索引号: | 113416020031651773/202309-00246 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 谯城区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
有效性: | 有效 | 关键词: | 无 |
名称: | 亳州市谯城区2022年政府决算表及说明 | 文号: | 无 |
发文日期: | 2023-09-15 14:45 | 发布日期: | 2023-09-15 14:45 |
亳州市谯城区2022年政府决算表及说明
亳州市谯城区2022年区一般公共预算收入决算表 |
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单位:万元 |
|
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
一、税收收入 |
217150 |
217150 |
169041 |
77.8 |
86.8 |
增值税 |
106010 |
106010 |
89430 |
84.4 |
93.3 |
企业所得税 |
13650 |
13650 |
12974 |
95.0 |
111.8 |
个人所得税 |
3550 |
3550 |
3026 |
85.2 |
90.0 |
城市维护建设税 |
14940 |
14940 |
11075 |
74.1 |
82.7 |
房产税 |
7850 |
7850 |
6980 |
88.9 |
99.9 |
印花税 |
2850 |
2850 |
2452 |
86.0 |
95.3 |
城镇土地使用税 |
13790 |
13790 |
10760 |
78.0 |
90.5 |
土地增值税 |
27990 |
27990 |
8589 |
30.7 |
35.6 |
车船税 |
80 |
80 |
45 |
56.3 |
63.4 |
耕地占用税 |
1300 |
1300 |
1403 |
107.9 |
125.0 |
契税 |
25080 |
25080 |
22269 |
88.8 |
94.3 |
环境保护税 |
60 |
60 |
38 |
63.3 |
86.4 |
其他税收收入 |
|
|
|
|
|
二、非税收入 |
89650 |
89650 |
138100 |
154.0 |
154.4 |
专项收入 |
25580 |
25580 |
27397 |
107.1 |
112.0 |
行政事业性收费收入 |
16630 |
16630 |
17586 |
105.7 |
116.0 |
罚没收入 |
4100 |
4100 |
10439 |
254.6 |
280.3 |
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
39770 |
39770 |
76570 |
192.5 |
185.6 |
政府住房基金收入 |
3570 |
3570 |
5406 |
151.4 |
166.3 |
其他收入 |
|
|
702 |
|
45.0 |
收入合计 |
306800 |
306800 |
307141 |
100.1 |
109.0 |
加:返还性收入 |
|
|
9144 |
|
|
一般性转移支付收入 |
|
|
409728 |
|
|
专项转移支付收入 |
|
|
39344 |
|
|
调入资金 |
|
|
19054 |
|
|
动用预算稳定调节基金 |
|
|
12692 |
|
|
地方政府一般债务收入 |
|
|
75585 |
|
|
上年结转收入 |
|
|
50848 |
|
|
收入总计 |
|
|
923536 |
|
111.8 |
关于亳州市谯城区2022年一般公共
预算收入决算的说明
2022年谯城区一般公共预算收入预算数为30.68 亿元,决算数为30.71 亿元,为预算的100.1%。主要是受疫情影响以及预算执行中落实中央减税降费政策、留抵退税等多重因素叠加,导致税收收入较预期减少4.81亿元;非税收入超收4.85亿元。
1.增值税预算数为10.60 亿元,决算数为8.94 亿元,为预算的84.4%,比预算短收1.66亿元。主要是落实减税降费政策,以及留抵退税等影响。
2.企业所得税预算数为1.37亿元,决算数为1.30 亿元,为预算的95.0%,比预算短收0.07亿元。主要是受新冠肺炎疫情影响,部分企业利润低于预期,税收相应减少。
3.个人所得税预算数为0.36亿元,决算数为0.30亿元,为预算的85.2%,比预算短收0.06亿元。主要是金融行业、医药制造业税收减收。
4.城市维护建设税预算数为1.49亿元,决算数为1.11亿元,为预算的74.1%,比预算短收0.38亿元。
5.房产税预算数为0.79亿元,决算数为0.70亿元,为预算的88.9%,比预算短收0.09亿元。
6.印花税预算数为0.29亿元,决算数为0.25亿元,为预算的86.0%,比预算短收0.04亿元。
7.城镇土地使用税预算数为1.38亿元,决算数为1.08亿元,为预算的78.0%,比预算短收0.30亿元。
8.土地增值税预算数为2.80亿元,决算数为0.86亿元。为预算的30.7%,比预算短收1.94亿元。
9.车船税预算数为80万元,决算数为45万元,为预算的56.3%,比预算短收35万元。
10.耕地占用税预算数为0.13亿元,决算数为0.14亿元,为预算的107.9%,比预算超收0.01亿元。
11.契税预算数为2.51亿元,决算数为2.23亿元,为预算的88.8%,比预算短收0.28亿元。
12.环境保护税预算数60万元,决算数为38万元,为预算的63.3%,比预算短收22万元。
13.专项收入预算数为2.56亿元,决算数为2.74亿元,为预算的107.1%,比预算超收0.18亿元。
14.行政事业性收费收入预算数为1.66亿元,决算数为1.76亿元,为预算的105.7%,比预算超收0.10亿元。主要耕地开垦费增收1.14亿元,人防异地建设费减收1.00亿元。
15.罚没收入预算数为0.41亿元,决算数为1.04亿元,为预算的254.6%,比预算超收0.63亿元。主要是执法机关办案其他罚没收入增加0.54亿元。
16.国有资源(资产)有偿使用收入预算数为3.98亿元,决算数为7.66亿元,为预算的192.5%,比预算超收3.68亿元。主要是出让乡镇水厂经营权的一次性收入。
17.政府住房基金收入预算数为0.36亿元,决算数为0.54亿元,为预算的151.4%,比预算超收0.18亿元。主要是公共租赁住房租金收入增收0.17亿元。
18.返还性收入0.91亿元,其中:增值税税收返还收入0.79亿元,所得税基数返还收入0.12亿元。
19.一般性转移支付收入40.97亿元,即2022年上级下达我区的一般性转移支付资金,其中:体制补助收入4.97亿元,均衡性转移支付收入5.83亿元,基本财力保障机制奖补资金收入3.39亿元,结算补助收入1.42亿元,产粮(油)大县奖励资金收入0.62亿元,固定数额补助收入67万元,贫困地区转移支付收入1.04亿元,共同财政事权转移支付18.53亿元,增值税留抵退税转移支付0.73亿元,其他退税减税降费转移支付1.06亿元,补充县区财力转移支付2.18亿元,其他一般性转移支付1.20亿元。
20.专项转移支付收入3.93亿元,即2022年上级下达我区的专项转移支付资金。
21.调入资金1.91亿元,即2022年区级从其他预算调入一般公共预算的资金,其中:从国有资本经营预算调入0.28亿元,从政府性基金预算调入1.53亿元,从其他资金调入0.10亿元。
22.动用预算稳定调节基金1.27亿元,主要是根据跨年度预算平衡机制,动用预算稳定调节基金弥补2022年预算资金来源不足。
23.地方政府一般债务收入7.56亿元,主要是根据财政部下达我区的一般债务限额,发行的新增一般债券收入0.97亿元、再融资一般债券收入6.59亿元。
亳州市谯城区2022年一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表 |
|
|
单位:万元 |
项 目 |
2022年决算数 |
一、返还性收入 |
9144 |
所得税基数返还收入 |
1195 |
成品油税费改革税收返还收入 |
0 |
增值税税收返还收入 |
1144 |
消费税税收返还收入 |
0 |
增值税“五五分享”税收返还收入 |
6805 |
二、一般性转移支付收入 |
409728 |
体制补助收入 |
49685 |
均衡性转移支付收入 |
58279 |
基本财力保障机制奖补资金收入 |
33896 |
结算补助收入 |
14233 |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
0 |
产粮(油)大县奖励资金收入 |
6173 |
重点生态功能区转移支付收入 |
0 |
固定数额补助收入 |
67 |
革命老区转移支付收入 |
0 |
欠发达地区转移支付收入 |
10354 |
国防共同财政事权转移支付收入 |
15 |
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
1577 |
教育共同财政事权转移支付收入 |
27409 |
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
587 |
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
58297 |
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
16946 |
节能环保共同财政事权转移支付收入 |
275 |
农林水共同财政事权转移支付收入 |
61388 |
交通运输共同财政事权转移支付收入 |
9809 |
金融共同财政事权转移支付收入 |
92 |
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
8196 |
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 |
728 |
增值税留抵退税转移支付收入 |
7326 |
其他退税减税降费转移支付收入 |
10560 |
补充县区财力转移支付收入 |
21778 |
其他一般性转移支付收入 |
12058 |
三、专项转移支付收入 |
39344 |
一般公共服务 |
663 |
国防 |
0 |
公共安全 |
0 |
教育 |
675 |
科学技术 |
1092 |
文化旅游体育与传媒 |
1092 |
社会保障和就业 |
1022 |
卫生健康 |
321 |
节能环保 |
4565 |
城乡社区 |
769 |
农林水 |
21574 |
交通运输 |
0 |
资源勘探信息等 |
2395 |
商业服务业等 |
691 |
金融 |
479 |
自然资源海洋气象等 |
207 |
住房保障 |
3797 |
粮油物资储备 |
0 |
灾害防治及应急管理 |
2 |
其他收入 |
0 |
合 计 |
458216 |
亳州市谯城区2022年一般公共预算支出决算表 |
||||||||
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|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2022年预算数 |
预算调整数 |
上级追加追加 |
上年结转 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
一、一般公共服务支出 |
63528 |
5944 |
646 |
|
70118 |
70060 |
99.9 |
102.4 |
二、国防支出 |
|
70 |
0 |
|
70 |
70 |
100.0 |
59.3 |
三、公共安全支出 |
8917 |
2359 |
0 |
|
11276 |
11220 |
99.5 |
84.1 |
四、教育支出 |
150316 |
12245 |
625 |
|
163186 |
159088 |
97.5 |
103.2 |
五、科学技术支出 |
12333 |
14639 |
1092 |
|
28064 |
28064 |
100.0 |
89.0 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
2158 |
-442 |
911 |
|
2627 |
2560 |
97.4 |
78.3 |
七、社会保障和就业支出 |
161648 |
-9748 |
982 |
|
152882 |
148254 |
97.0 |
101.2 |
八、卫生健康支出 |
59783 |
17460 |
214 |
|
77457 |
73605 |
95.0 |
121.7 |
九、节能环保支出 |
6257 |
-3631 |
3279 |
|
5905 |
5591 |
94.7 |
74.5 |
十、城乡社区支出 |
15315 |
-5269 |
769 |
|
10815 |
10326 |
95.5 |
21.7 |
十一、农林水支出 |
73851 |
64857 |
19865 |
|
158573 |
118436 |
74.7 |
100.1 |
十二、交通运输支出 |
7675 |
6031 |
0 |
|
13706 |
10696 |
78.0 |
141.8 |
十三、资源勘探工业信息等支出 |
236 |
337 |
2395 |
|
2968 |
2968 |
100.0 |
101.0 |
十四、商业服务业等支出 |
640 |
624 |
691 |
|
1955 |
1955 |
100.0 |
12.5 |
十五、金融支出 |
384 |
300 |
479 |
|
1163 |
1163 |
100.0 |
182.6 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
415 |
-230 |
207 |
|
392 |
392 |
100.0 |
63.9 |
十七、住房保障支出 |
22968 |
4868 |
3797 |
|
31633 |
27847 |
88.0 |
103.7 |
十八、粮油物资储备支出 |
230 |
-42 |
0 |
|
188 |
188 |
100.0 |
11.5 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
1979 |
1393 |
2 |
|
3374 |
2643 |
78.3 |
84.6 |
二十、预备费 |
4500 |
-4500 |
0 |
|
0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
40216 |
-40216 |
0 |
|
0 |
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
13370 |
-2 |
0 |
|
13368 |
13368 |
100.0 |
100.0 |
二十三、债务发行费用支出 |
120 |
-58 |
0 |
|
62 |
62 |
100.0 |
144.2 |
支出合计 |
646839 |
