数0.16亿元,决算数0.16亿元,完成预算的100.0%。

12. 债务付息支出预算数为3.30亿元,决算数为3.30亿元,完成预算的100.0%。

13.债务发行费用支出预算数为203万元,决算数为203万元,完成预算的100.0%。

14.上解支出0.40亿元,主要是市级提取的我区土地出让业务费。

14.调出资金1.52亿元,主要是结余的其他政府性基金调入一般公共预算统筹使用。

11. 债务还本支出4.51亿元,主要是省财政厅发行地方政府再融资债券4.51亿元转贷给我区,用于归还到期的地方政府专项债券。

 

亳州市谯城区2022年区本级政府性基金本级支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

文化旅游体育与传媒支出

227

193

193

100.0

2144.4

  国家电影事业发展专项资金安排的支出

94

193

193

100.0

2144.4

  旅游发展基金支出

133

0

 

 

0.0

社会保障和就业支出

11

11

11

100.0

100.0

  大中型水库移民后期扶持基金支出

11

11

11

100.0

100.0

城乡社区支出

342,750

353,054

345,677

97.9

88.0

  国有土地使用权出让收入安排的支出

231,610

170827

163,880

95.9

64.7

  国有土地收益基金安排的支出

13,200

3859

3,859

100.0

38.9

  农业土地开发资金安排的支出

1,740

430

0

0.0

0

  城市基础设施配套费安排的支出

4,000

1238

1,238

100.0

21.5

  棚户区改造专项债券收入安排的支出  

92,200

176,700

176,700

100.0

144.4

其他支出

21,072

52,640

50,468

95.9

4938.2

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

16950

47,750

47,750

100.0

95500.0

  彩票公益金安排的支出

4122

4890

2718

55.6

279.6

债务付息支出

30700

33,006

33,006

100.0

124.3

债务付息支出

30700

33,006

33,006

100.0

124.3

债务发行费用支出

150

203

203

100.0

149.3

债务发行费用支出

150

203

203

100.0

149.3

抗疫特别国债安排的支出

 

1589

1,589

100.0

15.3

  基础设施建设

 

1589

1,589

100.0

15.3

支出合计

394,910

440,696

431,147

97.8

100.0

 

 

 

 

 

 

亳州市谯城区2022年政府性基金预算转移支付分项目决算表

 

 

单位:万元

2022年预算数

2022年决算数

为预算的%

土地征迁补偿费

 

0

 

市县体育彩票销售公益金分成

 

0

 

体育强省建设经费

 

0

 

社会工作和志愿服务项目经费

 

0

 

社会养老服务体系和养老智慧化建设经费

 

0

 

城乡公益性公墓建设奖补

 

0

 

福利彩票公益金市县分成经费

 

0

 

特困人员供养服务机构运行维护以奖代补资金

 

0

 

临时救助

 

0

 

流浪乞讨人员(生活无着)救助经费

 

0

 

电影专资政策返还经费

 

0

 

返还市级业务费

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

0

 

我区2022年没有发生对下级转移支付,故本表无数据

 

亳州市谯城区2022年政府性基金预算对下转移支付分地区决算表

 

单位:万元

2022年决算数

十八里镇

0

双沟镇

0

十河镇

0

淝河镇

0

古城镇

0

龙扬镇

0

立德镇

0

大杨镇

0

城父镇

0

沙土镇

0

观堂镇

0

谯东镇

0

五马镇

0

颜集镇

0

芦庙镇

0

华佗镇

0

古井镇

0

魏岗镇

0

牛集镇

 

张店乡

0

赵桥乡

0

薛阁办

0

汤陵办

0

花戏楼办

0

合计

0

我区2022年没有发生对下级转移支付,故本表无数据

 

 

亳州市谯城区2022年国有资本经营收入决算表

 

 

 

 

单位:万元

 

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

利润收入

2800

 

2800

100.0

466.7

利润收入

2000

 

2000

100.0

333.3

股利、股息收入

800

 

800

 

 

收入合计

2800

 

2800

100.0

120.0

加:上级补助收入

 

 

54

 

 

上年结转收入

 

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2800

 

2881

 

 

 

关于谯城区2022 年国有资本经营收支决算的说明

经批准,2022 年纳入区级国有资本经营预算实施范围的区属一级企业共5 户。按隶属关系分,区国资委监管企业5 户。

一、收入决算情况

2022年全区国有资本经营收入预算数为0.28亿元,决算数为0.28亿元,完成预算的100.0%。其中国有企业利润收入0.20亿元,完成预算的100.0%股利、股息收入0.08亿元,完成预算的100.0%。上省级补助54万元,上年结转27万元。

 

亳州市谯城区2022年国有资本经营支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

解决历史遗留问题及改革成本支出

27

27

0

0.0

0.0

国有企业资本金注入

2240

2240

0

0.0

0.0

国有企业资本金注入

2240

2240

0

0.0

0.0

国有企业政策性补贴

 

 

 

 

 