66989 |
35954 |
含在年初预算 |
749782 |
688556 |
91.8 |
95.2 |
加:返还性支出 |
|
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|
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|
一般性转移支付 |
|
|
|
|
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|
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|
专项转移支付 |
|
|
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|
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|
上解支出 |
|
|
|
|
|
15124 |
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
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|
92686 |
|
|
地方政府一般债务还本支出 |
|
|
|
|
|
65944 |
|
|
地方政府一般债务转贷支出 |
|
|
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|
结转下年 |
|
|
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61226 |
|
|
支出总计 |
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923536 |
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备注:1.预算调整数:新增一般债务收入等安排支出,根据预算法规定编制预算调整方案,经省人大常委会批准后的预算变动数。 |
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2.上年结转等:主要包括上年结转,以及按规定动支预备费、盘活财政存量资金等形成的预算支出增减数。 |
关于亳州市谯城区2022年一般公共预算
支出决算的说明
2022年区一般公共预算支出预算数(是指年初预算数,加省市追加、预算调整、上年结转等,形成的调整预算数,下同)为74.98亿元,决算数为68.86亿元,完成预算的95.2%。
1. 一般公共服务支出预算数为7.01亿元,决算数为7.00 亿元,完成预算的99.9%。结转资金58万元主要是区委统战部的民族发展专项资金56万元。
2.国防支出预算数为70万元,决算数为70万元,完成预算的100.0%。
3.公共安全支出预算数为1.13亿元,决算数为1.12亿元,完成预算的99.5%。结转资金56万元主要是区检察院专项资金22万元,区司法局专项资金34万元。
4.教育支出预算数为16.32亿元,决算数为15.91亿元,完成预算的97.5%。结转资金0.41亿元主要是上级教育基础设施建设0.41亿元,项目跨年度实施。
5.科学技术支出预算数为2.81亿元,决算数为2.81亿元,完成预算的100.0%。
6.文化旅游体育与传媒支出预算数为0.26亿元,决算数为0.25万元,完成预算的97.4%。结转资金67万元主要是文化和旅游项目跨年度实施。
7.社会保障和就业支出预算数为15.29亿元,决算数为14.83亿元,完成预算的97.0%。结转资金0.46亿元主要是就业补助资金358万元,民政抚恤资金562万元,退役军人安置资金274万元,残疾人事业资金473万元,最低生活保障资金2895万元,特困人员救助供养资金58万元,项目跨年度实施。
8.卫生健康支出预算数为7.75亿元,决算数为7.36亿元,完成预算的95.0%。结转资金0.39亿元主要是上级基本公共卫生项目2733万元,城乡医疗救助资金520万元,优抚对象医疗补助169万元,中医药发展资金260万元,医疗保障管理资金167万元,项目跨年度实施。
9.节能环保支出预算数为0.59亿元,决算数为0.56亿元,完成预算的94.7%。结转资金314万元主要上级污染防治、污染减排项目跨年度实施。
10.城乡社区支出预算数为1.08亿元,决算数为1.03亿元,完成预算的95.5%。结转资金727万元主要是城乡社区公共设施363万元,城乡社区环境卫生项目126万元,项目跨年度实施。
11.农林水支出预算数为15.86亿元,决算数为11.84亿元,完成预算的74.7%。结转资金4.01亿元主要是省级年末下达农业生产发展和农田建设3.69亿元万元、水利工程建设818万元,扶贫项目资金1561万元,对村级一事一议的补助682万元,普惠金融发展支出133万元,项目跨年度实施。
12.交通运输支出预算数为,1.37亿元,决算数为1.07亿元,完成预算的78.0%,结转资金0.30亿元主要是公路水路运输建设0.27亿元,其他交通运输资金358万元,项目跨年度实施。
13.资源勘探工业信息等支出预算数为0.30亿元,决算数为0.30亿元,完成预算的100.0%。
14.商业服务业等支出预算数为0.20亿元,决算数为0.20亿元,完成预算的100.0%。
15.金融支出预算数为0.12亿元,决算数为0.12亿元,完成预算的100.0%。
16.自然资源海洋气象等支出预算数为392万元,决算数为392万元,完成预算的100.0%。
17.住房保障支出预算数为3.16亿元,决算数为2.78亿元,完成预算的88.0%,结转资金0.38亿元主要是上级棚户区改造、老旧小区改造项目跨年度实施。
18.粮油物资储备支出预算数为188万元,决算数为118万元,完成预算的100.0%。
19.灾害防治及应急管理支出预算数为0.34亿元,决算数为0.26亿元,完成预算的83.2%。结转资金731万元主要是自然灾害救灾及恢复重建资金638万元,应急管理事务资金90万元,项目跨年度实施。
20.债务付息支出预算数为1.34亿元,决算数为1.34亿元,完成预算的100%。
21.债务发行费支出预算数为62万元,决算数为62万元,完成预算的100%。
22.上解支出1.51亿元,主要包括出口退税超基数上解617万元,专项上解1.45亿元。
23.安排预算稳定调节基金9.27亿元,主要是根据《中华人民共和国预算法》第六十六条规定,将财政超收资金、支出预算结余等补充预算稳定调节基金,用于跨年度预算平衡。
24.地方政府一般债务还本支出6.59亿元,主要是偿还2022 年区级到期省财政厅转贷地方政府一般债券本金支出。
25.结转下年6.12亿元,占省级一般公共预算支出的8.9%,低于财政部规定的9.0%上限要求。
亳州市谯城区2022年区级一般公共预算支出决算表 |
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|
单位:万元 |
|
项 目 |
2022年预算数 |
预算调整数 |
上级追加追加 |
上年结转 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
一、一般公共服务支出 |
54598 |
5944 |
646 |
|
61188 |
61130 |
99.9 |
121.4 |
二、国防支出 |
|
70 |
0 |
|
70 |
70 |
100.0 |
59.3 |
三、公共安全支出 |
8917 |
2359 |
0 |
|
11276 |
11220 |
99.5 |
84.1 |
四、教育支出 |
150216 |
12245 |
625 |
|
163086 |
158988 |
97.5 |
103.2 |
五、科学技术支出 |
12211 |
14639 |
1092 |
|
27942 |
27942 |
100.0 |
88.6 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
2158 |
-442 |
911 |
|
2627 |
2560 |
97.4 |
78.3 |
七、社会保障和就业支出 |
157908 |
-9748 |
982 |
|
149142 |
144514 |
96.9 |
102.7 |
八、卫生健康支出 |
58326 |
17460 |
214 |
|
76000 |
72148 |
94.9 |
132.8 |
九、节能环保支出 |
3825 |
-3631 |
3279 |
|
3473 |
3159 |
91.0 |
54.4 |
十、城乡社区支出 |
13849 |
-5269 |
769 |
|
9349 |
8860 |
94.8 |
21.2 |
十一、农林水支出 |
68905 |
64857 |
19865 |
|
153627 |
113490 |
73.9 |
105.7 |
十二、交通运输支出 |
7675 |
6031 |
0 |
|
13706 |
10696 |
78.0 |
141.8 |
十三、资源勘探工业信息等支出 |
224 |
337 |
2395 |
|
2956 |
2956 |
100.0 |
100.6 |
十四、商业服务业等支出 |
640 |
624 |
691 |
|
1955 |
1955 |
100.0 |
13.0 |
十五、金融支出 |
384 |
300 |
479 |
|
1163 |
1163 |
100.0 |
182.6 |
十六、自然资源海洋气象等支出 |
266 |
-230 |
207 |
|
243 |
243 |
100.0 |
39.6 |
十七、住房保障支出 |
22098 |
4868 |
3797 |
|
30763 |
26977 |
87.7 |
105.5 |
十八、粮油物资储备支出 |
230 |
-42 |
0 |
|
188 |
188 |
100.0 |
11.5 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
1979 |
1393 |
2 |
|
3374 |
2643 |
78.3 |
84.6 |
二十、预备费 |
4500 |
-4500 |
0 |
|
0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
40216 |
-40216 |
0 |
|
0 |
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
13370 |
-2 |
0 |
|
13368 |
13368 |
100.0 |
100.0 |
二十三、债务发行费用支出 |
120 |
-58 |
0 |
|
62 |
62 |
100.0 |
144.2 |
支出合计 |
622615 |
66989 |
35954 |
含在年初预算 |
725558 |
664332 |
91.6 |
98.7 |
加:返还性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般性转移支付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
专项转移支付 |
|
|
|
|
|
|
|
|
上解支出 |
|
|
|
|
|
15124 |
|
|
安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
|
|
92686 |
|
|
地方政府一般债务还本支出 |
|
|
|
|
|
65944 |
|
|
地方政府一般债务转贷支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
61226 |
|
|
支出总计 |
|
|
|
|
|
899312 |
|
|
备注:1.预算调整数:新增一般债务收入等安排支出,根据预算法规定编制预算调整方案,经省人大常委会批准后的预算变动数。 |
||||||||
2.上年结转等:主要包括上年结转,以及按规定动支预备费、盘活财政存量资金等形成的预算支出增减数。 |
亳州市谯城区2022年一般公共预算本级支出决算明细表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
一般公共服务支出 |
63,528 |
70,118 |
70,060 |
99.9 |
92.8 |
人大事务 |
488 |
652 |
652 |
100.0 |
99.4 |
行政运行 |
|
|
386 |
|
96.7 |
人大会议 |
|
|
101 |
|
75.4% |
人大监督 |
|
|
18 |
|
138.5 |
人大代表履职能力提升 |
|
|
133 |
|
120.9 |
代表工作 |
|
|
14 |
|
|
政协事务 |
345 |
410 |
410 |
100.0 |
79.2 |
行政运行 |
|
|
240 |
|
77.9 |
一般行政管理事务 |
|
|
34 |
|
17.0% |
政协会议 |
|
|
45 |
|
|
其他政协事务支出 |
|
|
91 |
|
910.0 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
13,860 |
19,732 |
19,732 |
100.0 |
102.8 |
行政运行 |
|
|
15,077 |
|
98.0 |
一般行政管理事务 |
|
|
186 |
|
489.5 |
信访事务 |
|
|
411 |
|
300.0 |
事业运行 |
|
|
163 |
|
107.9 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
3,895 |
|
111.7 |
发展与改革事务 |
953 |
1,820 |
1,820 |
100.0 |
127.9 |
行政运行 |
|
|
529 |
|
87.7 |
经济体制改革研究 |
|
|
150 |
|
154.6% |
物价管理 |
|
|
15 |
|
100.0 |
事业运行 |
|
|
107 |
|
227.7 |
其他发展与改革事务支出 |
|
|
1,019 |
|
154.2 |
统计信息事务 |
1,255 |
1,579 |
1,579 |
100.0 |
62.5 |
行政运行 |
|
|
137 |
|
93.8 |
专项统计业务 |
|
|
132 |
|
122.2 |
专项普查活动 |
|
|
0 |
|
0 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
统计抽样调查 |
|
|
145 |
|
190.8 |
事业运行 |
|
|
1,165 |
|
67.3 |
其他统计信息事务支出 |
|
|
0 |
|
0 |
财政事务 |
1,762 |
2,226 |
2,226 |
100.0 |
87.9 |
行政运行 |
|
|
727 |
|
85.3 |
预算改革业务 |
|
|
92 |
|
131.4% |
信息化建设 |
|
|
158 |
|
153.4% |
事业运行 |
|
|
1,060 |
|
104.2 |
其他财政事务支出 |
|
|
189 |
|
38.5 |
税收事务 |
2000 |
1,814 |
1,814 |
100.0 |
42.9 |
一般行政管理事务 |
|
|
1,814 |
|
42.9 |
审计事务 |
470 |
573 |
573 |
100.0 |
86.3 |
行政运行 |
|
|
218 |
|
77.3 |
审计业务 |
|
|
37 |
|
53.6 |
事业运行 |
|
|
167 |
|
107.7 |
其他审计事务支出 |
|
|
151 |
|
95.6 |
纪检监察事务 |
1,955 |
2,734 |
2,734 |
100.0 |
113.1 |
行政运行 |
|
|
1,351 |
|
100.7 |
巡视工作 |
|
|
298 |
|
|
事业运行 |
|
|
219 |
|
206.6 |
其他纪检监察事务支出 |
|
|
866 |
|
89.3 |
商贸事务 |
6,538 |
1,194 |
1,194 |
100.0 |
109.2 |
行政运行 |
|
|
243 |
|
104.7 |
招商引资 |
|
|
867 |
|
178.8 |
事业运行 |
|
|
68 |
|
25.4 |
其他商贸事务支出 |
|
|
16 |
|
14.8 |
民族事务 |
148 |
159 |
103 |
64.8 |
1144.4 |
民族工作专项 |
|
|
103 |
|
1144.4 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
其他民族事务支出 |
|
|
0 |
|
|
档案事务 |
|
|
0 |
|
0.0% |
行政运行 |
|
|
0 |
|
0.0% |
民主党派及工商联事务 |
53 |
60 |
60 |
100.0 |
81.1 |
行政运行 |
|
|
51 |
|
85 |
参政议政 |
|
|
0 |
|
0.0 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
|
|
9 |
|
150.0 |
群众团体事务 |
214 |
643 |
643 |
100.0 |
87.1 |
行政运行 |
|
|
237 |
|
70.5 |
一般行政管理事务 |
|
|
34 |
|
53.1 |
其他群众团体事务支出 |
|
|
372 |
|
110.1 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6,539 |
6,750 |
6,750 |
100.0 |
109.3 |
行政运行 |
|
|
718 |
|
13.8 |
专项业务 |
|
|
822 |
|
167.1 |
事业运行 |
|
|
160 |
|
131.1 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
5,050 |
|
1357.5 |
组织事务 |
23,768 |
25,483 |
25,483 |
100.0 |
125.4 |
行政运行 |
|
|
489 |
|
90.2 |
一般行政管理事务 |
|
|
364 |
|
41.4 |
事业运行 |
|
|
83 |
|
115.3 |
其他组织事务支出 |
|
|
24,547 |
|
130.4 |
宣传事务 |
206 |
898 |
896 |
99.8 |
37.5 |
行政运行 |
|
|
227 |
|
53.8 |
一般行政管理事务 |
|
|
50 |
|
100.0 |
事业运行 |
|
|
106 |
|
392.6 |
其他宣传事务支出 |
|
|
513 |
|
27.2 |
统战事务 |
169 |
210 |
210 |
100.0 |
91.3 |
行政运行 |
|
|
136 |
|
72.7 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
其他统战事务支出 |
|
|
74 |
|
172.1 |
其他共产党事务支出 |
54 |
0 |
|
|
|
市场监督管理事务 |
2,240 |
3,181 |
3,181 |
100.0 |
100.3 |
行政运行 |
|
|
2,372 |
|
112.1 |
市场主体管理 |
|
|
20 |
|
23.5 |
市场秩序执法 |
|
|
148 |
|
26.1 |
信息化建设 |
|
|
31 |
|
140.9 |
质量基础 |
|
|
120 |
|
1714.3 |
药品事务 |
|
|
3 |
|
60.0 |
食品安全监管 |
|
|
135 |
|
1687.5 |
事业运行 |
|
|
121 |
|
93.1 |
其他市场监督管理事务 |
|
|
231 |
|
100.0 |
其他一般公共服务支出 |
511 |
0 |
|
|
0.0 |
其他一般公共服务支出 |
|
0 |
|
|
0.0 |
国防支出 |
|
70 |
70 |
100.0 |
59.3 |
国防动员 |
|
70 |
70 |
100.0 |
59.3 |
人民防空 |
|
|
|
|
0 |
民兵 |
|
|
70 |
|
114.8 |
公共安全支出 |
8,917 |
11,276 |
11,220 |
99.5 |
84.1 |
武装警察部队 |
|
|
|
|
0.0 |
其他武装警察部队支出 |
|
|
|
|
0.0 |
公安 |
2,650 |
3,142 |
3,142 |
100.0 |
69.4 |
其他公安支出 |
|
|
3,142 |
|
69.4 |
检察 |
1,495 |
1,733 |
1,711 |
98.7 |
82.5 |
行政运行 |
|
|
1,361 |
|
80.4 |
其他检察支出 |
|
|
350 |
|
91.4 |
法院 |
3,572 |
4,935 |
4,935 |
100.0 |
100.2 |
行政运行 |
|
|
2,369 |
|
94.2 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
案件审判 |
|
|
2,092 |
|
381.8 |
“两庭”建设 |
|
|
90 |
|
18.9 |
其他法院支出 |
|
|
384 |
|
27.7 |
司法 |
1,200 |
1,466 |
1,432 |
97.7 |
85.7 |
行政运行 |
|
|
824 |
|
89.8 |
基层司法业务 |
|
|
120 |
|
108.1 |
普法宣传 |
|
|
14 |
|
70.0 |
公共法律服务 |
|
|
184 |
|
116.5 |
社区矫正 |
|
|
111 |
|
70.7 |
事业运行 |
|
|
30 |
|
115.4 |
其他司法支出 |
|
|
149 |
|
53.0 |
其他公共安全支出(款) |
|
|
|
|
|
国家司法救助支出 |
|
|
|
|
|
其他公共安全支出(项) |
|
|
|
|
|
教育支出 |
150,316 |
163,186 |
159,088 |
97.5 |
103.2 |
教育管理事务 |
3,495 |
4,371 |
4,370 |
100.0 |
128.8 |
行政运行 |
|
|
494 |
|
80.7 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
其他教育管理事务支出 |
|
|
3,876 |
|
143.1 |
普通教育 |
143,902 |
155,699 |
151,619 |
97.4 |
104.5 |
学前教育 |
|
|
4,466 |
|
185.3 |
小学教育 |
|
|
68,388 |
|
91 |
初中教育 |
|
|
37,698 |
|
96.4 |
高中教育 |
|
|
11,399 |
|
100 |
其他普通教育支出 |
|
|
29,668 |
|
174.6 |
职业教育 |
1,242 |
2,331 |
2,316 |
99.4 |
122.3 |
中等职业教育 |
|
|
2,133 |
|
113.7 |
其他职业教育支出 |
|
|
183 |
|
1,016.7 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
成人教育 |
24 |
25 |
25 |
100.0 |
108.7 |
其他成人教育支出 |
|
|
25 |
|
108.7 |
特殊教育 |
25 |
34 |
32 |
94.1 |
246.2 |
其他特殊教育支出 |
|
|
32 |
|
246.2 |
进修及培训 |
226 |
490 |
490 |
100.0 |
111.4 |
干部教育 |
|
|
264 |
|
88.9 |
培训支出 |
|
|
226 |
|
158.0 |
教育费附加安排的支出 |
1,232 |
100 |
100 |
100.0 |
3.3 |
其他教育费附加安排的支出 |
|
|
100 |
|
3.3 |
其他教育支出(款) |
170 |
136 |
136 |
100.0 |
75.6 |
其他教育支出(项) |
|
|
136 |
|
75.6 |
科学技术支出 |
12,333 |
28,064 |
28,064 |
100.0 |
89.0 |
科学技术管理事务 |
139 |
259 |
259 |
100.0 |
116.1 |
行政运行 |
|
|
164 |
|
99.4 |
其他科学技术管理事务支出 |
|
|
95 |
|
163.8 |
应用研究 |
12,037 |
14,383 |
14,383 |
100.0 |
88.1 |
其他应用研究支出 |
|
|
14,383 |
|
88.1 |
技术研究与开发 |
|
13,123 |
13,123 |
100.0 |
156.4 |
其他技术研究与开发支出 |
|
|
13,123 |
|
156.4 |
科技条件与服务 |
|
11 |
11 |
|
|
其他科技条件与服务支出 |
|
|
11 |
|
|
科学技术普及 |
76 |
137 |
137 |
100.0 |
139.8 |
机构运行 |
|
|
89 |
|
120.3 |
其他科学技术普及支出 |
|
|
48 |
|
200.0 |
其他科学技术支出 |
81 |
151 |
151 |
100.0 |
2.3 |
其他科学技术支出 |
|
|
151 |
|
2.3 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,158 |
2,627 |
2,560 |
97.4 |
78.3 |
文化和旅游 |
1,827 |
2,379 |
2,312 |
97.2 |
95.6 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
行政运行 |
|
|
609 |
|
59.6 |
图书馆 |
|
|
51 |
|
85.0 |
艺术表演团体 |
|
|
592 |
|
141.3 |
文化活动 |
|
|
23 |
|
127.8 |
群众文化 |
|
|
313 |
|
87.7 |
文化创作与保护 |
|
|
20 |
|
1000.0 |
旅游宣传 |
|
|
250 |
|
140.4 |
其他文化和旅游支出 |
|
|
454 |
|
124.7 |
文物 |
0 |
10 |
10 |
100.0 |
66.7 |
文物保护 |
|
|
10 |
|
66.7 |
体育 |
141 |
142 |
142 |
100.0 |
177.5 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
体育竞赛 |
|
|
77 |
|
770.0 |
群众体育 |
|
|
65 |
|
125.0 |
其他体育支出 |
|
|
|
|
|
新闻出版电影 |
70 |
0 |
|
|
|
其他新闻出版电影支出 |
|
|
|
|
|
广播电视 |
20 |
16 |
16 |
100.0 |
|
广播 |
|
|
16 |
|
|
其他文化体育与传媒支出 |
100 |
80 |
80 |
100.0 |
10.6 |
宣传文化发展专项支出 |
|
|
|
|
|
其他文化体育与传媒支出 |
|
|
80 |
|
10.6 |
社会保障和就业支出 |
161,648 |
152,882 |
148,254 |
97.0 |
101.2 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,412 |
1,827 |
1,827 |
100.0 |
83.7 |
行政运行 |
|
|
349 |
|
84.5 |
劳动保障监察 |
|
|
|
|
|
就业管理事务 |
|
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
349 |
|
|
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
信息化建设 |
|
|
31 |
|
64.6 |
社会保险经办机构 |
|
|
|
|
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
|
|
|
|
劳动人事争议调解仲裁 |
|
|
|
|
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
1,098 |
|
78.9 |
民政管理事务 |
1,247 |
1,079 |
1,079 |
100.0 |
62.8 |
行政运行 |
|
|
293 |
|
83.5 |
行政区划和地名管理 |
|
|
17 |
|
141.7 |
基层政权建设和社区治理 |
|
|
42 |
|
107.7 |
其他民政管理事务支出 |
|
|
727 |
|
55.2 |
行政事业单位离退休 |
63,104 |
43,734 |
43,734 |
100.0 |
143.0 |
行政单位离退休 |
|
|
1,354 |
|
83.7 |
事业单位离退休 |
|
|
4,290 |
|
103.9 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
14,670 |
|
98.7 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
10,390 |
|
1063.5 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
|
|
13,030 |
|
144.8 |
就业补助 |
1,938 |
2,050 |
1,692 |
82.5 |
54.7 |
就业创业服务补贴 |
|
|
31 |
|
|
职业培训补贴 |
|
|
10 |
|
|
其他就业补助支出 |
|
|
1,651 |
|
53.4 |
抚恤 |
10,035 |
10,835 |
10,273 |
94.8 |
119.0 |
死亡抚恤 |
|
|
103 |
|
|
在乡复员、退伍军人生活补助 |
|
|
667 |
|
490.4 |
优抚事业单位支出 |
|
|
|
|
|
义务兵优待 |
|
|
2,850 |
|
132.7 |
其他优抚支出 |
|
|