其他国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

2267

2267

0

0.0

0.0

上解上级支出

 

 

 

 

 

调出资金

560

560

2,827

 

 

年终结余

 

 

54

 

 

     

2827

2827

2,881

 

 

 

二、支出决算情况

全区2022年国有资本经营支出年初预算数为0.23亿元,变动后的调整预算数为0.23亿元(是指年初预算数, 加上省市级追加和盘活存量后形成的调整预算数,下同),决算数为0亿元,完成预算的0.0%。其中:国有企业资本金注入预算数为0.22亿元(包括国有经济结构调整支出、公益性设施投资支出、前瞻性战略性产业发展支出、生态环境保护支出、支持科技进步支出等),变动后的调整预算数为0.22亿元,决算数为0亿元,完成预算的0.0%。结转下年使用27万元主要是对国有企业资本金注入资金。

 

亳州市谯城区本级2022年国有资本经营支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

解决历史遗留问题及改革成本支出

27

27

 

 

 

国有企业资本金注入

2240

2240

 

 

0.0

国有企业资本金注入

2240

2240

 

 

0.0

国有企业政策性补贴

 

 

 

 

 

其他国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

2267

2267

 

 

0.0

上解上级支出

 

 

 

 

 

调出资金

560

560

2,827

 

 

年终结余

 

 

54

 

 

     

2827

2827

2,881

 

 

 

    亳州市谯城区2022年有资本经营预算对下转移支付决算表

 

 

单位:万元

2022年预算数

2022年决算数

为预算的%

解决企业历史遗留问题及改革成本支出

 

0

 

省属企业职工家属区“三供一业”分离移交费用

 

0

 

国有企业办公共服务机构移交补助支出

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

0

 

合计

 

0

 

我区2022年没有发生对下级专项转移支付,故本表无数据

 

亳州市谯城区2022年国有资本经营预算对下转移支付分地区决算表

 

单位:万元

2022年决算数

十八里镇

0

双沟镇

0

十河镇

0

淝河镇

0

古城镇

0

龙扬镇

0

立德镇

0

大杨镇

0

城父镇

0

沙土镇

0

观堂镇

0

谯东镇

0

五马镇

0

颜集镇

0

芦庙镇

0

华佗镇

0

古井镇

0

魏岗镇

0

牛集镇

 

张店乡

0

赵桥乡

0

薛阁办

0

汤陵办

0

花戏楼办

0

合计

0

我区2022年没有发生对下级转移支付,故本表无数据

 

亳州市谯城区2022年社会保险基金收入决算表

 

 

 

 

单位:万元

2022年预算数

2022年调整预算数

2022年决算数

为预算的%

为上年决算的%

城乡居民基本养老保险基金

 

 

 

 

 

   其中:社会保险费收入

18187

 

28,296

155.6

144.4

       利息收入

2800

 

3,365

120.2

62.5

       财政补贴收入

36047

 

36,844

102.2

113.4

      委托投资收益

4046

 

197

4.9

10.3

        其他收入

75

 

87

116.0

66.4

        转移收入

12

 

18

150.0

128.6

 

 

 

 

 

 

收入合计

61167

 

68807

112.5

115.6

加:上年结转收入

 

 

148,828

 

 

收入总计

 

 

217,635

 

 

 

关于谯城区2022 年社会保险基金收支决算的说明

2022年全区社保基金预算主要包括职城乡居民基本养老保险基金1个险种,当年收入调整预算数6.12亿元,决算数6.88 亿元,完成预算的112.5%;支出调整预算数3.47亿元,决算数3.65亿元,完成预算的105.0%;本年收支结余决算数3.23亿元,年末滚存结余决算数18.12亿元。

一、城乡居民基本养老保险基金当年收入调整预算数6.12亿元,决算数6.88亿元,完成预算的112.5%。其中:

1.基本养老保险费收入调整预算数1.82亿元,决算数2.83亿元,完成预算的155.6%。

2. 财政补贴收入预算数3.60亿元,决算数3.68亿元,完成预算的102.2%。

3. 利息收入预算数0.28亿元,决算数0.34亿元,完成预算的120.2%。

 

亳州市谯城区2022年社会保险基金支出决算表

 

 

 

 

单位:万元

2022年预算数

2022年调整预算数

2021年决算数

为预算的%

为上年决算的%

城乡居民基本养老保险基金

 

 

 

 

 

   其中:社会保险待遇支出

34708

 

36,451

105.0

113.3

        其他支出

 

 

 

 

 

        转移支出

10

 

19

190.0

146.2

支出合计

34718

 

36470

105.0

111.3

加:结转下年

 

 

181,165

 

 

支出总计

 

 

217,635

 

 

 

二、城乡居民基本养老保险基金当年支出调整预算数3.47 亿元,决算数3.65亿元,完成预算的105.0%。

其中:社会保险待遇支出调整预算数3.47亿元,决算数3.65亿元,完成预算的105.0%。

                     

 

 

   2023年9月15日


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