6,653 |
|
107.6 |
退役安置 |
1,328 |
1,505 |
1,231 |
81.8 |
115.9 |
退役士兵安置 |
|
|
776 |
|
135.4 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
军队移交政府的离退休人员安置 |
|
|
165 |
|
131.0 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
|
|
2 |
|
200.0 |
退役士兵管理教育 |
|
|
2 |
|
1.7 |
军队转业干部安置 |
|
|
160 |
|
216.2 |
其他退役安置支出 |
|
|
126 |
|
74.1 |
社会福利 |
2,788 |
2,715 |
2,715 |
100.0 |
78.7 |
儿童福利 |
|
|
1,378 |
|
172.3 |
老年福利 |
|
|
55 |
|
3.9 |
殡葬 |
|
|
506 |
|
223.9 |
社会福利事业单位 |
|
|
201 |
|
42.1 |
养老服务 |
|
|
575 |
|
104.4 |
残疾人事业 |
2,196 |
3,288 |
2,815 |
85.6 |
70.6 |
行政运行 |
|
|
60 |
|
96.8 |
残疾人康复 |
|
|
271 |
|
69.1 |
残疾人就业和扶贫 |
|
|
|
|
|
残疾人生活和护理补贴 |
|
|
2,484 |
|
96.0 |
其他残疾人事业支出 |
|
|
|
|
|
红十字事业 |
9 |
7 |
7 |
100.0 |
70.0 |
其他红十字事业支出 |
|
|
7 |
|
70.0 |
最低生活保障 |
12,375 |
28,826 |
25,931 |
90.0 |
99.5 |
城市最低生活保障金支出 |
|
|
1,672 |
|
67.9 |
农村最低生活保障金支出 |
|
|
24,259 |
|
102.8 |
临时救助 |
174 |
168 |
165 |
98.2 |
30.6 |
临时救助支出 |
|
|
122 |
|
23.2 |
流浪乞讨人员救助支出 |
|
|
43 |
|
286.7 |
特困人员救助供养 |
18,771 |
4,383 |
4,325 |
98.7 |
105.7 |
农村特困人员救助供养支出 |
|
|
4,325 |
|
105.7 |
其他生活救助 |
26 |
96 |
96 |
100.0 |
11.4 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
其他城市生活救助 |
|
|
26 |
|
|
其他农村生活救助 |
|
|
70 |
|
8.3 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
34,936 |
35,346 |
35,346 |
100.0 |
108.8 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
|
|
118 |
|
|
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
|
|
35,228 |
|
108.4 |
退役军人管理事务 |
10,044 |
11,135 |
11,130 |
100.0 |
105.5 |
行政运行 |
|
|
140 |
|
79.1 |
拥军优属 |
|
|
6 |
|
54.5 |
事业运行 |
|
|
430 |
|
377.2 |
其他退役军人事务管理支出 |
|
|
10,554 |
|
103.0 |
财政代缴社会保险费支出 |
0 |
4854 |
4,854 |
|
1618.0 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
|
|
327 |
|
109.0 |
财政代缴其他社会保险费支出 |
|
|
4,527 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1,265 |
1,034 |
1,034 |
100.0 |
6.1 |
其他社会保障和就业支出 |
|
|
1,034 |
|
6.1 |
卫生健康支出 |
59,783 |
77,457 |
73,605 |
95.0 |
121.7 |
卫生健康管理事务 |
3,046 |
3,940 |
3,940 |
100.0 |
98.7 |
行政运行 |
|
|
1,798 |
|
213 |
其他卫生健康管理事务支出 |
|
|
2,142 |
|
68.1 |
公立医院 |
2,060 |
1,476 |
1,476 |
100.0 |
102.6 |
综合医院 |
|
|
237 |
|
1975.0 |
中医(民族)医院 |
|
|
918 |
|
95.6 |
其他公立医院支出 |
|
|
321 |
|
68.9 |
基层医疗卫生机构 |
5,660 |
6,918 |
6,918 |
100.0 |
117.1 |
城市社区卫生机构 |
|
|
530 |
|
109.5 |
乡镇卫生院 |
|
|
4,287 |
|
112.7 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
|
|
2,101 |
|
129.9 |
公共卫生 |
15,598 |
37,317 |
34,584 |
92.7 |
200.3 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
疾病预防控制机构 |
|
|
322 |
|
91.5 |
卫生监督机构 |
|
|
256 |
|
91.8 |
妇幼保健机构 |
|
|
152 |
|
86.9 |
基本公共卫生服务 |
|
|
16,798 |
|
256.9 |
重大公共卫生专项 |
|
|
339 |
|
249.3 |
突发公共卫生事件应急处理 |
|
|
16,703 |
|
188.2 |
其他公共卫生支出 |
|
|
14 |
|
1.5 |
中医药 |
89 |
472 |
212 |
44.9 |
95.9 |
中医(民族医)药专项 |
|
|
|
|
|
其他中医药支出 |
|
|
212 |
|
4240.0 |
计划生育事务 |
2,243 |
1,451 |
1,448 |
99.8 |
60.1 |
计划生育机构 |
|
|
|
|
|
计划生育服务 |
|
|
1,021 |
|
112.3 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
427 |
|
28.5 |
行政事业单位医疗 |
10,571 |
9,688 |
9,688 |
100.0 |
94.2 |
行政单位医疗 |
|
|
1,627 |
|
97.7 |
事业单位医疗 |
|
|
7,803 |
|
101.6 |
公务员医疗补助 |
|
|
2 |
|
2.2 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
256 |
|
30.3 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
11,340 |
7,537 |
7,537 |
100.0 |
60 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
|
|
7,537 |
|
63.1 |
医疗救助 |
8,203 |
7,398 |
6,878 |
93.0 |
129.9 |
城乡医疗救助 |
|
|
4,573 |
|
760.9 |
疾病应急救助 |
|
|
69 |
|
54.3 |
其他医疗救助支出 |
|
|
2,236 |
|
49.0 |
优抚对象医疗 |
373 |
410 |
241 |
58.8 |
117.0 |
优抚对象医疗补助 |
|
|
241 |
|
117.0 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
医疗保障管理事务 |
600 |
722 |
555 |
76.9 |
66.8 |
行政运行 |
|
|
198 |
|
82.8 |
医疗保障政策管理 |
|
|
13 |
|
100.0 |
医疗保障经办事务 |
|
|
17 |
|
9.2 |
事业运行 |
|
|
275 |
|
122.2 |
其他医疗保障管理事务支出 |
|
|
52 |
|
30.6 |
其他卫生健康支出 |
|
128 |
128 |
100.0 |
166.2 |
其他卫生健康支出 |
|
|
128 |
|
166.2 |
节能环保支出 |
6,257 |
5,905 |
5,591 |
94.7 |
74.5 |
环境保护管理事务 |
1,253 |
1,354 |
1,354 |
100.0 |
58.3 |
行政运行 |
|
|
66 |
|
89.2 |
其他环境保护管理事务支出 |
|
|
1,288 |
|
57.3 |
环境监测与监察 |
|
27 |
27 |
100.0 |
|
建设项目环评审查与监督 |
|
|
27 |
|
|
污染防治 |
5,004 |
4,155 |
4,116 |
99.1 |
79.4 |
大气 |
|
|
2,178 |
|
114.8 |
水体 |
|
|
1,558 |
|
160.0 |
土壤 |
|
|
37 |
|
|
其他污染防治支出 |
|
|
343 |
|
14.8 |
自然生态保护 |
|
94 |
94 |
100.0 |
|
农村环境保护 |
|
|
94 |
|
|
污染减排 |
|
275 |
|
|
|
大气 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
15,315 |
10,815 |
10,326 |
95.5 |
21.7 |
城乡社区管理事务 |
10,743 |
6,211 |
6,211 |
100.0 |
82.7 |
行政运行 |
|
|
983 |
|
93.9 |
一般行政管理事务 |
|
|
27 |
|
100.0 |
城管执法 |
|
|
4,588 |
|
89.2 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
640 |
|
49.3 |
城乡社区规划与管理(款) |
|
100 |
100 |
100.0 |
|
城乡社区规划与管理(项) |
|
|
100 |
|
|
城乡社区公共设施 |
2212 |
2,583 |
2,220 |
85.9 |
6.9 |
小城镇基础设施建设 |
|
|
50 |
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
2,170 |
|
6.7 |
城乡社区环境卫生(款) |
2,360 |
1,771 |
1,645 |
92.9 |
25.4 |
城乡社区环境卫生(项) |
|
|
1,645 |
|
25.4 |
其他城乡社区支出 |
|
150 |
150 |
100.0 |
11.9 |
其他城乡社区支出 |
|
|
150 |
|
11.9 |
农林水支出 |
73,851 |
158,573 |
118,436 |
74.7 |
100.1 |
农业农村 |
45,429 |
108,158 |
71,272 |
65.9 |
97.3 |
行政运行 |
|
|
1,442 |
|
69.9 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
1,900 |
|
108.1 |
科技转化与推广服务 |
|
|
534 |
|
|
病虫害控制 |
|
|
1,636 |
|
63.2 |
农产品质量安全 |
|
|
57 |
|
142.5 |
行业业务管理 |
|
|
50 |
|
|
统计监测与信息服务 |
|
|
|
|
|
防灾救灾 |
|
|
202 |
|
98.5 |
农业结构调整补贴 |
|
|
86 |
|
100.0 |
农业生产发展 |
|
|
35,394 |
|
142 |
农村合作经济 |
|
|
902 |
|
17 |
农村社会事业 |
|
|
1,019 |
|
40.6 |
农业资源保护修复与利用 |
|
|
19 |
|
158.3 |
渔业发展 |
|
|
101 |
|
62.7 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
|
|
83 |
|
|
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
农田建设 |
|
|
6,043 |
|
26.9 |
其他农业支出 |
|
|
21,804 |
|
197.1 |
林业和草原 |
157 |
332 |
275 |
82.8 |
174.1 |
森林资源培育 |
|
|
53 |
|
265 |
林业草原防灾减灾 |
|
|
20 |
|
166.7 |
森林资源管理 |
|
|
|
|
|
动植物保护 |
|
|
|
|
|
执法与监督 |
|
|
|
|
|
行业业务管理 |
|
|
87 |
|
310.7 |
其他林业和草原支出 |
|
|
115 |
|
117.3 |
水利 |
3,276 |
3,674 |
2,856 |
77.7 |
149.7 |
行政运行 |
|
|
521 |
|
108.1 |
水利工程建设 |
|
|
525 |
|
132.9 |
水利工程运行与维护 |
|
|
72 |
|
44.7 |
水资源节约管理与保护 |
|
|
67 |
|
134.0 |
防汛 |
|
|
679 |
|
|
抗旱 |
|
|
|
|
|
江河湖库水系综合整治 |
|
|
|
|
|
农村人畜饮水 |
|
|
264 |
|
|
其他水利支出 |
|
|
728 |
|
88.8 |
扶贫 |
19,499 |
43,868 |
42,307 |
96.4 |
104.7 |
行政运行 |
|
|
130 |
|
84.4 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
农村基础设施建设 |
|
|
12,758 |
|
424.4 |
生产发展 |
|
|
17,427 |
|
188.1 |
社会发展 |
|
|
330 |
|
|
贷款奖补和贴息 |
|
|
225 |
|
|
扶贫事业机构 |
|
|
1,025 |
|
84.2 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
其他扶贫支出 |
|
|
10,412 |
|
39 |
农村综合改革 |
4,198 |
1,302 |
620 |
47.6 |
48.6 |
对村级一事一议的补助 |
|
|
|
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
|
|
|
|
对村集体经济组织的补助 |
|
|
620 |
|
78.5 |
其他农村综合改革支出 |
|
|
|
|
|
普惠金融发展支出 |
1,261 |
1,183 |
1,050 |
88.8 |
106.4 |
支持农村金融机构 |
|
|
193 |
|
|
农业保险保费补贴 |
|
|
407 |
|
98.8 |
创业担保贷款贴息 |
|
|
409 |
|
296.4 |
其他普惠金融发展支出 |
|
|
41 |
|
9.4 |
目标价格补贴 |
|
|
|
|
|
棉花目标价格补贴 |
|
|
|
|
|
其他农林水支出 |
31 |
56 |
56 |
100.0 |
2800.0 |
其他农林水支出 |
|
|
56 |
|
2800.0 |
交通运输支出 |
7,675 |
13,706 |
10,696 |
78.0 |
141.8 |
公路水路运输 |
7,643 |
8,303 |
5,651 |
68.1 |
102.4 |
行政运行 |
|
|
604 |
|
104.3 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
公路建设 |
|
|
1,089 |
|
72.2 |
公路养护 |
|
|
2,674 |
|
142.8 |
公路和运输安全 |
|
|
13 |
|
|
公路运输管理 |
|
|
193 |
|
193.0 |
公路和运输技术标准化建设 |
|
|
|
|
|
海事管理 |
|
|
28 |
|
93.3 |
其他公路水路运输支出 |
|
|
1,050 |
|
105.1 |
成品油价格改革对交通运输的补贴 |
|
|
|
|
|
成品油价格改革补贴其他支出 |
|
|
|
|
|
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
邮政业支出 |
32 |
26 |
26 |
100.0 |
260.0 |
其他邮政业支出 |
|
|
26 |
|
260.0 |
车辆购置税支出 |
|
3,616 |
3,616 |
100.0 |
382.2 |
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 |
|
|
29 |
|
4.9 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
|
|
3,587 |
|
1021.9 |
其他交通运输支出 |
|
1,761 |
1,403 |
79.7 |
8768.8 |
公共交通运营补助 |
|
|
510 |
|
|
其他交通运输支出(项) |
|
|
893 |
|
5581.3 |
资源勘探工业信息等支出 |
236 |
2,968 |
2,968 |
100.0 |
101 |
制造业 |
|
|
|
|
|
医药制造业 |
|
|
|
|
|
其他制造业支出 |
|
|
|
|
|
工业和信息产业监管 |
40 |
1,268 |
1,268 |
100.0 |
119.3 |
其中:行政运行 |
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
30 |
|
65.2 |
产业发展 |
|
|
1238 |
|
121.7 |
工业和信息产业支持 |
|
|
|
|
|
支持中小企业发展和管理支出 |
196 |
798 |
798 |
100.0 |
85.4 |
行政运行 |
|
|
305 |
|
99.7 |
中小企业发展专项 |
|
|
355 |
|
118.3 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
|
|
138 |
|
42.1 |
其他资源勘探信息等支出 |
|
902 |
902 |
100.0 |
110.8 |
其他资源勘探信息等支出 |
|
|
902 |
|
110.8 |
商业服务业等支出 |
640 |
1,955 |
1,955 |
100.0 |
12.5 |
商业流通事务 |
480 |
1,399 |
1,399 |
100.0 |
57.4 |
一般行政管理事务 |
|
|
696 |
|
0.0 |
事业运行 |
|
|
299 |
|
102 |
其他商业流通事务支出 |
|
|
404 |
|
18.9 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
涉外发展服务支出 |
136 |
168 |
168 |
100.0 |
37.3 |
其他涉外发展服务支出 |
|
|
168 |
|
37.3 |
其他商业服务业等支出 |
24 |
388 |
388 |
100.0 |
3.0 |
其他商业服务业等支出(项) |
|
|
388 |
|
3.0 |
金融支出 |
384 |
1,163 |
1,163 |
100.0 |
182.6 |
金融部门行政支出 |
|
4 |
4 |
100.0 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
4 |
|
|
金融部门监管支出 |
30 |
0 |
|
|
|
金融部门其他监管支出 |
|
|
|
|
|
金融发展支出 |
354 |
980 |
980 |
|
579.9 |
其他金融发展支出 |
|
|
980 |
|
579.9 |
其他金融支出(款) |
|
179 |
179 |
100.0 |
38.2 |
其他金融支出(项) |
|
|
179 |
|
38.2 |
自然资源海洋气象等支出 |
415 |
392 |
392 |
100.0 |
63.9 |
自然资源事务 |
344 |
301 |
301 |
100.0 |
56.1 |
行政运行 |
|
|
3 |
|
0.8 |
自然资源规划及管理 |
|
|
36 |
|
|
自然资源利用与保护 |
|
|
149 |
|
|
地质矿产资源与环境调查 |
|
|
102 |
|
1700.0 |
其他自然资源事务支出 |
|
|
11 |
|
7.3 |
气象事务 |
71 |
91 |
91 |
100.0 |
119.7 |
气象事业机构 |
|
|
36 |
|
94.7 |
气象服务 |
|
|
45 |
|
118.4 |
其他气象事务支出 |
|
|
10 |
|
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
22,968 |
31,633 |
27,847 |
88.0 |
103.7 |
保障性安居工程支出 |
9,776 |
17,566 |
13,780 |
78.4 |
231.6 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
廉租住房 |
|
|
|
|
|
棚户区改造 |
|
|
3,761 |
|
76.3 |
农村危房改造 |
|
|
636 |
|
132.8 |
保障性住房租金补贴 |
|
|
3,212 |
|
5265.6 |
老旧小区改造 |
|
|
2,086 |
|
432.8 |
其他保障性安居工程支出 |
|
|
4,085 |
|
|
住房改革支出 |
13,192 |
14,042 |
14,042 |
100.0 |
67.2 |
住房公积金 |
|
|
11,243 |
|
61.6 |
提租补贴 |
|
|
2,799 |
|
105.8 |
城乡社区住宅 |
|
25 |
25 |
100.0 |
|
其他城乡社区住宅支出 |
|
|
25 |
|
|
粮油物资储备支出 |
230 |
188 |
188 |
100.0 |
11.5 |
粮油事务 |
10 |
38 |
38 |
100.0 |
2.6 |
其他粮油事务支出 |
|
|
38 |
|
2.6 |
粮油储备 |
220 |
150 |
150 |
100.0 |
82.9 |
储备粮油补贴 |
|
|
|
|
|
其他粮油储备支出 |
|
|
150 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,979 |
3,374 |
2,643 |
78.3 |
84.6 |
应急管理事务 |
465 |
533 |
443 |
83.1 |
53.1 |
行政运行 |
|
|
247 |
|
111.8 |
灾害风险防治 |
|
|
46 |
|
575.0 |
安全监管 |
|
|
|
|
|
应急救援 |
|
|
45 |
|
11.5 |
事业运行 |
|
|
105 |
|
101.9 |
消防事务 |
873 |
1,540 |
1,540 |
100.0 |
135.0 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
消防应急救援 |
|
|
1,540 |
|
1925.0 |
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
其他消防事务支出 |
|
|
|
|
|
自然灾害防治 |
27 |
32 |
29 |
90.6 |
58.0 |
其他自然灾害防治支出 |
|
|
29 |
|
|
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
614 |
1,269 |
631 |
49.7 |
57.4 |
自然灾害救灾补助 |
|
|
631 |
|
57.4 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
|
|
|
|
|
其他灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
其他灾害防治及应急管理支出(项) |
|
|
|
|
|
预备费 |
4500 |
|
|
|
|
其他支出(类) |
40,216 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
13,370 |
13368 |
13,368 |
|
100.0 |
地方政府一般债务付息支出 |
|
13,368 |
13,368 |
100.0 |
100.0 |
地方政府一般债券付息支出 |
|
|
13,368 |
|
100.0 |
债务发行费用支出 |
120 |
62 |
62 |
100.0 |
144.2 |
地方政府一般债务发行费用支出 |
|
|
62 |
|
144.2 |
支出合计 |
646,839 |
749,782 |
688,556 |
91.8 |
95.2 |
亳州市谯城区2022年区一般公共预算基本支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
||||||||||||
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
||||||||||||
一、机关工资福利支出 |
|
|
47185 |
|
113.4 |
||||||||||||
工资奖金津补贴 |
|
|
23744 |
|
192.2 |
||||||||||||
社会保障缴费 |
|
|
6809 |
|
208.5 |
||||||||||||
住房公积金 |
|
|
2272 |
|
26.4 |
||||||||||||
其他工资福利支出 |
|
|
14360 |
|
82.6 |
||||||||||||
二、机关商品和服务支出 |
|
|
64524 |
|
74.7 |
||||||||||||
办公经费 |
|
|
28236 |
|
55.2 |
||||||||||||
会议费 |
|
|
245 |
|
43.5 |
||||||||||||
培训费 |
|
|
851 |
|
134.2 |
||||||||||||
专用材料购置费 |
|
|
8881 |
|
566.8 |
||||||||||||
委托业务费 |
|
|
10033 |
|
106.1 |
||||||||||||
公务接待费 |
|
|
142 |
|
75.5 |
||||||||||||
因公出国(境)费用 |
|
|
0 |
|
|
||||||||||||
公务用车运行维护费 |
|
|
887 |
|
94 |
||||||||||||
维修(护)费 |
|
|
5424 |
|
378 |
||||||||||||
其他商品和服务支出 |
|
|
9825 |
|
48.1 |
||||||||||||
三、机关资本性支出(一) |
|
|
116746 |
|
132.2 |
||||||||||||
房屋建筑物购建 |
|
|
112 |
|
23.5 |
||||||||||||
基础设施建设 |
|
|
43035 |
|
99.9 |
||||||||||||
公务用车购置 |
|
|
60 |
|
20.2 |
||||||||||||
设备购置 |
|
|
1751 |
|
115.3 |
||||||||||||
大型修缮 |
|
|
21 |
|
|
||||||||||||
其他资本性支出 |
|
|
71767 |
|
167.2 |
||||||||||||
四、机关资本性支出(二) |
|
|
914 |
|
19.6 |
||||||||||||
基础设施建设 |
|
|
835 |
|
24.3 |
||||||||||||
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
||||||||||||
设备购置 |
|
|
79 |
|
|
||||||||||||
大型修缮 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
172344 |
|
134.0 |
||||||||||||
工资福利支出 |
|
|
161552 |
|
129.0 |
||||||||||||
商品和服务支出 |
|
|
10792 |
|
346.3 |
||||||||||||
其他对事业单位补助 |
|
|
|
|
0 |
||||||||||||
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
506 |
|
5.1 |
||||||||||||
资本性支出(一) |
|
|
506 |
|
5.1 |
||||||||||||
七、对企业补助 |
|
|
40368 |
|
52.9 |
||||||||||||
费用补贴 |
|
|
1655 |
|
21.4 |
||||||||||||
利息补贴 |
|
|
432 |
|
51.9 |
||||||||||||
其他对企业补助 |
|
|
38281 |
|
56.5 |
||||||||||||
八、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
对企业资本性支出(一) |
|
|
|
|
|
||||||||||||
九、对个人和家庭的补助 |
|
|
175482 |
|
83.3 |
||||||||||||
社会福利和救助 |
|
|
62219 |
|
53.0 |
||||||||||||
助学金 |
|
|
1078 |
|
133.4 |
||||||||||||
个人农业生产补贴 |
|
|
28196 |
|
102.8 |
||||||||||||
离退休费 |
|
|
3817 |
|
99.2 |
||||||||||||
其他对个人和家庭补助 |
|
|
80172 |
|
131.0 |
||||||||||||
十、对社会保障基金补助 |
|
|
55913 |
|
103.4 |
||||||||||||
对社会保险基金补助 |
|
|
55913 |
|
103.4 |
||||||||||||
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
13430 |
|
100.1 |
||||||||||||
国内债务付息 |
|
|
13368 |
|
100.0 |
||||||||||||
国内债务发行费用 |
|
|
62 |
|
144.2 |
||||||||||||
十二、其他支出 |
|
|
1144 |
|
51.0 |
||||||||||||
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
627 |
|
269.1 |
||||||||||||
其他支出 |
|
|
517 |
|
25.7 |
||||||||||||
支出合计 |
|
|
688556 |
|
95.2 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
亳州市谯城区2022年一般公共预算上级税收返还和转移支付支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
项 目 |
2022年决算数 |
||||||||||||||||
一、返还性支出 |
9,144 |
||||||||||||||||
所得税基数返还支出 |
1,195 |
||||||||||||||||
增值税税收返还支出 |
1,144 |
||||||||||||||||
消费税税收返还支出 |
0 |
||||||||||||||||
增值税“五五分享”税收返还支出 |
6,805 |
||||||||||||||||
二、一般性转移支付 |
409,728 |
||||||||||||||||
体制补助支出 |
49,685 |
||||||||||||||||
均衡性转移支付支出 |
58,279 |
||||||||||||||||
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
33,896 |
||||||||||||||||
结算补助支出 |
14,233 |
||||||||||||||||
产粮(油)大县奖励资金支出 |
6,173 |
||||||||||||||||
固定数额补助支出 |
67 |
||||||||||||||||
革命老区转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
贫困地区转移支付支出 |
10,354 |
||||||||||||||||
国防共同财政事权转移支付收入 |
15 |
||||||||||||||||
公共安全共同财政事权转移支付支出 |
1,577 |
||||||||||||||||
教育共同财政事权转移支付支出 |
27,409 |
||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 |
587 |
||||||||||||||||
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 |
58,297 |
||||||||||||||||
医疗卫生共同财政事权转移支付支出 |
16,946 |
||||||||||||||||
节能环保共同财政事权转移支付支出 |
275 |
||||||||||||||||
农林水共同财政事权转移支付支出 |
61,388 |
||||||||||||||||
交通运输共同财政事权转移支付支出 |
9,809 |
||||||||||||||||
金融共同财政事权转移支付收入 |
92 |
||||||||||||||||
住房保障共同财政事权转移支付支出 |
8,196 |
||||||||||||||||
项 目 |
2022年决算数 |
||||||||||||||||
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |
728 |
||||||||||||||||
增值税留抵退税转移支付收入 |
7,326 |
||||||||||||||||
其他退税减税降费转移支付收入 |
10,560 |
||||||||||||||||
补充县区财力转移支付收入 |
21,778 |
||||||||||||||||
其他一般性转移支付支出 |
12,058 |
||||||||||||||||
三、专项转移支付 |
39,344 |
||||||||||||||||
一般公共服务 |
663 |
||||||||||||||||
国防 |
0 |
||||||||||||||||
公共安全 |
0 |
||||||||||||||||
教育 |
675 |
||||||||||||||||
科学技术 |
1,092 |
||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒 |
1,092 |
||||||||||||||||
社会保障和就业 |
1,022 |
||||||||||||||||
卫生健康 |
321 |
||||||||||||||||
节能环保 |
4,565 |
||||||||||||||||
城乡社区 |
769 |
||||||||||||||||
农林水 |
21,574 |
||||||||||||||||
交通运输 |
0 |
||||||||||||||||
资源勘探信息等 |
2,395 |
||||||||||||||||
商业服务业等 |
691 |
||||||||||||||||
金融 |
479 |
||||||||||||||||
自然资源海洋气象等 |
207 |
||||||||||||||||
住房保障 |
3,797 |
||||||||||||||||
粮油物资储备 |
0 |
||||||||||||||||
灾害防治及应急管理 |
2 |
||||||||||||||||
其他支出 |
0 |
||||||||||||||||
合 计 |
458,216 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
亳州市谯城区2022年一般公共预算对下税收返还和转移支付支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
项 目 |
2022年决算数 |
||||||||||||||||
一、返还性支出 |
0 |
||||||||||||||||
所得税基数返还支出 |
0 |
||||||||||||||||
增值税税收返还支出 |
0 |
||||||||||||||||
消费税税收返还支出 |
0 |
||||||||||||||||
增值税“五五分享”税收返还支出 |
0 |
||||||||||||||||
二、一般性转移支付 |
0 |
||||||||||||||||
体制补助支出 |
0 |
||||||||||||||||
均衡性转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
县级基本财力保障机制奖补资金支出 |
0 |
||||||||||||||||
结算补助支出 |
0 |
||||||||||||||||
资源枯竭型城市转移支付补助支出 |
0 |
||||||||||||||||
产粮(油)大县奖励资金支出 |
0 |
||||||||||||||||
重点生态功能区转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
固定数额补助支出 |
0 |
||||||||||||||||
革命老区转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
贫困地区转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
公共安全共同财政事权转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
教育共同财政事权转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
医疗卫生共同财政事权转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
节能环保共同财政事权转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
农林水共同财政事权转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
交通运输共同财政事权转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
住房保障共同财政事权转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
项 目 |
2022年决算数 |
||||||||||||||||
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
其他共同财政事权转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
其他一般性转移支付支出 |
0 |
||||||||||||||||
三、专项转移支付 |
0 |
||||||||||||||||
一般公共服务 |
0 |
||||||||||||||||
国防 |
0 |
||||||||||||||||
公共安全 |
0 |
||||||||||||||||
教育 |
0 |
||||||||||||||||
科学技术 |
0 |
||||||||||||||||
文化旅游体育与传媒 |
0 |
||||||||||||||||
社会保障和就业 |
0 |
||||||||||||||||
卫生健康 |
0 |
||||||||||||||||
节能环保 |
0 |
||||||||||||||||
城乡社区 |
0 |
||||||||||||||||
农林水 |
0 |
||||||||||||||||
交通运输 |
0 |
||||||||||||||||
资源勘探信息等 |
0 |
||||||||||||||||
商业服务业等 |
0 |
||||||||||||||||
金融 |
0 |
||||||||||||||||
自然资源海洋气象等 |
0 |
||||||||||||||||
住房保障 |
0 |
||||||||||||||||
粮油物资储备 |
0 |
||||||||||||||||
灾害防治及应急管理 |
0 |
||||||||||||||||
其他支出 |
0 |
||||||||||||||||
合 计 |
0 |
||||||||||||||||
我区2022年没有发生对下级返还、转移支付,故本表无数据 |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
关于亳州市谯城区2022年一般公共预算对下税收 返还和转移支付支出决算的说明
由于谯城区下辖的24个乡镇办事处未作为地方的一级政府财政管理,而是作为区级预算单位对待,故我区2022年没有发生对下级税收返还、一般性转移支付和专项转移支付。
谯城区2022年一般公共预算对下税收返还分地区决算表 |
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|
单位:万元 |
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地 区 |
2022年决算数 |
||||||||||||||||
十八里镇 |
0 |
||||||||||||||||
双沟镇 |
0 |
||||||||||||||||
十河镇 |
0 |
||||||||||||||||
淝河镇 |
0 |
||||||||||||||||
古城镇 |
0 |
||||||||||||||||
龙扬镇 |
0 |
||||||||||||||||
立德镇 |
0 |
||||||||||||||||
大杨镇 |
0 |
||||||||||||||||
城父镇 |
0 |
||||||||||||||||
沙土镇 |
0 |
||||||||||||||||
观堂镇 |
0 |
||||||||||||||||
谯东镇 |
0 |
||||||||||||||||
五马镇 |
0 |
||||||||||||||||
颜集镇 |
0 |
||||||||||||||||
芦庙镇 |
0 |
||||||||||||||||
华佗镇 |
0 |
||||||||||||||||
古井镇 |
0 |
||||||||||||||||
魏岗镇 |
0 |
||||||||||||||||
牛集镇 |
|
||||||||||||||||
张店乡 |
0 |
||||||||||||||||
赵桥乡 |
0 |
||||||||||||||||
薛阁办 |
0 |
||||||||||||||||
汤陵办 |
0 |
||||||||||||||||
花戏楼办 |
0 |
||||||||||||||||
合计 |
0 |
||||||||||||||||
我区2022年没有发生对下级税收返还,故本表无数据。
|
|||||||||||||||||
亳州市谯城区2022年一般公共预算对下一般性转移支付分地区决算表 |
|||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
地 区 |
2022年决算数 |
||||||||||||||||
十八里镇 |
0 |
||||||||||||||||
双沟镇 |
0 |
||||||||||||||||
十河镇 |
0 |
||||||||||||||||
淝河镇 |
0 |
||||||||||||||||
古城镇 |
0 |
||||||||||||||||
龙扬镇 |
0 |
||||||||||||||||
立德镇 |
0 |
||||||||||||||||
大杨镇 |
0 |
||||||||||||||||
城父镇 |
0 |
||||||||||||||||
沙土镇 |
0 |
||||||||||||||||
观堂镇 |
0 |
||||||||||||||||
谯东镇 |
0 |
||||||||||||||||
五马镇 |
0 |
||||||||||||||||
颜集镇 |
0 |
||||||||||||||||
芦庙镇 |
0 |
||||||||||||||||
华佗镇 |
0 |
||||||||||||||||
古井镇 |
0 |
||||||||||||||||
魏岗镇 |
0 |
||||||||||||||||
牛集镇 |
|
||||||||||||||||
张店乡 |
0 |
||||||||||||||||
赵桥乡 |
0 |
||||||||||||||||
薛阁办 |
0 |
||||||||||||||||
汤陵办 |
0 |
||||||||||||||||
花戏楼办 |
0 |
||||||||||||||||
合计 |
0 |
||||||||||||||||
我区2022年没有发生对下级一般性转移支付,故本表无数据。
|
|||||||||||||||||
亳州市谯城区2022年一般公共预算对下专项转移支付分地区决算表 |
|||||||||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||||||||
地 区 |
2022年决算数 |
||||||||||||||||
十八里镇 |
0 |
||||||||||||||||
双沟镇 |
0 |
||||||||||||||||
十河镇 |
0 |
||||||||||||||||
淝河镇 |
0 |
||||||||||||||||
古城镇 |
0 |
||||||||||||||||
龙扬镇 |
0 |
||||||||||||||||
立德镇 |
0 |
||||||||||||||||
大杨镇 |
0 |
||||||||||||||||
城父镇 |
0 |
||||||||||||||||
沙土镇 |
0 |
||||||||||||||||
观堂镇 |
0 |
||||||||||||||||
谯东镇 |
0 |
||||||||||||||||
五马镇 |
0 |
||||||||||||||||
颜集镇 |
0 |
||||||||||||||||
芦庙镇 |
0 |
||||||||||||||||
华佗镇 |
0 |
||||||||||||||||
古井镇 |
0 |
||||||||||||||||
魏岗镇 |
0 |
||||||||||||||||
牛集镇 |
|
||||||||||||||||
张店乡 |
0 |
||||||||||||||||
赵桥乡 |
0 |
||||||||||||||||
薛阁办 |
0 |
||||||||||||||||
汤陵办 |
0 |
||||||||||||||||
花戏楼办 |
0 |
||||||||||||||||
合计 |
0 |
||||||||||||||||
我区2022年没有发生对下级专项转移支付,故本表无数据。
|
|||||||||||||||||
亳州市谯城区2022年一般公共预算对下专项转移支付 分项目决算表 |
|||||||||||||||||
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
项 目 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
||||||||||||||
自然资源专项经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
基层组织党建工作经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
市场监督管理专项经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
药品监管专项经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
教育补助经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
科普专项经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
革命老区红色文化保护和旅游产业专项经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
省级文化文物及旅游发展专项经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
残疾人事业发展补助资金 |
|
0 |
|
||||||||||||||
革命老区农村综合保障体系建设专项经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
民政事业发展专项资金 |
|
0 |
|
||||||||||||||
人力资源社会保障专项经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
卫生健康事业发展专项资金 |
|
0 |
|
||||||||||||||
生态环保专项经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
老旧小区整治改造经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
特色小镇建设经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
住房城乡建设专项资 |
|
0 |
|
||||||||||||||
林业专项经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
交通发展专项资金 |
|
0 |
|
||||||||||||||
现代化经济体系建设专项经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
商务发展专项资金 |
|
0 |
|
||||||||||||||
自然灾害救济补助经费 |
|
0 |
|
||||||||||||||
合计 |
|
0 |
|
||||||||||||||
我区2022年没有发生对下级专项转移支付,故本表无数据 |
亳州市谯城区2022年政府性基金收入决算表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
一、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
|
二、国有土地收益基金收入 |
13200 |
|
3,859 |
29.2 |
38.9 |
三、农业土地开发资金收入 |
1,350 |
|
1,261 |
93.4 |
79.7 |
四、国有土地使用权出让收入 |
302,100 |
|
195,658 |
64.8 |
64.4 |
五、城市基础设施配套费收入 |
4,000 |
|
2,413 |
60.3 |
61.2 |
六、彩票发行销售机构业务费用 |
|
|
|
|
|
七、其他政府性基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
320650 |
|
203191 |
63.4 |
63.4 |
加:政府性基金补助收入 |
|
|
32836 |
|
|
地方政府专项债务收入 |
|
|
239924 |
|
|
调入资金 |
|
|
3320 |
|
|
上年结转收入 |
|
|
46859 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
320650 |
|
526130 |
|
|
关于谯城区2022年政府性基金收入决算的说明
2022年全区政府性基金收入预算数为32.07亿元,决算数为20.32 亿元,为预算的63.4%。
1.农业土地开发资金收入预算数为0.14亿元,决算数0.13亿元,为预算的93.4%,比预算短收89万元。主要是土地出让面积较年初预计减少。
2.国有土地收益基金收入预算数1.32亿元,决算数0.39亿元,为预算的29.2%,比预算短收,0.93亿元。主要是土地出让收入较年初预计减少。
3.国有土地使用权出让收入预算数为30.21亿元,决算数19.57亿元,为预算的64.8%,比预算短收10.64亿元。主要是土地出让收入较年初预计减少。
4.城市基础设施配套费收入预算数0.4亿元,决算数0.24亿元,为预算的60.3%。主要是基础设施配套费收入较年初预计减少。
5.政府性基金补助收入3.28亿元,即2022 年上级财政下达我区的政府性基金预算转移支付资金,其中:市级土地出让金转移支付2.99亿元,省级彩票公益金安排的转移支付0.29亿元,省级水库移民补助11万元,电影发展资金106万元。
7.地方政府专项债务转贷收入23.99亿元,主要是根据财政部下达我省的专项债务限额,发行的新增专项债券转贷我区收入19.49 亿元、再融资专项债券转贷我区收入4.50亿元。
8.调入资金0.33亿元,主要是我区盘活预算单位以前用政府性基金安排的项目资金。
亳州市谯城区2022年政府性基金支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
一、国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
94 |
193 |
193 |
100.0 |
2144.4 |
二、旅游发展基金支出 |
133 |
0 |
0 |
0.0 |
0 |
三、大中型水库移民后期扶持基金支出 |
11 |
11 |
11 |
100.0 |
100.0 |
四、国有土地使用权出让收入安排的支出 |
231,610 |
191933 |
184,986 |
96.4 |
66.6 |
五、国有土地收益基金相关支出 |
13,200 |
3859 |
3,859 |
100.0 |
38.9 |
六、农业土地开发资金支出 |
1,740 |
430 |
0 |
0.0 |
0 |
七、城市基础设施配套费相关支出 |
4,000 |
1238 |
1,238 |
100.0 |
21.5 |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
92,200 |
176,700 |
176,700 |
100.0 |
144.4 |
八、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
16950 |
47,750 |
47,750 |
100.0 |
95500.0 |
九、彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
|
|
|
十、彩票公益金安排的支出 |
4122 |
4,890 |
2,718 |
55.6 |
279.6 |
十一、抗疫特别国债安排的支出 |
|
1589 |
1,589 |
100.0 |
15.3 |
十二、债务付息支出 |
30700 |
33006 |
33,006 |
100.0 |
124.3 |
十三、债务发行费用支出 |
150 |
203 |
203 |
100.0 |
149.3 |
支出合计 |
394,910 |
461,802 |
452,253 |
97.9 |
99.3 |
加:上解支出 |
|
|
4016 |
|
|
调出资金 |
|
|
15246 |
|
|
债务还本支出 |
|
|
45066 |
|
|
结转下年 |
|
|
9549 |
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计 |
394910 |
|
526130 |
|
|
关于谯城区2022年政府性基金支出决算的说明
2022 年全区政府性基金支出预算数(是指年初预算数,加上省市追加、预算调整、盘活存量等,形成的调整预算数,下同)为46.18亿元,决算数45.23 亿元,完成预算的97.9%。
1. 国家电影事业发展专项资金支出预算数为193万元,决算数为193万元,完成预算100.0%。
2.旅游发展基金支出预算数为133万元,决算数为0万元,完成预算的0.0%。结余资金133万元年终调入一般公共预算统筹安排。
3.大中型水库移民后期扶持基金支出预算数为11万元,决算数为11万元,完成预算的100.0%。
4.国有土地使用权出让收入安排的支出预算数为19.19 亿元,决算数为18.50亿元,完成预算的96.4%。结转资金0.69亿元主要是上级土地出让金安排的项目跨年度实施。
5.国有土地收益基金相关支出预算数为0.39亿元,决算数为0.39亿元,完成预算的100.0%。
6. 农业土地开发资金支出预算数为430万元,决算数为0万元,完成预算的0.0%。结余资金403万元年终调入一般公共预算统筹安排。
7.城市基础设施配套费相关支出预算数0.12亿元,决算数为0.12亿元,完成预算的100.0%。
8.棚户区改造专项债券收入安排的支出 预算数17.67亿元,决算数为17.67亿元,完成预算的100.0%。
9.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为4.78亿元,决算数为4.78亿元,完成预算的100.0%。
10.彩票公益金支出预算数为0.49亿元,决算数为0.27亿元,完成预算的55.6%。结转资金0.22亿元主要是社会福利救助、体育运动活动经费项目跨年度实施。
11.抗疫特别国债安排的支出预算数0.16亿元,决算数0.16亿元,完成预算的100.0%。
12. 债务付息支出预算数为3.30亿元,决算数为3.30亿元,完成预算的100.0%。
13.债务发行费用支出预算数为203万元,决算数为203万元,完成预算的100.0%。
14.上解支出0.40亿元,主要是市级提取的我区土地出让业务费。
14.调出资金1.52亿元,主要是结余的其他政府性基金调入一般公共预算统筹使用。
11. 债务还本支出4.51亿元,主要是省财政厅发行地方政府再融资债券4.51亿元转贷给我区,用于归还到期的地方政府专项债券。
亳州市谯城区2022年区本级政府性基金本级支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
||||
文化旅游体育与传媒支出 |
227 |
193 |
193 |
100.0 |
2144.4 |
||||
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
94 |
193 |
193 |
100.0 |
2144.4 |
||||
旅游发展基金支出 |
133 |
0 |
|
|
0.0 |
||||
社会保障和就业支出 |
11 |
11 |
11 |
100.0 |
100.0 |
||||
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
11 |
11 |
11 |
100.0 |
100.0 |
||||
城乡社区支出 |
342,750 |
353,054 |
345,677 |
97.9 |
88.0 |
||||
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
231,610 |
170827 |
163,880 |
95.9 |
64.7 |
||||
国有土地收益基金安排的支出 |
13,200 |
3859 |
3,859 |
100.0 |
38.9 |
||||
农业土地开发资金安排的支出 |
1,740 |
430 |
0 |
0.0 |
0 |
||||
城市基础设施配套费安排的支出 |
4,000 |
1238 |
1,238 |
100.0 |
21.5 |
||||
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
92,200 |
176,700 |
176,700 |
100.0 |
144.4 |
||||
其他支出 |
21,072 |
52,640 |
50,468 |
95.9 |
4938.2 |
||||
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
16950 |
47,750 |
47,750 |
100.0 |
95500.0 |
||||
彩票公益金安排的支出 |
4122 |
4890 |
2718 |
55.6 |
279.6 |
||||
债务付息支出 |
30700 |
33,006 |
33,006 |
100.0 |
124.3 |
||||
债务付息支出 |
30700 |
33,006 |
33,006 |
100.0 |
124.3 |
||||
债务发行费用支出 |
150 |
203 |
203 |
100.0 |
149.3 |
||||
债务发行费用支出 |
150 |
203 |
203 |
100.0 |
149.3 |
||||
抗疫特别国债安排的支出 |
|
1589 |
1,589 |
100.0 |
15.3 |
||||
基础设施建设 |
|
1589 |
1,589 |
100.0 |
15.3 |
||||
支出合计 |
394,910 |
440,696 |
431,147 |
97.8 |
100.0 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
亳州市谯城区2022年政府性基金预算转移支付分项目决算表 |
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单位:万元 |
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项 目 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
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土地征迁补偿费 |
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0 |
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市县体育彩票销售公益金分成 |
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0 |
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体育强省建设经费 |
|
0 |
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社会工作和志愿服务项目经费 |
|
0 |
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社会养老服务体系和养老智慧化建设经费 |
|
0 |
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城乡公益性公墓建设奖补 |
|
0 |
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||||||
福利彩票公益金市县分成经费 |
|
0 |
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特困人员供养服务机构运行维护以奖代补资金 |
|
0 |
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临时救助 |
|
0 |
|
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流浪乞讨人员(生活无着)救助经费 |
|
0 |
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电影专资政策返还经费 |
|
0 |
|
||||||
返还市级业务费 |
|
0 |
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|
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|
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|
||||||
|
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||||||
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合计 |
|
0 |
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我区2022年没有发生对下级转移支付,故本表无数据 |
亳州市谯城区2022年政府性基金预算对下转移支付分地区决算表 |
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|
单位:万元 |
地 区 |
2022年决算数 |
十八里镇 |
0 |
双沟镇 |
0 |
十河镇 |
0 |
淝河镇 |
0 |
古城镇 |
0 |
龙扬镇 |
0 |
立德镇 |
0 |
大杨镇 |
0 |
城父镇 |
0 |
沙土镇 |
0 |
观堂镇 |
0 |
谯东镇 |
0 |
五马镇 |
0 |
颜集镇 |
0 |
芦庙镇 |
0 |
华佗镇 |
0 |
古井镇 |
0 |
魏岗镇 |
0 |
牛集镇 |
|
张店乡 |
0 |
赵桥乡 |
0 |
薛阁办 |
0 |
汤陵办 |
0 |
花戏楼办 |
0 |
合计 |
0 |
我区2022年没有发生对下级转移支付,故本表无数据 |
亳州市谯城区2022年国有资本经营收入决算表 |
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|
|
单位:万元 |
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项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
利润收入 |
2800 |
|
2800 |
100.0 |
466.7 |
利润收入 |
2000 |
|
2000 |
100.0 |
333.3 |
股利、股息收入 |
800 |
|
800 |
|
|
收入合计 |
2800 |
|
2800 |
100.0 |
120.0 |
加:上级补助收入 |
|
|
54 |
|
|
上年结转收入 |
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2800 |
|
2881 |
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关于谯城区2022 年国有资本经营收支决算的说明
经批准,2022 年纳入区级国有资本经营预算实施范围的区属一级企业共5 户。按隶属关系分,区国资委监管企业5 户。
一、收入决算情况
2022年全区国有资本经营收入预算数为0.28亿元,决算数为0.28亿元,完成预算的100.0%。其中国有企业利润收入0.20亿元,完成预算的100.0%;股利、股息收入0.08亿元,完成预算的100.0%。上省级补助54万元,上年结转27万元。
亳州市谯城区2022年国有资本经营支出决算表 |
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单位:万元 |
|
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
27 |
27 |
0 |
0.0 |
0.0 |
国有企业资本金注入 |
2240 |
2240 |
0 |
0.0 |
0.0 |
国有企业资本金注入 |
2240 |
2240 |
0 |
0.0 |
0.0 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
2267 |
2267 |
0 |
0.0 |
0.0 |
上解上级支出 |
|
|
|
|
|
调出资金 |
560 |
560 |
2,827 |
|
|
年终结余 |
|
|
54 |
|
|
支 出 总 计 |
2827 |
2827 |
2,881 |
|
|
二、支出决算情况
全区2022年国有资本经营支出年初预算数为0.23亿元,变动后的调整预算数为0.23亿元(是指年初预算数, 加上省市级追加和盘活存量后形成的调整预算数,下同),决算数为0亿元,完成预算的0.0%。其中:国有企业资本金注入预算数为0.22亿元(包括国有经济结构调整支出、公益性设施投资支出、前瞻性战略性产业发展支出、生态环境保护支出、支持科技进步支出等),变动后的调整预算数为0.22亿元,决算数为0亿元,完成预算的0.0%。结转下年使用27万元主要是对国有企业资本金注入资金。
亳州市谯城区本级2022年国有资本经营支出决算表 |
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|
单位:万元 |
|
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
27 |
27 |
|
|
|
国有企业资本金注入 |
2240 |
2240 |
|
|
0.0 |
国有企业资本金注入 |
2240 |
2240 |
|
|
0.0 |
国有企业政策性补贴 |
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
2267 |
2267 |
|
|
0.0 |
上解上级支出 |
|
|
|
|
|
调出资金 |
560 |
560 |
2,827 |
|
|
年终结余 |
|
|
54 |
|
|
支 出 总 计 |
2827 |
2827 |
2,881 |
|
|
亳州市谯城区2022年有资本经营预算对下转移支付决算表 |
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|
单位:万元 |
|
项 目 |
2022年预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
解决企业历史遗留问题及改革成本支出 |
|
0 |
|
省属企业职工家属区“三供一业”分离移交费用 |
|
0 |
|
国有企业办公共服务机构移交补助支出 |
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
|
|
0 |
|
合计 |
|
0 |
|
我区2022年没有发生对下级专项转移支付,故本表无数据 |
亳州市谯城区2022年国有资本经营预算对下转移支付分地区决算表 |
|
|
单位:万元 |
地 区 |
2022年决算数 |
十八里镇 |
0 |
双沟镇 |
0 |
十河镇 |
0 |
淝河镇 |
0 |
古城镇 |
0 |
龙扬镇 |
0 |
立德镇 |
0 |
大杨镇 |
0 |
城父镇 |
0 |
沙土镇 |
0 |
观堂镇 |
0 |
谯东镇 |
0 |
五马镇 |
0 |
颜集镇 |
0 |
芦庙镇 |
0 |
华佗镇 |
0 |
古井镇 |
0 |
魏岗镇 |
0 |
牛集镇 |
|
张店乡 |
0 |
赵桥乡 |
0 |
薛阁办 |
0 |
汤陵办 |
0 |
花戏楼办 |
0 |
合计 |
0 |
我区2022年没有发生对下级转移支付,故本表无数据 |
亳州市谯城区2022年社会保险基金收入决算表 |
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|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2022年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
城乡居民基本养老保险基金 |
|
|
|
|
|
其中:社会保险费收入 |
18187 |
|
28,296 |
155.6 |
144.4 |
利息收入 |
2800 |
|
3,365 |
120.2 |
62.5 |
财政补贴收入 |
36047 |
|
36,844 |
102.2 |
113.4 |
委托投资收益 |
4046 |
|
197 |
4.9 |
10.3 |
其他收入 |
75 |
|
87 |
116.0 |
66.4 |
转移收入 |
12 |
|
18 |
150.0 |
128.6 |
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
61167 |
|
68807 |
112.5 |
115.6 |
加:上年结转收入 |
|
|
148,828 |
|
|
收入总计 |
|
|
217,635 |
|
|
关于谯城区2022 年社会保险基金收支决算的说明
2022年全区社保基金预算主要包括职城乡居民基本养老保险基金1个险种,当年收入调整预算数6.12亿元,决算数6.88 亿元,完成预算的112.5%;支出调整预算数3.47亿元,决算数3.65亿元,完成预算的105.0%;本年收支结余决算数3.23亿元,年末滚存结余决算数18.12亿元。
一、城乡居民基本养老保险基金当年收入调整预算数6.12亿元,决算数6.88亿元,完成预算的112.5%。其中:
1.基本养老保险费收入调整预算数1.82亿元,决算数2.83亿元,完成预算的155.6%。
2. 财政补贴收入预算数3.60亿元,决算数3.68亿元,完成预算的102.2%。
3. 利息收入预算数0.28亿元,决算数0.34亿元,完成预算的120.2%。
亳州市谯城区2022年社会保险基金支出决算表 |
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|
单位:万元 |
|
项 目 |
2022年预算数 |
2022年调整预算数 |
2021年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
城乡居民基本养老保险基金 |
|
|
|
|
|
其中:社会保险待遇支出 |
34708 |
|
36,451 |
105.0 |
113.3 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移支出 |
10 |
|
19 |
190.0 |
146.2 |
支出合计 |
34718 |
|
36470 |
105.0 |
111.3 |
加:结转下年 |
|
|
181,165 |
|
|
支出总计 |
|
|
217,635 |
|
|
二、城乡居民基本养老保险基金当年支出调整预算数3.47 亿元,决算数3.65亿元,完成预算的105.0%。
其中:社会保险待遇支出调整预算数3.47亿元,决算数3.65亿元,完成预算的105.0%。
2023年9月15日
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